Правительство Новосибирской области
п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 N 83-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» (далее - постановление) следующие изменения:
1. В государственной программе Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» (далее - государственная программа):
1) в разделе I «Паспорт государственной программы»:
а) в позиции «Сроки (этапы) реализации государственной программы» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;
б) позицию «Объемы финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования государственной программы | Общий объем расходов на финансирование мероприятий государственной программы за планируемый период составит 42 961 005,0 тыс. руб.*, в том числе по годам: 2014 год - 3 381 760,8 тыс. руб.; 2015 год - 2 022 661,3 тыс. руб.; 2016 год - 2 525 965,9 тыс. руб.; 2017 год - 2 693 565,5 тыс. руб.; 2018 год - 2 712 979,8 тыс. руб.; 2019 год - 3 695 652,3 тыс. руб.; 2020 год - 3 245 068,0 тыс. руб.; 2021 год - 3 493 203,2 тыс. руб.; 2022 год - 3 442 740,9 тыс. руб.; 2023 год - 4 069 892,8 тыс. руб.; 2024 год - 4 058 028,7 тыс. руб.; 2025 год - 3 848 827,0 тыс. руб.; 2026 год - 3 770 658,8 тыс. руб.; по источникам финансирования: средства федерального бюджета - 0 рублей; областного бюджета Новосибирской области - 40 824 068,30 тыс. руб.*, в том числе по годам: 2014 год - 2 248 260,8 тыс. руб.; 2015 год - 2 022 661,3 тыс. руб.; 2016 год - 2 525 965,9 тыс. руб.; 2017 год - 2 593 565,5 тыс. руб.; 2018 год - 2 698 016,9 тыс. руб.; 2019 год - 3 590 345,0 тыс. руб.; 2020 год - 3 145 068,0 тыс. руб.; 2021 год - 3 478 590,7 тыс. руб.; 2022 год - 3 397 340,9 тыс. руб.; 2023 год - 3 835 392,8 тыс. руб.; 2024 год - 3 881 228,7 тыс. руб.; 2025 год - 3 718 515,0 тыс. руб.; 2026 год - 3 689 116,8 тыс. руб.; средства местных бюджетов - 2 136 936,7 тыс. руб.*, в том числе по годам: 2014 год - 1 133 500,0 тыс. руб.; 2017 год - 100 000,0 тыс. руб.; 2018 год - 14 962,9 тыс. руб.; 2019 год - 105 307,3 тыс. руб.; 2020 год - 100 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 14 612,5 тыс. руб.; 2022 год - 45 400,0 тыс. руб.; 2023 год - 234 500,0 тыс. руб.; 2024 год - 176 800,0 тыс. руб.; 2025 год - 130 312,0 тыс. руб.; 2026 год - 81 542,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 3 259 563,8 тыс. руб.**, в том числе по годам: 2014 год - 2 503 528,0 тыс. руб.; 2017 год - 116 666,7 тыс. руб.; 2018 год - 148 247,4 тыс. руб.; 2019 год - 489 966,7 тыс. руб.; 2020 год - 1 155,0 тыс. руб.; по главным распорядителям бюджетных средств: Минтранс НСО - 40 824 068,30 тыс. руб.*, в том числе по годам: 2014 год - 2 248 260,8 тыс. руб.; 2015 год - 2 022 661,3 тыс. руб.; 2016 год - 2 525 965,9 тыс. руб.; 2017 год - 2 593 565,5 тыс. руб.; 2018 год - 2 698 016,9 тыс. руб.; 2019 год - 3 590 345,0 тыс. руб.; 2020 год - 3 145 068,0 тыс. руб.; 2021 год - 3 478 590,7 тыс. руб.; 2022 год - 3 397 340,9 тыс. руб.; 2023 год - 3 835 392,8 тыс. руб.; 2024 год - 3 881 228,7 тыс. руб.; 2025 год - 3 718 515,0 тыс. руб.; 2026 год - 3 689 116,8 тыс. руб. Суммы средств, выделяемые из федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
в) позицию «Объемы налоговых расходов в рамках государственной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы налоговых расходов в рамках государственной программы | Общий объем налоговых расходов в рамках государственной программы за планируемый период составит 1 410 124,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 209 434,5 тыс. руб.; 2021 год - 206 580,9 тыс. руб.; 2022 год - 203 766,3 тыс. руб.; 2023 год - 200 990,0 тыс. руб.; 2024 год - 198 251,5 тыс. руб.; 2025 год - 195 550,4 тыс. руб.; 2026 год - 195 550,4 тыс. руб. |
г) в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы, выраженные в количественно измеримых показателях»:
в пункте 1 цифры «2025» заменить цифрами «2026»;
в пункте 4 цифры «2025» заменить цифрами «2026»;
в пункте 6 цифры «2025» заменить цифрами «2026»;
в пункте 7 цифры «2025» заменить цифрами «2026»;
2) в разделе II «Обоснование необходимости реализации государственной программы» в абзаце пятнадцатом цифры «2025» заменить цифрами «2026»;
3) в разделе III «Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы государственной программы» в абзаце двадцать первом цифры «2014-2025» заменить цифрами «2014-2026»;
4) в подразделе «Краткая характеристика мероприятий государственной программы, реализуемых с 2019 года» раздела IV «Система основных мероприятий государственной программы»:
а) абзац пятый мероприятия 1.1.7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Количество государственных контрактов, планируемых к заключению с 3 квартала 2022 года, составляет 18 единиц, на период 2023-2026 годов плановое заключение контрактов отсутствует и будет проводиться по мере необходимости.»;
б) в пункте 3:
абзац пятый мероприятия 1.3.4 изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятия планируется в 2022 году. Объемы финансирования будут включены в потребность при планировании бюджета Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.»;
абзац второй мероприятия 1.3.5 признать утратившим силу;
после абзаца седьмого мероприятия 1.3.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«В 2021 году Минтрансом Новосибирской области совместно с мэрией города Новосибирска будет реализована лизинговая схема приобретения 150 автобусов для работы на муниципальных маршрутах в границах города Новосибирска.
Срок договора лизинга составляет 5 лет, договором предусмотрены отсутствие авансового платежа и отсрочка платежей до января 2023 года. С января 2023 года по декабрь 2026 года будут производиться лизинговые платежи за счет средств областного бюджета Новосибирской области и средств бюджета г. Новосибирска. Поставка автобусов ожидается в 4 квартале 2021 года - 100 ед., в 1 квартале 2022 года - 50 ед.
За счет средств областного бюджета Новосибирской области планируется предоставление субсидии местному бюджету города Новосибирска в размере 80% от стоимости договора лизинга.
Лизингодатель будет определен в результате конкурса в соответствии с процедурой закупки с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;
5) в разделе VI «Ресурсное обеспечение государственной программы»:
а) в абзаце втором цифры «36 992 144,2» заменить цифрами «42 961 005,0»;
б) в абзаце тридцать первом цифры «3 493 225,2» заменить цифрами «3 493 203,20»;
в) в абзаце тридцать втором цифры «3 478 612,7» заменить цифрами «3 478 590,70»;
г) в абзаце тридцать пятом цифры «3 397 340,9» заменить цифрами «3 442 740,90»;
д) в абзаце тридцать седьмом цифру «0» заменить цифрами «45 400,0»;
е) в абзаце тридцать девятом цифры «3 094 502,7» заменить цифрами «4 069 892,8»;
ж) в абзаце сороковом цифры «3 094 502,7» заменить цифрами «3 835 392,8»;
з) в абзаце сорок первом цифру «0» заменить цифрами «234 500,0»;
и) в абзаце сорок третьем цифры «3 364 710,9» заменить цифрами «4 058 028,7»;
к) в абзаце сорок четвертом цифры «3 364 710,9» заменить цифрами «3 881 228,7»;
л) в абзаце сорок пятом цифру «0» заменить цифрами «176 800,0»;
м) в абзаце сорок шестом цифры «50 000,0» заменить цифрами «0,0»;
н) в абзаце сорок седьмом цифры «3 364 710,9» заменить цифрами «3 848 827,0»;
о) в абзаце сорок восьмом цифры «3 364 710,9» заменить цифрами «3 718 515,0»;
п) в абзаце сорок девятом цифру «0» заменить цифрами «130 312,0»;
р) в абзаце пятидесятом цифры «50 000,0» заменить цифрами «0,0»;
с) в абзаце пятьдесят первом цифры «1 214 573,6» заменить цифрами «1 410 124,0»;
т) после абзаца пятьдесят восьмого дополнить абзац следующего содержания:
«2026 год - 195 550,4 тыс. руб.»;
6) в разделе VII «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» в абзаце третьем цифры «2025» заменить цифрами «2026»;
7) приложение N 1 к государственной программе «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» изложить в редакции согласно приложению N 1 к постановлению;
8) приложение N 2.1 к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» изложить в редакции согласно приложению N 2 к постановлению;
9) приложение N 3 к государственной программе «Сводные финансовые затраты государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» изложить в редакции согласно приложению N 3 к постановлению.
Губернатор области
А.А. Травников
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»
Цель/задачи, требующие решения | Наименование целевого индикатора | Ед. | Значение целевого индикатора по годам | Приме-чание | |||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, | |||||||||||||||||
Цель государственной программы - обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе | |||||||||||||||||
Задача 1. Обеспе-чение доступ-ности услуг пассажир-ского транспорта для населения | 1. Уровень охвата жителей населенных пунктов муниципальных районов Новосибирской области внутренним водным, пригородным железнодорожным или регулярным автобусным сообщением | % | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 97,5 | 97,6 | 97,7 | 97,8 | 97,9 | 98,0 | 98,1 | 98,1 | |
2. Доля граждан, получивших проездные документы | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
3. Уровень выполнения перевозчиками плана рейсов | % | - | - | - | - | 90 | 90,5 | 94,4 | 94,5 | 94,6 | 94,7 | 94,8 | 94,9 | 95,0 | 95,0 | Целевой инди-катор введен | |
4. Снижение количества жалоб | ед. | 5 | 10 | Целевой инди-катор введен | |||||||||||||
5. Количество авиапассажиров, перевезенных | чел. | - | - | - | - | 8582 | 15990 | - | - | - | - | - | - | - | Целевой инди-катор введен | ||
6. Уровень выполнения перевозчиками плановых рейсов субсидируемых маршрутов, утвержденных Федеральным агентством воздушного транспорта | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Целевой инди-катор введен | |
Задача 2. Повышение доступности пассажирских услуг метрополитена г. Новосибирска | 7. Доля перевезенных метрополитеном пассажиров за отчетный период в общем количестве пассажиров, перевезенных муниципальным транспортом в г. Новосибирске | % | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,0 | 48,75 | 48,80 | 48,85 | 48,90 | 48,95 | 49,0 | 49,05 | 49,05 | Кругло-годич-ное, непре-рывное, безопас-ное и ком-фортноетран-спортноеобслу-живаниенаселе-ния |
Задача 3. Содействие обновлению (модерни-зации) подвижного состава обществен-ного пасса-жирского транспорта, осущест-вляющего пассажир-ские перевозки | 8. Количество обновленных (модернизирован-ных) транспортных средств подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта | ед. | - | - | - | - | 12 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | Обнов-лениеподвиж-ного состава пасса-жир-скоготран-спорта повы-шает качество пасса-жирскихперево-зок и безопас-ностьдвиже-ния | |
9. Доля обновленного (модернизирован-ного) парка подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта | % | - | - | - | - | 11,8 | 16,7 | 26,5 | 31,4 | - | - | - | - | - | Значение целевого показа-телярассчи-тано | ||
10. Количество приобретенных (обновленных) автобусов | ед. | - | - | - | - | 70 | 65 | 124 | 1 | 5 | Обнов-лениеподвиж-ного состава пасса-жирско-го тран-спорта повысит качество пасса-жирскихперево-зок и безопас-ностьдвиже-ния. | ||||||
11. Доля приобретенных (обновленных) автобусов, работающих по регулируемым тарифам, к общему количеству автобусов по утвержденным реестрам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | % | - | - | - | - | 13,6 | 26,3 | 53,1 | 43,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 52,3 | 60,5 | 60,5 | Значе-нияиндика-тора на 2020-2026 годы опреде-лены | |
12. Доля приобретенных (обновленных) автобусов | % | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | Целевой инди-катор введен |
_________».
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»
Наиме- | Ресурсное обеспечение | ||||||||||||||
источ-ники | код бюджетной классификации | по годам реализации, тыс. руб. | ГРБС (ответ-ственныйиспол-нитель) | Ожидаемый результат (краткое описание) | |||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. Цель: обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области | |||||||||||||||
1.1. Задача 1. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения | |||||||||||||||
1.1.1. Госу-дарственная поддержка организаций железнодо-рожного транспорта в пригородном сообщении | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 04 | 430 096,0 | 430 096,0 | 433 463,60 | 433 463,60 | 424 191,10 | 430 096,00 | 430 096,00 | 430 696,00 | МТ и ДХ НСО | Обеспечение ценовой доступности услуг пасса-жирскогожелезнодо-рожного транспорта в пригородном сообщении для насе-ления Ново-сибирской области в результате государст-венного регулирова-ния тарифов на перевозку пассажиров |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.2. Госу-дарственная поддержка организаций пассажир-ского авто-мобильного, внутреннего водного транспорта в Новосибир-ской области для обеспе-чения пере-возки пасса-жиров до отдаленных сельских населенных пунктов и садово-дачных обществ | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 05 | 629 622,0 | 629 622,0 | 777 357,70 | 634 552,00 | 620 977,80 | 629 622,00 | 629 622,00 | 629622 | МТ и ДХ НСО | Обеспечение ценовой доступности услуг пасса-жирского автомобиль-ного, внутреннего водного транспорта для населе-нияНовоси-бирской области в результате государст-венного регулирова-ния тарифов на перевозку пассажиров |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.3. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на обществен-ном пасса-жирском транспорте | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 01 | 1 654 818,4 | 1 561 418,7 | 1 690 330,60 | 1 788 130,60 | 1 788 130,60 | 1 720 211,20 | 1 720 211,20 | 1 720 211,2 | МТ и ДХ НСО | Удовлетво-рение потребности льготных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на тран-спорте |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.4. Оплата проезда об-щественным пассажир-скимтран-спортом детей из многодетных семей - учащихся образова-тельных учреждений и одного из родителей многодетной семьи, имеющей пять и более детей | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 08 | 154 908,0 | 149 760,2 | 167 387,40 | 167 387,40 | 167 387,40 | 161 104,30 | 161 104,30 | 161 104,3 | МТ и ДХ НСО | Удовлетво-рение потребности льготных категорий граждан, имеющих право |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.5. Изго-товление бланков специальных проездных билетов и транспорт-ных требований, удостоверя-ющих право граждан на получение мер социальной поддержки при проезде в общест-венном пассажир-скомтран-спорте | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 02 | 5 293,1 | 5 504,8 | 5 719,50 | 5 719,50 | 5 719,50 | 5 504,80 | 5 504,80 | 5 504,8 | МТ и ДХ НСО, испол-нителимеропри-ятия, отобран-ные в соответ-ствии | Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на общественном пассажирском транспорте |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.6. Прове-дениеиссле-дований | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 03 | 520,0 | 540,8 | 561,9 | 561,9 | 561,9 | 540,8 | 540,8 | 540,8 | МТ и ДХ НСО, исполни-телимеропри-ятия, отобран-ные в соответ-ствии с Феде-ральным закономот 05.04.2013 N 44-ФЗ «О конт-рактной системе | Мониторинг качества транспортного обслуживания населения |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.7. Осуще-ствление полномочий по организа-циирегуляр-ных перевозок пассажиров и багажа авто-мобильным транспортом по межмуни-ципальным маршрутам регулярных перевозок и оказание государст-венной услуги по выдаче разрешений на осущест-вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 06 | 106,0 | 104,7 | 17,4 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | МТ и ДХ НСО, испол-нителимеропри-ятия, отобран-ные в соответ-ствии с Феде-ральнымзаконом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О конт-рактнойсистеме | Упорядоче-ниеотноше-ний, связан-ных с уста-новлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и инди-видуальныхпредприни-мателей к осуществ-лениюрегулярных перевозок. Предостав-лениегосудар-ственной услуги |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1.8. Госу-дарственная поддержка перевозчи-ков в целях возмещения недополучен-ных доходов в связи с перевозкой пассажиров по специаль-ному тарифу, утвержден-ному поста-новлением Правитель-ства Российской Федерации | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 11 | 87 534,4 | 367 525,8 | 367 525,90 | 367 525,90 | 87 534,40 | 367 525,80 | 367 525,80 | 367 525,8 | МТ и ДХ НСО, органи-зациивоздуш-ноготран-спорта, осущест-вляющиерегио-нальныевоздуш-ные перевозки пасса-жиров с террито-рииНовоси-бирскойобласти по субси-диру-емым марш-рутам, утверж-денным Феде-ральным агент-ствомвоздуш-ноготран-спорта | Выполнение программы полетов региональ-ных рейсов по субсиди-руемым маршрутам, утвержден-нымФедераль-ным агент-ством воздушного транспорта, направлен-ной на повышение доступности авиапере-возок для граждан с территории Новосибир-ской области |
феде-ральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники(спра-вочно) | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Итого затрат по задаче 1 государ-ственной программы | областной бюджет | - | - | - | - | 2 962 897,9 | 3 144 573,0 | 3 442 364,00 | 3 397 340,90 | 3 094 502,70 | 3 314 710,90 | 3 314 710,90 | 3 315 310,90 | x | |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники (спра-вочно) | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. Задача 2. Повышение доступности пассажирских услуг метрополитена города Новосибирска | |||||||||||||||
1.2.1. Содей-ствие в развитии метрополи-тена города Новосибир-ска | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МТ и ДХ НСО, МУП | Обеспечение круглого-дичного, непрерыв-ноготран-спортногообслужива-ниянаселе-ния города Новосибир-ска услугами метропо-литена | |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | 209 297,0 | 206 443,4 | 203 628,8 | 200 852,5 | 198 114,0 | 195 412,9 | 195 412,9 | |||
Итого затрат по задаче 2 государст-венной программы | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | 209 297,0 | 206 443,4 | 203 628,8 | 200 852,5 | 198 114,0 | 195 412,9 | 195 412,9 | |||
1.3. Задача 3. Содействие обновлению (модернизации) подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | |||||||||||||||
1.3.1. Созда-ние условий для обнов-ления (пополнения) | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 07 | 50 000,0 | 495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МТ и ДХ НСО, юриди-ческие лица или индиви-дуальные предпри-ниматели, осущест-вляющие работу по регулиру-емым тарифам на муни-ципаль-ных марш-рутах регу-лярных перевозок в грани-цахмуници-пальных районов и межму-ниципальных марш-рутах регуляр-ных перевозок | Повышение качества пассажир-ских перевозок и безопасности движения транспорт-ных средств за счет приоб-ретения (обновления) автобусов, снижение износа и увеличение надежности подвижного состава |
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники(спра-вочно) | x | x | x | x | 116 666,7 | 1 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.3.2. Содей-ствие местным бюджетам в обновлении (модер-низации) подвижного состава обществен-ного пасса-жирского транспорта, осуществля-ющего пасса-жирские перевозки на муниципаль-ных маршрутах регулярных перевозок по регулиру-емым тарифам | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 13 | 218 787,1 | - | - | - | - | - | - | - | МТ и ДХ НСО, мэрия Новоси-бирска, муници-пальныеобразова-нияНовоси-бирской области (во взаимо-действии) | Обновление парка подвижного состава наземного электриче-ского обществен-ного пассажир-ского транспорта, автобусов, использу-емых для работы на муниципаль-ных и межмуници-пальных маршрутах регулярных перевозок по регулиру-емым тарифам |
феде-ральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | 105 307,3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.3.3. Госу-дарственная поддержка организаций железно-дорожного транспорта в пригородном сообщении | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 12 | 358 660,0 | - | - | - | - | - | - | - | МТ и ДХ НСО, | Сохранение действу-ющего объема пассажир-ских перевозок железно-дорожным транспортом в пригород-ном сообще-нии. |
феде-ральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | 373 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.3.4. Созда-ние условий для обновле-ния (пополнения) организа-циями пасса-жирского автомобиль-ного транспорта (юридиче-скими лицами или индивиду-альнымипредприни-мателями) автобусов для работы на межмуни-ципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулиру-емым тарифам | областной бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | МТ и ДХ НСО, мэрия Новоси-бирска, муници-пальныеобразова-нияНовоси-бирской области (во взаимо-действии) | Обновление парка автобусов, использу-емых для работы на межмуници-пальных маршрутах регулярных перевозок во внутри-областном сообщении с предостав-лением льгот на проезд отдельным категориям граждан в соответствии с действу-ющимзаконода-тельством. |
феде-ральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.3.5. Содей-ствие местным бюджетам в обновлении подвижного состава общест-венного пасса-жирского транспорта, осуществля-ющего пассажир-ские перевозки | областной бюджет | x | x | x | x | - | - | 36 226,70 | 740890,10 | 566 517,8 | 403 804,1 | 373 805,9 | МТ и ДХ НСО, мэрия Новоси-бирска, муници-пальныеобразова-нияНовоси-бирской области (во взаимо-действии) | Повышение качества пассажир-ских перевозок и безопасности движения транспорт-ных средств за счет обновления парка подвижного состава автомобиль-ногообщест-венного пассажир-ского транспорта. | |
феде-ральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | |||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | 100 000,0 | 14 612,5 | 45 400,0 | 234 500,0 | 176 800,0 | 130312,0 | 81 542,0 | |||
внебюд-жетныеисточ-ники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | |||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | |||
Итого затрат по задаче 3 государ-ственной программы | областной бюджет | 627 447,1 | 495,0 | 36 226,70 | 0,00 | 740 890,10 | 566517,8 | 403804,1 | 373805,9 | x | |||||
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 105 307,3 | 100 000,0 | 14 612,5 | 45 400,0 | 234 500,0 | 176 800,0 | 130312,0 | 81 542,0 | |||
внебюд-жетныеисточ-ники(спра-вочно) | x | x | x | x | 489 966,7 | 1 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | |||
Сумма затрат по государ-ственной программе | областной бюджет | 3 590 345,0 | 3 145 068,0 | 3 478 590,70 | 3 397 340,90 | 3 835 392,80 | 3 881 228,70 | 3 718 515,00 | 3 689 116,80 | x | |||||
феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 105 307,3 | 100 000,0 | 14 612,5 | 45 400,0 | 234 500,0 | 176 800,0- | 130312,0 | 81 542,0 | |||
внебюд-жетныеисточ-ники(спра-вочно) | x | x | x | x | 489 966,7 | 1 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | 209 434,5 | 206 580,9 | 203 766,3 | 200 990,0 | 198 251,5 | 195 550,4 | 195 550,4 |