СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ И НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ
государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»
Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков государственной программы (главных распорядителей бюджетных средств, кураторов налоговых расходов) | Ресурсное обеспечение | ||||||||||
всего | по годам реализации, тыс. руб. | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | |||||||||||
Всего финансовых затрат*, | 56 741 853,70 | 3 381 760,80 | 2 022 661,30 | 2 525 965,90 | 2 693 565,50 | 2 712 979,80 | 3 695 652,30 | 3 245 068,00 | 3 338 966,10 | 4 616 934,90 | 8 619 007,70 |
областного бюджета | 53 631 529,10 | 2 248 260,80 | 2 022 661,30 | 2 525 965,90 | 2 593 565,50 | 2 698 016,90 | 3 590 345,00 | 3 145 068,00 | 3 324 353,60 | 4 489 905,70 | 7 949 536,50 |
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
местных бюджетов* | 3 110 324,60 | 1 133 500,00 | 0 | 0 | 100 000,00 | 14 962,90 | 105 307,30 | 100 000,00 | 14 612,50 | 127 029,20 | 669 471,20 |
внебюджетных источников*** | 3 259 563,8 | 2 503 528,0 | 0,0 | 0,0 | 116 666,7 | 148 247,4 | 489 966,7 | 1 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Капитальные вложения, | 1 133 500,0 | 1 133 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
местных бюджетов* | 1 133 500,0 | 1 133 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетных источников*** | 2 503 528,0 | 2 503 528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
НИОКР**, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетных источников*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, | 56 741 853,70 | 3 381 760,80 | 2 022 661,30 | 2 525 965,90 | 2 693 565,50 | 2 712 979,80 | 3 695 652,30 | 3 245 068,00 | 3 338 966,10 | 4 616 934,90 | 8 619 007,70 |
областного бюджета | 53 631 529,10 | 2 248 260,80 | 2 022 661,30 | 2 525 965,90 | 2 593 565,50 | 2 698 016,90 | 3 590 345,00 | 3 145 068,00 | 3 324 353,60 | 4 489 905,70 | 7 949 536,50 |
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
местных бюджетов* | 3 110 324,60 | 1 133 500,00 | 0 | 0 | 100 000,00 | 14 962,90 | 105 307,30 | 100 000,00 | 14 612,50 | 127 029,20 | 669 471,20 |
внебюджетных источников*** | 756 035,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116 666,7 | 148 247,4 | 489 966,7 | 1 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего по государственной программе | 56 741 853,70 | 3 381 760,80 | 2 022 661,30 | 2 525 965,90 | 2 693 565,50 | 2 712 979,80 | 3 695 652,30 | 3 245 068,00 | 3 338 966,10 | 4 616 934,90 | 8 619 007,70 |
Всего налоговых расходов | 1 784 209,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211 369,0 | 212 452,0 | 235 385,0 | 281 250,8 |
*Указываются прогнозные объемы.
**Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
*** Средства внебюджетных источников отражены справочно и не включены в общий объем расходов по программе.