ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2018 года № 915
О внесении изменений в государственную программу "Развитие
здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской
области от 26 апреля 2013 г. № 274
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 г. № 274.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Д.Г.Краснов
Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Развитие
здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 26 апреля 2013 г. № 274
1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы, тыс. руб. (приложение 2 к настоящей Программе)" раздела "Паспорт Программы"изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Программы, тыс. руб. | 399 185 077,39 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 8 946 769,00тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы); средства областного бюджета по предварительной оценке: 152 509 468,08 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы); средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 236 668 362,31тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы); средства юридических лиц по предварительной оценке: 1 060 478,00 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы); средства из иных источников по предварительной оценке: 0 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы) | ||||||||
тыс. руб. | |||||||||
Наименование государственного заказчика | Источник финансирования | Годы | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Министерство здравоохранения Нижегородской области | Всего, в том числе: | 26338 167,12 | 38160 819,55 | 52325 634,95 | 49954 096,11 | 50644 190,80 | 59723 746,96 | 60062 022,70 | 61976 399,20 |
федеральный бюджет | 776 050,70 | 2 023 161,93 | 1 691 527,83 | 1 296 346,64 | 896 898,10 | 1 403 834,60 | 429 442,10 | 429 507,10 | |
областной бюджет | 5 211 438,60 | 12506 511,50 | 22351 850,62 | 20792 226,50 | 20966 414,90 | 23382 668,96 | 23415 790,60 | 23882 566,40 | |
ТФ ОМС | 20350 677,82 | 23631 146,12 | 27221 778,50 | 27865 522,97 | 28780 877,80 | 34937 243,40 | 36216 790,00 | 37664 325,70 | |
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 1 060 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"; всего: 104 336 000,07 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"; всего: 195 581 280,87 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства"; всего: 1 060 478,00 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"; всего: 38 464 290,35 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"; всего: 7 455 699,58 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"; всего: 4 037 203,89 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"; всего: 1 907 901,10 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"; всего: 11 281 132,56 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении"; всего: 654 850,65 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Нижегородской области"; всего: 34 406 240,32 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здравоохранения Нижегородской области"; всего: 0,00 тыс. руб. (с 2017 по 2020 годы) |
".
2.В Подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
2.1. Позицию1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 1"изложить в следующей редакции:
"
1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей) | всего: 104 336 000,07 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 77 178,50 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы); средства областного бюджета по предварительной оценке: 4 617 600,41тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы); средства ТФ ОМС по предварительной оценке: 99 641 221,16 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы); средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы); средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы) | |||||||||
тыс. руб. | ||||||||||
Наименование государственного заказчика | Источник финансирования | Годы | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за период реализации Программы | ||
Министерство здравоохранения Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 9 313 525,50 | 11747 111,59 | 12788 400,97 | 11894 475,97 | 12215 703,75 | 15226 822,30 | 15298 444,30 | 15851 515,70 | 104 336 000,07 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 178,50 | 0,00 | 0,00 | 77 178,50 | |
областной бюджет | 37 200,00 | 596 449,49 | 774 544,26 | 540 276,48 | 503 201,09 | 944 761,50 | 606 146,40 | 615 021,20 | 4 617 600,41 | |
ТФ ОМС | 9 276 326,10 | 11150 662,50 | 12013 856,71 | 11354 199,49 | 11712 502,66 | 14204 882,30 | 14692 297,90 | 15236 494,50 | 99 641 221,16 | |
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
".
2.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Подпрограммы 1" раздела 2 "Текст Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 1
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования по годам в разрезе источников | |||||||||
Источник финансирования | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за период реализации Программы | |||||
Цель Подпрограммы 1: увеличение продолжительности жизни населения Нижегородской области за счет снижения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на основе уменьшения уровня распространенности курения, факторов риска, связанных с питанием, повышения уровня физической активности, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, выявления факторов риска и профилактики основных хронических неинфекционных заболеваний, снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, повышения доступности первичной медико-санитарной помощи | Всего, в т.ч. | 9 313 525,50 | 11747 111,58 | 12788 400,97 | 11894 475,97 | 12215 703,75 | 15226 822,30 | 15298 444,30 | 15851 515,70 | 104 336 000,07 | ||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 178,50 | 0,00 | 0,00 | 77 178,50 | |||||
областной бюджет | 37 200,00 | 596 449,48 | 774 544,26 | 540 276,48 | 503 201,09 | 944 761,50 | 606 146,40 | 615 021,20 | 4 617 600,41 | |||||
территориальный фонд ОМС | 9 276 325,50 | 11150 662,10 | 12013 856,71 | 11354 199,49 | 11712 502,66 | 14204 882,30 | 14692 297,90 | 15236 494,50 | 99 641 221,16 | |||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Задача 1: повышение информированности различных групп населения, в том числе детей и подростков: 1.1. О вреде активного и пассивного курения табака, о способах его преодоления и формирования в общественном сознании установок о неприемлемости потребления табака в обществе. 1.2. О поведенческих и алиментарно-зависимых факторах риска и доступности продуктов здорового и диетического питания. 1.3. О необходимости увеличения физической активности. 1.4. О раннем распознавании признаков суицидального поведения и оказания помощи | Всего, в т.ч. | 1000,00 | 4 731,90 | 5 006,10 | 4 717,00 | 6 815,00 | 245 976,90 | 7 614,00 | 7 685,40 | 283 546,30 | ||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
областной бюджет | 1000,00 | 4 731,90 | 5 006,10 | 4 717,00 | 6 815,00 | 245 976,90 | 7 614,00 | 7 685,40 | 283 546,30 | |||||
территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Реализация будет осуществляться в рамках соответствующих мероприятий | ||||||||||||||
Задача 2: развитие службы медицинской профилактики: 2.1. Развитие инфраструктуры службы медицинской профилактики для организации помощи в преодолении потребления табака, при избыточной массе тела и ожирении, а также для занятий населения физической культурой, включая: 2.1.1. Развитие наркологической помощи. 2.1.2. Расширение сети отделений и кабинетов медицинской профилактики в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с учетом текущих нормативных требований, расширение сети центров здоровья. 2.2. Внедрение в государственных медицинских организациях эффективных технологий профилактики неинфекционных заболеваний среди взрослого и детского населения. 2.3. Профилактика и снижение уровня распространенности вредных привычек среди работающих в организованных коллективах государственных и муниципальных учреждений и организаций, включая детей и подростков. 2.4. Развитие инфраструктуры для повышения физической активности населения. 2.5. Развитие инфраструктуры для организации суицидологической помощи населению | Всего, в т.ч. | 558,00 | 3 685,30 | 6 803,90 | 9 413,10 | 8 744,50 | 9 149,20 | 9 230,60 | 9 305,80 | 56 890,4 | ||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
областной бюджет | 558,00 | 3 685,30 | 6 803,90 | 9 413,10 | 8 744,50 | 9 149,20 | 9 230,60 | 9 305,80 | 56 890,4 | |||||
территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Реализация осуществляться в рамках соответствующих мероприятий | ||||||||||||||
Задача 3: подготовка кадров для обеспечения помощи: 3.1. Для кабинетов и отделений медицинской профилактики, включая вопросы прекращения курения, профилактики факторов риска, связанных с питанием, консультативную помощь населению по вопросам физической активности, в том числе у детей и подростков. 3.2. Обучение медицинских работников и специалистов других ведомств (педагогов, социальных работников, средств массовой информации и др.) эффективным технологиям проведения профилактики неинфекционных заболеваний среди населения. 3.3. Для обеспечения суицидологической помощи | Всего, в т.ч. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | |||||
территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
Реализация будет осуществляться в рамках соответствующих мероприятий | ||||||||||||||
Задача 4: развитие первичной медико-санитарной помощи: 4.1. Совершенствование системы оказания помощи сельскому населению. 4.2. Модернизация существующих учреждений и их подразделений. 4.3. Выстраивание потоков пациентов с формированием единых принципов маршрутизации. 4.4. Развитие новых форм оказания медицинской помощи - стационарозамещающих и выездных методов работы. 4.5. Развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений. 4.6. Совершенствование принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи. 4.7. Проведение диспансеризации граждан определенных групп взрослого населения, застрахованных в рамках обязательного медицинского страхования, а также детского населения | Всего, в т.ч. (мероприятия будут осуществляться в рамках текущего финансирования) | 9 276 325,50 | 11702 135,38 | 12671 644,67 | 11816 314,79 | 12162 360,45 | 14832 381,40 | 15209 460,3 | 15759 499,5 | 103 430 121,99 | ||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 178,50 | 0,00 | 0,00 | 77 178,50 | |||||
областной бюджет | 0,00 | 551 473,28 | 657 787,96 | 462 115,30 | 449 857,79 | 550 320,60 | 517 162,40 | 523 005,00 | 3 711 722,33 | |||||
территориальный фонд ОМС | 9 276 325,50 | 11150 662,10 | 12013 856,71 | 11354 199,49 | 11712 502,66 | 14204 882,30 | 14692 297,90 | 15236 494,50 | 99 641 221,16 | |||||
юридические лица | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | |||||
иные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | |||||
Реализация будет осуществляться в рамках соответствующих мероприятий | ||||||||||||||
Задача 5: достижение высокого уровня защиты населения по эпидемическим показаниям, совершенствование работы по туберкулинодиагностике, а также совершенствование единой компьютерной системы по планированию и учету профилактических прививок | Всего, в т.ч. | 34 142,00 | 36 559,00 | 104 946,30 | 57 833,40 | 37 783,80 | 139 314,80 | 72 139,40 | 75 025,00 | 557 743,70 | ||||
федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | |||||
областной бюджет | 34 142,00 | 36 559,00 | 104 946,30 | 57 833,40 | 37 783,80 | 139 314,80 | 72 139,40 | 75 025,00 | 557 743,70 | |||||
территориальный фонд ОМС | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | |||||
юридические лица | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | |||||
иные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | |||||
Реализация будет осуществляться в рамках соответствующих мероприятий |
".
2.3.В Мероприятии 7 Подпрограммы 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи в Нижегородской области, в том числе развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в Нижегородской области на 2017-2019 годы":
2.3.1. Позицию 1.8 "Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)" раздела 1 "Паспорт Мероприятия 7" изложить в следующей редакции:
"
1.8. Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей) | всего: 102 715 968,86 тыс. руб., из них: | |||||||||
тыс. руб. | ||||||||||
Наименование государственного заказчика | Источник финансирования | Годы | Всего за период реализации Программы | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Министерство здравоохранения Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 9 191 261,00 | 11609 718,19 | 12591 929,99 | 11738 876,13 | 12083 845,75 | 14735 500,40 | 15109 254,90 | 15655 582,50 | 102 715 968,86 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 178,50 | 0,00 | 0,00 | 77 178,50 | |
областной бюджет | 0,00 | 551 473,29 | 657 787,96 | 462 115,30 | 449 857,79 | 550 320,60 | 517 162,40 | 523 005,00 | 3 711 722,34 | |
ТФ ОМС | 9 191 261,00 | 11058 244,90 | 11934 142,03 | 11276 760,83 | 11633 987,96 | 14108 001,30 | 14592 092,50 | 15132 577,50 | 98 927 068,02 | |
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |