ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»
Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение | ГРБС | Ожидаемый результат | |||||||||||
Источники | Код бюджетной классификации | по годам реализации, тыс. руб. | ||||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Цель: обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области | ||||||||||||||
1.1. Задача 1. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения | ||||||||||||||
1.1.1. Государственная поддержка организаций железнодорожного транспорта в пригородном сообщении | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 04 | 430 096,0 | 430 096,0 | 407 996,0 | 430 096,0 | 430 096,0 | 430 096,0 | 430 096,0 | МТ и ДХ НСО | Обеспечение ценовой доступности услуг пассажирского железнодорожного транспорта в пригородном сообщении для населения Новосибирской области в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.1.2. Государственная поддержка организаций пассажирского автомобильного, внутреннего водного транспорта в Новосибирской области для обеспечения перевозки пассажиров до отдаленных сельских населенных пунктов и садово-дачных обществ | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 05 | 629 622,0 | 629 622,0 | 629 622,0 | 629 622,0 | 629 622,0 | 629 622,0 | 629 622,0 | МТ и ДХ НСО | Обеспечение ценовой доступности услуг пассажирского автомобильного, внутреннего водного транспорта для населения Новосибирской области в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | |||
1.1.3. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на общественном пассажирском транспорте | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 01 | 1 654 818,4 | 1 720 211,2 | 1 721 011,2 | 1 721 011,2 | 1 720 211,2 | 1 720 211,2 | 1 720 211,2 | МТ и ДХ НСО | Удовлетворение потребности льготных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.1.4. Оплата проезда общественным пассажирским транспортом детей из многодетных семей - учащихся образовательных учреждений и одного из родителей многодетной семьи, имеющей пять и более детей | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 08 | 154 908,0 | 161 104,3 | 161 104,3 | 161 104,3 | 161 104,3 | 161 104,3 | 161 104,3 | МТ и ДХ НСО | Удовлетворение потребности льготных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.1.5. Изготовление бланков специальных проездных билетов и транспортных требований, удостоверяющих право граждан на получение мер социальной поддержки при проезде в общественном пассажирском транспорте | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 02 | 5 293,1 | 5 504,8 | 5 504,8 | 5 504,8 | 5 504,8 | 5 504,8 | 5 504,8 | МТ и ДХ НСО, исполнители мероприятия, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на общественном пассажирском транспорте |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.1.6. Проведение | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 03 | 520,0 | 540,8 | 540,8 | 540,8 | 540,8 | 540,8 | 540,8 | МТиДХ НСО, исполнители мероприятия, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 | Мониторинг качества транспортного обслуживания населения |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.1.7. Осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и оказание государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 06 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | МТ и ДХ НСО, исполнители мероприятия, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 | Упорядочение отношений, связанных с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок. Предоставление государственной услуги по выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Новосибирской области |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.1.8. Государственная поддержка перевозчиков в целях возмещения недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров по специальному тарифу, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 11 | 87 534,4 | 367 525,80 | 367 525,90 | 87 534,40 | 367 525,80 | 367 525,80 | 367 525,80 | МТ и ДХ НСО, организации воздушного транспорта, осуществляющие региональные воздушные перевозки пассажиров с территории Новосибирской области по субсидируемым маршрутам, утвержденным Федеральным агентством воздушного транспорта | Выполнение программы полетов региональных рейсов по субсидируемым маршрутам, утвержденным Федеральным агентством воздушного транспорта, направленной на повышение доступности авиаперевозок для граждан с территории Новосибирской области |
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники (справочно) | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
Итого затрат по задаче 1 государственной программы | областной бюджет | - | - | - | - | 2 962 897,9 | 3 314 710,9 | 3 293 411,0 | 3 035 519,5 | 3 314 710,9 | 3 314 710,9 | 3 314 710,9 | x | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники (справочно) | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | |||
1.2. Задача 2. Повышение доступности пассажирских услуг метрополитена г. Новосибирска | ||||||||||||||
1.2.1. Развитие метрополитена города Новосибирска | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МТ и ДХ НСО, мэрия Новосибирска (по согласованию) | Обеспечение круглогодичного, непрерывного транспортного обслуживания населения города Новосибирска услугами метрополитена |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | 212 427,0 | 211 091,0 | 209 764,0 | 208 445,0 | 207 135,0 | 205 833,0 | |||
Итого затрат по задаче 2 государственной программы | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | 212 427,0 | 211 091,0 | 209 764,0 | 208 445,0 | 207 135,0 | 205 833,0 | |||
1.3. Задача 3. Содействие обновлению (модернизации) подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | ||||||||||||||
1.3.1. Создание условий для обновления (пополнения) организациями пассажирского автомобильного транспорта (юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями) автобусов для работы по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 07 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | МТ и ДХ НСО, юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие работу по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок | Повышение качества пассажирских перевозок и безопасности движения транспортных средств за счет приобретения (обновления) автобусов, снижение износа и увеличение надежности подвижного состава |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники (справочно) | x | x | x | x | 116 666,7 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.3.2. Содействие местным бюджетам в обновлении (модернизации) подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 13 | 218 787,1 | - | - | - | - | - | - | МТ и ДХ НСО, мэрия Новосибирска, муниципальные образования Новосибирской области (во взаимодействии) | Обновление парка подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта, автобусов, используемых для работы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | 105 307,3 | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.3.3. Государственная поддержка организаций железнодорожного транспорта в пригородном сообщении в целях обновления парка мотор-вагонного подвижного состава | областной бюджет | 176 | 20 | 0 | 12 | 358 660,0 | - | - | - | - | - | - | МТ и ДХ НСО, АО «Экспресс-пригород» | Сохранение действующего объема пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. |
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 373 300,0 | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.3.4. Создание условий для обновления (пополнения) организациями пассажирского автомобильного транспорта (юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями) автобусов для работы на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам | областной бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | МТ и ДХ НСО, | Обновление парка автобусов, используемых для работы на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок во внутриобластном сообщении с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством. |
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.3.5. Содействие местным бюджетам в обновлении подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | областной бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | МТ и ДХ НСО, | Повышение качества пассажирских перевозок и безопасности движения транспортных средств за счет обновления парка подвижного состава автомобильного и наземного электрического общественного пассажирского транспорта. |
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | 100000,0 | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
Итого затрат по задаче 3 государственной программы | областной бюджет | 627 447,1 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | x | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | x | x | x | x | 105 307,3 | 100 000,0 | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники (справочно) | x | x | x | x | 489 966,7 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||
Сумма затрат по государственной программе | областной бюджет | 3 590 345,0 | 3 364 710,9 | 3 343 411,0 | 3 085 519,5 | 3 364 710,9 | 3 364 710,9 | 3 364 710,9 | x | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 105 307,3 | 100 000,0 | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники (справочно) | x | x | x | x | 489 966,7 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |||
налоговые расходы | x | x | x | x | - | 212954,0 | 211 618,0 | 210 291,0 | 208 972,0 | 207 662,0 | 206 360,0 |
Применяемые сокращения:
ГП - код государственной программы;
ГРБС - код главного распорядителя бюджетных средств;
ОМ - код основного мероприятия;
пГП - код подраздела государственной программы.
МТ и ДХ НСО - министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;
мэрия Новосибирска - мэрия города Новосибирска;
АО «Экспресс-пригород» - акционерное общество «Экспресс-пригород».
_________»