ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2013 года N 15-П
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 8 февраля 2012 года N 25-П "Об утверждении ведомственной целевой программы "Светлый город"
____________________________________________________________________
Документ фактически утратил силу на основании Постановления Городской Управы г. Калуги от 14.10.2015 N 305-п, признавшего Постановление Городской Управы г. Калуги от 08.02.2012 N 25-п утратившим силу.
____________________________________________________________________
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования "Город Калуга", в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 23.06.2006 N 169-п "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга", на основании распоряжения Городской Управы города Калуги от 18.01.2013 N 7-р "О возложении обязанностей"
постановляю:
1. Внести следующее изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 08.02.2012 N 25-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Светлый город" " (далее - постановление):
1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его обнародования, подлежит опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2012.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Городского Головы -
начальник управления городского хозяйства
города Калуги
П.А.Суслов
Приложение
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 24 января 2013 г. N 15-п
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СВЕТЛЫЙ ГОРОД"
Паспорт
ведомственной целевой программы "Светлый город"
-----------------T--------------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦Управление городского хозяйства города Калуги ¦
¦главного ¦ ¦
¦распорядителя ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦
¦средств ¦ ¦
+----------------+--------------------------------------------------------+
¦Наименование ¦Ведомственная целевая программа "Светлый город" (далее -¦
¦ведомственной ¦Программа) ¦
¦целевой ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+----------------+--------------------------------------------------------+
¦Наименование ¦Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству ¦
¦подразделения, ¦управления городского хозяйства города Калуги ¦
¦ответственного ¦ ¦
¦за реализацию ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+----------------+--------------------------------------------------------+
¦Цель Программы ¦Поддержание освещенности улиц муниципального образования¦
¦ ¦"Город Калуга" в соответствии с требованиями, ¦
¦ ¦предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего ¦
¦ ¦пользования, обеспечение безопасности дорожного движения¦
¦ ¦в ночное время суток, создание эстетичного вида ¦
¦ ¦наружного освещения в праздничные дни ¦
+----------------+--------------------------------------------------------+
¦Задачи Программы¦- Проведение работ по содержанию и текущему ремонту ¦
¦ ¦имеющихся сетей наружного освещения, расположенных на ¦
¦ ¦территории муниципального образования "Город Калуга"; ¦
¦ ¦- проведение мероприятий, направленных на ¦
¦ ¦энергосбережение и повышение энергетической ¦
¦ ¦эффективности использования энергетических ресурсов на ¦
¦ ¦сетях уличного освещения, расположенных на территории ¦
¦ ¦муниципального образования "Город Калуга"; ¦
¦ ¦- проведение мероприятий по повышению надежности и ¦
¦ ¦долговечности работы сетей наружного освещения ¦
¦ ¦муниципального образования "Город Калуга"; ¦
¦ ¦- создание художественно-декоративного оформления светом¦
¦ ¦территории муниципального образования "Город Калуга" ¦
+----------------+--------------------------------------------------------+
¦Сроки реализации¦2012-2014 гг. ¦
¦Программы ¦ ¦
+----------------+---------------------T----------T-----------------------+
¦Целевые ¦ Наименование ¦ Единица ¦ По годам ¦
¦индикаторы по ¦ индикатора ¦измерения +-------T-------T-------+
¦годам реализации¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦
¦Программы +---------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ ¦Количество ¦штук ¦13000 ¦13000 ¦13000 ¦
¦ ¦обслуживаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светильников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ ¦Объем потребляемой ¦тыс. кВт.ч¦10551,3¦ 8342,2¦ 8317,1¦
¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ ¦Процент горения от ¦% ¦ 95 ¦ 96 ¦ 97 ¦
¦ ¦общего количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светильников, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ ¦Количество заменяемых¦штук ¦ 130 ¦ 150 ¦ 150 ¦
¦ ¦светильников при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведении работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальному ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ ¦Количество заменяемых¦штук ¦ 6631 ¦ ¦ ¦
¦ ¦светильников типа РКУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на светильники типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ ¦Экономия ¦тыс. кВт.ч¦ 466,3¦ 3783,1¦ 3808,2¦
¦ ¦электроэнергии при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказанию услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергосервиса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ ¦Точки подключения ¦штук ¦ 230 ¦ 230 ¦ 230 ¦
¦ ¦праздничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иллюминации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ ¦Средний уровень ¦% ¦ 61 ¦ 59,5¦ 58 ¦
¦ ¦износа объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наружного освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Объемы ¦Реализация Программы будет производиться за счет ¦
¦финансирования -¦средств: ¦
¦всего, в том +-----------------------T--------------------------------+
¦числе по годам ¦ Источники ¦Объемы финансирования, тыс. руб.¦
¦реализации ¦ финансирования +----------T----------T----------+
¦Программы ¦ ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ 2014 год ¦
¦ +-----------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Бюджет муниципального ¦ 62077,6¦ 84000,0¦ 84000,0¦
¦ ¦образования "Город ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Калуга" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Субсидии из областного ¦ 303,8¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Всего ¦ 62381,4¦ 84000,0¦ 84000,0¦
¦ +-----------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Объем средств, выделяемых из бюджета муниципального ¦
¦ ¦образования "Город Калуга", подлежит ежегодному ¦
¦ ¦уточнению при утверждении бюджета на очередной ¦
¦ ¦финансовый год и плановый период ¦
L----------------+---------------------------------------------------------
1. Характеристика сферы деятельности Программы
Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения вызвана значительным повышением интенсивности дорожного движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы, развитием жилищного строительства. Решение задач обеспечения потребности в надлежащем уровне функционирования объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения путем фрагментарного решения частных задач, что отражено в таблице, не позволяет реализовать на практике функции, возложенные на органы местного самоуправления статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
____________________
* В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон от 06.10.2003 имеет N 131-ФЗ, а не N 131. - Примечание "КОДЕКС".
Таблица
N | Наименование | 2009 год, | 2010 год, | 2011 год, |
1 | Количество обслуживаемых светильников | 10901 | 11605 | 11682 |
2 | Количество замененных светильников | 157 | 94 | 415 |
3 | Процент горения от общего количества | 92% | 92% | 94% |
4 | Объем потребляемой энергии, тыс. кВт.ч | 9184,6 | 10188,9 | 10995,0 |
5 | Средний уровень износа объектов | 50% | 55% | 60% |
6 | Точки подключения праздничной | 180,0 | 190,0 | 200,0 |
Такие задачи могут быть решены в рамках системного подхода управления процессами на основе жесткого структурирования функциональных элементов управления и поэтапного планирования мероприятий, имеющих четко формализованные критерии эффективности их реализации. Работы по комплексному капитальному ремонту сетей наружного освещения будут проводиться с внедрением новых технологий и с применением современных приборов освещения улиц.
2. Перечень программных мероприятий Программы
Перечень программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах и сроки реализации каждого мероприятия, представлен в приложении к Программе.
3. Механизм реализации Программы
Управление Программы и общая координация программных мероприятий, контроль их исполнения осуществляются управлением городского хозяйства города Калуги. Оперативное управление и обеспечение контроля за выполнением программных мероприятий и ходом реализации Программы осуществляет комитет по благоустройству и дорожному хозяйству управления городского хозяйства города Калуги, который несет ответственность за решение задач и за обеспечение утвержденных целевых показателей.
Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Отчет о выполнении Программы с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реализации Программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов Программы от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы, представляется первым заместителем Городского Головы - начальником управления городского хозяйства города Калуги ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. Также данный отчет направляется в управление экономики города Калуги и в управление финансов города Калуги ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
4. Эффективность реализации Программы
Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга" в части создания условий для комфортного и безопасного проживания жителей.
Задачи, намеченные к решению в Программе, соответствуют полномочиям управления городского хозяйства города Калуги.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" будет осуществляться в пределах средств, выделенных главному распорядителю бюджетных средств на ее исполнение, в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на текущий финансовый год и плановый период, за счет средств областного бюджета - в пределах средств, выделенных бюджету муниципального образования "Город Калуга" из Дорожного фонда Калужской области в виде субсидии.
Источники финансирования | Объемы финансирования, | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | |
Бюджет муниципального | 62077,6 | 84000,0 | 84000,0 |
Субсидия из областного бюджета | 303,8 | ||
ВСЕГО | 62381,4 | 84000,0 | 84000,0 |
Учитывая продолжительный период реализации Программы, объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы, уточняются и в случае необходимости вносятся соответствующие изменения в решение о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на текущий финансовый год и плановый период и в текст Программы.