ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2017 года № 834
О внесении изменений в государственную программу
"Развитие здравоохранения Нижегородской области
на 2013-2020 годы", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 26 апреля 2013 года № 274
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 года № 274.
2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Врио Губернатора Г.С.Никитин
Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Развитие здравоохранения
Нижегородской области на 2013-2020 годы", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 года № 274
1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы, тыс. руб. (приложение 2 к настоящей Программе)" раздела "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Программы, тыс. руб. | 372 736 848,45 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 7 618 441,30 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы); средства областного бюджета по предварительной оценке: 130 419 620,18 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы); средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 233 638 308,98 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы); средства юридических лиц по предварительной оценке: 1 060 478,00 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы); средства из иных источников по предварительной оценке: 0 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы) | ||||||||
тыс. руб. | |||||||||
Наименование государственного заказчика | Источник финансирования | Годы | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Министерство здравоохранения Нижегородской области | Всего, в том числе: | 26 338 167,12 | 38 160 819,55 | 52 325 634,95 | 49 954 096,11 | 50 432 903,95 | 53 227 533,12 | 55 363 428,59 | 46 934 265,02 |
федеральный бюджет | 776 050,70 | 2 023 161,93 | 1 691 527,83 | 1 296 346,64 | 872 312,90 | 240 071,20 | 234 895,80 | 484 074,30 | |
областной бюджет | 5 211 438,60 | 12 506 511,50 | 22 351 850,62 | 20 792 226,50 | 20 816 669,90 | 19 465 566,92 | 19 858 597,49 | 9 416 758,65 | |
ТФ ОМС | 20 350 677,82 | 23 631 146,12 | 27 221 778,50 | 27 865 522,97 | 28 743 921,20 | 33 521 895,00 | 35 269 935,30 | 37 033 432,07 | |
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 1 060 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"; всего: 102 323 113,51 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"; всего: 151 770 863,49 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства"; всего: 1 060 478,00 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"; всего: 37 008 574,92 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"; всего: 9 058 334,18 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"; всего: 3 320 726,98 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"; всего: 1 489 392,50 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"; всего: 9 470 089,61 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении"; всего: 453 288,01 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Нижегородской области"; всего: 56 782 276,25 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы). Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здравоохранения Нижегородской области"; всего: 0,00 тыс. руб. (с 2017 по 2020 годы) |
".
2. В Подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
2.1. Позицию 1.8 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей) | всего: 102 323 113,51 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы); средства областного бюджета по предварительной оценке: 3 629 107,30 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы); средства ТФ ОМС по предварительной оценке: 98 694 006,21 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы); средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы); средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы) | |||||||||
тыс. руб. | ||||||||||
Наименование государственного заказчика | Источник финансирования | Годы | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за период реализации Программы | ||
Министерство здравоохранения Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 9 313 525,50 | 11 747 111,59 | 12 788 400,97 | 11 894 475,97 | 12 238 180,11 | 14 196 515,27 | 14 898 859,77 | 15 246 044,34 | 102 323 113,51 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
областной бюджет | 37 200,00 | 596 449,49 | 774 544,26 | 540 276,48 | 524 300,38 | 516 929,00 | 505 934,70 | 133 473,00 | 3 629 107,30 | |
ТФ ОМС | 9 276 326,10 | 11 150 662,50 | 12 013 856,71 | 11 354 199,49 | 11 713 879,73 | 13 679 586,27 | 14 392 925,07 | 15 112 571,34 | 98 694 006,21 | |
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
".
2.2. Подраздел 2.4 "Система программных мероприятий Подпрограммы 1" раздела 2 "Текст Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 1
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования по годам в разрезе источников | |||||||||
Источник финансирования | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за период реализации Программы | |||||
Цель Подпрограммы 1: увеличение продолжительности жизни населения Нижегородской области за счет снижения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на основе уменьшения уровня распространенности курения, факторов риска, связанных с питанием, повышения уровня физической активности, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, выявления факторов риска и профилактики основных хронических неинфекционных заболеваний, снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, повышения доступности первичной медико-санитарной помощи | Всего, в т.ч. | 9 313 525,50 | 11 747 111,59 | 12 788 400,97 | 11 894 475,97 | 12 238 180,11 | 14 196 515,27 | 14 898 859,77 | 15 246 044,34 | 102 323 113,51 | ||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
областной бюджет | 37 200,00 | 596 449,49 | 774 544,26 | 540 276,48 | 524 300,38 | 516 929,00 | 505 934,70 | 133 473,00 | 3 629 107,30 | |||||
территориальный фонд ОМС | 9 276 325,50 | 11 150 662,10 | 12 013 856,71 | 11 354 199,49 | 11 713 879,73 | 13 679 586,27 | 14 392 925,07 | 15 112 571,34 | 98 694 006,21 | |||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Задача 1: повышение информированности различных групп населения, в том числе детей и подростков: 1.1. О вреде активного и пассивного курения табака, о способах его преодоления и формирования в общественном сознании установок о неприемлемости потребления табака в обществе. 1.2. О поведенческих и алиментарно-зависимых факторах риска и доступности продуктов здорового и диетического питания. 1.3. О необходимости увеличения физической активности. 1.4. О раннем распознавании признаков суицидального поведения и оказания помощи | Всего, в т.ч. | 1 000,00 | 4 731,90 | 5 006,10 | 4 717,00 | 6 815,00 | 33 707,80 | 6 214,50 | 0,00 | 62 192,30 | ||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
областной бюджет | 1 000,00 | 4 731,90 | 5 006,10 | 4 717,00 | 6 815,00 | 33 707,80 | 6 214,50 | 0,00 | 61 192,30 | |||||
территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Реализация будет осуществляться в рамках соответствующих мероприятий | ||||||||||||||
Задача 2: развитие службы медицинской профилактики: 2.1. Развитие инфраструктуры службы медицинской профилактики для организации помощи в преодолении потребления табака, при избыточной массе тела и ожирении, а также для занятий населения физической культурой, включая: 2.1.1. Развитие наркологической помощи. 2.1.2. Расширение сети отделений и кабинетов медицинской профилактики в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с учетом текущих нормативных требований, расширение сети центров здоровья. 2.2. Внедрение в государственных медицинских организациях эффективных технологий профилактики неинфекционных заболеваний среди взрослого и детского населения. 2.3. Профилактика и снижение уровня распространенности вредных привычек среди работающих в организованных коллективах государственных и муниципальных учреждений и организаций, включая детей и подростков. 2.4. Развитие инфраструктуры для повышения физической активности населения. 2.5. Развитие инфраструктуры для организации суицидологической помощи населению | Всего, в т.ч. | 558,00 | 3 685,30 | 6 803,90 | 9 413,10 | 8 744,50 | 7 974,90 | 8 000,20 | 0,00 | 45 179,90 | ||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
областной бюджет | 558,00 | 3 685,30 | 6 803,90 | 9 413,10 | 8 744,50 | 7 974,90 | 8 000,20 | 0,0 | 45 179,90 | |||||
территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Реализация осуществляться в рамках соответствующих мероприятий | ||||||||||||||
Задача 3: подготовка кадров для обеспечения помощи: 3.1. Для кабинетов и отделений медицинской профилактики, включая вопросы прекращения курения, профилактики факторов риска, связанных с питанием, консультативную помощь населению по вопросам физической активности, в том числе у детей и подростков. 3.2. Обучение медицинских работников и специалистов других ведомств (педагогов, социальных работников, средств массовой информации и др.) эффективным технологиям проведения профилактики неинфекционных заболеваний среди населения. 3.3. Для обеспечения суицидологической помощи | Всего, в т.ч. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
областной бюджет | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | |||||
территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Реализация будет осуществляться в рамках соответствующих мероприятий | ||||||||||||||
Задача 4: развитие первичной медико-санитарной помощи: 4.1. Совершенствование системы оказания помощи сельскому населению. 4.2. Модернизация существующих учреждений и их подразделений. 4.3. Выстраивание потоков пациентов с формированием единых принципов маршрутизации. 4.4. Развитие новых форм оказания медицинской помощи - стационарозамещающих и выездных методов работы. 4.5. Развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений. 4.6. Совершенствование принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи. 4.7. Проведение диспансеризации граждан определенных групп взрослого населения, застрахованных в рамках обязательного медицинского страхования, а также детского населения | Всего, в т. ч. (мероприятия будут осуществляться в рамках текущего финансирования) | 9 276 325,50 | 11 702 135,39 | 12 671 644,67 | 11 816 314,79 | 12 104 895,04 | 14 032 946,67 | 14 752 747,10 | 15 112 571,34 | 101 031 873,70 | ||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
областной бюджет | 0,00 | 551 473,29 | 657 787,96 | 462 115,30 | 470 907,08 | 446 658,80 | 457 985,60 | 0,00 | 3 046 928,03 | |||||
территориальный фонд ОМС | 9 276 325,50 | 11 150 662,10 | 12 013 856,71 | 11 354 199,49 | 11 713 879,73 | 13 679 586,27 | 14 392 925,07 | 15 112 571,34 | 98 694 006,21 | |||||
юридические лица | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | |||||
иные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | |||||
Реализация будет осуществляться в рамках соответствующих мероприятий | ||||||||||||||
Задача 5: достижение высокого уровня защиты населения по эпидемическим показаниям, совершенствование работы по туберкулинодиагностике, а также совершенствование единой компьютерной системы по планированию и учету профилактических прививок | Всего, в т.ч. | 34 142,00 | 36 559,00 | 104 946,30 | 57 833,40 | 37 833,80 | 28 587,50 | 33 734,40 | 133 473,00 | 473 307,08 | ||||
федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | |||||
областной бюджет | 34 142,00 | 36 559,00 | 104 946,30 | 57 833,40 | 37 833,80 | 28 587,50 | 33 734,40 | 133 473,00 | 473 307,08 | |||||
территориальный фонд ОМС | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | |||||
юридические лица | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | |||||
иные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | |||||
Реализация будет осуществляться в рамках соответствующих мероприятий |
".
2.3. В Мероприятии 7 Подпрограммы 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи в Нижегородской области, в том числе развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в Нижегородской области":
2.3.1. Позицию 1.8 "Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)" раздела 1 "Паспорт Мероприятия 7" изложить в следующей редакции:
"
1.8. Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей) | всего: 101 031 873,70 тыс. руб., из них: | |||||||||
тыс. руб. | ||||||||||
Наименование государственного заказчика | Источник финансирования | Годы | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за период реализации Программы | ||
Министерство здравоохранения Нижегородской области | Всего, в том числе: | 9 191 261,00 | 11 609 718,19 | 12 591 929,99 | 11 738 876,13 | 12 104 895,04 | 14 032 946,67 | 14 752 747,10 | 15 009 499,58 | 101 031 873,70 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
областной бюджет | 0,00 | 551 473,29 | 657 787,96 | 462 115,30 | 470 907,08 | 446 658,80 | 457 985,60 | 0,00 | 3 046 928,03 | |
ТФ ОМС | 9 191 261,00 | 11 058 244,90 | 11 934 142,03 | 11 276 760,83 | 11 633 987,96 | 13 586 287,87 | 14 294 761,50 | 15 009 499,58 | 97 984 945,67 | |
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |