Правительство Новосибирской области
п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 09.12.2014 N 477-п «О государственной программе Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области» следующие изменения:
в государственной программе Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области» (далее - государственная программа):
1. В разделе I «Паспорт государственной программы Новосибирской области»:
1) в позиции «Руководитель государственной программы» слова «Исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Решетников Л.Н, Молчанова О.В.» заменить словами «Министр экономического развития Новосибирской области Решетников Л.Н.»;
2) позицию «Объемы финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования государственной программы составляет 5 312 046,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 72 000,0 тыс. руб., областного бюджета Новосибирской области - 5 240 046,3 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год - 370 434,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 72 000,0 тыс. руб., областной бюджет - 298 434,2 тыс. руб.;
2016 год - 388 992,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 388 992,6 тыс. руб.;
2017 год - 411 792,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 411 792,6 тыс. руб.;
2018 год - 477 731,9 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 477 731,9 тыс. руб.;
2019 год - 530 265,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 530 265,6 тыс. руб.;
2020 год - 623 928,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 623 928,5 тыс. руб.;
2021 год - 618 975,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 618 975,6 тыс. руб.;
2022 год - 615 780,8 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 615 780,8 тыс. руб.;
2023 год - 622 368,2 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 622 368,2 тыс. руб.;
2024 год - 651 776,3 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 651 776,3 тыс. руб.
В том числе по исполнителям мероприятий:
Минэкономразвития НСО - 5 240 046,3 тыс. руб.:
2015 год - 298 434,2 тыс. руб.;
2016 год - 388 992,6 тыс. руб.;
2017 год - 411 792,6 тыс. руб.;
2018 год - 477 731,9 тыс. руб.;
2019 год - 530 265,6 тыс. руб.;
2020 год - 623 928,5 тыс. руб.;
2021 год - 618 975,6 тыс. руб.;
2022 год - 615 780,8 тыс. руб.;
2023 год - 622 368,2 тыс. руб.;
2024 год - 651 776,3 тыс. руб.»;
3) в пункте 1 позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы, выраженные в количественно измеримых показателях»:
а) в абзаце втором цифры «45» заменить цифрами «43»;
б) в абзаце третьем цифры «53» заменить цифрами «52»;
в) в абзаце пятом цифры «19» заменить цифрами «16».
2. В разделе VI «Ресурсное обеспечение государственной программы»:
1) в абзаце первом:
а) цифры «5 393 389,3» заменить цифрами «5 312 046,3»;
б) цифры «5 321 389,3» заменить цифрами «5 240 046,3»;
2) в абзаце восьмом цифры «625 251,6» заменить цифрами «623 928,5»;
3) в абзаце девятом цифры «633 591,9» заменить цифрами «618 975,6»;
4) в абзаце десятом цифры «651 776,3» заменить цифрами «615 780,8»;
5) в абзаце одиннадцатом цифры «651 776,3» заменить цифрами «622 368,2»;
6) в абзаце четырнадцатом цифры «5 321 389,3» заменить цифрами «5 240 046,3»;
7) в абзаце двадцатом цифры «625 251,6» заменить цифрами «623 928,5»;
8) в абзаце двадцать первом цифры «633 591,9» заменить цифрами «618 975,6»;
9) в абзаце двадцать втором цифры «651 776,3» заменить цифрами «615 780,8»;
10) в абзаце двадцать третьем цифры «651 776,3» заменить цифрами «622 368,2».
3. В разделе VII «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
1) в абзаце втором цифры «45» заменить цифрами «43»;
2) в абзаце третьем цифры «53» заменить цифрами «52»;
3) в абзаце пятом цифры «19» заменить цифрами «16».
4. Приложение N 1 к государственной программе «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области» изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
5. Приложение N 2.1 к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области» изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
6. Приложение N 3 к государственной программе «Сводные финансовые затраты государственной программы Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области» изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
Губернатор области
А.А. Травников
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
государственной программы Новосибирской области
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
в Новосибирской области»
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Еди-ница изме-рения | Значение целевого индикатора | Приме-чание | ||||||||||
в том числе по годам | ||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Цель: повышение качества и доступности предоставления государст-венных и муниципальных услуг в Новосибирской области | 1. Уровень удовлетворенности населения Новосибирской области качеством предоставления государственных | (1) % | 92,0 | 95,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
2. Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных | % | 94,0 | 95,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных | % | 40,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
4. Среднее время ожидания | мин. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5. Среднее время ожидания | мин. | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Целевой индикатор введен | |
6. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предприниматель-ской деятельности(1) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Задача: организация предоставления государст-венных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункци- | 7. Количество филиалов ГАУ НСО«МФЦ», создаваемых | ед. | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По сос-тоянию на |
8. Количество территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ, создаваемых в рамках реализации государственной программы | ед. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По сос-тоянию на | |
9. Количество функциониру-ющих окон обслуживания, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предприниматель-ства | ед. | - | 0 | 2 | 13 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | Целевой индикатор введен с 2017 года, на | |
10. Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных ГАУ НСО «МФЦ» | ед. | - | - | - | 1 140 000 | 1 200 000 | 1 416 000 | 1 416 000 | 1 416 000 | 1 416 000 | 1 416 000 | 1 416 000 | Целевой индикатор введен с 2018 года, на | |
11. Количество обращений заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг) в ГАУ НСО «МФЦ» | ед. | 1 350 000 | 1 750 000 | 2 100 000 | 2 172 260 | 2 270 000 | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 450 000 | ||
12. Количество обращений заявителей в окна обслуживания, ориентированные на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предприниматель-ства | ед. | - | 0 | 767 | 4 500 | 30 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | Целевой индикатор введен с 2016 года, на | |
13. Доля государственных услуг, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО | % | 70,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
14. Доля регламен-тированных государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ» | % | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Целевой индикатор введен с 2018 года, на 2017 | |
15. Доля администраций городских округов, муниципальных районов и административных центров муниципальных районов, предоставляющих муниципальные услуги по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ» | % | - | - | - | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Целевой индикатор введен с 2018 года, на |
(1)- значения на 2022-2023 годы приведены справочно (до включения соответствующих объемов финансирования в государственную программу.
Применяемые сокращения:
ГАУ НСО «МФЦ» - государственное автономное учреждение Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области»;
МФЦ - многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
_________».
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
государственной программы Новосибирской области
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
в Новосибирской области»
Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение | ГРБС (ответственный исполнитель) | Ожидаемый результат | ||||||||||
источники | код бюджетной классификации | по годам реализации,тыс.руб. | |||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Цель: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области | |||||||||||||
Задача: организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | |||||||||||||
1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах Новосибирской области, развитие многофункциональных центров Новосибирской области | областной бюджет | 123 | 62 | 0 | 01 | 528 585,6 | 622 248,5 | 617 625,6 | 615 780,8 | 622 368,2 | 650 276,3 | Минэкономразвития НСО | Обеспечение условий для комфортного |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2. Проведение мониторинга качества | областной бюджет | 123 | 62 | 0 | 02 | 1 680,0 | 1 680,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | Минэкономразвития НСО | Получение объективной информации об уровне удовлетворен-ности граждан качеством деятельности органов власти в части предоставления государственных и муниципаль-ных услуг и выявление наиболее проблемных сфер системы предоставления государственных и муниципаль-ных услуг для принятия управленческих решений, направленных |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого | областной бюджет | х | х | х | х | 530 265,6 | 623 928,8 | 618 975,6 | 615 780,8 | 622 368,2 | 651 776,3 | х | х |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |