Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 апреля 2013 года N 200-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" НА 2012 - 2016 ГОДЫ

{Утратил силу - постановление Правительства Мурманской Области от 31.12.2013 N 783-ПП}


Правительство Мурманской области постановляет:

внести в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 483-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 11.04.2013 N 162-ПП), изменения согласно приложению.

Губернатор

Мурманской области М. Ковтун


Приложение
к постановлению Правительства Мурманской области
от 18.04.2013 N 200-ПП

Изменения в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012 - 2016 годы


1. В паспорте программы позицию "Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)" изложить в редакции:

"Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие  затраты  на  реализацию  Программы составят 1016 168,6 тыс. рублей

Источник финанси-рования

Всего
 на 2012
 - 2016 годы

По годам реализации Программы

2012 г .

2013 г .

2014 г .

2015 г .

2016 г .

ИТОГО

1016 168,6

201 107,8

279 472,9

228 777,9

114 050,0

192 760,0

Областной бюджет

1015 972,8

200 912,0

279 472,9

228 777,9

114 050,0

192 760,0

Средства государст-венных внебюджет-ных фондов

195,8

195,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов
 социального обслуживания"

ИТОГО

888 964,1

183 398,10

238 766,00

195 500,00

109 100,00

162 200,00

Областной бюджет

888 964,1

183 398,10

238 766,00

195 500,00

109 100,00

162 200,00

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области"

ИТОГО

127 204,5

17 709,7

40 706,9

33 277,9

4 950,0

30 560,0

Областной бюджет

127 008,7

17 513,9

40 706,9

33 277,9

4 950,0

30 560,0

Средства государст-венных внебюджет-ных фондов

195,8

195,8

0,0

0,0

0,0

0,0"

2. Таблицу раздела 2 "Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции:

"N п/п

Цель,
 задачи и
 показатели
 (индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Источник данных

Степень
 влияния показателя (индикатор)
 на
 достижение
 цели (%)

2010 год

2011 год

Годы реализации Программы

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения

1

Доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ

%

Х

9,0

60,0

65,2

77,4

14,3

94,3

Министерство труда и социального развития Мурманской области

2

Доля учреждений социального обслуживания населения, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений

%

Х

8,6

17,1

31,4

31,4

31,4

31,4

Министерство труда и социального развития Мурманской области

3

Темп роста числа вновь созданных отделений и служб в учреждениях социального обслуживания населения по отношению к базовому показателю (2011 г. - 3 отделения)

%

Х

100,0

102,0

108,0

112,0

114,3

115,0

Министерство труда и социального развития Мурманской области

4

Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения

мест

21,8

21,8

21,9

23,0

25,9

26,1

29,5

Министерство труда и социального развития Мурманской области

5

Количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения

чел.

Х

Х

744

126 5

2284

2805

3226

Министерство труда и социального развития Мурманской области

Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания

1.1.

Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания

ед.

Х

42

-

172

27

136

-

Министерство строительства и территори-ального развития Мурманской области

35%

1.2.

Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания

ед.

-

-

-

4

-

-

1

Министерство строительства и территори-ального развития Мурманской области

5%

1.3.

Количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания

ед.

Х

Х

3

3

2

1

2

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

10%

Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области

2.1.

Количество отделений, служб, предоставляю-щих новые формы социального обслуживания граждан

ед.

Х

Х

23

30

44

49

51

Министерство труда и социального развития Мурманской области

15%

2.2.

Доля учреждений, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений

%

Х

9,0

57,1

88,6

88,2

88,2

97,1

Министерство труда и социального развития Мурманской области

25%

2.3.

Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта

ед.

Х

Х

11

11

9

3

8

Министерство труда и социального развития Мурманской области

10%"

3. Таблицу "Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм" раздела 5 изложить в редакции:

"Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм

(тыс. рублей)     

Источник финансирования

Всего на 2012 - 2016 годы

По годам реализации Программы

2012 г .

2013 г .

2014 г .

2015 г .

2016 г .

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ :

1016 168,6

201 107,8

279 472,9

228 777,9

114 050,0

192 760,0

Инвестиции в
 основной капитал

888 964,1

183 398,10

238 766,00

195 500,00

109 100,00

162 200,00

в том числе :

Областной бюджет

1016 168,6

201 107,8

279 472,9

228 777,9

114 050,0

192 760,0

Инвестиции в
 основной капитал

888 964,1

183 398,10

238 766,00

195 500,00

109 100,00

162 200,00

В том числе по подпрограммам

Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"

Всего по Подпрограмме

888 964,1

183 398,10

238 766,00

195 500,00

109 100,00

162 200,00

В том числе за счет средств:

областного бюджета

888 964,1

183 398,10

238 766,00

195 500,00

109 100,00

162 200,00

государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной капитал

888 964,1

183 398,10

238 766,00

195 500,00

109 100,00

162 200,00

Государственный заказчик

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

888 964,1

183 398,10

238 766,00

195 500,00

109 100,00

162 200,00

Инвестиции в
 основной капитал

888 964,1

183 398,10

238 766,00

195 500,00

109 100,00

162 200,00

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения
 Мурманской области"

Всего по
 Подпрограмме

127 204,5

17 709,7

40 706,9

33 277,9

4 950,0

30 560,0

В том числе за счет средств:

областного бюджета

127 008,7

17 513,9

40 706,9

33 277,9

4 950,0

30 560,0

государственных внебюджетных фондов

195,8

195,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в
  основной капитал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственный заказчик

Министерство труда и социального развития Мурманской области

127 204,5

17 709,7

40 706,9

33 277,9

4 950,0

30 560,0

Инвестиции в
 основной капитал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0"

4. В подпрограмме "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания":

4.1. В паспорте подпрограммы:

4.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)" изложить в редакции:


     "Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие  затраты  на  реализацию  Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 888 964,1  тыс. рублей
  (тыс. руб.)


Источник финансиро-вания

Всего
 на 2012
 - 2016 годы

По годам реализации Подпрограммы

2012 г .

2013 г .

2014 г .

2015 г .

2016 г .

Областной бюджет

888 964,1

183 398,10

238 766,00

195 500,00

109 100,00

162 200,00"

4.1.2. В позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" слова "274 проектных места" заменить словами "335 проектных мест".

4.2. Таблицу раздела 2 "Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в редакции:

"N п/п

Цель,
 задачи и показатели
 (индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Источник данных

2010 год

2011 год

Годы реализации Подпрограммы

2012 год

2013
 год

2014 год

2015 год

2016 год

1.

Число  введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания населения

ед.

Х

42

-

172

27

136

-

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

2

Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания населения

ед.

-

-

-

4

-

-

1

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

3

Количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания населения

ед.

Х

Х

3

3

2

1

2

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области"

4.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:

"Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета составит:

Источник финансирования

Всего
 на 2012 - 2014 годы

По годам реализации Подпрограммы

2012 г .

2013 г .

2014 г .

2015 г .

2016 г .

Областной бюджет

888 964,1

183 398,10

238 766,00

195 500,00

109 100,00

162 200,00

В том числе по государственным заказчикам:

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

888 964,1

183 398,10

238 766,00

195 500,00

109 100,00

162 200,00

Инвестиции в основной капитал

888 964,1

183 398,10

238 766,00

195 500,00

109 100,00

162 200,00"

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»