ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2018 года № 97

О внесении изменений в государственную программу "Социальная
поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 298



Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 298.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.



Врио Губернатора                                                  Г.С.Никитин


УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 13 февраля 2018 года № 97

Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской
области от 30 апреля 2014 года № 298

1. В абзаце двадцать восьмом позиции "Индикаторы" позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" слова "(в 2017 году - 28,9%)" заменить словами "(в 2018 году - 42,0%)".

2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы" Программы:

2.1. Позиции "Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста" и "Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания" таблицы подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:

"

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Прочие расходы

2015- 2020

МСП НО

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

200,0

200,0

11 995,1

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Прочие расходы

2016- 2020

МСП НО

-

6 029,4

8 157,5

5 248,3

9 243,7

9 621,4

38 300,3

".

2.2. В графе "2018 год" пункта 4 позиции "Индикаторы" позиции "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы" таблицы подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" цифры "0,0" заменить цифрами "42,0".

2.3. В таблице "Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":

2.3.1. В графе "2018" позиции "Государственная программа":

1) в строке "Всего, в том числе" цифры "27 103 813,3" заменить цифрами "27 118 750,5";

2) в строке "расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" цифры "0,0" заменить цифрами "14 937,2".

2.3.2. Позиции "Подпрограмма 3", "Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста" и "Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания" изложить в следующей редакции:

"

Подпрограмма 3

"Старшее поколение" на 2015-2020 годы

Всего, в том числе:

14 542,2

25 623,5

40 954,4

55 521,7

40 843,5

42 374,3

расходы областного бюджета

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

"

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Всего, в том числе:

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

200,0

200,0

расходы областного бюджета

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

200,0

200,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Всего, в том числе:

0,0

17 226,6

22 047,2

20 185,5

9 243,7

9 621,4

расходы областного бюджета

0,0

6 029,4

8 157,5

5 248,3

9 243,7

9 621,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

3. В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:

3.1. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы":

3.1.1. Позиции "Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста" и "Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания" таблицы подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Прочие расходы

2015-2020

МСП НО

7 899,0

5 339,8

1 906,8

4 287,7

200,0

200,0

11 995,1

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Прочие расходы

2016-2020

МСП НО

-

6 029,4

8 157,5

5 248,3

9 243,7

9 621,4

38 300,3

".

3.1.2. В графе "2018" пункта 4 позиции "Индикаторы" таблицы подпункта 3.3.2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3" цифры "0,0" заменить цифрами "42,0".

3.1.3. Позиции "Подпрограмма 3", "Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста" и "Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания" таблицы "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников" подпункта 3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"

Подпрограмма 3

"Старшее поколение" на 2015-2020 годы

Всего, в том числе:

14 542,2

25 623,5

40 954,4

55 521,7

40 843,5

42 374,3

219 850,6

расходы областного бюджета

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

179 826,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

40 024,1

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

";

"

Основное мероприятие 3.5 Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Всего, в том числе:

7 899,0

5 339,8

1 906,8

4 287,7

200,0

200,0

19 833,3

расходы областного бюджета

7 899,0

5 339,8

1 906,8

4 287,7

200,0

200,0

19 833,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Всего, в том числе:

0,0

17 226,6

22 047,2

9 336,0

9 243,7

9 621,4

78 324,4

расходы областного бюджета

0,0

6 029,4

8 157,5

5 248,3

9 243,7

9 621,4

38 300,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

40 024,1

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 Документ получен из эталонного банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства Нижегородской области

".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»