Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской
области от 30 апреля 2014 года № 298
1. В абзаце двадцать восьмом позиции "Индикаторы" позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" слова "(в 2017 году - 28,9%)" заменить словами "(в 2018 году - 42,0%)".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы" Программы:
2.1. Позиции "Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста" и "Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания" таблицы подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | Прочие расходы | 2015- 2020 | МСП НО | 7 899,0 | 5 339,8 | 1 967,6 | 4 287,7 | 200,0 | 200,0 | 11 995,1 |
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания | Прочие расходы | 2016- 2020 | МСП НО | - | 6 029,4 | 8 157,5 | 5 248,3 | 9 243,7 | 9 621,4 | 38 300,3 |
".
2.2. В графе "2018 год" пункта 4 позиции "Индикаторы" позиции "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы" таблицы подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" цифры "0,0" заменить цифрами "42,0".
2.3. В таблице "Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
2.3.1. В графе "2018" позиции "Государственная программа":
1) в строке "Всего, в том числе" цифры "27 103 813,3" заменить цифрами "27 118 750,5";
2) в строке "расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" цифры "0,0" заменить цифрами "14 937,2".
2.3.2. Позиции "Подпрограмма 3", "Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста" и "Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 3 | "Старшее поколение" на 2015-2020 годы | Всего, в том числе: | 14 542,2 | 25 623,5 | 40 954,4 | 55 521,7 | 40 843,5 | 42 374,3 |
расходы областного бюджета | 14 542,2 | 14 426,3 | 27 055,7 | 40 584,5 | 40 843,5 | 42 374,3 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 11 197,2 | 13 889,7 | 14 937,2 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
"
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | Всего, в том числе: | 7 899,0 | 5 339,8 | 1 967,6 | 4 287,7 | 200,0 | 200,0 |
расходы областного бюджета | 7 899,0 | 5 339,8 | 1 967,6 | 4 287,7 | 200,0 | 200,0 | |
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания | Всего, в том числе: | 0,0 | 17 226,6 | 22 047,2 | 20 185,5 | 9 243,7 | 9 621,4 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 6 029,4 | 8 157,5 | 5 248,3 | 9 243,7 | 9 621,4 | |
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 11 197,2 | 13 889,7 | 14 937,2 | 0,0 | 0,0 | |
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
3. В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:
3.1. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы":
3.1.1. Позиции "Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста" и "Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания" таблицы подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | Прочие расходы | 2015-2020 | МСП НО | 7 899,0 | 5 339,8 | 1 906,8 | 4 287,7 | 200,0 | 200,0 | 11 995,1 |
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания | Прочие расходы | 2016-2020 | МСП НО | - | 6 029,4 | 8 157,5 | 5 248,3 | 9 243,7 | 9 621,4 | 38 300,3 |