ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2022 года N 619-п


О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 N 83-п

Правительство Новосибирской области
     
п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 N 83-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» (далее - постановление) следующие изменения:

1. В государственной программе Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» (далее - государственная программа):

1) в разделе I «Паспорт государственной программы»:

а) позицию «Объемы финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования государственной программы

общий объем расходов на финансирование мероприятий государственной программы за планируемый период составит 47 725 856,0 тыс. руб.*,
в том числе по годам:
2014 год - 3 381 760,8 тыс. руб.;
2015 год - 2 022 661,3 тыс. руб.;
2016 год - 2 525 965,9 тыс. руб.;
2017 год - 2 693 565,5 тыс. руб.;
2018 год - 2 712 979,8 тыс. руб.;
2019 год - 3 695 652,3 тыс. руб.;
2020 год - 3 245 068,0 тыс. руб.;
2021 год - 3 338 966,1 тыс. руб.;

2022 год -4 617 316,9 тыс. руб.;

2023 год -6 031 342,6 тыс. руб.;

2024 год - 5 841 091,0 тыс. руб.;

2025 год - 3 848 827,0 тыс. руб.;

2026 год - 3 770 658,8 тыс. руб.;

по источникам финансирования:

средства федерального бюджета - 0 рублей;

областного бюджета Новосибирской области -

45 418 807,7 тыс. руб.*,

в том числе по годам:

2014 год - 2 248 260,8 тыс. руб.;

2015 год - 2 022 661,3 тыс. руб.;

2016 год - 2 525 965,9 тыс. руб.;

2017 год - 2 593 565,5 тыс. руб.;

2018 год - 2 698 016,9 тыс. руб.;

2019 год - 3 590 345,0 тыс. руб.;

2020 год - 3 145 068,0 тыс. руб.;

2021 год - 3 324 353,6 тыс. руб.;

2022 год - 4 490 287,7 тыс. руб.;

2023 год - 5 744 708,0 тыс. руб.;

2024 год -5 627 943,2 тыс. руб.;

2025 год - 3 718 515,0 тыс. руб.;

2026 год - 3 689 116,8 тыс. руб.;

средства местных бюджетов -

2 307 048,3 тыс. руб.*,

в том числе по годам:

2014 год - 1 133 500,0 тыс. руб.;

2017 год - 100 000,0 тыс. руб.;

2018 год - 14 962,9 тыс. руб.;

2019 год - 105 307,3 тыс. руб.;

2020 год - 100 000,0 тыс. руб.;

2021 год - 14 612,5 тыс. руб.;

2022 год - 127 029,2 тыс. руб.;

2023 год - 286 634,6 тыс. руб.;

2024 год - 213 147,8 тыс. руб.;

2025 год - 130 312,0 тыс. руб.;

2026 год - 81 542,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники -

3 259 563,8 тыс. руб.**,

в том числе по годам:

2014 год - 2 503 528,0 тыс. руб.;

2017 год - 116 666,7 тыс. руб.;

2018 год - 148 247,4 тыс. руб.;

2019 год - 489 966,7 тыс. руб.;

2020 год - 1 155,0 тыс. руб.;

по главным распорядителям бюджетных средств:

Минтранс НСО - 45 418 807,7 тыс. руб.*,

в том числе по годам:

2014 год - 2 248 260,8 тыс. руб.;

2015 год - 2 022 661,3 тыс. руб.;

2016 год - 2 525 965,9 тыс. руб.;

2017 год - 2 593 565,5 тыс. руб.;

2018 год - 2 698 016,9 тыс. руб.;

2019 год - 3 590 345,0 тыс. руб.;

2020 год - 3 145 068,0 тыс. руб.;

2021 год - 3 324 353,6 тыс. руб.;

2022 год - 4 490 287,7 тыс. руб.;

2023 год - 5 744 708,0 тыс. руб.;

2024 год - 5 627 943,2 тыс. руб.;

2025 год - 3 718 515,0 тыс. руб.;

2026 год - 3 689 116,8 тыс. руб.

Суммы средств, выделяемые из федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней


б) позицию «Объемы налоговых расходов в рамках государственной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы налоговых расходов в рамках государственной программы

общий объем налоговых расходов в рамках государственной программы за планируемый период составит 1 784 209,2 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2020 год - 211 369,0 тыс. руб.;

2021 год - 212 452,0 тыс. руб.;

2022 год - 235 385,0 тыс. руб.;

2023 год - 281 250,8 тыс. руб.;

2024 год - 281 250,8 тыс. руб.;

2025 год - 281 250,8 тыс. руб.;

2026 год - 281 250,8 тыс. руб.


2) в пункте 3 подраздела «Краткая характеристика мероприятий государственной программы, реализуемых с 2019 года» раздела IV «Система основных мероприятий государственной программы»:

а) абзац четвертый подпункта 1.3.2. изложить в следующей редакции:

«Субсидии областного бюджета Новосибирской области предоставляются бюджетам муниципальных образований Новосибирской области в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой, согласно приложению N 5 к государственной программе.»;

б) абзац четвертый подпункта 1.3.5. изложить в следующей редакции:

«Субсидии областного бюджета Новосибирской области распределяются между местными бюджетами с учетом наличия расходных обязательств бюджета муниципального образования по обновлению (пополнению) подвижного состава в соответствии со сведениями, содержащимися в реестрах муниципальных маршрутов регулярных перевозок и в реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Новосибирской области о количестве транспортных средств, используемых для работы на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок во внутриобластном сообщении с предоставлением льготного проезда. Субсидии областного бюджета Новосибирской области предоставляются бюджетам муниципальных образований Новосибирской области в соответствии Порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой, установленным приложением N 5 к государственной программе.»;

3) в разделе VI «Ресурсное обеспечение государственной программы»:

а) в абзаце втором цифры «46 857 062,6» заменить цифрами «47 725 856,0»;

б) в абзаце тридцать пятом цифры «4 194 151,3» заменить цифрами «4 617 316,9»;

в) в абзаце тридцать шестом цифры «4 148 751,3» заменить цифрами «4 490 287,7»;

г) в абзаце тридцать седьмом цифры «45 400,0» заменить цифрами «127 029,2»;

д) в абзаце тридцать девятом цифры «5 803 824,8» заменить цифрами «6 031 342,6»;

е) в абзаце сороковом цифры «5 569 324,8» заменить цифрами «5 744 708,0»;

ж) в абзаце сорок первом цифры «234 500,0» заменить цифрами «286 634,6»;

з) в абзаце сорок третьем цифры «5 622 980,9» заменить цифрами «5 841 091,0»;

и) в абзаце сорок четвертом цифры «5 446 180,9» заменить цифрами «5 627 943,2»;

к) в абзаце сорок пятом цифры «176 800,0» заменить цифрами «213 147,8»;

л) в абзаце пятьдесят первом цифры «1 418 453,4» заменить цифрами «1 784 209,20»;

м) в абзаце пятьдесят третьем цифры «209 434,5» заменить цифрами «211 369,0»;

н) в абзаце пятьдесят четвертом цифры «206 580,9» заменить цифрами «212 452,0»;

о) в абзаце пятьдесят пятом цифры «206 580,9» заменить цифрами «235 385,0»;

п) в абзаце пятьдесят шестом цифры «203 766,3» заменить цифрами «281 250,8»;

р) в абзаце пятьдесят седьмом цифры «200 990,0» заменить цифрами «281 250,8»;

с) в абзаце пятьдесят восьмом цифры «195 550,4» заменить цифрами «281 250,8»;

т) в абзаце пятьдесят девятом цифры «195 550,4» заменить цифрами «281 250,8»;

4) в приложении N 1 к государственной программе «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»:

в отношении задачи 3 «Содействие обновлению (модернизации) подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки»:

а) в пункте 10 в столбце 13 цифру «53» заменить цифрой «18»;

б) в пункте 11:

в столбцах 13-15 цифры «54,1» заменить цифрами «47,3»;

в столбце 18 слова «реализации мероприятий 1.3.1. и 1.3.2.1 задачи 3» исключить;

в) в пункте 12 в столбце 18 слова «В 2021 году будет приобретено 140 автобусов для г. Новосибирска, в том числе: 40 автобусов в лизинг в рамках федерального проекта «Общественные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также 150 автобусов с поставкой автобусов в два этапа - в 2021 году - 100 ед., в 2022 году - 50 ед.» исключить;

5) приложение N 2.1 к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области», изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

6) приложение N 3 к государственной программе «Сводные финансовые затраты и налоговые расходы государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. В приложении N 1 к постановлению «Порядок финансирования мероприятий, предусмотренных государственной программой Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»:

подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«3) ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, отчетность о достижении муниципальным образованием показателей результативности, предусмотренных пунктом 15 Порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой, установленного приложениемN 5к государственной программе»;».



Губернатор области
      А.А. Травников


Приложение N 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 27.12.2022 N 619-п

«Приложение N 2.1
к государственной программе
Новосибирской области «Обеспечение доступности
 услуг общественного пассажирского транспорта,
в том числе Новосибирского метрополитена,
для населения Новосибирской области»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»

Наименование мероприятия

Ресурсное обеспечение

ГРБС (ответственный исполнитель)

Ожидаемый результат (краткое описание)

источники

код бюджетной классификации

по годам реализации, тыс. руб.

ГРБС

ГП

пГП

ОМ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Цель: обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области

1.1. Задача 1. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения

1.1.1. Государственная поддержка организаций железнодорож-ного транспорта в пригородном сообщении

областной бюджет

176

20

0

4

430 096,0

430 096,0

565 218,1

742 804,9

625 247,9

650 257,8

430 096,0

430 696,0

МТ и ДХ НСО

Обеспечение ценовой доступности услуг пассажирского железнодорожного транспорта в пригородном сообщении для населения Новосибирской области в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров

федеральный бюджет

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2. Государственная поддержка организаций пассажирского автомобильного, внутреннего водного транспорта в Новосибирской области для обеспечения перевозки пассажиров до отдаленных сельских населенных пунктов и садово-дачных обществ

областной бюджет

176

20

0

5

629 622,0

629 622,0

780 280,5

870 784,9

810 117,3

813 488,9

629 622,0

629 622,0

МТ и ДХ НСО

Обеспечение ценовой доступности услуг пассажирского автомобильного, внутреннего водного транспорта для населения Новосибирской области в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров

федеральный бюджет

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на общественном пассажирском транспорте

областной бюджет

176

20

0

1

1 654 818,4

1 561 418,7

1 410 757,9

1 696 241,2

1 754 563,2

1 754 563,2

1 720 211,2

1 720 211,2

МТ и ДХ НСО

Удовлетворение потребности льготных категорий граждан, имеющих право  на меры социальной поддержки при проезде на транспорте

федеральный бюджет

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4. Оплата проезда общественным пассажирским транспортом детей из многодетных семей - учащихся образовательных учреждений и одного из родителей многодетной семьи, имеющей пять и более детей

областной бюджет

176

20

0

8

154 908,0

149 760,2

166 761,7

173 748,1

173 748,1

173 748,1

161 104,3

161 104,3

МТ и ДХ НСО

Удовлетворение потребности льготных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте

федеральный бюджет

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.5. Изготовление бланков специальных проездных билетов и транспортных требований, удостоверяющих право граждан на получение мер социальной поддержки при проезде в общественном пассажирском транспорте

областной бюджет

176

20

0

2

5 293,1

5 504,8

5 719,5

6 170,3

5 936,8

5 936,8

5 504,8

5 504,8

МТ и ДХ НСО, исполнители мероприятия, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципальных нужд»

Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на общественном пассажирском транспорте

федеральный бюджет

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.6. Проведение исследований в сфере общественного пассажирского транспорта

областной бюджет

176

20

0

3

520,0

540,8

561,9

583,3

583,3

583,3

540,8

540,8

МТ и ДХ НСО, исполнители мероприятия, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципальных нужд»

Мониторинг качества транспортного обслуживания населения

федеральный бюджет

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.7. Осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок и оказание государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров ибагажа легковым такси

областной бюджет

176

20

0

6

106,0

104,7

17,4

441 218,4

1 218 200,7

1 295 321,4

106,0

106,0

МТ и ДХ НСО, муниципальные образования НСО и исполнители мероприятия, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципальных нужд»

Упорядочение отношений, связанных с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок. Предоставление государственной услуги по выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Новосибирской области

федеральный бюджет

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

15 999,1

47 383,2

45 425,9

0,0

0,0

внебюджетные источники

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.8. Государственная поддержка перевозчиков в целях возмещения недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров по специальному тарифу, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации

областной бюджет

176

20

0

11

87 534,4

367 525,8

367 525,9

430 841,9

367 525,9

367 525,9

367 525,8

367 525,8

МТ и ДХ НСО, организации воздушного транспорта, осуществляю-щие региональные воздушные перевозки пассажиров с территории Новосибирской области по субсидируемым маршрутам, утвержденным Федеральным агентством воздушного транспорта

Выполнение программы полетов региональных рейсов по субсидируемым маршрутам, утвержденным Федеральным агентством воздушного транспорта, направленной на повышение доступности авиаперевозок для граждан с территории Новосибирской области

федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (справочно)

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого затрат по задаче 1 государственной программы

областной бюджет

-

-

-

-

2 962 897,9

3 144 573,0

3 296 842,9

4 362 393,0

4 955 923,2

5 061 425,4

3 314 710,9

3 315 310,9

x

федеральный бюджет

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

15 999,1

47 383,2

45 425,9

0,0

0,0

внебюджетные источники (справочно)

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

15 999,1

47 383,2

45 425,9

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. Задача 2. Повышение доступности пассажирских услуг метрополитена города Новосибирска

1.2.1. Содействие в развитии метрополитена города Новосибирска

областной бюджет

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МТ и ДХ НСО, МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»

Обеспечение круглогодичного, непрерывного транспортного обслуживания населения города Новосибирска услугами метрополитена

федеральный бюджет

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

0,0

210 941,0

209 704,0

232 637,0

278 502,8

278 502,8

278 502,8

278 502,8

Итого затрат по задаче 2 государственной программы

областной бюджет

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

федеральный бюджет

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

0,0

210 941,0

209 704,0

232 637,0

278 502,8

278 502,8

278 502,8

278 502,8

1.3. Задача 3. Содействие обновлению (модернизации) подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки

1.3.1. Создание условий для обновления (пополнения) организациями пассажирского автомобильного транспорта (юридическими лицами или индивидуаль-ными предпринима-телями) автобусов

областной бюджет

176

20

0

7

50 000,0

495,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МТ и ДХ НСО, юридические лица или индивидуальные предпринима-тели, осуществляющие работу по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов и межмуниципаль-ных маршрутах регулярных перевозок

Повышение качества пассажирских перевозок и безопасности движения транспортных средств за счет приобретения (обновления) автобусов, снижение износа и увеличение надежности подвижного состава

федеральный бюджет

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (справочно)

x

x

x

x

116 666,7

1 155,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.2. Содействие местным бюджетам в обновлении (модернизации) подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществляю-щего пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам

областной бюджет

176

20

0

13

218 787,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МТ и ДХ НСО, мэрия Новосибирска, муниципальные образования Новосибирской области (во взаимодействии)

Обновление парка подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта, автобусов, используемых для работы на муниципальных и межмуниципаль-ных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам

федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

x

x

x

x

105 307,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.3. Государственная поддержка организаций железнодорож-ного транспорта в пригородном сообщении в целях обновления парка мотор-вагонного подвижного состава

областной бюджет

176

20

0

12

358 660,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МТ и ДХ НСО, АО «Экспресс-пригород»

Сохранение действующего объема пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В 2019 году взнос в уставный капитал АО «Экспресс-пригород» с целью приобретения двух восьмивагонных единиц парка мотор-вагонного подвижного состава

местные бюджеты

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

x

x

x

x

373 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.4. Создание условий для обновления (пополнения) организациями пассажирского автомобильного транспорта (юридическими лицами или индивидуаль-ными предпринима-телями) автобусов для работы на межмуниципаль-ных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

областной бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МТ и ДХ НСО, мэрия Новосибирска, муниципальные образования Новосибирской области (во взаимодействии)

Обновление парка автобусов, используемых для работы на межмуниципаль-ных маршрутах регулярных перевозок во внутриобластном сообщении с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством

федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.5. Содействие местным бюджетам в обновлении подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществляю-щего пассажирские перевозки

областной бюджет

176

20

0

10

0,0

0,0

27 510,7

127 894,7

788 784,8

566 517,8

403 804,1

373 805,9

МТ и ДХ НСО, мэрия Новосибирска, муниципальные образования Новосибирской области (во взаимодействии)

Повышение качества пассажирских перевозок и безопасности движения транспортных средств за счет обновления парка подвижного состава автомобильного общественного пассажирского транспорта

федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

x

x

x

x

0,0

100 000,0

14 612,5

111 030,1

239 251,4

167 721,9

130 312,0

81 542,0

внебюджетные источники

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

0,0

428,0

2 748,0

2 748,0

2 748,0

2 748,0

2 748,0

2 748,0

Итого затрат по задаче 3 государственной программы

областной бюджет

627 447,1

495,0

27 510,7

127 894,7

788 784,8

566 517,8

403 804,1

373 805,9

x

федеральный бюджет

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

x

x

x

x

105 307,3

100 000,0

14 612,5

111 030,1

239 251,4

167 721,9

130 312,0

81 542,0

внебюджетные источники (справочно)

x

x

x

x

489 966,7

1 155,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

0,0

428,0

2 748,0

2 748,0

2 748,0

2 748,0

2 748,0

2 748,0

Итого по государственной программе

областной бюджет

3 590 345,0

3 145 068,0

3 324 353,6

4 490 287,7

5 744 708,0

5 627 943,2

3 718 515,0

3 689 116,8

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

x

x

x

x

105 307,3

100 000,0

14 612,5

127 029,2

286 634,6

213 147,8

130 312,0

81 542,0

внебюджетные источники (справочно)

x

x

x

x

489 966,7

1 155,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы

x

x

x

x

0,0

211 369,0

212 452,0

235 385,0

281 250,8

281 250,8

281 250,8

281 250,8

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»