___________________________
- Утратило силу с 01.01.2015 -
- постановление Правительства области
от 03.12.2015 N 468-п
___________________________
Правительство Новосибирской области
п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 11.02.2011 N 45-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2016 годах» следующие изменения:
1. В долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2016 годах» (далее - программа):
1) в разделе «I. Паспорт долгосрочной целевой программы Новосибирской области» позиции «Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы)» и «Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в количественно измеримых показателях» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы) | Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Всего затрат, | тыс. руб. | 530725,9 | 590511,6 | 518944,7 | 443879,6 | 434504,4 | 4208840,4 | |
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 123885,2 | 15643,4 | 13507,4 | 11341,4 | 11341,4 | 11341,4 | |
областной бюджет Новосибирской области, | тыс. руб. | 210673,2 | 266693,7 | 305724,1 | 299870,6 | 288657,0 | 305157,0 | |
министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | тыс. руб. | 195516,2 | 251536,7 | 290567,1 | 287466,6 | 283500,0 | 300000,0 | |
министерство здравоохранения Новосибирской области | тыс. руб. | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 7247,0 | - | - | |
министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | тыс. руб. | 5157,0 | 5157,0 | 5157,0 | 5157,0 | 5157,0 | 5157,0 | |
местные бюджеты* | тыс. руб. | 81507,5 | 58570,5 | 69640,0 | 108156,0 | 108156,0 | 108156,0 | |
внебюджетные источники*, | тыс. руб. | 114660,0 | 249604,0 | 130073,2 | 24511,6 | 26350,0 | 4186,0 | |
средства ЗСЖД | тыс. руб. | 71800,0 | 128910,0 | 16753,0 | 24511,6 | 26350,0 | 4186,0 | |
Важнейшие целевые индикаторы. | Наименование целевого индикатора | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Снижение транспортного риска | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4 | 3,8 | ||
Снижение социального риска (смертность от дорожно-транспортных происшествий | 15,6 | 15,3 | 18,4 | 18,6 | 17,7 | 16,8 | ||
Снижение тяжести последствий ДТП (количество лиц, погибших | 11,4 | 11,2 | 11,0 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | ||
Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП в чел. | 24 | 41 | 58 | 17 | 20 | 22 | ||
Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению | 90 | 137 | 184 | 231 | 240 | 250 | ||
Снижение износа |
|
|
|
|
|
| ||
Количество автобусов, | 50 | 5 | - | - | - | - | ||
Количество транспортных средств | 3700 | 3776 | 3785 | 3785 | 3785 | 3785 | ||
В результате реализации программы к концу 2016 года: сократится количество лиц, погибших в ДТП, на 11,2% (59 человек) по сравнению с 2013 годом; сократится количество ДТП с пострадавшими на 8,9% (250 происшествий) по отношению к 2009 году; транспортный риск снизится на 41,5% по отношению к уровню 2009 года; социальный риск снизится на 13,4% по отношению к уровню 2013 года; тяжесть последствий ДТП снизится на 8,3% по отношению к уровню 2013 года; реализация программы будет способствовать, в том числе снижению смертности от транспортных травм всех видов; 100% автобусов, осуществляющих междугородние и межмуниципальные перевозки, будут оснащены ремнями безопасности и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (3785 ед.) |
2) в разделе «III. Цели, задачи и целевые индикаторы программы»:
а) пункт 4 таблицы «Методика расчета целевых индикаторов долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2016 годах» изложить в следующей редакции:
« | 4 | Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2009 годом) | % | 100% - 100% x (количество детей, погибших в отчетном году/16 чел.). Расчеты выполняются Минтрансом НСО на основании данных УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области | »; |
б) пункт 6 таблицы «Методика расчета целевых индикаторов долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2016 годах» изложить в следующей редакции:
« | 6 | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП | чел. | Рассчитывается «к уровню 2009 года» и определяется как разность между количеством погибших в 2009 году и количеством погибших в отчетном году (в результате ДТП | |
в 2009 году погибло 436 человек). | »; |
3) в разделе «VII. Ожидаемые результаты реализации программы»:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«сократится количество лиц, погибших в ДТП, на 11,2% (59 человек) по сравнению с 2013 годом»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«сократится количество ДТП с пострадавшими на 8,9% (250 происшествий) по отношению к 2009 году»;
в) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«транспортный риск снизится на 41,5% по отношению к уровню 2009 года»;
г) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«социальный риск (смертность от дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области - число умерших от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения) снизится на 13,4% по отношению к уровню 2013 года и составит по годам:
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
17,0 | 15,6 | 15,3 | 18,4 | 18,6 | 17,7 | 16,8 | »; |
д) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«тяжесть последствий ДТП снизится на 8,3% по отношению к уровню 2013 года»;
е) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«реализация программы будет способствовать в том числе снижению смертности от транспортных травм всех видов;»;
4) приложения N 1-3 к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Новосибирской области
В.Ф. Городецкий
Цели, задачи и целевые индикаторы
долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок
на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2016 годах»
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. | Значе-ние весового коэффи-циента целевого инди-катора | Значение целевого индикатора | Примечание | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Цель: | Снижение транспортного риска (количество лиц, погибших | чел. | 0,044 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | В 2009 году транспортный риск - 6,5. К концу 2016 года транспортный риск снизится на 41,5% | |||
Снижение тяжести последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) | чел. | 0,044 | 11,5 | 11,4 | 11,2 | 11,0 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | В 2013 году тяжесть последствий - 13,4. | ||||
Задача 1. | Снижение социального риска (смертность | чел. | 0,064 | 17,0 | 15,6 | 15,3 | 18,4 | 18,6 | 17,7 | 16,8 | В 2013 году социальный риск - 19,4. | |||
Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП | % | 0,084 | 1,3 | 1,5 | 2,7 | 3,6 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | В 2009 году в ДТП погибло 16 детей | ||||
Задача 2. | Сокращение количества ДТП | ед. | 0,1 | 60 | 90 | 137 | 184 | 231 | 240 | 250 | В 2009 году было зарегистрировано | |||
Сокращение количества лиц, погибших | чел. | 0,044 | 22 | 24 | 41 | 58 | 17 | 20 | 22 | В 2009 году погибло | ||||
Задача 3. | Развитие трассовой службы скорой медицинской помощи (число организаций здравоохранения, имеющих оборудование и мобильные бригады для оказания помощи пострадавшим | ед. | 0,1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Итого в рамках реализации программы будет оснащено медицинским оборудованием и специальным автотранспортом | |||
Снижение уровня догоспитальной летальности от ДТП (от общего количества пострадавших | % | 0,1 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | Летальность на догоспитальном периоде будет снижена на 5,5% | ||||
Количество организаций здравоохранения, оказывающих экстренную и неотложную медицинскую помощь пострадавшим | ед. | 0,1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | Итого за период реализации программы будет модернизировано | ||||
Количество медицинских работников, прошедших курсы повышения квалификации | чел. | 0,08 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Задача 4. | Износ автобусов | % | 0,003 | 66,5 | 56,8 | 54,2 | 52,9 | 51,5 | 52,0 | 52,0 | ||||
Количество приобретенных автобусов | шт. | 0,007 | 96 | 57 | 50 | 43 | 17 | - | - | |||||
Износ троллейбусов | % | 0,003 | 62,0 | 62,0 | 61,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 62,0 | |||||
Количество приобретенных троллейбусов | шт. | 0,007 | 7 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | |||||
Износ трамваев | % | 0,003 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 81,0 | 81,5 | 81,5 | |||||
Количество приобретенных трамваев | шт. | 0,007 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | |||||
Количество переоснащенных ремнями безопасности автобусов | шт. | 0,1 | 450 | 50 | 5 | - | - | - | - | |||||
Прирост количества автобусов, оснащенных ремнями безопасности | % | 0,01 | 300 | 16,6 | 4,2 | - | - | - | - | По итогам 2012 года дооснащены ремнями безопасности все 100% автобусов междугородних перевозок | ||||
Задача 5. | Количество транспортных средств пассажирского автомобильного транспорта, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (нарастающим итогом) | шт. | 0,1 | 2500 | 3700 | 3776 | 3785 | 3785 | 3785 | 3785 | За период реализации программы оснащено аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС |
Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
«Повышение безопасности дорожного
движения и пассажирских перевозок
на автомобильных дорогах
Новосибирской области
в 2011-2016 годах»
Мероприятия долгосрочной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах
Новосибирской области в 2011-2016 годах»
Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица | Значение показателя, в том числе по годам: | Ответственный исполнитель | Ожидае-мый результат | |||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | итого | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
Цель: снижение уровня аварийности и повышение безопасности пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области | ||||||||||||||||
Задача 1.Повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | ||||||||||||||||
1.1. Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», «Солнечная магистраль», профильных смен юных инспекторов движения, конкурса «Авто-бэби», реабилитационных смен для детей, пострадавших в ДТП, участие детей | Количество | шт. | 10 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 38 | Минтранс НСО, Минобрнауки НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО | Снижение транспорт-ного и социаль-ного риска | |||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 305,0 | 450,0 | 310,0 | 244,4 | 400,0 | 440,0 | 336,8 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 3050,0 | 1800,0 | 1550,0 | 2200,0 | 2000,0 | 2200,0 | 12900,0 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 3050,0 | 1800,0 | 1550,0 | 2200,0 | 2000,0 | 2200,0 | 12900,0 | ||||||||
1.2. Оборудование кабинетов по изучению основ безопасности жизнедеятельности наглядными пособиями и техническими средствами обучения в муниципальных общеобразовательных организациях | Количество | шт. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 234 | Минобрнауки НСО | Снижение транспорт-ного и социаль-ного риска, повышение образова-тельного уровня учащихся общеобра-зователь-ных орга-низаций | |||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 5742,0 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 5742,0 | ||||||||
1.3. Проведение ежегодных областных соревнований по автомотоспорту и юных инспекторов дорожного движения (на базе ГБОУ ДОД ОЦД(Ю)ТТ «Автомотоцентр») | ||||||||||||||||
1.3.1. Строительство | Количество | кв.м | - | 1000 | 1500 | 1336 | 1002 | 1002 | 5840 | Минобрнауки НСО, ГБОУ ДОД ОЦД(Ю)ТТ «Автомото-центр» | Снижение социаль-ного риска, обучение культуре поведения на автомо-бильных дорогах учащихся общеобра-зователь-ных орга-низаций | |||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 3,095 | 1,032 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,681 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 3095,0 | 1547,5 | 2070,0 | 1552,5 | 1552,5 | 9817,5 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 3095,0 | 1547,5 | 2070,0 | 1552,5 | 1552,5 | 9817,5 | ||||||||
1.3.2. Проведение ежегодных областных соревнований | Количество | шт. | 60 | 16 | 38 | 29 | 36 | 36 | 215 | |||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 70,0 | 69,1 | 69,8 | 73,4 | 73,5 | 73,5 | 71,5 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 4200,0 | 1105,0 | 2652,5 | 2130,0 | 2647,5 | 2647,5 | 15382,5 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 4200,0 | 1105,0 | 2652,5 | 2130,0 | 2647,5 | 2647,5 | 15382,5 | ||||||||
1.4. Оснащение техническими комплексами подразделений ГИБДД, осуществляющих контрольно-надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения | ||||||||||||||||
1.4.1. Комплексами видеофиксации нарушений правил дорожного движения (стационарными, передвижными, мобильными) | Количество | шт. | 65 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 180 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | Сниже-ние транс-портного и соци-ального риска | |||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 450,1 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 439,14 | ||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 29257,8 | 12966,0 | 10830,0 | 8664,0 | 8664,0 | 8664,0 | 79045,8 | ||||||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 24257,8 | 12966,0 | 10830,0 | 8664,0 | 8664,0 | 8664,0 | 74045,8 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 5000,0 | - | - | - | - | - | 5000,0 | ||||||||
1.4.2. Специальным автотранспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений | Количество | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | Минтранс НСО во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 535,5 | 535,5 | 535,5 | 535,5 | 535,5 | 535,4 | 535,5 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 2677,4 | 2677,4 | 2677,4 | 2677,4 | 2677,4 | 2677,4 | 16064,4 | ||||||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 2677,4 | 2677,4 | 2677,4 | 2677,4 | 2677,4 | 2677,4 | 16064,4 | ||||||||
1.4.3. Портативными приборами измерения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | Количество | шт. | - | 400 | - | - | - | - | 400 | Минтранс НСО, | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 30,0 | - | - | - | - | 30,0 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 12000,0 | - | - | - | - | 12000,0 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 12000,0 | - | - | - | - | 12000,0 | ||||||||
1.5. Проведение лекций, семинаров, бесед | Количество | ед. | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России | Повы-шение культуры поведе-ния участ-ников дорож-ного движе-ния | |||||
Данные мероприятия носят организационный характер | ||||||||||||||||
1.6. Проведение пропагандистских акций, круглых столов, встреч | Количество | ед. | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1560 | Минтранс НСО, Минобрнауки НСО во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России | ||||||
Данные мероприятия носят организационный характер | ||||||||||||||||
1.7. Ежемесячная публикация статистических данных по административной практике за нарушения правил дорожного движения | Количество | шт. | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 2160 | Минтранс НСО во взаимодействии с УГИБДД ГУ МВД России по НСО, главами муниципальных районов НСО | ||||||
Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | ||||||||||||||||
1.8. Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий | Количество | ед. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | Минтранс НСО во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО | ||||||
Данные мероприятия носят организационный характер | ||||||||||||||||
1.9. Проведение конференций, круглых столов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Количество | шт. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 2700 | Минтранс НСО, | ||||||
Данные мероприятия носят организационный характер | ||||||||||||||||
1.10. Производство и трансляция регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, производство короткометражных социальных фильмов, видео- и аудиороликов | Количество | шт. | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 135 | Минтранс НСО, | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 116,67 | 41,7 | 79,2 | 58,3 | 50,0 | 54,2 | 66,3 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1750,0 | 1000,0 | 1900,0 | 1400,0 | 1200,0 | 1300,0 | 8450,0 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1750,0 | 1000,0 | 1900,0 | 1400,0 | 1100,0 | 1300,0 | 8550,0 | ||||||||
Итого затрат на решение задачи 1,в том числе: | тыс. руб. | 41892,2 | 35 600,4 | 22114,4 | 20098,4 | 19698,4 | 19998,4 | 159402,2 | ||||||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 26935,2 | 15643,4 | 13507,4 | 11341,4 | 11341,4 | 11341,4 | 90110,2 | ||||||||
областной бюджет, в том числе: | тыс. руб. | 14957,0 | 19957,0 | 8607,0 | 8757,0 | 8357,0 | 8657,0 | 69292,0 | ||||||||
Минтранс НСО | тыс. руб. | 9800,0 | 14800,0 | 3450,0 | 3600,0 | 3200,0 | 3500,0 | 38350,0 | ||||||||
Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 5157,0 | 5157,0 | 5157,0 | 5157,0 | 5157,0 | 5157,0 | 30942,0 | ||||||||
Задача 2.Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области | ||||||||||||||||
2.1. Строительство надземных пешеходных переходов; | Количество | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | Минтранс НСО во взаимо-действии | Сокраще-ние коли-чества ДТП, числа постра-давших | |||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | - | 20000,0 | ||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | - | 100000,0 | ||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | - | 100000,0 | ||||||||
2.2. Ремонт и реконструкция надземных пешеходных переходов | Количество | шт. | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Минтранс НСО во взаимо-действии | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 32000,0 | 39200,0 | 8938,0 | - | - | - | 27219,7 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 64000,0 | 117600,0 | 8938,0 | - | - | - | 190538,0 | ||||||||
средства ОАО «РЖД»* | тыс. руб. | 64000,0 | 117600,0 | 8938,0 | - | - | - | 190538,0 | ||||||||
2.3. Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы, а также оказание государственной поддержки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в виде субсидий на выполнение указанных работ | Количество | шт. | 17 | 16 | 19 | 14 | 16 | 16 | 98 | Минтранс НСО, | Сокраще-ние коли-чества ДТП, числа постра-давших и тяжести послед-ствий ДТП | |||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1088,2 | 645,1 | 1078,9 | 1521,4 | 1637,5 | 1562,5 | 1243,1 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 18500,0 | 10320,8 | 20500,0 | 21300,0 | 26200,0 | 25000,0 | 121820,8 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 2500,0 | 3420,8 | 5500,0 | 300,0 | 5200,0 | 6000,0 | 22920,8 | ||||||||
в том числе областной бюджет (МБТ) | тыс. руб. | - | - | 3000,0 | 300,0 | - | - | 3300,0 | ||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 14000,0 | 4500,0 | 13000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 88500,0 | ||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | 2000,0 | 2400,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | - | 10400,0 | ||||||||
2.4. Создание систем фотофиксации нарушений ПДД, маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), | Количество | шт. | 1580 | 2000 | 5400 | 5013 | 6100 | 6100 | 26193 | Минтранс НСО, | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 11,5 | 9,7 | 3,9 | 4,3 | 2000/4,3 | 2000/4,4 | 2000/5,1 | ||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 18200,0 | 19345,5 | 21000,0 | 21656,3 | 26000,0 | 27000,0 | 133201,8 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 15200,0 | 16345,5 | 17000,0 | 14656,3 | 19000,0 | 20000,0 | 102201,8 | ||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 7 000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 31000,0 | ||||||||
2.5. Строительство тротуаров, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | км | 10,5 | 11,0 | 10,5 | 6,6 | 7,0 | 8,0 | 53,6 | Минтранс НСО, | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1142,9 | 1266,7 | 1257,1 | 2405,4 | 2223,6 | 2733,2 | 1724,4 | ||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 12000,0 | 13933,5 | 13200,0 | 15827,5 | 15565,2 | 21865,2 | 92391,4 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 2000,0 | 3933,5 | 3200,0 | 3962,3 | 3700,0 | 10000,0 | 26795,8 | ||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 11865,2 | 11865,2 | 11865,2 | 65595,6 | ||||||||
2.6. Строительство и обустройство остановочных павильонов, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | шт. | 18 | 13 | 5 | 1 | 2 | 6 | 45 | Минтранс НСО, | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 422,2 | 650,8 | 1700,0 | 563,8 | 8000,0 | 1666,7 | 1136,1 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 7600,0 | 8460,7 | 8500,0 | 563,8 | 16000,0 | 10000,0 | 51124,5 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 7600,0 | 8 460,7 | 8500,0 | 563,8 | 16000,0 | 10000,0 | 51124,5 | ||||||||
2.7. Устройство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | км | 2,2 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 6,6 | Минтранс НСО, | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 9542,7 | 17181,8 | 9400,0 | 5908,4 | 20000,0 | 11000,0 | 12255,8 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 20993,9 | 34363,5 | 9400,0 | 1228,9 | 4000,0 | 11000,0 | 80986,3 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 20993,9 | 34363,5 | 9400,0 | 1228,9 | 4000,0 | 11 000,0 | 80986,3 | ||||||||
2.8. Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | шт. | 13 | 15 | 15 | 7 | 11 | 13 | 74 | Минтранс НСО, | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 969,2 | 1032,5 | 887,7 | 456,8 | 968,2 | 822,0 | 891,0 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 12600,0 | 15487,6 | 13315,0 | 3197,3 | 10650,0 | 10686,0 | 65935,9 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 4800,0 | 4177,6 | 5500,0 | 685,7 | 6300,0 | 6500,0 | 27963,3 | ||||||||
средства ОАО «РЖД»* | тыс. руб. | 7800,0 | 11310,0 | 7815,0 | 2511,6 | 4350,0 | 4186,0 | 37972,6 | ||||||||
2.9. Повышение сцепных качеств дорожного покрытия | Количество | км | 7,85 | 100,0 | 4,0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 150,3 | Минтранс НСО во взаимо-действии с мэрией города Новосибирска | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 6250,0 | 3906,3 | 3906,3 | 3906,3 | 1344,2 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1962,5 | 25000,0 | 25000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 201962,5 | ||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 1962,5 | 25000,0 | 25000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 201962,5 | ||||||||
2.10. Разработка проектов организации движения | Количество | шт. | 5 | 24 | 8 | 0 | 6 | - | 43 | Минтранс НСО, | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 220,0 | 35,6 | 150,0 | 233,3 | - | 109,5 | |||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 1100,0 | 854,3 | 1200,0 | 155,1 | 1400,0 | - | 4709,4 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1100,0 | 854,3 | 1200,0 | 155,1 | 1400,0 | - | 4709,4 | ||||||||
2.11. Оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | км | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | Минтранс НСО, | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1111,1 | 1954,4 | 3333,3 | 0 | 4700,0 | 4700,0 | 2961,7 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 2000,0 | 3517,9 | 8000,0 | 776,1 | 4700,0 | 4700,0 | 23694,0 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 2000,0 | 3517,9 | 8000,0 | 776,1 | 4700,0 | 4700,0 | 23694,0 | ||||||||
2.12. Обеспыливание щебеночных покрытий, | Количество | км | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | Минтранс НСО, | |||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 800,0 | 744,4 | 1600,0 | 1800,0 | 2000,0 | 1098,4 | |||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 800,0 | 1488,8 | 1600,0 | 1800,0 | 2000,0 | 7688,8 | |||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 800,0 | 1488,8 | 1600,0 | 1800,0 | 2000,0 | 7688,8 | |||||||||
2.13. Обеспечение видимости на дорогах путем ликвидации растительности, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | га | 12,0 | 36,5 | 40,0 | 16,5 | 25,0 | 25,0 | 155,0 | Минтранс НСО, | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 250,0 | 82,0 | 87,5 | 84,7 | 168,0 | 180,0 | 126,4 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 3000,0 | 2991,3 | 3500,0 | 1398,1 | 4200,0 | 4500,0 | 19589,4 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 3000,0 | 2991,3 | 3500,0 | 1398,1 | 4200,0 | 4500,0 | 19589,4 | ||||||||
2.14. Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения ежегодных обследований дорожных условий на школьных маршрутах, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | - | - | - | - | - | - | - | - | Минтранс НСО, | ||||||
Стоимость единицы | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 57250,0 | 22608,7 | 24600,0 | 20775,2 | 52000,0 | 54000,0 | 231233,9 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 57250,0 | 22608,7 | 24600,0 | 20775,2 | 52000,0 | 54000,0 | 231233,9 | ||||||||
2.15. Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль | Количество | км | 1980,0 | 2326,0 | 2678,1 | 3270,1 | 3650,1 | 2670,1 | 16574,5 | Минтранс НСО, | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 22,3 | 22,1 | 27,1 | 22,8 | 21,5 | 30,0 | 24,2 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 44100,0 | 51491,7 | 72702,2 | 74417,8 | 78500,0 | 80000,0 | 401211,7 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 36100,0 | 39501,7 | 58712,2 | 59417,8 | 63500,0 | 65000,0 | 322231,7 | ||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 8000,0 | 11990,0 | 13990,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 78980,0 | ||||||||
2.16. Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно_изыскательские работы | Количество | км | 5,3 | 12,0 | 9,0 | 0,8 | 7,0 | 7,0 | 41,1 | Минтранс НСО, | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 2357,5 | 2931,7 | 3183,3 | 7291,3 | 5 013,0 | 5 055,8 | 3709,5 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 12495,0 | 35180,5 | 28650,0 | 5468,5 | 35090,8 | 35390,77 | 152275,5 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 10500,0 | 31100,0 | 25000,0 | 177,7 | 29800,0 | 30100,0 | 126677,7 | ||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 1995,0 | 4080,5 | 3650,0 | 5290,77 | 5290,77 | 5290,77 | 25597,8 | ||||||||
2.17. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, | Количество | шт. | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 20 | Минтранс НСО, | Обеспече-ние сохран-ности дорожного покрытия автомо-бильных дорог | |||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 890,0 | 1771,2 | 6340,0 | 11333,3 | 11666,7 | 9750,0 | 7383,7 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 890,0 | 7084,8 | 31700,0 | 34000,0 | 35000,0 | 39000,0 | 147674,8 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 890,0 | 7084,8 | 31700,0 | 34000,0 | 35000,0 | 39000,0 | 147674,8 | ||||||||
2.18. Погашение кредиторской задолженности | Количество | - | - | - | - | - | - | - | - | Минтранс НСО, | ||||||
Стоимость единицы | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 10982,3 | 1353,7 | 3704,9 | 58214,0 | - | - | 74254,9 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 10982,3 | 1353,7 | 3704,9 | 58214,0 | - | - | 74254,9 | ||||||||
2.19. Обеспечение оказания услуг почтовой связи по пересылке почтовых отправлений об уплате штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации | Количество | шт. | - | 43000,0 | 66667 | 66667 | 66667 | 66667 | 309668 | Минтранс НСО, | Сокраще-ние коли-чества ДТП, числа постра-давших и тяжести послед-ствий ДТП, неотвра-тимость наказания за нару-шения ПДД | |||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 0,45 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 19350,0 | 26771,6 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 136121,6 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 19350,0 | 26771,6 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 136121,6 | ||||||||
2.20. Установка метеостанций на дорогах Новосибирской области | Количество | тыс. руб. | - | 4 | - | - | - | - | 4 | Минтранс НСО, | Сокраще-ние количе-ства ДТП, числа пострадав-ших и тяжести послед-ствий ДТП путем информи-рования водителей | |||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 2046,3 | - | - | - | - | 2046,3 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 8185,0 | - | - | - | - | 8185,0 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 8185,0 | - | - | - | - | 8185,0 | ||||||||
2.21. Установка знаков обратной связи с водителем | Количество | шт. | - | 5 | - | - | - | - | 5 | Минтранс НСО, | Сокраще-ние коли-чества ДТП, числа пострадав-ших и тяжести послед-ствий ДТП путем информи-рования водителей | |||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 599,8 | - | - | - | - | 599,8 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 2998,9 | - | - | - | - | 2998,9 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 2998,9 | - | - | - | - | 2998,9 | ||||||||
2.22. Приобретение, установка и содержание в местах концентрации ДТП комплексов фото- | Количество | комплекс | - | - | 11 | - | - | - | 11 | Минтранс НСО, | Снижение количества дорожно-транспорт-ных происше-ствий на автодоро-гах в Новосибир-ской области | |||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 3307,6 | - | - | - | 3307,6 | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | - | 36383,2 | - | - | - | 36383,2 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 36383,2 | - | - | - | 36383,2 | ||||||||
2.23. Обеспечение функционирования и развития автоматизированной системы фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на территории Новосибирской области | Количество | шт. | - | - | - | - | - | - | - | Минтранс НСО, | Снижение дорожно-транспорт-ных происше-ствий, увеличение доходов дорожного фонда | |||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | - | 1845,2 | 32555,6 | 3700,0 | 3700,0 | 41800,8 | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 1845,2 | 32555,6 | 3700,0 | 3700,0 | 41800,8 | ||||||||
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: | тыс. руб. | 308473,7 | 421617,2 | 380510,1 | 391534,2 | 414806,0 | 408842,0 | 2325783,1 | ||||||||
областной бюджет (Минтранс НСО) | тыс. руб. | 175716,2 | 211736,7 | 272117,1 | 258866,6 | 280300,0 | 296500,0 | 1495236,6 | ||||||||
в том числе областной бюджет (МБТ) | тыс. руб. | - | - | - | 300,0 | - | - | 300,0 | ||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 38957,5 | 58570,5 | 69640,0 | 108156,0 | 108156,0 | 108156,0 | 491635,9 | ||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | 93800,0 | 151310,0 | 38753,0 | 24511,6 | 26350,0 | 4186,0 | 338910,6 | ||||||||
ЗСЖД - филиал ОАО «РЖД»* | тыс. руб. | 71800,0 | 128910,0 | 16753,0 | 2511,6 | 4350,0 | 4186,0 | 228510,6 | ||||||||
Задача 3. Обеспечение своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности и инвалидизации населения | ||||||||||||||||
3.1. Оснащение организаций здравоохранения первичного звена здравоохранения автомобилями скорой медицинской помощи класса «А», «В», санитарным автотранспортом с набором оборудования | ||||||||||||||||
3.1.1. ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» | Количество | шт. | 1 | 1 | Минздрав НСО | Снижение уровня догоспи-тальной леталь-ности от ДТП на 5% | ||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1892,4 | 1892,4 | |||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1892,4 | 1892,4 | |||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1892,4 | 1892,4 | |||||||||||||
3.1.2. ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» (в 2011 году запланировано приобретение | Количество | шт. | 2 | 2 | Минздрав НСО | |||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 620,0-1380,0 | 620,0- | |||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||||||
3.1.3. ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ» | Количество | шт. | 1 | 1 | Минздрав НСО | |||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1641,6 | 1641,6 | |||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1641,6 | 1641,6 | |||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1641,6 | 1641,6 | |||||||||||||
3.1.4. ГБУЗ НСО «Линёвская РБ» | Количество | шт. | 1 | 1 | Минздрав НСО | |||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||||||
3.2. Оснащение организаций здравоохранения медицинским оборудованием и расходным материалом для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП | ||||||||||||||||
3.2.1. ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»: | ||||||||||||||||
Стойка эндовидеохирургическая универсальная | Количество | шт. | 1 | 1 | ГБУЗ НСО ГНОКБ | Снижение уровня догоспи-тальной летально-сти от ДТП на 5% | ||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||||||
Аппарат рентгенотелевизионный передвижной, хирургический, | Количество | шт. | 1 | 1 | ||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 3754,5 | 3754,5 | |||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 3754,5 | 3754,5 | |||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 3754,5 | 3754,5 | |||||||||||||
Скальпель ультразвуковой «Гармоник» | Количество | шт. | 1 | 1 | ||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1790,0 | 1790,0 | |||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1790,0 | 1790,0 | |||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1790,0 | 1790,0 | |||||||||||||
Аппарат электрохирургический | Количество | шт. | 1 | 1 | ||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1900,0 | 1900,0 | |||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1900,0 | 1900,0 | |||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1900,0 | 1900,0 | |||||||||||||
Стол операционный | Количество | шт. | 1 | 1 | ||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 925,0 | 925,0 | |||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 925,0 | 925,0 | |||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 925,0 | 925,0 | |||||||||||||
Моторная система «Эскулап» для обработки костей лицевого скелета | Количество | шт. | ||||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | |||||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | |||||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | |||||||||||||||
Моторная система риноскопическая | Количество | шт. | ||||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | |||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | |||||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | |||||||||||||||
Шейвер артроскопический | Количество | шт. | ||||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | |||||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | |||||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | |||||||||||||||
Стол операционный | Количество | шт. | ||||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | |||||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | |||||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | |||||||||||||||
Электрическая моторная система для использования | Количество | шт. | 1 | 1 | ||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1630,5 | 1630,5 | |||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1630,5 | 1630,5 | |||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1630,5 | 1630,5 | |||||||||||||
3.2.2. ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница N 34»: | ||||||||||||||||
Аппарат рентгеновский | Количество | шт. | 1 | 1 | Минздрав НСО | |||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 7000,0 | 7000,0 | |||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 7000,0 | 7000,0 | |||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 7000,0 | 7000,0 | |||||||||||||
3.2.3. ГБУЗ НСО «Коченёвская ЦРБ»: | ||||||||||||||||
Аппарат искусственной вентиляции легких | Количество | шт. | 1 | 1 | Минздрав НСО | |||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1225,6 | 1225,6 | |||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1225,6 | 1225,6 | |||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1225,6 | 1225,6 | |||||||||||||
Стол операционный | Количество | шт. | 2 | 2 | ||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 800,0 | 800,0 | |||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 800,0 | 800,0 | |||||||||||||
Электрохирургический генератор | Количество | шт. | 1 | 1 | ||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 974,4 | 974,4 | |||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 974,4 | 974,4 | |||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 974,4 | 974,4 | |||||||||||||
3.2.4. ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ»: | ||||||||||||||||
Автоматизированная инфузионная система | Количество | шт. | ||||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | |||||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | |||||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | |||||||||||||||
Аппарат искусственной вентиляции легких | Количество | шт. | ||||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | |||||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | |||||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | |||||||||||||||
Медицинское оборудование | Количество | шт. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 358,4 | - | - | - | - | 358,4 | |||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 358,4 | - | - | - | - | 358,4 | |||||||||
3.2.5. ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»: | ||||||||||||||||
Лапароскопическая стойка | Количество | шт. | Минздрав НСО | |||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | |||||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | |||||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | |||||||||||||||
Автоматизированная инфузионная система | Количество | шт. | ||||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | |||||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | |||||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | |||||||||||||||
Аппарат искусственной вентиляции легких | Количество | шт. | ||||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | |||||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | |||||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | |||||||||||||||
3.2.6. ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ»: | ||||||||||||||||
Медицинское оборудование для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП | Количество | шт. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 107,6 | - | - | - | - | 107,6 | |||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 107,6 | - | - | - | - | 107,6 | |||||||||
3.3. Обучение среднего медицинского персонала на базе ГАОУ ДПО НСО «НЦПКРЗ» | Количество | чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | Минздрав НСО, ГАОУ ДПО НСО «НЦПКРЗ» | Повышение квалифи-кации | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3.4. Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | Количество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | Минздрав НСО | Погаше-ние обра-зовав-шейся кредитор-ской задолжен-ности | |||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | - | - | 7247,0 | 7247,0 | ||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | 7247,0 | 7247,0 | ||||||||||
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: | тыс. руб. | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 7247,0 | 37247,0 | ||||||||||
областной бюджет (Минздрав НСО) | тыс. руб. | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 7247,0 | 37247,0 | ||||||||||
Задача 4.Обеспечение технического перевооружения предприятий пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта | ||||||||||||||||
4.1. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава в виде субсидий на приобретение автобусов для пассажирских перевозок | Количество | ед. | 57 | 50 | 43 | 17 | 167 | Минтранс НСО во взаимо-действии с МО | Повыше-ние уровня техниче-ской готовности парка пассажир-ского тран-спорта | |||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1052,6 | 1530,6 | 1462,0 | 1462,0 | 1343,7 | ||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 60000,0 | 76532,0 | 62867,0 | 25000,0 | 244399,0 | ||||||||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 35000,0 | - | - | - | 35000,0 | ||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 5000,0 | 19662,0 | 12573,4 | 25000,0 | 62235,4 | ||||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 15000,0 | - | - | - | 15000,0 | ||||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | 5000,0 | 56870,0 | 50293,6 | - | 112163,6 | ||||||||||
4.2. Приобретение новых троллейбусов и трамваев для городского электрического транспорта | Количество (троллейбус/трамвай) | ед. | 5/5 | 3/1 | 3/1 | 11/7 | Минтранс НСО во взаимо-действии с мэрией города Новосибирска | Повыше-ние качества и безопас-ности пассажир-ских перевозок | ||||||||
Стоимость единицы (троллейбус/трамвай) | тыс. руб. | 5200,0/12500,0 | 8200,0/ | 8200,0/ | 5200/ | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 88500,0 | 38600,0 | 38600,0 | 165700,0 | |||||||||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 61950,0 | - | - | 61950,0 | |||||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 26550,0 | - | - | 26550,0 | |||||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | - | 38600,0 | 38600,0 | 77200,0 | |||||||||||
4.3. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава в виде субсидий | Количество | ед. | - | 40 | 34 | - | - | 74 | Минтранс НСО | Повышение безопасности пассажир-ских перевозок, контроль проезда и его оплата | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 17,0 | 17,0 | - | - | 17,0 | |||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 680,0 | 579,94 | - | - | 1259,94 | |||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 340,0 | 289,97 | - | - | 629,97 | |||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | - | 340,0 | 289,97 | - | - | 629,97 | |||||||||
4.4. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава в виде субсидий | Количество | ед. | 50 | 5 | - | - | - | 55 | Минтранс НСО | Повыше-ние безопас-ности пассажир-ских перевозок | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | - | - | - | 80,0 | |||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 4000,0 | 400,0 | - | - | - | 4400,0 | |||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1000,0 | 200,0 | - | - | - | 1200,0 | |||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | |||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | 2000,0 | 200,0 | - | - | - | 2200,0 | |||||||||
4.5. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава предоставляется | Количество | ед. | - | 80 | 128 | 208 | Минтранс НСО | Повышение безопасно-сти пасса-жирских перевозок, контроль за осуществ-лением процесса перевозок | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 40,0 | 32,0 | 35,1 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 3200,0 | 4098,16 | 7298,16 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 1600,0 | 2049,08 | 3649,08 | |||||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | ||||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | - | 1600,0 | 2049,08 | 3649,08 | |||||||||||
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: | тыс. руб. | 152500,0 | 119412,0 | 106145,1 | 25000,0 | 403057,1 | ||||||||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 96950,0 | - | - | - | - | 96950,0 | |||||||||
областной бюджет (Минтранс НСО) | тыс. руб. | 6000,0 | 21802,0 | 14912,45 | 25000,0 | 67714,45 | ||||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 42550,0 | - | - | 42550,0 | |||||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | 7000,0 | 97610,0 | 91232,65 | 195842,65 | |||||||||||
Задача 5.Внедрение на транспортных средствах пассажирского автомобильного транспорта систем спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS | ||||||||||||||||
5.1. Организация системы (на территории города Новосибирска) диспетчерского контроля и управления пассажирским автомобильным транспортом, в том числе приобретение программного обеспечения и технических средств для осуществления пассажирских перевозок по Новосибирской области | Количество | этап | 1 | 1 | - | - | - | 2 | Минтранс НСО, | Повышение безопас-ности и регулярно-сти пасса-жирских перевозок | ||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 700,0 | 2514,0 | - | - | - | 1607,0 | |||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 700,0 | 2514,0 | - | - | - | 3214,0 | |||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 700,0 | 2514,0 | - | - | - | 3214,0 | |||||||||
5.2. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава предоставляется в виде субсидий на установку аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS | Количество | ед. | 1200 | 76 | 9 | - | - | 1285 | Минтранс НСО, ГБУ НСО СМЭУ, ДИиРТТ | |||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 14,3 | 18,0 | 19,5 | - | - | 14,6 | |||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 17160,0 | 1368,0 | 175,1 | - | - | 18703,1 | |||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 3300,0 | 684,0 | 87,55 | - | - | 4071,55 | |||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | 13860,0 | 684,0 | 87,55 | - | - | 14631,55 | |||||||||
Итого затрат на решение задачи 5, в том числе: | тыс. руб. | 17860,0 | 3882,0 | 175,1 | - | - | 21917,1 | |||||||||
областной бюджет (Минтранс НСО) | тыс. руб. | 4000,0 | 3198,0 | 87,55 | - | - | 7285,55 | |||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | 13860,0 | 684,0 | 87,55 | - | - | 14631,55 | |||||||||
Итого затрат по программе, в том числе: | тыс. руб. | 530725,9 | 590511,6 | 518944,7 | 451126,6 | 434504,4 | 428840,4 | 2947406,5 | ||||||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 123885,2 | 15643,4 | 13507,4 | 11341,4 | 11341,4 | 11341,4 | 187060,2 | ||||||||
областной бюджет, в том числе: | тыс. руб. | 210673,2 | 266693,7 | 305724,1 | 299870,6 | 288657,0 | 305157,0 | 1676775,6 | ||||||||
Минтранс НСО | тыс. руб. | 195516,2 | 251536,7 | 290567,1 | 287466,6 | 283500,0 | 300000,0 | 1608586,6 | ||||||||
в том числе областной бюджет (МБТ) | тыс. руб. | - | - | 3000,0 | 300,0 | - | - | 3300,0 | ||||||||
Минздрав НСО | тыс. руб. | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 7247,0 | - | - | 37247,0 | ||||||||
Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 5157,0 | 5157,0 | 5157,0 | 5157,0 | 5 157,0 | 5157,0 | 30942,0 | ||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 81507,5 | 58570,5 | 69640,0 | 108156,0 | 108156,0 | 108156,0 | 534185,9 | ||||||||
внебюджетные источники, в том числе*: | тыс. руб. | 114660,0 | 249604,0 | 130073,2 | 24511,6 | 26350,0 | 4186,0 | 549384,8 | ||||||||
ЗСЖД филиал ОАО «РЖД»* | тыс. руб. | 71800,0 | 128910,0 | 16753,0 | 24511,6 | 26350,0 | 4186,0 | 272510,6 |