___________________________
- Утратило силу с 01.01.2015 -
- постановление Правительства области
от 03.12.2015 N 468-п
___________________________
Правительство Новосибирской области
п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 11.02.2011 N 45-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах» следующие изменения:
1. В долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах» (далее - программа):
1) раздел I «Паспорт долгосрочной целевой программы Новосибирской области» изложить в следующей редакции:
«I. Паспорт долгосрочной целевой программы Новосибирской области
Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011_2015 годах» (далее - программа) | ||||||
Наименование, дата и номер правового акта о разработке программы | Распоряжение администрации Новосибирской области от 17.04.2009 N 120-ра «Об утверждении Концепции развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области» | ||||||
Основные разработчики программы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области; министерство здравоохранения Новосибирской области; министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | ||||||
Государственный заказчик программы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | ||||||
Руководитель программы | Титов С.М. - министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | ||||||
Исполнители основных мероприятий программы | Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области; министерство здравоохранения Новосибирской области; министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области во взаимодействии с: Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области; управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области; государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»; государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Новосибирской области» | ||||||
Цель и задачи программы | Цель: снижение уровня аварийности и повышение безопасности пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области. Задачи: повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области; обеспечение своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности и инвалидизации населения; обеспечение технического перевооружения предприятий пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта; внедрение на транспортных средствах пассажирского автомобильного транспорта систем спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS | ||||||
Сроки (этапы) реализации программы | 2011-2015 годы (этапы не выделяются) | ||||||
Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы) | Показатель | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
Всего затрат, | тыс. руб. | 530725,9 | 590511,6 | 518944,7 | 439004,7 | 409938,9 | |
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 123885,2 | 15643,4 | 13507,4 | 11341,4 | 11341,4 | |
областной бюджет Новосибирской области, | тыс. руб. | 210673,2 | 266693,7 | 305724,1 | 276889,8 | 288657,0 | |
министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | тыс. руб. | 195516,2 | 251536,7 | 290567,1 | 271732,8 | 283500,0 | |
министерство здравоохранения Новосибирской области | тыс. руб. | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | - | |
министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | тыс. руб. | 5157,0 | 5157,0 | 5157,0 | 5157,0 | 5157,0 | |
местные бюджеты* | тыс. руб. | 81507,5 | 58570,5 | 69640,0 | 67770,5 | 67770,5 | |
внебюджетные источники*, | тыс. руб. | 114660,0 | 249604,0 | 130073,2 | 83003,0 | 42170,0 | |
средства ЗСЖД | тыс. руб. | 71800,0 | 128910,0 | 16753,0 | 61003,0 | 20170,0 | |
Важнейшие целевые индикаторы. | Наименование целевого индикатора | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Снижение транспортного риска | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | ||
Снижение социального риска (смертность от дорожно-транспортных происшествий | 15,6 | 15,3 | 18,4 | 14,7 | 14,5 | ||
Снижение тяжести последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших) | 11,4 | 11,2 | 11,0 | 10,7 | 10,5 | ||
Сокращение количества лиц, | 5,5 | 9,4 | 13,3 | 17,2 | 17,5 | ||
Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению | 90 | 137 | 184 | 231 | 240 | ||
Снижение износа в %: |
|
|
|
|
| ||
Количество автобусов, | 50 | 15 | - | - | - | ||
Количество транспортных средств | 3700 | 3776 | 3785 | 3785 | 3785 | ||
В результате реализации программы к 2016 году: сократится количество лиц, погибших в ДТП, на 19,5% (85 человек) по отношению к 2009 году; сократится количество ДТП с пострадавшими на 8,5% (240 происшествий) по отношению к 2009 году; транспортный риск снизится на 38,5% по отношению к уровню 2009 года; социальный риск снизится на 10,5% по отношению к уровню 2009 года; тяжесть последствий ДТП снизится на 9,5% по отношению к уровню 2009 года; реализация программы будет способствовать снижению смертности от транспортных травм всех видов (количество случаев на 100 тыс. человек), показатель будет характеризоваться следующими значениями в динамике по годам: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 18,1 20,2 18,5 17,5 16,5 14,5; износ парка автобусов снизится до 50,2%, износ троллейбусов - до 56,0%, износ трамваев - до 76,0%; 100% автобусов, осуществляющих междугородние и межмуниципальные перевозки, будут оснащены ремнями безопасности и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (3785 ед.) | |||||||
Электронный адрес размещения программы в сети Интернет | www.mintrans.nso.ru |
2) в разделе VII «Ожидаемые результаты реализации программы» абзац шестой изложить в следующей редакции:
«социальный риск (смертность от дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области - число умерших от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения) снизится на 10,5% по отношению к уровню 2009 года и составит по годам:
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
17,0 | 15,6 | 15,3 | 18,4 | 14,7 | 14,5 | »; |
3) приложения N 1, 2, 3 к программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
Губернатор области
В.А. Юрченко
Цели, задачи и целевые индикаторы
долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок
на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах»
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. | Значение весового коэффи-циента целевого индика-тора | Значение целевого индикатора | Примечание | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
Цель. | Снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспорта) | чел. | 0,044 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | В 2009 году транспортный риск - 6,5. К 2016 году транспортный риск снизится на 38,5% к уровню 2009 года | |||
Снижение тяжести последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) | чел. | 0,044 | 11,5 | 11,4 | 11,2 | 11,0 | 10,7 | 10,5 | В 2009 году тяжесть последствий - 11,6. | ||||
Задача 1. | Снижение социального риска (смертность от дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области, количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) | чел. | 0,064 | 17,0 | 15,6 | 15,3 | 18,4 | 14,7 | 14,5 | В 2009 году социальный риск - 16,2. | |||
Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП | % | 0,084 | 1,3 | 1,5 | 2,7 | 3,6 | 4,7 | 4,9 | В 2009 году пострадало в ДТП 16 детей | ||||
Задача 2. | Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2009 годом) | ед. | 0,1 | 60 | 90 | 137 | 184 | 231 | 240 | В 2009 году было зарегистрировано 2824 ДТП. | |||
Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2009 годом) | чел. | 0,044 | 22 | 24 | 41 | 58 | 75 | 85 | В 2009 году погибло 436 человек. К 2016 году количество погибших снизится на 85 чел. (19,5%) по отношению к 2009 году | ||||
Задача 3. | Развитие трассовой службы скорой медицинской помощи (число учреждений здравоохранения, имеющих оборудование и мобильные бригады для оказания помощи пострадавшим в ДТП) (нарастающим итогом) | ед. | 0,1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Итого в рамках реализации программы будет оснащено медицинским оборудованием и специальным автотранспортом 4 трассовых бригады скорой медицинской помощи | |||
Снижение уровня догоспитальной летальности от ДТП (от общего количества пострадавших в ДТП) к уровню 2009 года | % | 0,1 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | Летальность на догоспитальном периоде будет снижена на 5% к уровню 2009 года | ||||
Количество учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную и неотложную медицинскую помощь пострадавшим при ДТП, модернизировавших материально-техническую базу (нарастающим итогом) | ед. | 0,1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | Итого за период реализации программы будет модернизировано | ||||
Количество медицинских работников, прошедших курсы повышения квалификации | чел. | 0,08 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Задача 4. | Износ автобусов | % | 0,003 | 66,5 | 56,8 | 54,2 | 52,9 | 51,5 | 52,0 | ||||
Количество приобретенных автобусов | шт. | 0,007 | 96 | 57 | 50 | 43 | - | - | |||||
Износ троллейбусов | % | 0,003 | 62,0 | 62,0 | 61,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | |||||
Количество приобретенных троллейбусов | шт. | 0,007 | 7 | 5 | 3 | 3 | - | - | |||||
Износ трамваев | % | 0,003 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 81,0 | 81,5 | |||||
Количество приобретенных трамваев | шт. | 0,007 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | |||||
Количество переоснащенных ремнями безопасности автобусов | шт. | 0,1 | 450 | 50 | 5 | - | - | - | |||||
Прирост количества автобусов, оснащенных ремнями безопасности | % | 0,01 | 300 | 16,6 | 4,2 | - | - | - | По итогам 2012 года будут дооснащены ремнями безопасности все 100% автобусов междугородних перевозок | ||||
Задача 5. | Количество транспортных средств пассажирского транспорта, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (нарастающим итогом) | шт. | 0,1 | 2500 | 3700 | 3776 | 3785 | 3785 | 3785 | За период реализации программы будет оснащено аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС |
_________».
Мероприятия долгосрочной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах
Новосибирской области в 2011-2015 годах»
Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица | Значение показателя, | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | |||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | итого | |||||||||||||
Цель: снижение уровня аварийности и повышение безопасности пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области | ||||||||||||||||||
Задача 1. Повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | ||||||||||||||||||
1.1. Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», «Солнечная магистраль», профильных смен юных инспекторов движения, конкурса «Авто-бэби», реабилитационных смен для детей, пострадавших в ДТП, участие детей в мероприятиях | Количество | шт. | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 31 | Минтранс НСО, Минобрнауки НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО | Снижение | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 305,0 | 450,0 | 310,0 | 333,3 | 350,0 | 338,7 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 3050,0 | 1800,0 | 1550,0 | 2000,0 | 2100,0 | 10500,0 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 3050,0 | 1800,0 | 1550,0 | 2000,0 | 2100,0 | 10500,0 | |||||||||||
1.2. Оборудование кабинетов по изучению основ безопасности жизнедеятельности наглядными пособиями и техническими средствами обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Количество | шт. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 195 | Минобрнауки НСО | Снижение | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 4785,0 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 4785,0 | |||||||||||
1.3. Проведение ежегодных областных соревнований по автомотоспорту и юных инспекторов дорожного движения (на базе ГБОУ ДОД «Автомотоцентр») | ||||||||||||||||||
1.3.1. Строительство | Количество | кв.м | - | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 6000 | Минобрнауки НСО, ГБОУ ДОД «Автомо-тоцентр» | Снижение социаль-ного риска, обучение культуры поведения на дороге учащихся общеобра-зователь-ных учрежде-ний | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 3,095 | 1,032 | 1,035 | 1,035 | 1,378 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 3095,0 | 1547,5 | 2070,0 | 1552,5 | 8265,0 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 3095,0 | 1547,5 | 2070,0 | 1552,5 | 8265,0 | |||||||||||
1.3.2. Проведение ежегодных областных соревнований по автомобильному, мотоциклетному и велосипедному спорту (авто-, мото-, веломногоборьям) и юных инспекторов дорожного движения | Количество | шт. | 60 | 16 | 38 | 29 | 36 | 179 | ||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 70,0 | 69,1 | 69,8 | 73,4 | 73,5 | 71,1 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 4200,0 | 1105,0 | 2652,5 | 2130,0 | 2647,5 | 12735,0 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 4200,0 | 1105,0 | 2652,5 | 2130,0 | 2647,5 | 12735,0 | |||||||||||
1.4. Оснащение техническими комплексами подразделений ГИБДД, осуществляющих контрольно-надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения | ||||||||||||||||||
1.4.1. Комплексами видеофиксации нарушений правил дорожного движения (стационарными, передвижными, мобильными) | Количество | шт. | 65 | 30 | 25 | 20 | 20 | 160 | Минтранс НСО, | Снижение транс-портного и социаль-ного риска | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 450,1 | 432,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 439,8 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 29257,8 | 12966,0 | 10830,0 | 8664,0 | 8664,0 | 70381,8 | |||||||||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 24257,8 | 12966,0 | 10830,0 | 8664,0 | 8664,0 | 65381,8 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | |||||||||||
1.4.2. Специальным автотранспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений | Количество | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Минтранс НСО во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 535,5 | 535,5 | 535,5 | 535,5 | 535,5 | 535,5 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 2677,4 | 2677,4 | 2677,4 | 2677,4 | 2677,4 | 13387,0 | |||||||||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 2677,4 | 2677,4 | 2677,4 | 2677,4 | 2677,4 | 13387,0 | |||||||||||
1.4.3. Портативными приборами измерения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | Количество | шт. | - | 400 | - | - | - | 400 | Минтранс НСО, | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 30,0 | - | - | - | 30,0 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 12000,0 | - | - | - | 12000,0 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 12000,0 | - | - | - | 12000,0 | |||||||||||
1.5. Проведение лекций, семинаров, бесед с участниками дорожного движения | Количество | ед. | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | Минтранс НСО, | Повыше-ние культуры поведения участников дорожного движения | ||||||||
Данные мероприятия носят организационный характер | ||||||||||||||||||
1.6. Проведение пропагандистских акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения, курсантами автошкол, водителями автопредприятий с показом киновидеопро-дукции по безопасности дорожного движения | Количество | ед. | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1300 | Минтранс НСО, Минобрнауки НСО во взаимодействии | |||||||||
Данные мероприятия носят организационный характер | ||||||||||||||||||
1.7. Ежемесячная публикация статистических данных по административной практике за нарушения правил дорожного движения в районных средствах массовой информации | Количество | шт. | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1800 | Минтранс НСО во взаимодействии | |||||||||
Данные мероприятия носят организационный характер | ||||||||||||||||||
1.8. Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения: «Водитель-пешеход», «Вежливый водитель», «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Ремень безопасности», «Дети на дороге» | Количество | ед. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 | Минтранс НСО во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО | |||||||||
Данные мероприятия носят организационный характер | ||||||||||||||||||
1.9. Проведение конференций, круглых столов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Количество | шт. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 2250 | Минтранс НСО, | |||||||||
Данные мероприятия носят организационный характер | ||||||||||||||||||
1.10. Производство и трансляция регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, производство короткометражных социальных фильмов, видео-, аудиороликов по профилактике ДТП, разработка дизайна, изготовление и размещение стендов наружной рекламы, полиграфической продукции | Количество | шт. | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 111 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 116,67 | 41,7 | 79,2 | 66,7 | 45,8 | 66,2 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1750,0 | 1000,0 | 1900,0 | 1600,0 | 1100,0 | 7350,0 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1750,0 | 1000,0 | 1900,0 | 1600,0 | 1100,0 | 7350,0 | |||||||||||
Итого затрат на решение задачи 1, | тыс. руб. | 41892,2 | 35600,4 | 22114,4 | 20098,4 | 19698,4 | 139403,8 | |||||||||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 26935,2 | 15643,4 | 13507,4 | 11341,4 | 11341,4 | 78768,8 | |||||||||||
областной бюджет, | тыс. руб. | 14957,0 | 19957,0 | 8607,0 | 8757,0 | 8357,0 | 60635,0 | |||||||||||
Минтранс НСО | тыс. руб. | 9800,0 | 14800,0 | 3450,0 | 3600,0 | 3200,0 | 34850,0 | |||||||||||
Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 5157,0 | 5157,0 | 5157,0 | 5157,0 | 5157,0 | 25785,0 | |||||||||||
Задача 2. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области | ||||||||||||||||||
2.1. Строительство надземных пешеходных переходов; | Количество | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Минтранс НСО во взаимодействии с мэрией города Новосибирска | Сокраще-ние количества ДТП, числа пострадав-ших и тяжести послед-ствий ДТП | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 100000,0 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 100000,0 | |||||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 100000,0 | |||||||||||
2.2. Ремонт и реконструкция надземных пешеходных переходов | Количество | шт. | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | Минтранс НСО во взаимодействии | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 32000,0 | 39200,0 | 8938,0 | 56653,0 | - | 35313,0 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 64000,0 | 117600,0 | 8938,0 | 56653,0 | - | 247191,0 | |||||||||||
средства | тыс. руб. | 64000,0 | 117600,0 | 8938,0 | 56653,0 | - | 247191,0 | |||||||||||
2.3. Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы, а также оказание государственной поддержки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в виде субсидий на выполнение указанных работ | Количество | шт. | 17 | 16 | 19 | 16 | 16 | 84 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ во взаимодействии | Сокраще-ние количества ДТП, числа пострадав-ших и тяжести послед-ствий ДТП | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1088,2 | 645,1 | 1078,9 | 887,5 | 1200,0 | 927,4 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 18500,0 | 10320,8 | 20500,0 | 14200,0 | 14400,0 | 77920,8 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 2500,0 | 3420,8 | 5500,0 | 5000,0 | 5200,0 | 21620,8 | |||||||||||
в том числе областной бюджет (МБТ) | тыс. руб. | - | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 | |||||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 14000,0 | 4500,0 | 13000,0 | 7200,0 | 7200,0 | 45900,0 | |||||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | 2000,0 | 2400,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 10400,0 | |||||||||||
2.4. Создание систем фотофиксации нарушений ПДД, маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | шт. | 1580 | 2000 | 5400 | 2400 | 2500 | 13880 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ во взаимодействии | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 11,5 | 9,3 | 3,9 | 9,2 | 9,2 | 7,5 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 18200,0 | 19345,5 | 21000,0 | 22000,0 | 23000,0 | 103545,5 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1500,0 | 16345,5 | 17000,0 | 18000,0 | 19000,0 | 85545,5 | |||||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 18000,0 | |||||||||||
2.5. Строительство тротуаров, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | км | 10,5 | 11,0 | 10,5 | 11,5 | 10,5 | 54,0 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с мэрией города Новосибирска | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1142,9 | 1266,7 | 1257,1 | 1648,9 | 1304,8 | 1329,6 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 12000,0 | 13933,5 | 13200,0 | 18962,3 | 13700,0 | 71795,8 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 2000,0 | 3933,5 | 3200,0 | 8962,3 | 3700,0 | 21795,8 | |||||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 50000,0 | |||||||||||
2.6. Строительство и обустройство остановочных павильонов, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | шт. | 18 | 13 | 5 | 5 | 5 | 46 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 422,0 | 650,8 | 1700,0 | 1800,0 | 1900,0 | 936,1 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 7600,0 | 8460,7 | 8500,0 | 9000,0 | 9500,0 | 43060,7 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 7600,0 | 8 460,7 | 8500,0 | 9000,0 | 9500,0 | 43060,7 | |||||||||||
2.7. Устройство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | км | 2,2 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 6,2 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 9542,7 | 17181,8 | 9400,0 | 14751,4 | 21000,0 | 13434,1 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 20993,9 | 34363,5 | 9400,0 | 14751,4 | 10500,0 | 90008,8 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 20993,9 | 34363,5 | 9400,0 | 14751,4 | 10500,0 | 90008,8 | |||||||||||
2.8. Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | шт. | 13 | 15 | 15 | 11 | 28 | 81 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 969,2 | 1032,5 | 887,7 | 940,9 | 945,4 | 953,9 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 12600,0 | 15487,6 | 13315,0 | 10350,0 | 26470,0 | 78222,6 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 4800,0 | 4177,6 | 5500,0 | 6000,0 | 6300,0 | 26777,6 | |||||||||||
средства ОАО «РЖД»* | тыс. руб. | 7800,0 | 11310,0 | 7815,0 | 4350,0 | 20170,0 | 51445,0 | |||||||||||
2.9. Повышение сцепных качеств дорожного покрытия | Количество | км | 7,85 | 100,0 | 4,0 | 4,8 | 4,8 | 13,6** | Минтранс НСО во взаимодействии с мэрией города Новосибирска | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 6250,0 | 6250,0 | 6250,0 | 921,9 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1962,5 | 25000,0 | 25000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 111962,5 | |||||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 1962,5 | 25000,0 | 25000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 111962,5 | |||||||||||
2.10. Разработка проектов организации движения | Количество | шт. | 5 | 24 | 8 | 8 | 8 | 53 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 220,0 | 35,6 | 150,0 | 175,0 | 175,0 | 112,3 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1100,0 | 854,3 | 1200,0 | 1400,0 | 1400,0 | 5954,3 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1100,0 | 854,3 | 1200,0 | 1400,0 | 1400,0 | 5954,3 | |||||||||||
2.11. Оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | км | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1111,1 | 1954,4 | 3333,3 | 4500,0 | 4700,0 | 2839,7 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 2000,0 | 3517,9 | 8000,0 | 4500,0 | 4700,0 | 22717,9 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 2000,0 | 3517,9 | 8000,0 | 4500,0 | 4700,0 | 22717,9 | |||||||||||
2.12. Обеспыливание щебеночных покрытий, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | км | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 800,0 | 744,4 | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 | 1231,5 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 800,0 | 1488,8 | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 | 7388,8 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 800,0 | 1488,8 | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 | 7388,8 | |||||||||||
2.13. Обеспечение видимости на дорогах путем ликвидации растительности, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | га | 12,0 | 36,5 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 128,5 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 250,0 | 81,9 | 87,5 | 200,0 | 210,0 | 137,7 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 3000,0 | 2991,3 | 3500,0 | 4000,0 | 4200,0 | 17691,3 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 3000,0 | 2991,3 | 3500,0 | 4000,0 | 4200,0 | 17691,3 | |||||||||||
2.14. Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения ежегодных обследований дорожных условий на школьных маршрутах, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | - | - | - | - | - | - | - | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | |||||||||
Стоимость единицы | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 57250,0 | 22608,7 | 24600,0 | 38319,1 | 52000,0 | 194777,8 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 57250,0 | 22608,7 | 24600,0 | 38319,1 | 52000,0 | 194777,8 | |||||||||||
2.15. Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль | Количество | км | 1980,0 | 2326,0 | 2678,1 | 2700,0 | 3080,0 | 12764,1 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ во взаимодействии | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 22,3 | 22,1 | 27,1 | 26,8 | 24,5 | 24,8 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 44100,0 | 51491,7 | 72702,2 | 72490,0 | 75490,0 | 316273,9 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 36100,0 | 39501,7 | 58712,2 | 60500,0 | 63500,0 | 258313,9 | |||||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 8000,0 | 11990,0 | 13990,0 | 11990,0 | 11990,0 | 57960,0 | |||||||||||
2.16. Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно_изыскательские работы | Количество | км | 5,3 | 12,0 | 9,0 | 10,8 | 11,1 | 48,2 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ во взаимодействии | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 2357,5 | 2931,7 | 3183,3 | 3387,1 | 3430,7 | 3132,5 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 12495,0 | 35180,5 | 28650,0 | 36580,5 | 38080,5 | 150986,5 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 10500,0 | 31100,0 | 25000,0 | 32000,0 | 33500,0 | 132100,0 | |||||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 1995,0 | 4080,5 | 3650,0 | 4580,5 | 4580,5 | 18886,5 | |||||||||||
2.17. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, в том числе устройство и совершенствование площадок для работы пунктов весового контроля, устройство системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств и проектно-изыскательские работы | Количество | шт. | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 14 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | Обеспече-ние сохран-ности дорожного покрытия автомоби-льных дорог | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 890,0 | 1771,2 | 6340,0 | 17000,0 | 17500,0 | 7762,5 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 890,0 | 7084,8 | 31700,0 | 34000,0 | 35000,0 | 108674,8 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 890,0 | 7084,8 | 31700,0 | 34000,0 | 35000,0 | 108674,8 | |||||||||||
2.18. Погашение кредиторской задолженности за 2010-2012 годы | Количество | - | - | - | - | - | - | - | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | |||||||||
Стоимость единицы | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 10982,3 | 1353,7 | 3704,9 | - | - | 16040,9 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 10982,3 | 1353,7 | 3704,9 | - | - | 16040,9 | |||||||||||
2.19. Обеспечение оказания услуг почтовой связи по пересылке почтовых отправлений об уплате штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, взыскиваемых уполномоченными органами в области обеспечения безопасного дорожного движения, а также услуг, связанных с пересылкой указанных почтовых отправлений | Количество | шт. | - | 43000,0 | 66666,7 | 66666,7 | 66666,7 | 243000,1 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | Сокраще-ние количества ДТП, числа пострада-вших и тяжести последст-вий ДТП, неотвра-тимость наказания за наруше-ния ПДД | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 0,45 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 19 350,0 | 26771,6 | 26300,0 | 26300,0 | 98721,6 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 19 350,0 | 26771,6 | 26300,0 | 26300,0 | 98721,6 | |||||||||||
2.20. Установка метеостанций на дорогах Новосибирской области | Количество | тыс. руб. | - | 4 | - | - | - | 4 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | Сокраще-ние количества ДТП, числа пострадав-ших и тяжести послед- | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 2046,3 | - | - | - | 2046,3 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 8185,0 | - | - | - | 8185,0 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 8185,0 | - | - | - | 8185,0 | |||||||||||
2.21. Установка знаков обратной связи с водителем | Количество | шт. | - | 5 | - | - | - | 5 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | Сокраще-ние количества ДТП, числа пострада-вших и тяжести последст-вий ДТП путем информи-рования водителей о скорости движения | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 599,8 | - | - | - | 599,8 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 2998,9 | - | - | - | 2998,9 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 2998,9 | - | - | - | 2998,9 | |||||||||||
2.22. Приобретение оборудования для оснащения диспетчерского пункта ГКУ НСО ТУАД | Количество | шт. | - | - | - | - | - | - | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | Развитие интеллек-туальной транспорт-ной системы Новоси-бирской области | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
2.23. Приобретение, установка и содержание в местах концентрации ДТП комплексов фото- и видеофиксации правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | комплекс | - | - | 11 | - | - | 11 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ, ГБУ НСО ЦОДД во взаимодействии с мэрией города Новосибирска, ФКУ «Сибуправтодор» | Снижение количества дорожно-транспорт-ных проис-шествий на автодоро-гах в Новоси-бирской области | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 3307,6 | - | - | 3307,6 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | - | 36383,2 | - | - | 36383,2 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 36383,2 | - | - | 36383,2 | |||||||||||
2.24. Обеспечение функционирования и развития автоматизированной системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на территории Новосибирской области | Количество | шт. | - | - | - | - | - | - | Минтранс НСО, ГБУ НСО ЦОДД | Снижение дорожно-транспорт-ных происше-ствий, увеличение доходов дорожного фонда | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | - | 1845,2 | 3700,0 | 3700,0 | 9245,2 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 1845,2 | 3700,0 | 3700,0 | 9245,2 | |||||||||||
Итого затрат на решение задачи 2, | тыс. руб. | 308473,7 | 421617,2 | 380510,1 | 418906,3 | 390240,5 | 1919747,8 | |||||||||||
областной бюджет (Минтранс НСО) | тыс. руб. | 175716,2 | 211736,7 | 272117,1 | 268132,8 | 280300,0 | 1208002,8 | |||||||||||
в том числе областной бюджет (МБТ) | тыс. руб. | - | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 | |||||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 38957,5 | 58570,5 | 69640,0 | 67770,5 | 67770,5 | 302709,0 | |||||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | 93800,0 | 151310,0 | 38753,0 | 83003,0 | 42170,0 | 409036,0 | |||||||||||
ЗСЖД - филиал ОАО «РЖД»* | тыс. руб. | 71800,0 | 128910,0 | 16753,0 | 61003,0 | 20170,0 | 298636,0 | |||||||||||
3. Обеспечение своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности | ||||||||||||||||||
3.1. Оснащение учреждений здравоохранения первичного звена здравоохранения автомобилями скорой медицинской помощи класса «А», «В», | ||||||||||||||||||
3.1.1. ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» | Количество | шт. | 1 | - | - | - | - | 1 | Минздрав НСО | Снижение уровня догоспи-тальной леталь-ности от ДТП на 5% | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1892,4 | - | - | - | - | 1892,4 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1892,4 | - | - | - | - | 1892,4 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1892,4 | - | - | - | - | 1892,4 | |||||||||||
3.1.2. ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» (в 2011 году запланировано приобретение 1 спецавтомобиля | Количество | шт. | 2 | - | - | - | - | 2 | Минздрав НСО | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 620,0- | - | - | - | - | 620,0-1380,0 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | |||||||||||
3.1.3. ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ» | Количество | шт. | 1 | - | - | - | - | 1 | Минздрав НСО | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1641,6 | - | - | - | - | 1641,6 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1641,6 | - | - | - | - | 1641,6 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1641,6 | - | - | - | - | 1641,6 | |||||||||||
3.1.4. ГБУЗ НСО «Линёвская РБ» | Количество | шт. | 1 | - | - | - | - | 1 | Минздрав НСО | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | |||||||||||
3.2. Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием и расходным материалом для оказания медицинской помощи пострадавшим | ||||||||||||||||||
3.2.1. ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»: | ||||||||||||||||||
Стойка эндовидеохирургическая универсальная | Количество | шт. | 1 | - | - | - | - | 1 | ГБУЗ НСО ГНОКБ | Снижение уровня догоспи-тальной леталь-ности от ДТП на 5% | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | |||||||||||
Аппарат рентгентелевизионный передвижной, хирургический, с С-дугой | Количество | шт. | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 3754,5 | - | - | - | 3754,5 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 3754,5 | - | - | - | 3754,5 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 3754,5 | - | - | - | 3754,5 | |||||||||||
Скальпель ультразвуковой «Гармоник» с принадлежностями | Количество | шт. | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 1790,0 | - | - | - | 1790,0 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 1790,0 | - | - | - | 1790,0 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 1790,0 | - | - | - | 1790,0 | |||||||||||
Аппарат электрохирургический | Количество | шт. | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 1900,0 | - | - | - | 1900,0 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 1900,0 | - | - | - | 1900,0 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 1900,0 | - | - | - | 1900,0 | |||||||||||
Стол операционный | Количество | шт. | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 925,0 | - | - | - | 925,0 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 925,0 | - | - | - | 925,0 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 925,0 | - | - | - | 925,0 | |||||||||||
Моторная система «Эскулап» для обработки костей лицевого скелета | Количество | шт. | ||||||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | |||||||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | |||||||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | |||||||||||||||||
Моторная система риноскопическая | Количество | шт. | ||||||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | |||||||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | |||||||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | |||||||||||||||||
Шейвер артроскопический с набором специального инструмента | Количество | шт. | ||||||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | |||||||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | |||||||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | |||||||||||||||||
Стол операционный | Количество | шт. | ||||||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | |||||||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | |||||||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | |||||||||||||||||
Электрическая моторная система для использования в травматологии с комплектом принадлежностей | Количество | шт. | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 1630,5 | - | - | - | 1630,5 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 1630,5 | - | - | - | 1630,5 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 1630,5 | - | - | - | 1630,5 | |||||||||||
3.2.2. ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница N 34»: | ||||||||||||||||||
Аппарат рентгеновский на 3 рабочих места | Количество | шт. | - | - | 1 | - | - | 1 | Минздрав НСО | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 7000,0 | - | - | 7000,0 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | - | 7000,0 | - | - | 7000,0 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 7000,0 | - | - | 7000,0 | |||||||||||
3.2.3. ГБУЗ НСО «Коченёвская ЦРБ»: | ||||||||||||||||||
Аппарат ИВЛ | Количество | шт. | - | - | 1 | - | - | 1 | Минздрав НСО | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 1225,6 | - | - | 1225,6 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | - | 1225,6 | - | - | 1225,6 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 1225,6 | - | - | 1225,6 | |||||||||||
Стол операционный | Количество | шт. | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 400,0 | - | - | 400,0 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | - | 800,0 | - | - | 800,0 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 800,0 | - | - | 800,0 | |||||||||||
Электрохирургический генератор | Количество | шт. | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 974,4 | - | - | 974,4 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | - | 974,4 | - | - | 974,4 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 974,4 | - | - | 974,4 | |||||||||||
3.2.4. ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ»: | ||||||||||||||||||
Автоматизированная инфузионная система | Количество | шт. | ||||||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | |||||||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | |||||||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | |||||||||||||||||
Аппарат ИВЛ | Количество | шт. | ||||||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | |||||||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | |||||||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | |||||||||||||||||
Медицинское оборудование для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП | Количество | шт. | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 358,4 | - | - | - | - | 358,4 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 358,4 | - | - | - | - | 358,4 | |||||||||||
3.2.5. ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»: | ||||||||||||||||||
Лапароскопическая стойка | Количество | шт. | Минздрав НСО | |||||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | |||||||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | |||||||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | |||||||||||||||||
Автоматизированная инфузионная система | Количество | шт. | ||||||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | |||||||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | |||||||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | |||||||||||||||||
Аппарат ИВЛ | Количество | шт. | ||||||||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | |||||||||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | |||||||||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | |||||||||||||||||
3.2.6. ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ»: | ||||||||||||||||||
Медицинское оборудование для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП | Количество | шт. | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 107,6 | - | - | - | - | 107,6 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 107,6 | - | - | - | - | 107,6 | |||||||||||
3.3. Обучение среднего медицинского персонала на базе ГАОУ НСО «Новосибирский центр повышения квалификации работников здравоохранения» | Количество | чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | Минздрав НСО, ГАОУ НСО «НЦПКРЗ» | Повыше-ние квалифи-кации | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Итого затрат на решение задачи 3, | тыс. руб. | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | - | 30000,0 | |||||||||||
областной бюджет (Минздрав НСО) | тыс. руб. | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | - | 30000,0 | |||||||||||
Задача 4. Обеспечение технического перевооружения предприятий пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта | ||||||||||||||||||
4.1. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава | Количество | ед. | 57 | 50 | 43 | - | - | 150 | Минтранс НСО во взаимодей-ствии с МО | Повыше-ние уровня техничес-кой готовности парка пассажир-ского транспорта | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1052,6 | 1530,6 | 1462,0 | - | - | 1329,3 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 60000,0 | 76532,0 | 62867,0 | - | - | 199399,0 | |||||||||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 35000,0 | - | - | - | - | 35000,0 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 5000,0 | 19662,0 | 12573,4 | - | - | 37235,4 | |||||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 15000,0 | - | - | - | - | 15000,0 | |||||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | 5000,0 | 56870,0 | 50293,6 | - | - | 112163,6 | |||||||||||
4.2. Приобретение новых троллейбусов и трамваев для городского электрического транспорта | Количество (троллейбус/ | ед. | 5/5 | 3/1 | 3/1 | - | - | 11/7 | Минтранс НСО во взаимодействии с мэрией города Новосибирска | Повышение качества и безопас-ности пассажир-ских перевозок | ||||||||
Стоимость единицы (троллейбус/ | тыс. руб. | 5200,0/ | 8200,0/ | 8200,0/ | - | - | 5200,0/ | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 88500,0 | 38600,0 | 38600,0 | - | - | 165700,0 | |||||||||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 61950,0 | - | - | - | - | 61950,0 | |||||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 26550,0 | - | - | - | - | 26550,0 | |||||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | - | 38600,0 | 38600,0 | - | - | 77200,0 | |||||||||||
4.3. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава | Количество | ед. | - | 40 | 34 | - | - | 74 | Минтранс НСО | Повыше-ние безопас-ности пассажир-ских перевозок, контроль проезда и его оплата | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 17,0 | 17,0 | - | - | 17,0 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 680,0 | 579,94 | - | - | 1259,94 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 340,0 | 289,97 | - | - | 629,97 | |||||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | - | 340,0 | 289,97 | - | - | 629,97 | |||||||||||
4.4. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава в виде субсидий на оборудование автобусов, осуществляющих междугородные пассажирские перевозки ремнями безопасности, подголовниками | Количество | ед. | 50 | 5 | - | - | - | 55 | Минтранс | Повы-шение безопас-ности пассажир-ских перевозок | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | - | - | - | 80,0 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 4000,0 | 400,0 | - | - | - | 4400,0 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1000,0 | 200,0 | - | - | - | 1200,0 | |||||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | |||||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | 2000,0 | 200,0 | - | - | - | 2200,0 | |||||||||||
4.5. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава в виде субсидий на оборудование автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, тахографами | Количество | ед. | - | 80 | 128 | - | - | 208 | Минтранс | Повыше-ние безопас-ности пассажир-ских перевозок, контроль за осуществ-лением процесса перевозок | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 40,0 | 32,0 | - | - | 35,1 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | - | 3200,0 | 4098,16 | - | - | 7298,16 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | 1600,0 | 2049,08 | - | - | 3649,08 | |||||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | ||||||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | - | 1600,0 | 2049,08 | - | - | 3649,08 | |||||||||||
Итого затрат на решение задачи 4, | тыс. руб. | 152500,0 | 119412,0 | 106145,1 | - | - | ||||||||||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 96950,0 | - | - | - | - | 96950,0 | |||||||||||
областной бюджет (Минтранс НСО) | тыс. руб. | 6000,0 | 21802,0 | 14912,45 | - | - | 42714,45 | |||||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 42550,0 | - | - | - | - | 42550,0 | |||||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | 7000,0 | 97610,0 | 91232,65 | - | - | 195842,65 | |||||||||||
Задача 5. Внедрение на транспортных средствах пассажирского транспорта систем спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS | ||||||||||||||||||
5.1. Организация системы (на территории города Новосибирска) диспетчерского контроля и управления пассажирским транспортом, в том числе приобретение программного обеспечения и технических средств для осуществления пассажирских перевозок по Новосибирской области | Количество | этап | 1 | 1 | - | - | - | 2 | Минтранс НСО, ГБУ НСО СМЭУ, ДИиРТТ | Повышение безопас-ности и регуляр-ности пассажир-ских перевозок | ||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 700,0 | 2514,0 | - | - | - | 1607,0 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 700,0 | 2514,0 | - | - | - | 3214,0 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 700,0 | 2514,0 | - | - | - | 3214,0 | |||||||||||
5.2. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава в виде субсидий на установку аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на транспортных средствах пассажирского транспорта | Количество | ед. | 1200 | 76 | 9 | - | - | 1285 | Минтранс НСО, ГБУ НСО СМЭУ, | |||||||||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 14,3 | 18,0 | 19,5 | - | - | 14,6 | |||||||||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 17160,0 | 1368,0 | 175,1 | - | - | 18703,1 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 3300,0 | 684,0 | 87,55 | - | - | 4071,55 | |||||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | 13860,0 | 684,0 | 87,55 | - | - | 14631,55 | |||||||||||
Итого затрат на решение задачи 5, | тыс. руб. | 17860,0 | 3882,0 | 175,1 | - | - | 21917,1 | |||||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 4000,0 | 3198,0 | 87,55 | - | - | 7285,55 | |||||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | 13860,0 | 684,0 | 87,55 | - | - | 14631,55 | |||||||||||
Итого затрат по программе, | тыс. руб. | 530725,9 | 590511,6 | 518944,7 | 439004,7 | 409938,9 | 2489125,8 | |||||||||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 123885,2 | 15643,4 | 13507,4 | 11341,4 | 11341,4 | 175718,8 | |||||||||||
областной бюджет, | тыс. руб. | 210673,2 | 266693,7 | 305724,1 | 276889,8 | 288657,0 | 1348637,8 | |||||||||||
Минтранс НСО | тыс. руб. | 195516,2 | 251536,7 | 290567,1 | 271732,8 | 283500,0 | 1292852,8 | |||||||||||
в том числе областной бюджет (МБТ) | тыс. руб. | - | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 | |||||||||||
Минздрав НСО | тыс. руб. | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | - | 30000,0 | |||||||||||
Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 5157,0 | 5157,0 | 5157,0 | 5157,0 | 5 157,0 | 25785,0 | |||||||||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 81507,5 | 58570,5 | 69640,0 | 67770,5 | 67770,5 | 345259,0 | |||||||||||
внебюджетные источники, | тыс. руб. | 114660,0 | 249604,0 | 130073,2 | 83003,0 | 42170,0 | 619510,2 | |||||||||||
ЗСЖД - филиал ОАО «РЖД»* | тыс. руб. | 71800,0 | 128910,0 | 16753,0 | 61003,0 | 20170,0 | 298636,0 |