Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие культуры и туризма Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299
1. В разделе 1 "Паспорт госпрограммы":
1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего на реализацию госпрограммы - 12 919 100,2 рублей, в том числе: 2015 год - 1 069 262,4 тыс. рублей; 2016 год - 1 544 955,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 819 933,7 тыс. рублей; 2018 год - 1 909 788,5 тыс. рублей; 2019 год - 2 946 135,6 тыс. рублей; 2020 год - 1 790 743,3 тыс. рублей; 2021 год - 1 838 281,7 тыс. рублей. Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 1 934 554,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 51 219,6 тыс. рублей; 2016 год - 522 595,3 тыс. рублей; 2017 год - 278 470,8 тыс. рублей; 2018 год - 306 161,2 тыс. рублей; 2019 год - 607 719,8 тыс. рублей; 2020 год - 33 399,7 тыс. рублей; 2021 год - 134 988,1 тыс. рублей. Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 7 520 945,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 793 371,6 тыс. рублей; 2016 год - 797 506,5 тыс. рублей; 2017 год - 910 794,3 тыс. рублей; 2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей; 2019 год - 1 513 771,4 тыс. рублей; 2020 год - 1 202 672,9 тыс. рублей; 2021 год - 1 230 392,9 тыс. рублей. Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 2 556 122,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 190 245,9 тыс. рублей; 2016 год - 191 550,8 тыс. рублей; 2017 год - 561 931,5 тыс. рублей; 2018 год - 441 530,3 тыс. рублей; 2019 год - 414 012,1 тыс. рублей; 2020 год - 378 425,7 тыс. рублей; 2021 год - 378 425,7 тыс. рублей. Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 264 379,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 34 425,3 тыс. рублей; 2016 год - 33 302,4 тыс. рублей; 2017 год - 44 901,1 тыс. рублей; 2018 год - 41 185,6 тыс. рублей; 2019 год - 37 074,2 тыс. рублей; 2020 год - 36 745,5 тыс. рублей; 2021 год - 36 745,5 тыс. рублей. Всего на реализацию подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" - 643 098,7 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 23 836,0 тыс. рублей; 2018 год - 48 475,6 тыс. рублей; 2019 год - 373 558,1 тыс. рублей; 2020 год - 139 499,5 тыс. рублей; |
".
1.2. В непосредственном результате "Число объектов, введенных в эксплуатацию, 34" позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" цифры "34" заменить цифрами "47".
2. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий госпрограммы
Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Цели государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области": Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства. Обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии. Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры. Формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области. | 1069 262,4 | 1544 955,0 | 1819 933,7 | 1909 788,5 | 2946 135,6 | 1790 743,3 | 1838 281,7 | 12919 100,2 | ||||
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально - технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | 51 219,6 | 522 595,3 | 278 470,8 | 306 161,2 | 607 719,8 | 33 399,7 | 134 988,1 | 1 934 554,5 | ||||
Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры | Капвложения | 2015 - 2021 | МКНО, ОМСУ (по согласованию) | 36 545,0 | 297 822,0 | 214 356,5 | 147 614,2 | 144 090,2 | - | 79 544,2 | 919 972,1 | |
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию) | 11 074,4 | 142 802,0 | 10 661,1 | 55 238,0 | 182 433,1 | 18 168,6 | 18 168,6 | 438 545,8 | |
Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию) | 3 600,2 | 1 971,3 | 2 233,2 | 1 880,7 | 17 041,9 | 1 763,4 | 1 763,4 | 30 254,1 | |
Основное мероприятие 1.4. Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры | Прочие расходы | 2017 - 2021 | МКНО, ОМСУ (по согласованию) | - | - | 10 000,0 | 13 467,7 | 13 467,7 | 13 467,7 | 13 467,7 | 63 870,8 | |
Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры | Прочие расходы | 2016 - 2021 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию) | - | 80 000,0 | - | 20 588,0 | 47 910,9 | - | 148 498,9 | ||
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно - реставрационные работы муниципальных учреждений культуры | Прочие расходы | 2017 - 2021 | МКНО, ОМСУ (по согласованию) | 41 220,0 | 67 372,6 | 114 201,5 | 22 044,2 | 244 838,3 | ||||
Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области | Прочие расходы | 2019 - 2021 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию) | 20 000,0 | 20 000,0 | |||||||
Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области | Прочие расходы | 2017 - 2021 | МКНО, ОМСУ (по согласованию) | 17 972,2 | 17 972,2 | |||||||
Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры | Прочие расходы | 2019 - 2021 | МКНО, ОМСУ (по согласованию) | 50 602,3 | 50 602,3 | |||||||
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" | 793 371,6 | 797 506,5 | 910 794,3 | 1072 435,8 | 1513 771,4 | 1202 672,9 | 1230 392,9 | 7 520 945,4 | ||||
Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию) | 170,0 | - | - | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 770,0 | |
Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию) | 6 551,2 | 10 959,2 | 14 747,0 | 13 348,5 | 34 161,5 | 6 585,5 | 6 485,5 | 92 838,4 | |
Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО | 629,7 | 947,7 | 712,0 | 951,5 | 545,4 | 545,4 | 545,4 | 4 877,1 | |
Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО | 1 300,0 | 1 400,0 | 1 500,0 | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 800,0 | 1 900,0 | 11 200,0 | |
Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию) | 26 021,0 | 15 101,3 | 19 522,4 | 65 981,7 | 363 806,6 | 116 177,1 | 143 897,1 | 750 507,2 | |
Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО, государственные театрально - концертные учреждения (по согласованию) | 464 340,7 | 467 476,4 | 558 757,6 | 649 653,8 | 717 805,8 | 699 520,8 | 699 520,8 | 4 257 075,9 | |
Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (по согласованию) | 42 571,6 | 43 388,3 | 50 304,0 | 56 254,4 | 61 748,8 | 59 348,8 | 59 348,8 | 372 964,7 | |
Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО, Методкабинет (по согласованию) | 2 486,2 | - | - | - | - | - | - | 2 486,2 | |
Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства | Прочие расходы | 2016 - 2021 | МКНО, ГБПОУ (по согласованию) | - | 253 904,7 | 257 016,1 | 266 952,6 | 300 206,1 | 288 777,2 | 288 777,2 | 1 655 633,9 | |
Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование | Прочие расходы | 2016 - 2021 | МКНО, Центр художественного образования (по согласованию) | - | 4 328,9 | 4 287,7 | 4 361,7 | 4 410,4 | 4 410,4 | 4 410,4 | 26 209,5 | |
Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО, ГБПОУ (по согласованию) | 240 248,4 | - | - | - | - | - | - | 240 248,4 | |
Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО, ГБПОУ (по согласованию) | 8 804,5 | - | - | - | - | - | - | 8 804,5 | |
Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО, ГБПОУ (по согласованию) | 248,3 | - | - | - | - | - | - | 248,3 | |
Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Прочие расходы | 2017 - 2021 | МКНО, ОМСУ (по согласованию) | 3 268,4 | 7 385,3 | 7 385,3 | 7 385,3 | 7 385,3 | 32 809,6 | |||
Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Прочие расходы | 2017 - 2021 | МКНО, ОМСУ (по согласованию), государственные учреждения культуры (по согласованию) | 679,1 | 5 946,3 | 5 310,5 | 1 431,4 | 1 431,4 | 14 798,7 | |||
Основное мероприятие 2.A2. Федеральный проект "Творческие люди" | Прочие расходы | 2019 - 2021 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию) | - | - | - | - | 16 491,0 | 16 491,0 | 16 491,0 | 49 473,0 | |
Основное мероприятие 2.A3. Федеральный проект "Цифровая культура" | Прочие расходы | 2019 - 2021 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма 3 "Наследие" | 190 245,9 | 191 550,8 | 561 931,5 | 441 530,3 | 414 012,1 | 378 425,7 | 378 425,7 | 2 556 122,0 | ||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию) | 2 567,5 | 1 097,7 | 5 240,0 | 9 105,0 | 12 928,4 | 748,4 | 748,4 | 32 435,4 | |
Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО, НГИАМЗ (по согласованию), Музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (по согласованию) | 1 321,5 | 1 576,6 | 1 397,0 | 1 070,0 | 3 211,0 | 81,0 | 81,0 | 8 738,1 | |
Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО, ОНМЦ (ЦНТ) (по согласованию) | 2 277,0 | 1 735,0 | 1 976,1 | 1 235,0 | 2 693,4 | 1 493,4 | 1 493,4 | 12 903,3 | |
Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности | Прочие расходы | 2015 - 2016 | МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (по согласованию), Центр культуры "Рекорд" (по согласованию) | 93,6 | 82,4 | - | - | - | - | 176,0 | ||
Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию) | 108 022,9 | 109 955,8 | 127 964,9 | 148 097,2 | 172 565,5 | 155 143,3 | 155 143,3 | 976 892,9 | |
Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО, НГИАМЗ (по согласованию), Музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (по согласованию) | 51 599,5 | 52 854,4 | 66 176,9 | 172 744,4 | 177 320,5 | 175 666,3 | 175 666,3 | 872 028,3 | |
Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности | Прочие расходы | 2015 | МКНО, ОНМЦ (по согласованию) | 19 481,6 | - | - | - | - | - | 19 481,6 | ||
Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (по согласованию) | 4 882,3 | 9 493,4 | 4 085,6 | 2 069,8 | 1 408,8 | 1 408,8 | 1 408,8 | 24 757,5 | |
Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов | Прочие расходы | 2016 - 2021 | МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию) | - | 14 755,5 | 19 886,0 | 17 173,4 | 18 130,3 | 18 130,3 | 18 103,3 | 106 205,8 | |
Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" | Прочие расходы | 2017 | МКНО, АНО "КПИП "Нижний Новгород 800" (по согласованию) | - | - | 167 540,0 | - | - | - | 167 540,0 | ||
Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества | Прочие расходы | 2017 - 2021 | МКНО, Центр народного творчества (по согласованию) | - | - | 8 401,2 | 11 790,9 | 13 398,0 | 13 398,0 | 13 398,0 | 60 386,1 | |
Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры | Прочие расходы | 2017 - 2021 | 4 293,5 | 2 666,0 | 2 568,7 | 11 126,2 | 11 126,2 | 31 780,6 | ||||
Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников | Прочие расходы | 2015 - 2016 | МКНО, ОМСУ (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы | Прочие расходы | 2017 | МКНО, ОМСУ (по согласованию) | - | - | 154 970,3 | - | - | - | 154 970,3 | ||
Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Прочие расходы | 2018 - 2021 | МКНО, ОМСУ (по согласованию) | - | - | - | 59 392,4 | - | - | 59 392,4 | ||
Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Прочие расходы | 2018 - 2021 | МКНО, ОМСУ (по согласованию) | - | - | - | 16 186,2 | - | - | 16 186,2 | ||
Основное мероприятие 3.A1. Федеральный проект "Культурная среда" | Прочие расходы | 2019 - 2021 | МКНО, ОМСУ (по согласованию) | - | - | - | - | 8 557,5 | - | - | 8 557,5 | |
Основное мероприятие 3.A2. Федеральный проект "Творческие люди" | Прочие расходы | 2019 - 2021 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию) | - | - | - | - | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 230,0 | 3 690,0 | |
Основное мероприятие 3.A3. Федеральный проект "Цифровая культура" | Прочие расходы | 2019 - 2021 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | 34 425,3 | 33 302,4 | 44 901,1 | 41 185,6 | 37 074,2 | 36 745,5 | 36 745,5 | 264 379,6 | ||||
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | - | - | 23 836,0 | 48 475,6 | 373 558,1 | 139 499,5 | 57 729,5 | 643 098,7 | ||||
Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма | НИР, прочие расходы | 2017 - 2021 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО*** | - | - | - | - | 12 500,0 | - | - | 12 500,0 | |
Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма | Прочие расходы | 2017 - 2021 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | 3 630,0 | 12 850,0 | 500,0 | 500,0 | 17 480,0 | |
Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров | Прочие расходы | 2018 - 2021 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | 10 000,0 | 210 703,7 | - | - | 220 703,7 | |
Капвложения | 2018 - 2021 | министерство экологии и природных ресурсов НО, министерство энергетики и жилищно - коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО | - | - | - | - | 73 561,1 | 116 206,2 | 34 436,2 | 224 203,5 | ||
Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма | Прочие расходы | 2017 - 2021 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | 100,0 | 1 000,0 | 1 250,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 4 450,0 | |
Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках | Прочие расходы | 2017 - 2021 | МКНО, МПТП НО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | 9 118,4 | 17 800,7 | 47 160,9 | 9 074,9 | 9 074,9 | 92 229,8 | |
Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско- информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели | Прочие расходы | 2017 - 2021 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | 14 517,6 | 13 070,5 | 12 032,4 | 10 168,4 | 10 168,4 | 59 957,3 | |
Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области | Прочие расходы | 2017 - 2021 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма | Прочие расходы | 2017 - 2021 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма | Прочие расходы | 2017 - 2021 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | 100,0 | 2 974,4 | 3 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 11 574,4 | |
Основное мероприятие 5.T4. Федеральный проект "Экспорт услуг" | Прочие расходы | 2019 - 2021 | Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
*** Главным распорядителем бюджетных средств является управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области в рамках Подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области".".
2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" раздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных
результатах
№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | ||||||||||||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||
1. | Индикатор 1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области* | % | 62,8 | 77,6 | 85,3 | 80,2 | 93,4 | 102,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
2. | Индикатор 2. Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников | % | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||
3. | Индикатор 3. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, имеющих свой информационный портал, от общего числа учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
4. | Индикатор 4. Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг | % | 98,2 | 98,4 | 98,6 | 98,7 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
5. | Индикатор 5. Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
6. | Индикатор 6. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры) | % | - | - | - | - | - | - | 101 | 103 | 105 | ||||||||||
7. | Индикатор 7. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % к 2018 году | - | - | - | - | - | - | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||
8. | Индикатор 1.1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам | % | 65 | 48 | 40,9 | 50 | 47,8 | 37,5 | 52,2 | 29,2 | 29,2 | ||||||||||
9. | Непосредственный результат 1.1. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам | ед. | 19 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 7 | 7 | ||||||||||
10. | Индикатор 1.2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам | % | 23 | 31,8 | 31,8 | 13,6 | 13 | 16,7 | 21,7 | 8,3 | 8,3 | ||||||||||
11. | Непосредственный результат 1.2. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам | ед. | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | Непосредственный результат 1.3. Число объектов, введенных в эксплуатацию | ед. | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 18 | - | 1 | ||||||||||
13. | Индикатор 1.3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры | кВт.ч/кв. м | 46,8 | 41,42 | 39,38 | 38,10 | 36,96 | 35,85 | 34,77 | 33,73 | 33,73 | ||||||||||
14. | Индикатор 1.4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры | Гкал/кв. м | 0,1768 | 0,1706 | 0,1651 | 0,1714 | 0,1663 | 0,1613 | 0,1565 | 0,1518 | 0,1518 | ||||||||||
15. | Индикатор 1.5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры | куб. м/чел. | 410 | 408 | 303 | 330 | 320 | 310 | 301 | 292 | 292 | ||||||||||
16. | Непосредственный результат 1.4. Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры | % от общего объема потребления энергоресурсов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
17. | Индикатор 1.6. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
18. | Непосредственный результат 1.6. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | ед. | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
19. | Непосредственный результат 1.7. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | чел. | 34,8 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" | |||||||||||||||||||||
20. | Индикатор 2.1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | % к предыдущему году | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | 1,3 | ||||||||||
21. | Непосредственный результат 2.1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий | тыс. ед. | 1 329,0 | 1 366,2 | 1 409,9 | 1 459,2 | 1 514,6 | 1 578,2 | 1 633,4 | 1 682,4 | 1 704,3 | ||||||||||
22. | Индикатор 2.2. Увеличение доли театров, имеющих официальный сайт в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
23. | Непосредственный результат 2.2. Доля театров, имеющих официальный сайт в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
24. | Индикатор 2.4. Средняя сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства | тыс. руб. | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1700 | 1 800 | 1 900 | ||||||||||
25. | Непосредственный результат 2.4. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства | тыс. руб. | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | ||||||||||
26. | Индикатор 2.5. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи | чел. | 26 | 28 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||
27. | Непосредственный результат 2.5. Количество стипендиатов среди творческой молодежи | чел. | 26 | 28 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||
Подпрограмма 3 "Наследие" | |||||||||||||||||||||
28. | Индикатор 3.1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области | % к предыдущему году | 21,2 | 22 | 22 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
29. | Непосредственный результат 3.1. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области | ед. записей | 500 000 | 510 000 | 515 000 | 516 000 | 5 486 880 | 6 035 568 | 6 639 124 | 7 303 036 | 8 033 340 | ||||||||||
30. | Индикатор 3.2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области | % к общему числу библиотек | 40,5 | 45,0 | 50,1 | 60,0 | 64,9 | 68,5 | 72,1 | 75,7 | 79,3 | ||||||||||
31. | Непосредственный результат 3.2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области | ед. | 420 | 450 | 501 | 600 | 646 | 678 | 713 | 749 | 785 | ||||||||||
32. | Индикатор 3.3. Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 41,0 | 41,0 | ||||||||||
33. | Непосредственный результат 3.3. Число зарегистрированных пользователей | чел. (тыс.) | 1 366,8 | 1 366,0 | 1 364,2 | 1 362,4 | 1 329,4 | 1 329,7 | 1 330,0 | 1 330,3 | 1 330,6 | ||||||||||
34. | Индикатор 3.4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области | % к общему объему основного музейного фонда | 8,2 | 8,5 | 12 | 12,1 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | ||||||||||
35. | Непосредственный результат 3.4. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области | ед. | 82 000 | 85 000 | 119 000 | 121 000 | 121 215 | 122 000 | 123 000 | 125 000 | 128 000 | ||||||||||
36. | Индикатор 3.5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области | посещений на 1 жителя в год | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,61 | 0,62 | ||||||||||
37. | Непосредственный результат 3.5. Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области | чел. | 1 200 000 | 1 250 000 | 1 300 000 | 1 800 000 | 1 790 800 | 1 850 000 | 1 900 000 | 1 950 000 | 2 000 000 | ||||||||||
38. | Индикатор 3.6. Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области | % к общему числу музеев Нижегородской области | 40,1 | 52,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
39. | Индикатор 3.7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями | на 10 тыс. чел. | 590 | 602 | 612 | 615 | 593 | 598 | 601 | 613 | 622 | ||||||||||
40. | Непосредственный результат 3.7. Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий | чел. | 6 815 604 | 7 351 058 | 8029 947 | 7 949 413 | 8 180 977 | 8 381 000 | 8 581 000 | 8 781 000 | 8 981 000 | ||||||||||
41. | Индикатор 3.8. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % к 2018 году | - | - | - | - | - | - | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
42. | Непосредственный результат 3.8. Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры | ед. | - | - | - | - | - | - | 2 784 268 | 3 480 355 | 4 176 402 | ||||||||||
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||
43. | Индикатор 5.1. Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, | тыс. чел. | - | - | - | - | 1 779,6 | 2 751,0 | 2 340,5 | 3 100,0 | 3 100,0 | ||||||||||
в том числе иностранных | 33,3 | 44,4 | 34,6 | 35,3 | 35,3 | ||||||||||||||||
44. | Непосредственный результат 5.1. Тираж изданных рекламно- информационных материалов о турпотенциале области | экз. | - | - | - | - | 102 703 | 296 800 | 10 000 | 10 000 | 23 000 | ||||||||||
45. | Индикатор 5.2. Индекс физического объема туристских услуг | % | - | - | - | - | 102,0 | 104,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | ||||||||||
46. | Индикатор 5.3. Коэффициент использования гостиничного фонда | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||
47. | Непосредственный результат 5.3. Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | ед. | - | - | - | - | 285 | 363 | 363 | 363 | 363 | ||||||||||
48. | Непосредственный результат 5.4. Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие | ед. | - | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
49. | Индикатор 5.5. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения) | млн руб. | - | - | - | - | 13 118 | 14 429,8 | 15 151,3 | 15 908,9 | 16 704,3 | ||||||||||
50. | Непосредственный результат 5.5. Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно- информационных туров | ед. | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
51. | Непосредственный результат 5.6. Количество приобретенных туристских информационных терминалов | ед. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
52. | Непосредственный результат 5.7. Количество приобретенных экспозиций для действующих и создаваемых объектов показа | ед. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
53. | Непосредственный результат 5.8. Количество туроператоров, получающих государственную поддержку | ед. | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
54. | Непосредственный результат 5.9. Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").".
2.3. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации госпрограммы за счет средств областного бюджета", таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" и сноски к ней подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации госпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" | Всего | 1069 262,4 | 1544 955,0 | 1819 933,7 | 1909 788,5 | 2946 135,6 | 1790 743,3 | 1838 281,7 | |
Минкультуры | 1069 262,4 | 1544 955,0 | 1819 530,0 | 1874 942,1 | 2781 281,2 | 1651 243,8 | 1780 552,2 | ||
МПТПНО | - | - | 403,7 | - | - | - | - | ||
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | 34 846,4 | 91 293,3 | 23 293,3 | 23 293,3 | ||
Министерство строительства НО | - | - | - | - | - | 116 206,2 | 34 436,2 | ||
Министерство экологии и природных ресурсов НО | - | - | - | - | - | - | - | ||
Министерство энергетики и жилищно - коммунального хозяйства НО | - | - | - | - | 73 561,1 | - | - | ||
Подпрограмма 1 | "Сохранение и развитие материально - технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | Всего | 51 219,6 | 522 595,3 | 278 470,8 | 306 161,2 | 607 719,8 | 33 399,7 | 134 988,1 |
Минкультуры | 51 219,6 | 522 595,3 | 278 470,8 | 306 161,2 | 607 719,8 | 33 399,7 | 134 988,1 | ||
Подпрограмма 2 | "Поддержка профессионального искусства, образования" | Всего | 793 371,6 | 797 506,5 | 910 794,3 | 1072 435,8 | 1513 771,4 | 1202 672,9 | 1230 392,9 |
Минкультуры | 793 371,6 | 797 506,5 | 910 794,3 | 1072 435,8 | 1513 771,4 | 1202 672,9 | 1230 392,9 | ||
Подпрограмма 3 | "Наследие" | Всего | 190 245,9 | 191 550,8 | 561 931,5 | 441 530,3 | 414 012,1 | 378 425,7 | 378 425,7 |
Минкультуры | 190 245,9 | 191 550,8 | 561 931,5 | 441 530,3 | 414 012,1 | 378 425,7 | 378 425,7 | ||
Подпрограмма 4 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 34 425,3 | 33 302,4 | 44 901,1 | 41 185,6 | 37 074,2 | 36 745,5 | 36 745,5 |
Минкультуры | 34 425,3 | 33 302,4 | 44 901,1 | 41 185,6 | 37 074,2 | 36 745,5 | 36 745,5 | ||
Подпрограмма 5 | "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | Всего | - | - | 23 836,0 | 48 475,6 | 373 558,1 | 139 499,5 | 57 729,5 |
МПТПНО | - | - | 403,7 | - | - | - | |||
Минкультуры | - | - | 23 432,3 | 13 629,2 | 208 703,7 | - | |||
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | 34 846,4 | 91 293,3 | 23 293,3 | 23 293,3 | ||
Министерство строительства НО | - | - | - | - | - | 116 206,2 | 34 436,2 | ||
Министерство экологии и природных ресурсов НО | - | - | - | - | - | - | - | ||
Министерство энергетики и жилищно - коммунального хозяйства НО | - | - | - | - | 73 561,1 | - | - |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы (основного мероприятия) | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | 1134 010,6 | 1589 038,8 | 2153 204,0 | 2 082 232,7 | 3625 626,0 | 2170 423,2 | 2048 196,6 | |
Расходы областного бюджета | 1069 262,4 | 1544 955,0 | 1819 933,7 | 1 909 788,5 | 2946 135,6 | 1790 743,3 | 1838 281,7 | ||
Расходы местных бюджетов | 7 170,0 | 36 389,7 | 69 276,6 | 37 635,2 | 98 829,4 | 9 196,3 | 33 735,3 | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | 57 478,2 | 7 694,1 | 146 482,7 | 89 420,9 | 524 661,0 | 334 120,0 | 139 816,0 | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | 117 511,0 | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | 100,0 | - | - | 45 388,1 | 56 000,0 | 36 363,6 | 36 363,6 | ||
Подпрограмма 1 | "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | 108 037,3 | 558 985,0 | 439 912,2 | 384 110,6 | 716 091,3 | 36 766,6 | 163 752,0 |
Расходы областного бюджета | 51 219,6 | 522 595,3 | 278 470,8 | 306 161,2 | 607 719,8 | 33 399,7 | 134 988,1 | ||
Расходы местных бюджетов | 6 920,0 | 36 389,7 | 56 178,4 | 34 060,1 | 77 664,4 | 3 366,9 | 28 763,9 | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | 49 897,7 | - | 105 263,0 | 43 889,3 | 30 707,1 | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.1. | Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры | Всего, в т.ч. | 93 362,7 | 334 211,7 | 334 391,2 | 177 423,8 | 179 633,3 | - | 99 430,2 |
Расходы областного бюджета | 36 545,0 | 297 822,0 | 214 356,5 | 147 614,2 | 144 090,2 | - | 79 544,2 | ||
Расходы местных бюджетов | 6 920,0 | 36 389,7 | 50 624,7 | 16 627,4 | 35 543,1 | - | 19 886,0 | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 49 897,7 | - | 69 410,0 | 13 182,2 | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 11 074,4 | 142 802,0 | 10 661,1 | 55 238,0 | 182 433,1 | 18 168,6 | 18 168,6 |
Расходы областного бюджета | 11 074,4 | 142 802,0 | 10 661,1 | 55 238,0 | 182 433,1 | 18 168,6 | 18 168,6 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1.3. | Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 3 600,2 | 1 971,3 | 2 233,2 | 1 880,7 | 17 041,9 | 1 763,4 | 1 763,4 |
Расходы областного бюджета | 3 600,2 | 1 971,3 | 2 233,2 | 1 880,7 | 17 041,9 | 1 763,4 | 1 763,4 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.4. | Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры | Всего, в т.ч. | - | - | 50 170,1 | 47 170,2 | 47 541,7 | 16 834,6 | 16 834,6 |
Расходы областного бюджета | - | - | 10 000,0 | 13 467,7 | 13 467,7 | 13 467,7 | 13 467,7 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | 4 317,1 | 2 995,4 | 3 366,9 | 3 366,9 | 3 366,9 | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | 35 853,0 | 30 707,1 | 30 707,1 | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.5. | Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры | Всего, в т.ч. | - | 80 000,0 | - | 20 588,0 | 47 910,9 | - | - |
Расходы областного бюджета | 80 000,0 | - | 20 588,0 | 47 910,9 | - | ||||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.6. | Капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры | Всего, в т.ч. | - | - | 42 456,6 | 81 809,9 | 142 837,2 | - | 27 555,2 |
Расходы областного бюджета | - | - | 41 220,0 | 67 372,6 | 114 201,5 | - | 22 044,2 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | 1 236,6 | 14 437,3 | 28 635,7 | - | 5 511,0 | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.7. | Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 20 000,0 | ||||||
Расходы областного бюджета | 20 000,0 | ||||||||
Расходы местных бюджетов | |||||||||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||||||||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | |||||||||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | |||||||||
Основное мероприятие 1.8. | Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 22 465,3 | ||||||
Расходы областного бюджета | 17 972,2 | ||||||||
Расходы местных бюджетов | 4 493,1 | ||||||||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||||||||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | |||||||||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | |||||||||
Основное мероприятие 1.9. | Развитие территории муниципальных учреждений культуры | Всего, в т.ч. | 56 227,9 | ||||||
Расходы областного бюджета | 50 602,3 | ||||||||
Расходы местных бюджетов | 5 625,6 | ||||||||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||||||||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | |||||||||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | |||||||||
Подпрограмма 2 | "Поддержка профессионального искусства, образования" | Всего, в т.ч. | 793 371,6 | 797 506,5 | 946 501,0 | 1 110 601,3 | 1793 172,8 | 1204 811,8 | 1232 531,8 |
Расходы областного бюджета | 793 371,6 | 797 506,5 | 910 794,3 | 1 072 435,8 | 1513 771,4 | 1202 672,9 | 1230 392,9 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | 178,4 | 221,8 | 16 438,9 | 2 138,9 | 2 138,9 | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | 35 528,3 | 37 943,7 | 262 962,5 | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.1. | Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок | Всего, в т.ч. | 170,0 | - | - | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Расходы областного бюджета | 170,0 | - | - | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.2. | Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов | Всего, в т.ч. | 6 551,2 | 10 959,2 | 14 747,0 | 13 348,5 | 34 161,5 | 6 585,5 | 6 485,5 |
Расходы областного бюджета | 6 551,2 | 10 959,2 | 14 747,0 | 13 348,5 | 34 161,5 | 6 585,5 | 6 485,5 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.3. | Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) | Всего, в т.ч. | 629,7 | 947,7 | 712,0 | 951,5 | 545,4 | 545,4 | 545,4 |
Расходы областного бюджета | 629,7 | 947,7 | 712,0 | 951,5 | 545,4 | 545,4 | 545,4 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 1 300,0 | 1 400,0 | 1 500,0 | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 800,0 | 1 900,0 |
Расходы областного бюджета | 1 300,0 | 1 400,0 | 1 500,0 | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 800,0 | 1 900,0 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.5. | Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий | Всего, в т.ч. | 26 021,0 | 15 101,3 | 19 522,4 | 65 981,7 | 604 935,1 | 116 177,1 | 143 897,1 |
Расходы областного бюджета | 26 021,0 | 15 101,3 | 19 522,4 | 65 981,7 | 363 806,6 | 116 177,1 | 143 897,1 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | 14 300,0 | - | - | ||||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | 226 828,5 | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.6. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги | Всего, в т.ч. | 464 340,7 | 467 476,4 | 558 757,6 | 649 653,8 | 717 805,8 | 699 520,8 | 699 520,8 |
Расходы областного бюджета | 464 340,7 | 467 476,4 | 558 757,6 | 649 653,8 | 717 805,8 | 699 520,8 | 699 520,8 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | |||||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.7. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 42 571,6 | 43 388,3 | 50 304,0 | 56 254,4 | 61 748,8 | 59 348,8 | 59 348,8 |
Расходы областного бюджета | 42 571,6 | 43 388,3 | 50 304,0 | 56 254,4 | 61 748,8 | 59 348,8 | 59 348,8 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.8. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства | Всего, в т.ч. | 2 486,2 | - | - | - | - | - | - |
Расходы областного бюджета | 2 486,2 | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.9. | Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства | Всего, в т.ч. | - | 253 904,7 | 257 016,1 | 266 952,6 | 300 206,1 | 288 777,2 | 288 777,2 |
Расходы областного бюджета | - | 253 904,7 | 257 016,1 | 266 952,6 | 300 206,1 | 288 777,2 | 288 777,2 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.10. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование | Всего, в т.ч. | - | 4 328,9 | 4 287,7 | 4 361,7 | 4 410,4 | 4 410,4 | 4 410,4 |
Расходы областного бюджета | - | 4 328,9 | 4 287,7 | 4 361,7 | 4 410,4 | 4 410,4 | 4 410,4 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.11. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования | Всего, в т.ч. | 240 248,4 | - | - | - | - | - | - |
Расходы областного бюджета | 240 248,4 | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.12. | Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры | Всего, в т.ч. | 8 804,5 | - | - | - | - | - | - |
Расходы областного бюджета | 8 804,5 | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.13. | Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) | Всего, в т.ч. | 248,3 | - | - | - | - | - | - |
Расходы областного бюджета | 248,3 | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.14. | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Всего, в т.ч. | - | - | 32 847,8 | 28 546,9 | 30 370,5 | 9 350,9 | 9 350,9 |
Расходы областного бюджета | - | - | 3 268,4 | 7 385,3 | 7 385,3 | 7 385,3 | 7 385,3 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | 163,4 | 142,0 | 1 965,6 | 1 965,6 | 1 965,6 | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | 29 416,0 | 21 019,6 | 21 019,6 | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.15 | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Всего, в т.ч. | - | - | 6 806,4 | 22 950,2 | 20 598,2 | 1 604,7 | 1 604,7 |
Расходы областного бюджета | - | - | 679,1 | 5 946,3 | 5 310,5 | 1 431,4 | 1 431,4 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | 15,0 | 79,8 | 173,3 | 173,3 | 173,3 | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | 6 112,3 | 16 924,1 | 15 114,4 | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.A2 | Федеральный проект "Творческие люди" | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | 16 491,0 | 16 491,0 | 16 491,0 |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | 16 491,0 | 16 491,0 | 16 491,0 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.A3 | Федеральный проект "Цифровая культура" | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 3 | "Наследие" | Всего, в т.ч. | 198 176,4 | 199 244,9 | 698 053,7 | 452 471,55 | 455 686,6 | 381 128,2 | 381 128,2 |
Расходы областного бюджета | 190 245,9 | 191 550,8 | 561 931,5 | 441 530,3 | 414 012,1 | 378 425,7 | 378 425,7 | ||
Расходы местных бюджетов | 250,0 | - | 12 919,8 | 3 353,3 | 3 983,1 | 2 702,5 | 2 702,5 | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | 7 580,5 | 7 694,1 | 5 691,4 | 7 587,9 | 37 691,4 | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | 117 511,0 | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | 100,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.1. | Развитие библиотечного дела | Всего, в т.ч. | 6 691,3 | 5 341,8 | 6 188,0 | 9 105,0 | 12 928,4 | 748,4 | 748,4 |
Расходы областного бюджета | 2 567,5 | 1 097,7 | 5 240,0 | 9 105,0 | 12 928,4 | 748,4 | 748,4 | ||
Расходы местных бюджетов | 250,0 | - | 948,0 | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | 3 873,8 | 4 244,1 | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.2. | Развитие музейного дела | Всего, в т.ч. | 1 628,2 | 1 576,6 | 1 397,0 | 1 070,0 | 3 211,0 | 81,0 | 81,0 |
Расходы областного бюджета | 1 321,5 | 1 576,6 | 1 397,0 | 1 070,0 | 3 211,0 | 81,0 | 81,0 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | 206,7 | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | 100,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.3. | Развитие самодеятельного художественного творчества | Всего, в т.ч. | 2 277,0 | 1 735,0 | 1 976,1 | 1 235,0 | 2 693,4 | 1 493,4 | 1 493,4 |
Расходы областного бюджета | 2 277,0 | 1 735,0 | 1 976,1 | 1 235,0 | 2 693,4 | 1 493,4 | 1 493,4 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.4. | Мероприятия антинаркотической направленности | Всего, в т.ч. | 93,6 | 82,4 | - | - | - | - | - |
Расходы областного бюджета | 93,6 | 82,4 | - | - | - | - | - | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.5. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | Всего, в т.ч. | 108 022,9 | 109 955,8 | 127 964,9 | 148 097,2 | 172 565,5 | 155 143,3 | 155 143,3 |
Расходы областного бюджета | 108 022,9 | 109 955,8 | 127 964,9 | 148 097,2 | 172 565,5 | 155 143,3 | 155 143,3 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.6. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 51 599,5 | 52 854,4 | 66 176,9 | 172 744,4 | 177 320,5 | 175 666,3 | 175 666,3 |
Расходы областного бюджета | 51 599,5 | 52 854,4 | 66 176,9 | 172 744,4 | 177 320,5 | 175 666,3 | 175 666,3 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.7. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности | Всего, в т.ч. | 19 481,6 | - | - | - | - | - | - |
Расходы областного бюджета | 19 481,6 | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.8. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование | Всего, в т.ч. | 4 882,3 | 9 493,4 | 4 085,6 | 2 069,8 | 1 408,8 | 1 408,8 | 1 408,8 |
Расходы областного бюджета | 4 882,3 | 9 493,4 | 4 085,6 | 2 069,8 | 1 408,8 | 1 408,8 | 1 408,8 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.9. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов | Всего, в т.ч. | - | 14 755,5 | 19 886,0 | 17 173,4 | 18 130,3 | 18 130,3 | 18 130,3 |
Расходы областного бюджета | - | 14 755,5 | 19 886,0 | 17 173,4 | 18 130,3 | 18 130,3 | 18 130,3 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.10. | Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" | Всего, в т.ч. | - | - | 285 051,0 | - | - | - | - |
Расходы областного бюджета | - | - | 167 540,0 | - | - | - | - | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | 117 511,0 | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.11. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества | Всего, в т.ч. | - | - | 8 401,2 | 11 790,9 | 13 398,0 | 13 398,0 | 13 398,0 |
Расходы областного бюджета | - | - | 8 401,2 | 11 790,9 | 13 398,0 | 13 398,0 | 13 398,0 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.12. | Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры | Всего, в т.ч. | 16 287,3 | 12 843,3 | 10 466,4 | 13 828,7 | 13 828,7 | ||
Расходы областного бюджета | 4 293,5 | 2 666,0 | 2 568,7 | 11 126,2 | 11 126,2 | ||||
Расходы местных бюджетов | 6 302,4 | 2 589,4 | 586,7 | 2 702,5 | 2 702,5 | ||||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | 5 691,4 | 7 587,9 | 7 311,0 | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.13. | Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников | Всего, в т.ч. | 3 500,0 | 3 450,0 | - | - | - | - | - |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | 3 500,0 | 3 450,0 | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.13.* | Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы | Всего, в т.ч. | - | - | 160 639,7 | - | - | - | - |
Расходы областного бюджета | - | - | 154 970,3 | - | - | - | - | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | 5 669,4 | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.13.** | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Всего, в т.ч. | - | - | - | 59 992,8 | - | - | - |
Расходы областного бюджета | - | - | - | 59 392,4 | - | - | - | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | 600,4 | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.14. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Всего, в т.ч. | - | - | - | 16 349,7 | - | - | - |
Расходы областного бюджета | - | - | - | 16 186,2 | - | - | - | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | 163,5 | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.A1. | Федеральный проект "Культурная среда" | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | 35 754,3 | - | - |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | 8 557,5 | - | - | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | 3 396,4 | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | 23 800,4 | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.A2. | Федеральный проект "Творческие люди" | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 230,0 |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 230,0 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.A3. | Федеральный проект "Цифровая культура" | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | 6 580,0 | - | - |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | 6 580,0 | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 4 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в т.ч. | 34 425,3 | 33 302,4 | 44 901,1 | 41 185,6 | 37 074,2 | 36 745,5 | 36 745,5 |
Расходы областного бюджета | 34 425,3 | 33 302,4 | 44 901,1 | 41 185,6 | 37 074,2 | 36 745,5 | 36 745,5 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 5 | "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | - | - | 23 836,0 | 93 863,7 | 623 601,1 | 510 971,1 | 234 039,1 |
Расходы областного бюджета | - | - | 23 836,0 | 48 475,6 | 373 558,1 | 139 499,5 | 57 729,5 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | 743,0 | 988,0 | 130,0 | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | 193 300,0 | 334 120,0 | 139 816,0 | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | 45 388,1 | 56 000,0 | 36 363,6 | 36 363,6 | ||
Основное мероприятие 5.1. | Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | 12 500,0 | - | - |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | 12 500,0 | - | - | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.2. | Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма | Всего, в т.ч. | - | - | - | 49 018,1 | 68 850,0 | 36 863,6 | 36 863,6 |
Расходы областного бюджета | - | - | - | 3 630,0 | 12 850,0 | 500,0 | 500,0 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | 45 388,1 | 56 000,0 | 36 363,6 | 36 363,6 | ||
Основное мероприятие 5.3. | Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров | Всего, в.т.ч. | - | - | - | 10 000,0 | 478 307,8 | 451 314,2 | 174 382,2 |
Расходы областного бюджета | - | - | - | 10 000,0 | 284 264,8 | 116 206,2 | 34 436,2 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | 743,0 | 988,0 | 130,0 | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | 193 300,0 | 334 120,0 | 139 816,0 | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.4. | Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма | Всего, в.т.ч. | - | - | 100,0 | 1 000,0 | 1 250,0 | 1 050,0 | 1 050,0 |
Расходы областного бюджета | - | - | 100,0 | 1 000,0 | 1 250,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.5. | Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках | Всего, в.т.ч. | - | - | 9 118,4 | 17 800,7 | 47 160,9 | 9 074,9 | 9 074,9 |
Расходы областного бюджета | - | - | 9 118,4 | 17 800,7 | 47 160,9 | 9 074,9 | 9 074,9 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.6. | Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско - информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели | Всего, в.т.ч. | - | - | 14 517,6 | 13 070,5 | 12 032,4 | 10 168,4 | 10 168,4 |
Расходы областного бюджета | - | - | 14 517,6 | 13 070,5 | 12 032,4 | 10 168,4 | 10 168,4 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 5.7. | Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области | Всего, в.т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.8. | Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма | Всего, в.т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.9. | Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма | Всего, в.т.ч. | - | - | 100,0 | 2 974,4 | 3 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
Расходы областного бюджета | - | - | 100,0 | 2 974,4 | 3 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 5.T4. | Федеральный проект "Экспорт услуг" | Всего, в.т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - |
* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".