ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»
Наиме- | Ресурсное обеспечение | ||||||||||||||
источ-ники | код бюджетной классификации | по годам реализации, тыс. руб. | ГРБС (ответ-ственныйиспол-нитель) | Ожидаемый результат (краткое описание) | |||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. Цель: обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области | |||||||||||||||
1.1. Задача 1. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения | |||||||||||||||
1.1.1. Госу-дарственная поддержка организаций железнодо-рожного транспорта в пригородном сообщении | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 04 | 430 096,0 | 430 096,0 | 433 463,60 | 433 463,60 | 424 191,10 | 430 096,00 | 430 096,00 | 430 696,00 | МТ и ДХ НСО | Обеспечение ценовой доступности услуг пасса-жирскогожелезнодо-рожного транспорта в пригородном сообщении для насе-ления Ново-сибирской области в результате государст-венного регулирова-ния тарифов на перевозку пассажиров |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.2. Госу-дарственная поддержка организаций пассажир-ского авто-мобильного, внутреннего водного транспорта в Новосибир-ской области для обеспе-чения пере-возки пасса-жиров до отдаленных сельских населенных пунктов и садово-дачных обществ | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 05 | 629 622,0 | 629 622,0 | 777 357,70 | 634 552,00 | 620 977,80 | 629 622,00 | 629 622,00 | 629622 | МТ и ДХ НСО | Обеспечение ценовой доступности услуг пасса-жирского автомобиль-ного, внутреннего водного транспорта для населе-нияНовоси-бирской области в результате государст-венного регулирова-ния тарифов на перевозку пассажиров |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.3. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на обществен-ном пасса-жирском транспорте | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 01 | 1 654 818,4 | 1 561 418,7 | 1 690 330,60 | 1 788 130,60 | 1 788 130,60 | 1 720 211,20 | 1 720 211,20 | 1 720 211,2 | МТ и ДХ НСО | Удовлетво-рение потребности льготных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на тран-спорте |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.4. Оплата проезда об-щественным пассажир-скимтран-спортом детей из многодетных семей - учащихся образова-тельных учреждений и одного из родителей многодетной семьи, имеющей пять и более детей | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 08 | 154 908,0 | 149 760,2 | 167 387,40 | 167 387,40 | 167 387,40 | 161 104,30 | 161 104,30 | 161 104,3 | МТ и ДХ НСО | Удовлетво-рение потребности льготных категорий граждан, имеющих право |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.5. Изго-товление бланков специальных проездных билетов и транспорт-ных требований, удостоверя-ющих право граждан на получение мер социальной поддержки при проезде в общест-венном пассажир-скомтран-спорте | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 02 | 5 293,1 | 5 504,8 | 5 719,50 | 5 719,50 | 5 719,50 | 5 504,80 | 5 504,80 | 5 504,8 | МТ и ДХ НСО, испол-нителимеропри-ятия, отобран-ные в соответ-ствии | Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на общественном пассажирском транспорте |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.6. Прове-дениеиссле-дований | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 03 | 520,0 | 540,8 | 561,9 | 561,9 | 561,9 | 540,8 | 540,8 | 540,8 | МТ и ДХ НСО, исполни-телимеропри-ятия, отобран-ные в соответ-ствии с Феде-ральным закономот 05.04.2013 N 44-ФЗ «О конт-рактной системе | Мониторинг качества транспортного обслуживания населения |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.7. Осуще-ствление полномочий по организа-циирегуляр-ных перевозок пассажиров и багажа авто-мобильным транспортом по межмуни-ципальным маршрутам регулярных перевозок и оказание государст-венной услуги по выдаче разрешений на осущест-вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 06 | 106,0 | 104,7 | 17,4 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | МТ и ДХ НСО, испол-нителимеропри-ятия, отобран-ные в соответ-ствии с Феде-ральнымзаконом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О конт-рактнойсистеме | Упорядоче-ниеотноше-ний, связан-ных с уста-новлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и инди-видуальныхпредприни-мателей к осуществ-лениюрегулярных перевозок. Предостав-лениегосудар-ственной услуги |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.8. Госу-дарственная поддержка перевозчи-ков в целях возмещения недополучен-ных доходов в связи с перевозкой пассажиров по специаль-ному тарифу, утвержден-ному поста-новлением Правитель-ства Российской Федерации | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 11 | 87 534,4 | 367 525,8 | 367 525,90 | 367 525,90 | 87 534,40 | 367 525,80 | 367 525,80 | 367 525,8 | МТ и ДХ НСО, органи-зациивоздуш-ноготран-спорта, осущест-вляющиерегио-нальныевоздуш-ные перевозки пасса-жиров с террито-рииНовоси-бирскойобласти по субси-диру-емым марш-рутам, утверж-денным Феде-ральным агент-ствомвоздуш-ноготран-спорта | Выполнение программы полетов региональ-ных рейсов по субсиди-руемым маршрутам, утвержден-нымФедераль-ным агент-ством воздушного транспорта, направлен-ной на повышение доступности авиапере-возок для граждан с территории Новосибир-ской области |
феде-ральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники(спра-вочно) | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Итого затрат по задаче 1 государ-ственной программы | областной бюджет | - | - | - | - | 2 962 897,9 | 3 144 573,0 | 3 442 364,00 | 3 397 340,90 | 3 094 502,70 | 3 314 710,90 | 3 314 710,90 | 3 315 310,90 | x | |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники (спра-вочно) | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. Задача 2. Повышение доступности пассажирских услуг метрополитена города Новосибирска | |||||||||||||||
1.2.1. Содей-ствие в развитии метрополи-тена города Новосибир-ска | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МТ и ДХ НСО, МУП | Обеспечение круглого-дичного, непрерыв-ноготран-спортногообслужива-ниянаселе-ния города Новосибир-ска услугами метропо-литена | |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | 209 297,0 | 206 443,4 | 203 628,8 | 200 852,5 | 198 114,0 | 195 412,9 | 195 412,9 | |||
Итого затрат по задаче 2 государст-венной программы | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | 209 297,0 | 206 443,4 | 203 628,8 | 200 852,5 | 198 114,0 | 195 412,9 | 195 412,9 | |||
1.3. Задача 3. Содействие обновлению (модернизации) подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | |||||||||||||||
1.3.1. Созда-ние условий для обнов-ления (пополнения) | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 07 | 50 000,0 | 495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МТ и ДХ НСО, юриди-ческие лица или индиви-дуальные предпри-ниматели, осущест-вляющие работу по регулиру-емым тарифам на муни-ципаль-ных марш-рутах регу-лярных перевозок в грани-цахмуници-пальных районов и межму-ниципальных марш-рутах регуляр-ных перевозок | Повышение качества пассажир-ских перевозок и безопасности движения транспорт-ных средств за счет приоб-ретения (обновления) автобусов, снижение износа и увеличение надежности подвижного состава |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники(спра-вочно) | x | x | x | x | 116 666,7 | 1 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.3.2. Содей-ствие местным бюджетам в обновлении (модер-низации) подвижного состава обществен-ного пасса-жирского транспорта, осуществля-ющего пасса-жирские перевозки на муниципаль-ных маршрутах регулярных перевозок по регулиру-емым тарифам | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 13 | 218 787,1 | - | - | - | - | - | - | - | МТ и ДХ НСО, мэрия Новоси-бирска, муници-пальныеобразова-нияНовоси-бирской области (во взаимо-действии) | Обновление парка подвижного состава наземного электриче-ского обществен-ного пассажир-ского транспорта, автобусов, использу-емых для работы на муниципаль-ных и межмуници-пальных маршрутах регулярных перевозок по регулиру-емым тарифам |
феде-ральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | 105 307,3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.3.3. Госу-дарственная поддержка организаций железно-дорожного транспорта в пригородном сообщении | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 12 | 358 660,0 | - | - | - | - | - | - | - | МТ и ДХ НСО, | Сохранение действу-ющего объема пассажир-ских перевозок железно-дорожным транспортом в пригород-ном сообще-нии. |
феде-ральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | 373 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.3.4. Созда-ние условий для обновле-ния (пополнения) организа-циями пасса-жирского автомобиль-ного транспорта (юридиче-скими лицами или индивиду-альнымипредприни-мателями) автобусов для работы на межмуни-ципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулиру-емым тарифам | областной бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | МТ и ДХ НСО, мэрия Новоси-бирска, муници-пальныеобразова-нияНовоси-бирской области (во взаимо-действии) | Обновление парка автобусов, использу-емых для работы на межмуници-пальных маршрутах регулярных перевозок во внутри-областном сообщении с предостав-лением льгот на проезд отдельным категориям граждан в соответствии с действу-ющимзаконода-тельством. |
феде-ральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.3.5. Содей-ствие местным бюджетам в обновлении подвижного состава общест-венного пасса-жирского транспорта, осуществля-ющего пассажир-ские перевозки | областной бюджет | x | x | x | x | - | - | 36 226,70 | 740890,10 | 566 517,8 | 403 804,1 | 373 805,9 | МТ и ДХ НСО, мэрия Новоси-бирска, муници-пальныеобразова-нияНовоси-бирской области (во взаимо-действии) | Повышение качества пассажир-ских перевозок и безопасности движения транспорт-ных средств за счет обновления парка подвижного состава автомобиль-ногообщест-венного пассажир-ского транспорта. | |
феде-ральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | |||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | 100 000,0 | 14 612,5 | 45 400,0 | 234 500,0 | 176 800,0 | 130312,0 | 81 542,0 | |||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | |||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | |||
Итого затрат по задаче 3 государ-ственной программы | областной бюджет | 627 447,1 | 495,0 | 36 226,70 | 0,00 | 740 890,10 | 566517,8 | 403804,1 | 373805,9 | x | |||||
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 105 307,3 | 100 000,0 | 14 612,5 | 45 400,0 | 234 500,0 | 176 800,0 | 130312,0 | 81 542,0 | |||
внебюд-жетныеисточ-ники(спра-вочно) | x | x | x | x | 489 966,7 | 1 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | |||
Сумма затрат по государ-ственной программе | областной бюджет | 3 590 345,0 | 3 145 068,0 | 3 478 590,70 | 3 397 340,90 | 3 835 392,80 | 3 881 228,70 | 3 718 515,00 | 3 689 116,80 | x | |||||
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 105 307,3 | 100 000,0 | 14 612,5 | 45 400,0 | 234 500,0 | 176 800,0- | 130312,0 | 81 542,0 | |||
внебюд-жетныеисточ-ники(спра-вочно) | x | x | x | x | 489 966,7 | 1 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | 209 434,5 | 206 580,9 | 203 766,3 | 200 990,0 | 198 251,5 | 195 550,4 | 195 550,4 |
Применяемые сокращения:
АО «Экспресс-пригород» - акционерное общество «Экспресс-пригород»;
ГП - код государственной программы;
ГРБС - код главного распорядителя бюджетных средств;
МТ и ДХ НСО - министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;
мэрия Новосибирска - мэрия города Новосибирска;
ОМ - код основного мероприятия;
пГП- код подраздела государственной программы.
_________».