Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие транспортной системы Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам: | государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
| |
Всего, в том числе: | 132 148 681,40 | |
2015 год | 10 150 558,10 | |
2016 год | 12 083 307,70 | |
2017 год | 15 768 681,50 | |
2018 год | 16 075 325,20 | |
2019 год | 19 180 794,60 | |
2020 год | 18 480 567,30 | |
2021 год | 20 409 155,60 | |
2022 год | 20 000 291,40 | |
подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 72 547 928,60 | |
2015 год | 4 005 632,40 | |
2016 год | 4 795 707,50 | |
2017 год | 6 916 605,10 | |
2018 год | 8 949 564,60 | |
2019 год | 12 312 475,80 | |
2020 год | 11 717 337,80 | |
2021 год | 11 462 604,40 | |
2022 год | 12 388 001,00 | |
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 26 192 986,70 | |
2015 год | 4 102 279,00 | |
2016 год | 3 789 042,50 | |
2017 год | 4 105 848,30 | |
2018 год | 1 721 526,30 | |
2019 год | 1 747 509,00 | |
2020 год | 2 192 528,60 | |
2021 год | 4 957 592,10 | |
2022 год | 3 576 660,90 | |
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 7 039 912,40 | |
2015 год | 259 551,10 | |
2016 год | 562 954,30 | |
2017 год | 797 445,70 | |
2018 год | 999 153,20 | |
2019 год | 1 768 900,40 | |
2020 год | 1 076 906,10 | |
2021 год | 951 411,80 | |
2022 год | 623 589,80 | |
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 6 219 756,4 | |
2015 год | 630 830,0 | |
2016 год | 1 888 115,3 | |
2017 год | 1 901 280,0 | |
2018 год | 497 794,1 | |
2019 год | 0,0 | |
2020 год | 0,0 | |
2021 год | 0,0 | |
2022 год | 1 301 737,0 | |
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 0,0 | |
2015 год | 0,0 | |
2016 год | 0,0 | |
2017 год | 0,0 | |
2018 год | 0,0 | |
2019 год | 0,0 | |
2020 год | 0,0 | |
2021 год | 0,0 | |
2022 год | 0,0 | |
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 1 499 424,90 | |
2015 год | 1 143 265,60 | |
2016 год | 47 119,10 | |
2017 год | 49 964,30 | |
2018 год | 51 635,80 | |
2019 год | 53 488,20 | |
2020 год | 51 317,30 | |
2021 год | 51 317,30 | |
2022 год | 51 317,30 | |
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 18 648 672,40 | |
2015 год | 9 000,00 | |
2016 год | 1 000 369,00 | |
2017 год | 1 997 538,10 | |
2018 год | 3 855 651,20 | |
2019 год | 3 298 421,20 | |
2020 год | 3 442 477,50 | |
2021 год | 2 986 230,00 | |
2022 год | 2 058 985,40 | |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы: - среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 42 916,5 руб.; - инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 40,8 млрд. руб. Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" Индикаторы: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 36,90%; - доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 39,96%; - количество мест концентрации дорожно - транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети - 60,3%; - доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии - 81,9%; - доля дорожной сети Нижегородской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии - 82,8%; - доля дорожной сети Дзержинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии - 75,5%; - доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки - 3,5%. Непосредственные результаты: - протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014-2022 годы - 5 227,81 км.; - протяженность отремонтированных мостов за 2013-2022 годы - 3 569,69 п. м.; - количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности, - 15 шт. Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" Индикаторы: - темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 126,17 км.; - количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015-2022 годы - 50 шт.; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения за 2015-2022 годы - 232,23 км. Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" По итогам 2022 года будут достигнуты следующие непосредственные результаты Подпрограммы: - количество лиц, погибших в результате ДТП - 386; - количество детей, погибших в результате ДТП - 13; - количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения (социальный риск), - 11,93; - количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,09. Снижение смертности в результате ДТП по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего 8,39 человек на 100 тысяч населения к 2022 году. Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" Индикаторы: - увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - общая протяженность действующих линий метрополитена - 22,00 км. Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" Индикаторы: - экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.; - снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,80 тонны; - экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб. Непосредственные результаты Подпрограммы: - количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост на 28 единиц по отношению к 2014 году |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и сноски к ней подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
Наименование и нумерация мероприятия* | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс.руб. | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Цель государственной Программы: | 10150 558,1 | 12083 307,7 | 15768 681,5 | 16 075 325,2 | 19 180 794,6 | 18 480 567,3 | 20 409 155,6 | 20 000 291,4 | 132148 681,4 | |||||
Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 6 916 605,1 | 8 949 564,6 | 12 312 475,8 | 11 717 337,8 | 11 462 604,4 | 12 388 001,0 | 72 547 928,6 | |||||
Основное мероприятие 1.1. | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 2 308 566,0 | 2 370 604,4 | 2 534 206,4 | 2 711 281,1 | 2 963 022,2 | 3 268 288,6 | 3 415 318,4 | 3 252 400,0 | 22 823 687,1 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД" * | 1 426 642,0 | 1 425 806,2 | 2 761 391,0 | 4 878 310,5 | 2 845 152,3 | 454 460,3 | 198 848,6 | 0,0 | 13 990 610,9 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Прочие расходы, капитальные вложения | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД" * | 252 778,8 | 263 019,9 | 338 206,3 | 462 359,8 | 481 378,5 | 626 201,4 | 547 795,7 | 361 530,0 | 3 333 270,4 | ||
Основное мероприятие 1.4. | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 17 645,6 | 660 632,3 | 1 205 971,1 | 763 279,0 | 707 233,2 | 54 263,0 | 0,0 | 0,0 | 3 409 024,2 | ||
Основное мероприятие 1.5. | Прочие расходы | 2016-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 63 603,9 | 76 830,3 | 64 141,6 | 72 830,9 | 867 786,4 | 218 092,5 | 0,0 | 1 363 285,6 | ||
Основное мероприятие 1.6 | Прочие расходы | 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 12 040,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 040,8 | ||
Основное мероприятие 1.7 | Прочие расходы | 2018-2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 547,6 | 1 082 124,1 | 1 516,6 | 0,0 | 0,0 | 1 113 188,3 | ||
Основное мероприятие 1.8 | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 645,0 | ||
Основное мероприятие 1.9 | Прочие расходы | 2019-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 160 734,6 | 6 444 821,5 | 7 082 549,2 | 8 774 071,0 | 26 462 176,3 | ||
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | 4 102 279,0 | 3 789 042,5 | 4 105 848,3 | 1 721 526,3 | 1 747 509,0 | 2 192 528,6 | 4 957 592,1 | 3 576 660,9 | 26 192 986,7 | |||||
Основное мероприятие 2.1. | Капитальные вложения | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 3 124 617,8 | 2 518 452,4 | 2 298 933,8 | 341 881,2 | 563 945,9 | 468 366,2 | 3 076 927,0 | 3 056 660,9 | 15 449 785,2 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Капитальные вложения | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД" * | 454 230,0 | 554 793,6 | 542 954,6 | 158 943,2 | 199 118,3 | 1 205 802,3 | 710 398,8 | 520 000,0 | 4 346 240,8 | ||
Основное мероприятие 2.3. | Капитальные вложения | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 483 716,1 | 499 121,7 | 267 443,2 | 446 509,2 | 453 864,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 150 654,9 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Капитальные вложения | 2015-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 620,0 | 0.0 | 212 567,0 | 221 069,7 | 0,0 | 624 256,7 | ||
Основное мероприятие 2.5 | Капитальные вложения | 2015-2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 39 715,1 | 198 524,0 | 996 516,7 | 506 533,1 | 45 447,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 786 736,6 | ||
Основное мероприятие 2.6 | Капитальные вложения | 2016-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 18 150,8 | 0,0 | 0,0 | 71 601,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89 752,7 | ||
Основное мероприятие 2.7 | Капитальные вложения | 2016-2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.8 | Капитальные вложения | 2018-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 039,6 | 126 490,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203 530,1 | ||
Основное мероприятие 2.9 | Капитальные вложения | 2019-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201 500,0 | 577 367,6 | 0,0 | 778 867,6 | ||
Основное мероприятие 2.10 | Капитальные вложения | 2019-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287 040,0 | 104 293,1 | 371 829,0 | 0,0 | 763 162,1 | ||
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | 259 551,1 | 562 954,3 | 797 445,7 | 999 153,20 | 1 768 900,40 | 1 076 906,10 | 951 411,80 | 623 589,80 | 7 039 912,40 | |||||
Основное мероприятие 3.1. | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*, Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области*, УГИБДД*, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 127 446,0 | 127 841,0 | 139 385,1 | 136 746,40 | 156 690,30 | 230 026,30 | 524 206,60 | 318 601,20 | 1 760 942,90 | ||
Основное мероприятие 3.3. | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 54 823,3 | 72 068,7 | 100 287,8 | 100 502,90 | 109 308,20 | 187 217,80 | 187 217,80 | 187 217,80 | 998 644,30 | ||
Основное мероприятие 3.4. | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 5 174,0 | 5 174,0 | 5 773,6 | 4 915,30 | 7 667,00 | 7 667,00 | 7 667,00 | 7 667,00 | 51 704,90 | ||
Основное мероприятие 3.5. | Прочие расходы/ капитальные вложения | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 315,2 | 261 316,5 | 408 921,0 | 471 858,00 | 242 804,20 | 366 030,90 | 62 579,50 | 63 505,40 | 1 906 330,70 | ||
Основное мероприятие 3.6. | Прочие расходы | 2015-2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО *, ФАУ "Нижегородский ЦППК"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3.7. | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3.8. | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 530,00 | ||
Основное мероприятие 3.9. | Прочие расходы | 2015-2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 700,0 | 107,1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,10 | ||
Основное мероприятие 3.10. | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 521,50 | ||
Основное мероприятие 3.11. | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 118,00 | ||
Основное мероприятие 3.12. | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055,10 | ||
Основное мероприятие 3.13. | Прочие расходы | 2015-2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 2 868,0 | 6 497,0 | 0,0 | 0,00 | 779 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 381,00 | ||
Основное мероприятие 3.14. | Прочие расходы | 2015-2018 | Приволжское МУГАДН* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3.15. | Прочие расходы | 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 15 531,3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 531,30 | ||
Основное мероприятие 3.16 | Прочие расходы | 2016-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 43 868,7 | 109 969,4 | 111 630,60 | 118 816,20 | 118 865,70 | 0,00 | 0,00 | 503 150,60 | ||
Основное мероприятие 3.17 | Прочие расходы | 2016-2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 30 550,0 | 14 100,0 | 172 500,00 | 54 753,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 903,30 | ||
Основное мероприятие 3.18 | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 7 707,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707,30 | ||
Основное мероприятие 3.19 | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 11 301,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 301,50 | ||
Основное мероприятие 3.20 | Прочие расходы | 2019-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД", администрация г.Нижний Новгород* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 598,40 | 46 598,40 | ||
Основное мероприятие 3.21 | Прочие расходы | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 14 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 250,00 | ||
Основное мероприятие 3.22 | Прочие расходы | 2019-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 285 595,20 | 167 098,40 | 169 740,90 | 0,00 | 622 434,50 | ||
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 901 280,0 | 497 794,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 6 219 756,4 | |||||
Основное мероприятие 4.1. | Капитальные вложения | 2014-2022 | Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода* | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 901 280,0 | 497 794,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 6 219 756,4 | ||
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Основное мероприятие 5.1. | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.2. | Капитальные вложения | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.3. | Капитальные вложения | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 49 964,3 | 51 635,8 | 53 488,2 | 51 317,3 | 51 317,3 | 51 317,3 | 1 499 424,9 | |||||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области": | 9 000,0 | 1 000 369,0 | 1 997 538,1 | 3 855 651,2 | 3 298 421,2 | 3 442 477,5 | 2 986 230,0 | 2 058 985,4 | 18 648 672,4 | |||||
1. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно - изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства | Капитальные вложения | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 9 000,0 | 0,0 | 7 616,5 | 0,0 | 5 545,8 | 18 777,3 | 12 870,0 | 0,0 | 53 809,6 | ||
1.1. Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | Капитальные вложения | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области* | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | ||
1.2. Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области". | Капитальные вложения | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области* | 0,0 | 0,0 | 7 616,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 616,5 | ||
1.3. Разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на объект "Строительство автостанции и перехватывающей парковки в с.Дивеево Нижегородской области" | Капитальные вложения | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 264,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 264,8 | ||
1.4. Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства | Капитальные вложения | 2020-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 958,8 | 12 870,0 | 0,0 | 28 828,8 | ||
1.5. Реконструкция здания автостанции в г.Княгинино Нижегородской области по ул.Ленина, д. 74 | Капитальные вложения | 2019-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
|
|
|
| 1 281,0 | 2 818,5 |
|
| 4 099,5 | ||
2. Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 1 000 369,0 | 393 927,6 | 245 723,8 | 283 146,7 | 242 715,6 | 242 715,6 | 207 573,6 | 2 616 171,9 | ||
3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере транспорта | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД, ГКУ НО "ЦБДД", АО "ВВППК", АО "НКД", авиакомпании*,АО "Корпорация развития Нижегородской области"* | 0,0 | 0,0 | 305 364,3 | 303 706,4 | 496 548,3 | 704 796,5 | 643 705,2 | 304 823,3 | 2 758 944,0 | ||
3.1. Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "ВВППК"* | 0,0 | 0,0 | 236 242,0 | 250 721,9 | 403 107,0 | 403 107,0 | 403 107,0 | 228 661,8 | 1 924 946,7 | ||
3.2. Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 7 702,9 | 7 428,6 | 8 653,5 | 8 653,5 | 8 653,5 | 9 051,4 | 50 143,4 | ||
3.3. Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 23 727,9 | 18 457,0 | 13 725,6 | 9 722,9 | 5 760,0 | 2 122,0 | 73 515,4 | ||
3.4. Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, | 0,0 | 0,0 | 37 691,5 | 27 098,9 | 71 062,2 | 198 888,1 | 198 888,1 | 37 691,5 | 571 320,3 | ||
3.5. Субсидия на возмещение затрат на приобретение судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" на основе финансовой аренды (лизинга) | Прочие расходы | 2018-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "Корпорация развития Нижегородской области"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 425,0 | 27 296,6 | 27 296,6 | 139 018,2 | ||
4. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта* | 0,0 | 0,0 | 1 027 852,9 | 994 976,4 | 1 734 894,9 | 1 375 229,6 | 1 375 229,6 | 1 073 792,6 | 7 581 976,0 | ||
4.1. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов) | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта* | 0,0 | 0,0 | 1 027 852,9 | 994 976,4 | 1 734 894,9 | 1 375 229,6 | 1 375 229,6 | 1 073 792,6 | 7 581 976,0 | ||
5. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 261 904,0 | 819 755,4 | 393 622,0 | 384 146,6 | 238 913,7 | 0,0 | 2 098 341,7 | ||
5.1. Субсидии на закупку подвижного состава, капитально-восстановительный ремонт (модернизацию) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года, шт. | Прочие расходы | 2017-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Администрация города Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 191 904,0 | 410 320,0 | 351 510,0 | 351 510,0 | 216 910,0 | 0,0 | 1 522 154,0 | ||
5.2. Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Администрация города Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 37 094,0 *** | 42 471,0 | 42 112,0 | 32 636,6 | 22 003,7 | 0,0 | 139 223,3 | ||
5.3. Субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017-2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода, администрация г. Дзержинска Нижегородской области** | 0,0 | 0,0 | 70 000,00 | 317 664,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387 664,10 | ||
5.4. Субсидии на оборудование станций метрополитена стационарными и мобильными подъемными устройствами | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 347,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 347,20 | ||
5.5. Субсидии на создание системы маршрутного ориентирования пешеходов и пассажиров на транспорте на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 459,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 459,10 | ||
5.6. Субсидии на организацию работы колл-центра для сотрудников транспортной сферы | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 494,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 494,00 | ||
6. Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО | 0,0 | 0,0 | 872,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 872,8 | ||
7. Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 г. № 558) | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта** | 0,0 | 0,0 | 365 052,5 **** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
8. Финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406 693,3 | 244 016,0 | 244 016,0 | 0,0 | 0,0 | 894 725,3 | ||
8.1. Субсидии на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406 693,3 | 244 016,0 | 244 016,0 | 0,0 | 0,0 | 894 725,3 | ||
9. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прочие расходы | 2018-2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 080 000,0 | 50 225,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 130 225,6 | ||
9.1. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Дзержинск Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Дзержинск* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | ||
9.2. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нижний Новгород | Прочие расходы | 2018-2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 50 225,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 050 225,6 | ||
10. Создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 795,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 795,9 | ||
10.1. Расходы на создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 099,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 099,7 | ||
10.2. Расходы на содержание учреждений, осуществляющих управление пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 696,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 696,2 | ||
11. Предоставление субсидии на закупку подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий | Прочие расходы | 2020-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472 795,9 | 472 795,9 | 472 795,9 | 1 418 387,7 | ||
11.1. Субсидии на закупку подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий | Прочие расходы | 2020-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Администрация города Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472 795,9 | 472 795,9 | 472 795,9 | 1 418 387,7 | ||
12. Предоставление субсидий на приобретение подвижного состава бюджетам муниципальных районов и городских округов, входящих в паломническо-туристический кластер Арзамас - Дивеево - Саров Нижегородской области | Прочие расходы | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 235,0 | ||
12.1. Субсидии на закупку приобретение подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий, входящих в паломническо- туристический кластер Арзамас - Дивеево - Саров Нижегородской области | Прочие расходы | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Арзамас Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 235,0 | ||
13. Устройство транспортно- пересадочных узлов и автостанций, в том числе путем приобретения зданий | Прочие расходы | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 186,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 186,9 | ||
13.1. Приобретение здания автостанции в городе Кстово Нижегородской области и права аренды земельного участка | Прочие расходы | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | ||
13.2. Устройство транспортно- пересадочного узла в г.Шахунья | Прочие расходы | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 186,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 186,9 |
* - по согласованию.
** - при условии участия.
*** - финансирование за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
**** - финансирование за счет неиспользованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 г. № 558. ".
2.2. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
2.2.1. Таблицу после абзаца третьего изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам) | % |
2015 год | |
содержание | 19,313 |
ремонт | 17,266 |
кап. ремонт | 0,130 |
2016 год |
|
содержание | 19,189 |
ремонт | 13,594 |
кап. ремонт | 0,857 |
2017 год | |
содержание | 19,538 |
ремонт | 30,244 |
кап. ремонт | 0,196 |
2018 год | |
содержание | 19,886 |
ремонт | 50,479 |
кап. ремонт | 0,000 |
2019 год |
|
содержание | 21,053 |
ремонт | 85,823 |
кап. ремонт | 1,569 |
2020 год |
|
содержание | 22,888 |
ремонт | 64,743 |
кап. ремонт | 5,591 |
2021 год |
|
содержание | 23,108 |
ремонт | 48,752 |
кап. ремонт | 6,812 |
2022 год |
|
содержание | 17,309 |
ремонт | 16,137 |
кап. ремонт | 1,005 |
".
2.2.2. Позиции "Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", "Подпрограмма 2 ""Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", "Прочие мероприятия в рамках государственной программы" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | ||||||||||||
Индикаторы | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
1. | Доля автомобильных дорог Нижегородской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям | % | 29,88 | 28,32 | 28,02 | 28,53 | 29,03 | 29,90 | 34,70 | 35,40 | 36,10 | 36,90 |
2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог | % | 0,0 | 0,0 | 3,16 | 4,68 | 8,85 | 13,86 | 20,33 | 27,47 | 33,26 | 39,96 |
3. | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 29,9 | 34,7 | 35,4 | 36,1 | 36,9 |
4. | Количество мест концентрации дорожно- транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 92,1 | 84,1 | 76,2 | 68,3 | 60,3 |
5. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,6 | 64,9 | 76,0 | 78,6 | 80,2 | 81,9 |
6. | Доля дорожной сети Нижегородской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 69,5 | 79,3 | 81,1 | 82,0 | 82,8 |
7. | Доля дорожной сети Дзержинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 32,4 | 52,4 | 60,5 | 67,5 | 75,5 |
8. | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 17,9 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
| ||||||
1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км | 0,0 | 0,0 | 410,94 | 607,94 | 1 152,86 | 1 807,33 | 2 648,77 | 3 585,13 | 4 345,34 | 5 227,81 |
2. | Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом) | п.м | 0,0 | 0,0 | 436,00 | 462,00 | 1 579,90 | 1 904,46 | 3 114,69 | 3 264,69 | 3 414,69 | 3 569,69 |
3. | Количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно- техническими системами обеспечения транспортной безопасности (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 15 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры
Нижегородской области"