ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2013 года N 200-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" НА 2012 - 2016 ГОДЫ
{Утратил силу - постановление Правительства Мурманской Области от 31.12.2013 N 783-ПП}
Правительство Мурманской области постановляет:
внести в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 483-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 11.04.2013 N 162-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства Мурманской области
от 18.04.2013 N 200-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012 - 2016 годы
1. В паспорте программы позицию "Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)" изложить в редакции:
"Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на реализацию Программы составят 1016 168,6 тыс. рублей
Источник финанси-рования | Всего | По годам реализации Программы | ||||
2012 г . | 2013 г . | 2014 г . | 2015 г . | 2016 г . | ||
ИТОГО | 1016 168,6 | 201 107,8 | 279 472,9 | 228 777,9 | 114 050,0 | 192 760,0 |
Областной бюджет | 1015 972,8 | 200 912,0 | 279 472,9 | 228 777,9 | 114 050,0 | 192 760,0 |
Средства государст-венных внебюджет-ных фондов | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов | ||||||
ИТОГО | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 |
Областной бюджет | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 |
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области" | ||||||
ИТОГО | 127 204,5 | 17 709,7 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 |
Областной бюджет | 127 008,7 | 17 513,9 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 |
Средства государст-венных внебюджет-ных фондов | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" |
2. Таблицу раздела 2 "Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции:
"N п/п | Цель, | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | Источник данных | Степень | ||||||
2010 год | 2011 год | Годы реализации Программы | |||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||
Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения | |||||||||||
1 | Доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ | % | Х | 9,0 | 60,0 | 65,2 | 77,4 | 14,3 | 94,3 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | |
2 | Доля учреждений социального обслуживания населения, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений | % | Х | 8,6 | 17,1 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | |
3 | Темп роста числа вновь созданных отделений и служб в учреждениях социального обслуживания населения по отношению к базовому показателю (2011 г. - 3 отделения) | % | Х | 100,0 | 102,0 | 108,0 | 112,0 | 114,3 | 115,0 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | |
4 | Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения | мест | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 23,0 | 25,9 | 26,1 | 29,5 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | |
5 | Количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения | чел. | Х | Х | 744 | 126 5 | 2284 | 2805 | 3226 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | |
Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания | |||||||||||
1.1. | Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания | ед. | Х | 42 | - | 172 | 27 | 136 | - | Министерство строительства и территори-ального развития Мурманской области | 35% |
1.2. | Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания | ед. | - | - | - | 4 | - | - | 1 | Министерство строительства и территори-ального развития Мурманской области | 5% |
1.3. | Количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания | ед. | Х | Х | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | 10% |
Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области | |||||||||||
2.1. | Количество отделений, служб, предоставляю-щих новые формы социального обслуживания граждан | ед. | Х | Х | 23 | 30 | 44 | 49 | 51 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | 15% |
2.2. | Доля учреждений, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений | % | Х | 9,0 | 57,1 | 88,6 | 88,2 | 88,2 | 97,1 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | 25% |
2.3. | Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта | ед. | Х | Х | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | 10%" |
3. Таблицу "Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм" раздела 5 изложить в редакции:
"Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм
(тыс. рублей)
Источник финансирования | Всего на 2012 - 2016 годы | По годам реализации Программы | ||||
2012 г . | 2013 г . | 2014 г . | 2015 г . | 2016 г . | ||
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ : | 1016 168,6 | 201 107,8 | 279 472,9 | 228 777,9 | 114 050,0 | 192 760,0 |
Инвестиции в | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 |
в том числе : | ||||||
Областной бюджет | 1016 168,6 | 201 107,8 | 279 472,9 | 228 777,9 | 114 050,0 | 192 760,0 |
Инвестиции в | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 |
В том числе по подпрограммам | ||||||
Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания" | ||||||
Всего по Подпрограмме | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 |
В том числе за счет средств: | ||||||
областного бюджета | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 |
государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Инвестиции в основной капитал | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 |
Государственный заказчик | ||||||
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 |
Инвестиции в | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 |
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения | ||||||
Всего по | 127 204,5 | 17 709,7 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 |
В том числе за счет средств: | ||||||
областного бюджета | 127 008,7 | 17 513,9 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 |
государственных внебюджетных фондов | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Инвестиции в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственный заказчик | ||||||
Министерство труда и социального развития Мурманской области | 127 204,5 | 17 709,7 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 |
Инвестиции в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" |
4. В подпрограмме "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания":
4.1. В паспорте подпрограммы:
4.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)" изложить в редакции:
"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 888 964,1 тыс. рублей
(тыс. руб.)
Источник финансиро-вания | Всего | По годам реализации Подпрограммы | ||||
2012 г . | 2013 г . | 2014 г . | 2015 г . | 2016 г . | ||
Областной бюджет | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00" |
4.1.2. В позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" слова "274 проектных места" заменить словами "335 проектных мест".
4.2. Таблицу раздела 2 "Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в редакции:
"N п/п | Цель, | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | Источник данных | ||||||
2010 год | 2011 год | Годы реализации Подпрограммы | ||||||||
2012 год | 2013 | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||||
1. | Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания населения | ед. | Х | 42 | - | 172 | 27 | 136 | - | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2 | Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания населения | ед. | - | - | - | 4 | - | - | 1 | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
3 | Количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания населения | ед. | Х | Х | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области" |
4.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета составит:
Источник финансирования | Всего | По годам реализации Подпрограммы | ||||
2012 г . | 2013 г . | 2014 г . | 2015 г . | 2016 г . | ||
Областной бюджет | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 |
В том числе по государственным заказчикам: | ||||||
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 |
Инвестиции в основной капитал | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00" |