ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»
Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение | ГРБС | Ожида-емый результат (краткое описание) | ||||||||||||
источники | код бюджетной классификации | по годам реализации, тыс. руб. | |||||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. Цель: обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области | |||||||||||||||
1.1. Задача 1. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения | |||||||||||||||
1.1.1. Государ-ственная поддержка организаций железно-дорожного транспорта в пригородном сообщении | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 04 | 430096,0 | 430096,0 | 565218,1 | 449935,2 | 467932,6 | 486649,9 | 430096,0 | 430696,0 | МТ и ДХ НСО | Обеспе-чение ценовой доступ-ности услуг пассажир-ского железно |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.2. Государ-ственная поддержка организаций пассажир-ского автомо-бильного, внутреннего водного транспорта в Новосибир-ской области для обеспечения перевозки пассажиров до отдаленных сельских населенных пунктов и садово-дачных обществ | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 05 | 629622,0 | 629622,0 | 780280,5 | 806897,3 | 810117,3 | 813488,9 | 629622,0 | 629622,0 | МТ и ДХ НСО | Обеспече-ние ценовой доступ-ности услуг пассажир-ского автомо-бильного, внутрен-него водного транспор-та для населения Новоси-бирской области в результате государ-ственного регули-рования тарифов на пере-возку пас-сажиров |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.3. Реали-зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на обществен-ном пассажир-ском транспорте | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 01 | 1654818,4 | 1561418,7 | 1410757,9 | 1754563,2 | 1754563,2 | 1754563,2 | 1720211,2 | 1720211,2 | МТ и ДХ НСО | Удовлет-ворение потреб-ности льготных категорий граждан, имеющих право |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.4. Оплата проезда обществен-ным пасса-жирским транспортом детей из многодетных семей - учащихся образователь-ных учреждений | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 08 | 154908,0 | 149760,2 | 166761,7 | 173748,1 | 173748,1 | 173748,1 | 161104,3 | 161104,3 | МТ и ДХ НСО | Удовлет-ворение потреб-ности льготных категорий граждан, имеющих право |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.5. Изго-товление бланков специальных проездных билетов и транспорт-ных требований, удостоверя-ющих право граждан на получение мер социальной поддержки при проезде в обществен-ном пассажир-ском транспорте | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 02 | 5 293,1 | 5 504,8 | 5 719,5 | 5 936,8 | 5 936,8 | 5 936,8 | 5 504,8 | 5 504,8 | МТ и ДХ НСО, исполни-тели меро-приятия, отобранные в соответ-ствии с Федераль-ным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О конт-рактной системе | Создание условий для реали-зации мер социал-ьной под-держки отдельных категорий граждан при проезде на общест-венном пассажир-ском тран-спорте |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.6. Прове- | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 03 | 520,0 | 540,8 | 561,9 | 583,3 | 583,3 | 583,3 | 540,8 | 540,8 | МТ и ДХ НСО, исполни-тели меро-приятия, отобранные в соотве-тствии с Федераль-ным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О конт-рактной системе | Монито-ринг качества тран-спортного обслужи-вания населения |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.7. Осуще-ствление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок и оказание государст-венной услуги по выдаче разрешений на осуще-ствление деятельности по перевозке | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 06 | 106,0 | 104,7 | 17,4 | 461666,9 | 1200132,8 | 1277167,0 | 106,0 | 106,0 | МТ и ДХ НСО, муници-пальные образования НСО и испол-нители меропри-ятия, отобранные в соответ-ствии с Федераль-ным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О | Упорядо-чение отноше-ний, свя-занных с установ-лением, измене-нием, отменой маршру-тов регуляр-ных перевозок, допуском юридиче-ских лиц и индиви-дуальных предпри-нимателей к осуще-ствлению регуляр-ных перевозок. Предо-ставление государ-ственной услуги |
багажа легковым такси | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.8. Госуда-ственная поддержка перевозчиков | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 11 | 87534,4 | 367525,8 | 367525,9 | 367525,9 | 367525,9 | 367525,9 | 367525,8 | 367525,8 | МТ и ДХ НСО, орга-низации воздушного транспорта, осуществ-ляющие ре-гиональные воздушные перевозки пассажиров с террито-рии Ново-сибирской области по субсиди-руемым маршрутам, утвержден-ным Феде-ральным агентством воздушного транспорта | Выполне-ние про-граммы полетов регио-нальных рейсов по субсиди-руемым маршру-там, утверж-денным Феде-ральным агент-ством воздуш-ного тран-спорта, направ-ленной на повыше-ние до-ступности авиапере-возок для граждан |
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники (справочно) | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | |||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | |||||||||||
внебюджетные источники (справочно) | x | x | x | x | |||||||||||
налоговые расходы | x | x | x | x | |||||||||||
Итого затрат по задаче 1 государствен-ной программы | областной бюджет | - | - | - | - | 2962897,9 | 3144573,0 | 3296842,9 | 4020856,6 | 4780540,1 | 4879663,1 | 3314710,9 | 3315310,9 | x | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | |||||||||||
внебюджетные источники (справочно) | x | x | x | x | |||||||||||
налоговые расходы | x | x | x | x | |||||||||||
1.2. Задача 2. Повышение доступности пассажирских услуг метрополитена города Новосибирска | |||||||||||||||
1.2.1. Содей-ствие | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МТ и ДХ НСО, МУП г. Новоси-бирска «Новоси-бирский метропо-литен» | Обеспе-чение круглого-дичного, непре-рывного транспор-тного обслужи-вания населения города Новоси-бирска услугами метропо-литена | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | 209297,0 | 206443,4 | 206443,4 | 203628,8 | 200852,5 | 195412,9 | 195412,9 | |||
Итого затрат | областной бюджет | - | - | - | - | x | |||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | |||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | |||||||||||
налоговые расходы | x | x | x | x | 209297,0 | 206443,4 | 206443,4 | 203628,8 | 200852,5 | 195412,9 | 195412,9 | ||||
1.3. Задача 3. Содействие обновлению (модернизации) подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | |||||||||||||||
1.3.1. Создание условий для обновления (пополнения) организациями пассажир-ского автомобиль-ного транспорта (юридиче-скими лицами или индивидуаль-ными предприни-мателями) автобусов | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 07 | 50 000,0 | 495,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МТ и ДХ НСО, юридиче-ские лица или индиви-дуальные предприни-матели, осуществ-ляющие работу по регулиру-емым тарифам на муници-пальных маршрутах регулярных перевозок в границах муници-пальных районов и межмуни-ципальных маршрутах регулярных перевозок | Повыше-ние качества пассажир-ских перевозок и безопас-ности движения тран- |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | |||||||||||
внебюджетные источники (справочно) | x | x | x | x | 116666,7 | 1155,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | |||||||||||
1.3.2. Содей-ствие местным бюджетам в обновлении (модерниза-ции) подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществ-ляющего пассажирские перевозки | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 13 | 218787,1 | МТ и ДХ НСО, мэрия Новоси-бирска, муници-пальные образования Новосибир-ской области | Обновле-ние парка подвиж-ного состава наземного электри-ческого общест-венного пассажир-ского тран-спорта, автобусов, использу-емых для работы на муници-пальных и межмуни-ципаль-ных марш-рутах регуляр-ных перевозок по регулиру-емым тарифам | |||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | |||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 105307,3 | ||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | |||||||||||
налоговые расходы | x | x | x | x | |||||||||||
1.3.3. Госу-дарственная поддержка организаций железнодо-рожного транспорта в пригородном сообщении | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 12 | 358660,0 | МТ и ДХ НСО, АО «Экспресс-пригород» | Сохране-ние действу-ющего объема пассажир-ских перевозок железно-дорожным тран-спортом в пригород-ном сооб-щении | |||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | В 2019 году | ||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | |||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 373300,0 | ||||||||||
налоговые расходы | x | x | x | x | |||||||||||
1.3.4. Созда-ние условий для обнов-ления (пополнения) организа-циями пасса-жирского автомобиль-ного тран-спорта (юриди-ческими лицами или индивиду-альными предприни-мателями) автобусов для работы на межмуници-пальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулиру-емым тарифам | областной бюджет | x | x | x | x | МТ и ДХ НСО, мэрия Новоси-бирска, муни-ципальные образования Новоси-бирской области | Обновле-ние парка автобусов, исполь-зуемых для работы на межмуни-ципаль-ных марш-рутах регу-лярных перевозок во внутри-областном сообще-нии с предо-ставле-нием льгот на проезд от-дельным катего-риям граждан в соответ-ствии с действу-ющим законода-тельством | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | |||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | |||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | |||||||||||
налоговые расходы | x | x | x | x | |||||||||||
1.3.5. Содей-ствие местным бюджетам в обновлении подвижного состава обще-ственного пассажир-ского транспорта, осуществ-ляющего пассажирские перевозки | областной бюджет | x | x | x | x | 27510,7 | 127894,7 | 788784,8 | 566517,8 | 403804,1 | 373805,9 | МТ и ДХ НСО, мэрия Новоси-бирска, муници-пальные образования Новоси-бирской области | Повыше-ние качества пассажир-ских перевозок и безопас-ности движения тран-спортных средств | ||
федеральный бюджет | x | x | x | x | |||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 100000,0 | 14612,5 | 45400,0 | 234500,0 | 176800,0 | 130312,0 | 81542,0 | ||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | |||||||||||
налоговые расходы | x | x | x | x | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | ||||
Итого затрат по задаче 3 государст-венной программы | областной бюджет | 627447,1 | 495,0 | 27510,7 | 127894,7 | 788784,8 | 566517,8 | 403804,1 | 373805,9 |
| x | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 105307,3 | 100000,0 | 14612,5 | 45400,0 | 234500,0 | 176800,0 | 130312,0 | 81542,0 | |||
внебюджетные источники (справочно) | x | x | x | x | 489966,7 | 1 155,0 | |||||||||
налоговые расходы | x | x | x | x | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | ||||
Сумма затрат по государ-ственной программе | областной бюджет | 3590345,0 | 3145068,0 | 3324353,6 | 4148751,3 | 5569324,8 | 5446180,9 | 3718515,0 | 3689116,8 |
| x | ||||
федеральный бюджет | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 105307,3 | 100000,0 | 14612,5 | 45400,0 | 234500,0 | 176800,0 | 130312,0 | 81542,0 | |||
внебюджетные источники (справочно) | x | x | x | x | 489966,7 | 1155,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | 209434,5 | 206580,9 | 206580,9 | 203766,3 | 200990,0 | 195550,4 | 195550,4 |
Применяемые сокращения:
ГП - код государственной программы;
ГРБС - код главного распорядителя бюджетных средств;
ОМ - код основного мероприятия;
пГП - код подраздела государственной программы;
МТ и ДХ НСО - министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;
мэрия Новосибирска - мэрия города Новосибирска;
АО «Экспресс-пригород»- акционерное общество «Экспресс-пригород».
_________».