Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие транспортной системы Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 303
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам: | государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 101 704 553,3 | ||
2015 год | 10 150 558,1 | ||
2016 год | 12 083 307,7 | ||
2017 год | 16 166 776,9 | ||
2018 год | 13 037 582,6 | ||
2019 год | 13 183 904,3 | ||
2020 год | 12 805 877,1 | ||
2021 год | 12 254 538,0 | ||
2022 год | 12 022 008,6 | ||
подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" тыс. руб. | |||
Всего, в том числе: | 44 232 734,0 | ||
2015 год | 4 005 632,4 | ||
2016 год | 4 795 707,5 | ||
2017 год | 6 004 019,2 | ||
2018 год | 7 172 164,3 | ||
2019 год | 6 392 018,7 | ||
2020 год | 5 154 397,3 | ||
2021 год | 5 354 397,3 | ||
2022 год | 5 354 397,3 | ||
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" тыс. руб. | |||
Всего, в том числе: | 30 547 241,5 | ||
2015 год | 4 102 279,0 | ||
2016 год | 3 789 042,5 | ||
2017 год | 4 869 200,0 | ||
2018 год | 2 629 126,9 | ||
2019 год | 4 227 610,4 | ||
2020 год | 3 776 660,0 | ||
2021 год | 3 576 660,9 | ||
2022 год | 3 576 660,9 | ||
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" тыс. руб. | |||
Всего, в том числе: | 4 100 921,3 | ||
2015 год | 259 551,1 | ||
2016 год | 562 954,3 | ||
2017 год | 952 652,0 | ||
2018 год | 854 752,9 | ||
2019 год | 554 506,1 | ||
2020 год | 574 111,0 | ||
2021 год | 168 004,8 | ||
2022 год | 174 389,1 | ||
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" тыс. руб. | |||
Всего, в том числе: | 8 681 622,3 | ||
2015 год | 630 830,0 | ||
2016 год | 1 888 115,3 | ||
2017 год | 1 942 500,0 | ||
2018 год | 314 966,0 | ||
2019 год | 0,0 | ||
2020 год | 1 301 737,0 | ||
2021 год | 1 301 737,0 | ||
2022 год | 1 301 737,0 | ||
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" тыс. руб. | |||
Всего, в том числе: | 0,0 | ||
2015 год | 0,0 | ||
2016 год | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | ||
2021 год | 0,0 | ||
2022 год | 0,0 | ||
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" тыс. руб. | |||
Всего, в том числе: | 1 477 461,3 | ||
2015 год | 1 143 265,6 | ||
2016 год | 47 119,1 | ||
2017 год | 48 011,1 | ||
2018 год | 48 313,1 | ||
2019 год | 48 680,2 | ||
2020 год | 47 357,4 | ||
2021 год | 47 357,4 | ||
2022 год | 47 357,4 | ||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы тыс. руб. | |||
Всего, в том числе: | 12 664 572,9 | ||
2015 год | 9 000,0 | ||
2016 год | 1 000 369,0 | ||
2017 год | 2 350 394,6 | ||
2018 год | 2 018 259,4 | ||
2019 год | 1 961 088,9 | ||
2020 год | 1 951 613,5 | ||
2021 год | 1 806 380,6 | ||
2022 год | 1 567 466,9 |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и примечание к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
№ мероприятия | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) областного бюджета | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Цель государственной Программы: - совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области | 10 150 558,1 | 12 083 307,7 | 16 166 776,9 | 13 037 582,6 | 13 183 904,3 | 12 805 877,1 | 12 254 538,0 | 12 022 008,6 | 101 704 553,3 | ||||
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 6 004 019,2 | 7 172 164,3 | 6 392 018,7 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 44 232 734,0 | ||||
Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 2 308 566,0 | 2 370 604,4 | 2 645 860,1 | 2 936 430,1 | 3 013 400,6 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 23 032 061,2 |
Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 1 426 642,0 | 1 425 806,2 | 1 793 737,4 | 2 842 816,6 | 2 640 390,7 | 1 540 467,3 | 1 740 467,3 | 1 740 467,3 | 15 150 794,8 |
Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Прочие расходы, капитальные вложения | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 252 778,8 | 263 019,9 | 366 121,0 | 321 661,5 | 336 078,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 2 624 249,2 |
Основное мероприятие 1.4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 17 645,6 | 660 632,3 | 1 105 134,1 | 977 554,3 | 325 508,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 086 475,1 |
Основное мероприятие 1.5. | Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности | Прочие расходы | 2016-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 63 603,9 | 93 166,6 | 93 701,8 | 76 640,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327 112,9 |
Основное мероприятие 1.6. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Прочие расходы | 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 12 040,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 040,8 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | 4 102 279,0 | 3 789 042,5 | 4 869 200,0 | 2 629 126,9 | 4 227 610,4 | 3 776 660,9 | 3 576 660,9 | 3 576 660,9 | 30 547 241,5 | ||||
Основное мероприятие 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Капитальные вложения | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 3 124 617,8 | 2 518 452,4 | 2 394 670,9 | 1 266 212,4 | 3 485 967,2 | 3 044 093,9 | 3 056 660,9 | 3 056 660,9 | 21 947 336,4 |
Основное мероприятие 2.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Капитальные вложения | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 454 230,0 | 554 793,6 | 542 954,6 | 498 971,1 | 540 157,9 | 520 000,0 | 520 000,0 | 520 000,0 | 4 151 107,2 |
Основное мероприятие 2.3. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | Капитальные вложения | 2015-2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 483 716,1 | 499 121,7 | 259 079,1 | 212 139,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 454 056,0 |
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Капитальные вложения | 2014-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 0,0 | 0,0 | 604 672,3 |
Основное мероприятие 2.5. | Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году | Капитальные вложения | 2015-2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 39 715,1 | 198 524,0 | 1 672 495,4 | 461 184,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 371 918,8 |
Основное мероприятие 2.6. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Капитальные вложения | 2016-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ОМСУ** | 0,0 | 18 150,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 150,8 |
Основное мероприятие 2.7. | Строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности | Капитальные вложения | 2016-2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | 259 551,1 | 562 954,3 | 952 652,0 | 854 752,9 | 554 506,1 | 574 111,0 | 168 004,8 | 174 389,1 | 4 100 921,3 | ||||
Основное мероприятие 3.1. | Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.2. | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 127 446,0 | 127 841,0 | 176 068,2 | 44 802,1 | 44 800,3 | 74 011,8 | 76 898,3 | 79 820,4 | 751 688,1 |
Основное мероприятие 3.3. | Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 54 823,3 | 72 068,7 | 101 294,0 | 101 692,6 | 101 692,6 | 78 340,8 | 81 396,1 | 84 489,2 | 675 797,3 |
Основное мероприятие 3.4. | Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 5 174,0 | 5 174,0 | 7 667,0 | 5 174,0 | 5 174,0 | 5 381,0 | 5 590,8 | 5 803,3 | 45 138,1 |
Основное мероприятие 3.5. | Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Прочие расходы/капитальные вложения | 2015-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 315,2 | 261 316,5 | 565 524,7 | 595 367,0 | 293 212,8 | 304 586,6 | 0,0 | 0,0 | 2 049 322,8 |
Основное мероприятие 3.6. | Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.7. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.8. | Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 530,0 |
Основное мероприятие 3.9. | Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, департамент региональной безопасности НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 700,0 | 107,1 | 0,0 | 3 810,7 | 3 812,5 | 3 965,0 | 4 119,6 | 4 276,2 | 20 791,1 |
Основное мероприятие 3.10. | Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 521,5 |
Основное мероприятие 3.11. | Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 118,0 |
Основное мероприятие 3.12. | Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 055,1 |
Основное мероприятие 3.13. | Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД | Прочие расходы | 2015-2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 2 868,0 | 6 497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 365,0 |
Основное мероприятие 3.14. | Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Прочие расходы | 2015-2018 | ПУГАДН ФСНСТ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.15. | Модернизация оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области | Прочие расходы | 2016-2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 15 531,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 531,3 |
Основное мероприятие 3.16. | Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области | Прочие расходы | 2016-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 43 868,7 | 102 098,1 | 103 906,5 | 105 813,9 | 107 825,8 | 0,0 | 0,0 | 463 513,0 |
3.17 | Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД | Прочие расходы | 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 30 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 550,0 |
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 8 681 622,3 | ||||
Основное мероприятие 4.1. | Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород | Капитальные вложения | 2014-2022 | Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода* | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 8 681 622,3 |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 5.1. | Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 5.2. | Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз | Капитальные вложения | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 5.3. | Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах | Капитальные вложения | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 48 011,1 | 48 313,1 | 48 680,2 | 47 357,4 | 47 357,4 | 47 357,4 | 1 477 461,3 | ||||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: | 9 000,0 | 1 000 369,0 | 2 350 394,6 | 2 018 259,4 | 1 961 088,9 | 1 951 613,5 | 1 806 380,6 | 1 567 466,9 | 12 664 572,9 | ||||
1. | Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства | Капитальные вложения | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 9 000,0 | 0,0 | 7 616,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 616,5 |
1.1. | Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | Капитальные вложения | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области* | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
1.2. | Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области" | Капитальные вложения | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области* | 0,0 | 0,0 | 7 616,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 616,5 |
2. | Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 1 000 369,0 | 387 955,5 | 200 670,1 | 207 573,6 | 207 573,6 | 207 573,6 | 207 573,6 | 2 419 289,0 |
3. | Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере транспорта | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*, ОАО "ВВППК"*, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 1 657 175,4 |
3.1. | Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОАО "ВВППК"* | 0,0 | 0,0 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 1 262 485,2 |
3.2. | Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 34 540,2 |
3.3. | Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 134 001,0 |
3.4. | Субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, авиакомпании** | 0,0 | 0,0 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 226 149,0 |
4. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта** | 0,0 | 0,0 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 6 502 184,4 |
4.1. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов) | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта** | 0,0 | 0,0 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 6 502 184,4 |
5. | Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта** | 0,0 | 0,0 | 229 004,0 | 457 696,0 | 393 622,0 | 384 146,6 | 238 913,7 | 0,0 | 1 703 382,3 |
5.1. | Субсидии на закупку подвижного состава и на капитально-восстановительный ремонт вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта** | 0,0 | 0,0 | 191 904,0 | 410 320,0 | 351 510,0 | 351 510,0 | 216 910,0 | 0,0 | 1 522 154,0 |
5.2 | Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта** | 37 100,0*** | 47 376,0 | 42 112,0 | 32 636,6 | 22 003,7 | 181 228,3 | |||
6 | Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО | 0 | 0 | 872,8 | 872,8 | |||||
7 | Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 года № 558) | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта** | 365 052,5 | 365 052,5 |
* - по согласованию;
** - при условии участия;
*** - финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.".
2.2. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 10 150 558,1 | 12 083 307,7 | 16 166 776,9 | 13 037 582,6 | 13 183 904,3 | 12 805 877,1 | 12 254 538,0 | 12 022 008,6 | 101 704 553,3 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 519 728,1 | 10 195 192,4 | 14 224 276,9 | 12 722 616,6 | 13 183 904,3 | 11 504 140,1 | 10 952 801,0 | 10 720 271,6 | 93 022 930,9 | ||
министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 8 681 622,3 | ||
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 6 004 019,2 | 7 172 164,3 | 6 392 018,7 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 44 082 125,3 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 6 004 019,2 | 7 172 164,3 | 6 392 018,7 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 44 082 125,3 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 4 102 279,0 | 3 789 042,5 | 4 869 200,0 | 2 629 126,9 | 4 227 610,4 | 3 776 660,9 | 3 576 660,9 | 3 576 660,9 | 30 547 241,5 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 102 279,0 | 3 789 042,5 | 4 869 200,0 | 2 629 126,9 | 4 227 610,4 | 3 776 660,9 | 3 576 660,9 | 3 576 660,9 | 30 547 241,5 | ||
Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 259 551,1 | 562 954,3 | 952 652,0 | 854 752,9 | 554 506,1 | 574 111,0 | 168 004,8 | 174 389,1 | 4 100 921,3 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 259 551,1 | 562 954,3 | 952 652,0 | 854 752,9 | 554 506,1 | 574 111,0 | 168 004,8 | 174 389,1 | 4 100 921,3 | ||
Подпрограмма 4 | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 8 681 622,3 |
министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 8 681 622,3 | ||
Подпрограмма 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 6 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 48 011,1 | 48 313,1 | 48 680,2 | 47 357,4 | 47 357,4 | 47 357,4 | 1 477 461,3 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 48 011,1 | 48 313,1 | 48 680,2 | 47 357,4 | 47 357,4 | 47 357,4 | 1 477 461,3 | ||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы | Всего | 9 000,0 | 1 000 369,0 | 2 350 394,6 | 2 018 259,4 | 1 961 088,9 | 1 951 613,5 | 1 806 380,6 | 1 567 466,9 | 12 664 572,9 | |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 000,0 | 1 000 369,0 | 2 350 394,6 | 2 018 259,4 | 1 961 088,9 | 1 951 613,5 | 1 806 380,6 | 1 567 466,9 | 12 664 572,9 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 16 037 963,9 | 21 367 708,1 | 23 017 852,5 | 14 637 539,2 | 13 654 690,1 | 14 457 556,0 | 13 838 856,8 | 13 845 241,1 | 130 857 407,7 |
расходы областного бюджета | 10 150 558,1 | 12 083 307,7 | 16 166 776,9 | 13 037 582,6 | 13 183 904,3 | 12 805 877,1 | 12 254 538,0 | 12 022 008,6 | 101 704 553,3 | ||
расходы местных бюджетов | 158 855,8 | 264 583,2 | 221 867,9 | 684 677,1 | 357 818,2 | 1 650 432,9 | 1 583 098,8 | 1 822 012,5 | 6 743 346,4 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 5 722 289,1 | 9 015 802,2 | 6 626 217,2 | 911 721,6 | 111 721,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 387 751,7 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 6 260,9 | 4 015,0 | 2 990,5 | 3 557,9 | 1 246,0 | 1 246,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 21 756,3 | ||
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 014 545,4 | 5 294 761,7 | 7 241 911,4 | 8 006 633,3 | 6 421 618,7 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 46 842 662,4 |
расходы областного бюджета | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 6 004 019,2 | 7 172 164,3 | 6 392 018,7 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 44 232 734,0 | ||
расходы местных бюджетов | 8 913,0 | 151 919,3 | 37 892,2 | 34 469,0 | 29 600,0 |
|
|
| 262 793,5 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 347 134,9 | 1 200 000,0 | 800 000,0 | 0,0 |
|
|
| 2 347 134,9 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 2 308 566,0 | 2 370 604,4 | 2 645 860,1 | 2 936 430,1 | 3 013 400,6 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 23 032 061,2 |
расходы областного бюджета | 2 308 566,0 | 2 370 604,4 | 2 645 860,1 | 2 936 430,1 | 3 013 400,6 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 23 032 061,2 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 1 426 642,0 | 1 772 941,1 | 1 793 737,4 | 2 842 816,6 | 2 640 390,7 | 1 540 467,3 | 1 740 467,3 | 1 740 467,3 | 15 497 929,7 |
расходы областного бюджета | 1 426 642,0 | 1 425 806,2 | 1 793 737,4 | 2 842 816,6 | 2 640 390,7 | 1 540 467,3 | 1 740 467,3 | 1 740 467,3 | 15 150 794,8 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 347 134,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 347 134,9 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Всего | 252 778,8 | 263 019,9 | 366 121,0 | 321 661,5 | 336 078,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 2 624 249,2 |
расходы областного бюджета | 252 778,8 | 263 019,9 | 366 121,0 | 321 661,5 | 336 078,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 2 624 249,2 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 26 558,6 | 807 391,2 | 2 343 026,3 | 1 812 023,3 | 355 108,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 344 108,2 |
расходы областного бюджета | 17 645,6 | 660 632,3 | 1 105 134,1 | 977 554,3 | 325 508,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 086 475,1 | ||
расходы местных бюджетов | 8 913,0 | 146 758,9 | 37 892,2 | 34 469,0 | 29 600,0 |
|
|
| 257 633,1 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 200 000,0 | 800 000,0 | 0,0 |
|
|
| 2 000 000,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.5. | Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности | Всего | 0,0 | 63 603,9 | 93 166,6 | 93 701,8 | 76 640,6 |
|
|
| 327 112,9 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 63 603,9 | 93 166,6 | 93 701,8 | 76 640,6 |
|
|
| 327 112,9 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.6. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Всего | 0,0 | 17 201,2 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 17 201,2 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 12 040,8 | 0,0 |
|
|
|
|
| 12 040,8 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 5 160,4 | 0,0 |
|
|
|
|
| 5 160,4 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 7 467 654,0 | 10 777 289,5 | 7 962 300,4 | 2 851 960,5 | 4 429 095,7 | 3 989 227,9 | 3 576 660,9 | 3 576 660,9 | 44 630 849,8 |
расходы областного бюджета | 4 102 279,0 | 3 789 042,5 | 4 869 200,0 | 2 629 126,9 | 4 227 610,4 | 3 776 660,9 | 3 576 660,9 | 3 576 660,9 | 30 547 241,5 | ||
расходы местных бюджетов | 135 491,4 | 7 353,4 | 51 797,1 | 222 833,6 | 201 485,3 | 212 567,0 |
|
| 831 527,8 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 3 229 883,6 | 6 980 893,6 | 3 041 303,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 13 252 080,5 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Всего | 6 253 697,7 | 6 511 641,5 | 2 844 670,9 | 1 266 212,4 | 3 485 967,2 | 3 044 093,9 | 3 056 660,9 | 3 056 660,9 | 29 519 605,4 |
расходы областного бюджета | 3 124 617,8 | 2 518 452,4 | 2 394 670,9 | 1 266 212,4 | 3 485 967,2 | 3 044 093,9 | 3 056 660,9 | 3 056 660,9 | 21 947 336,4 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 3 129 074,9 | 3 993 189,1 | 450 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 7 572 264,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Всего | 555 038,7 | 554 793,6 | 542 954,6 | 498 971,1 | 540 157,9 | 520 000,0 | 520 000,0 | 520 000,0 | 4 251 915,9 |
расходы областного бюджета | 454 230,0 | 554 793,6 | 542 954,6 | 498 971,1 | 540 157,9 | 520 000,0 | 520 000,0 | 520 000,0 | 4 151 107,2 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 100 808,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 100 808,7 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.3. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | Всего | 619 207,5 | 506 475,1 | 310 876,2 | 244 352,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 680 911,5 |
расходы областного бюджета | 483 716,1 | 499 121,7 | 259 079,1 | 212 139,1 | 0,0 | 0,0 |
|
| 1 454 056,0 | ||
расходы местных бюджетов | 135 491,4 | 7 353,4 | 51 797,1 | 32 213,6 | 0,0 | 0,0 |
|
| 226 855,5 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381 240,0 | 402 970,6 | 425 134,0 |
|
| 1 209 344,6 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 |
|
| 604 672,3 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 |
|
| 604 672,3 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.5. | Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году | Всего | 39 715,1 | 2 818 097,2 | 4 012 402,2 | 461 184,3 |
|
|
|
| 7 331 398,8 |
расходы областного бюджета | 39 715,1 | 198 524,0 | 1 672 495,4 | 461 184,3 |
|
|
|
| 2 371 918,8 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 2 619 573,2 | 2 339 906,8 | 0,0 |
|
|
|
| 4 959 480,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.6. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Всего | 0,0 | 36 282,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 36 282,1 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 18 150,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 18 150,8 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 18 131,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 18 131,3 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.7. | Строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности | Всего | 0,0 | 350 000,0 | 251 396,5 | 0,0 |
|
|
|
| 601 396,5 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 350 000,0 | 251 396,5 | 0,0 |
|
|
|
| 601 396,5 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 379 888,0 | 679 863,9 | 1 069 068,5 | 971 569,4 | 671 322,6 | 579 126,5 | 173 020,3 | 179 404,6 | 4 703 263,8 |
расходы областного бюджета | 259 551,1 | 562 954,3 | 952 652,0 | 854 752,9 | 554 506,1 | 574 111,0 | 168 004,8 | 174 389,1 | 4 100 921,3 | ||
расходы местных бюджетов | 4 100,5 | 3 622,8 | 3 874,9 | 3 874,9 | 3 874,9 | 3 795,5 | 3 795,5 | 3 795,5 | 30 734,5 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 115 016,4 | 112 066,8 | 111 721,6 | 111 721,6 | 111 721,6 |
|
|
| 562 248,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 220,0 | 1 220,0 | 820,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 9 360,0 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Всего | 163,5 | 376,8 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 329,5 | 329,5 | 329,5 | 2 296,5 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 163,5 | 376,8 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 329,5 | 329,5 | 329,5 | 2 296,5 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) | Всего | 127 446,0 | 127 841,0 | 176 068,2 | 44 802,1 | 44 800,3 | 74 011,8 | 76 898,3 | 79 820,4 | 751 688,1 |
расходы областного бюджета | 127 446,0 | 127 841,0 | 176 068,2 | 44 802,1 | 44 800,3 | 74 011,8 | 76 898,3 | 79 820,4 | 751 688,1 | ||
расходы местных бюджетов |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.3. | Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | Всего | 54 823,3 | 72 068,7 | 101 294,0 | 101 692,6 | 101 692,6 | 78 340,8 | 81 396,1 | 84 489,2 | 675 797,3 |
расходы областного бюджета | 54 823,3 | 72 068,7 | 101 294,0 | 101 692,6 | 101 692,6 | 78 340,8 | 81 396,1 | 84 489,2 | 675 797,3 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.4. | Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" | Всего | 5 174,0 | 5 174,0 | 7 667,0 | 5 174,0 | 5 174,0 | 5 381,0 | 5 590,8 | 5 803,3 | 45 138,1 |
расходы областного бюджета | 5 174,0 | 5 174,0 | 7 667,0 | 5 174,0 | 5 174,0 | 5 381,0 | 5 590,8 | 5 803,3 | 45 138,1 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.5. | Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего | 29 315,2 | 261 316,5 | 565 524,7 | 595 367,0 | 293 212,8 | 304 586,6 |
|
| 2 049 322,8 |
расходы областного бюджета | 29 315,2 | 261 316,5 | 565 524,7 | 595 367,0 | 293 212,8 | 304 586,6 |
|
| 2 049 322,8 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.6 | Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку | Всего | 1 220,0 | 1 220,0 | 820,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 9 360,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 220,0 | 1 220,0 | 820,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 9 360,0 | ||
Основное мероприятие 3.7. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Всего | 118 953,4 | 115 312,8 | 115 340,6 | 115 340,6 | 115 340,6 | 3 466,0 | 3 466,0 | 3 466,0 | 590 686,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 3 937,0 | 3 246,0 | 3 619,0 | 3 619,0 | 3 619,0 | 3 466,0 | 3 466,0 | 3 466,0 | 28 438,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 115 016,4 | 112 066,8 | 111 721,6 | 111 721,6 | 111 721,6 |
|
|
| 562 248,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.8. | Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) | Всего | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 29 530,0 |
расходы областного бюджета | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 29 530,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.9. | Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области | Всего | 700,0 | 107,1 | 0,0 | 3 810,7 | 3 812,5 | 3 965,0 | 4 119,6 | 4 276,2 | 20 791,1 |
расходы областного бюджета | 700,0 | 107,1 | 0,0 | 3 810,7 | 3 812,5 | 3 965,0 | 4 119,6 | 4 276,2 | 20 791,1 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.10. | Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" | Всего | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 4 521,5 |
расходы областного бюджета | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 4 521,5 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.11. | Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Всего | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 4 118,0 |
расходы областного бюджета | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 4 118,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.12. | Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Всего | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 1 055,1 |
расходы областного бюджета | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 1 055,1 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.13. | Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД | Всего | 2 868,0 | 6 497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 9 365,0 |
расходы областного бюджета | 2 868,0 | 6 497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 9 365,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.14. | Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.15. | Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области | Всего | 0,0 | 15 531,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 15 531,3 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 15 531,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 15 531,3 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.16. | Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области | Всего | 0,0 | 43 868,7 | 102 098,1 | 103 906,5 | 105 813,9 | 107 825,8 | 0,0 | 0,0 | 463 513,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 43 868,7 | 102 098,1 | 103 906,5 | 105 813,9 | 107 825,8 | 0,0 | 0,0 | 463 513,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.17. | Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД | Всего | 0,0 | 30 550,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 30 550,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 30 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 30 550,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 3 014 736,6 | 3 565 509,9 | 4 318 904,4 | 679 681,6 | 0,0 | 2 603 474,0 | 2 603 474,0 | 2 603 474,0 | 19 389 254,5 |
расходы областного бюджета | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 8 681 622,3 | ||
расходы местных бюджетов | 6 517,5 | 101 687,7 | 103 212,1 | 364 715,6 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 4 481 343,9 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 2 377 389,1 | 1 575 706,9 | 2 273 192,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 6 226 288,3 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.1. | Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород | Всего | 3 014 736,6 | 3 565 509,9 | 4 317 929,3 | 587 590,6 | 0,0 | 2 603 474,0 | 2 603 474,0 | 2 603 474,0 | 19 389 254,5 |
расходы областного бюджета | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 8 681 622,3 | ||
расходы местных бюджетов | 6 517,5 | 101 687,7 | 103 212,1 | 364 715,6 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 4 481 343,9 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 2 377 389,1 | 1 575 706,9 | 2 273 192,3 | 0,0 |
|
|
|
| 6 226 288,3 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
Подпрограмма 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | Всего | 5 040,9 | 2 795,0 | 2 170,5 | 2 337,9 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 12 396,3 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 5 040,9 | 2 795,0 | 2 170,5 | 2 337,9 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 12 396,3 | ||
Основное мероприятие 5.1. | Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Всего | 234,0 | 208,0 | 208,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 728,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 234,0 | 208,0 | 208,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
|
| 728,0 | ||
Основное мероприятие 5.2. | Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз | Всего | 3 493,0 | 1 558,6 | 1 628,6 | 178,0 | 0,0 |
|
|
| 6 858,2 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 3 493,0 | 1 558,6 | 1 628,6 | 178,0 | 0,0 |
|
|
| 6 858,2 | ||
Основное мероприятие 5.3. | Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах | Всего | 1 313,9 | 1 028,4 | 333,9 | 2 133,9 | 0,0 |
|
|
| 4 810,1 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 313,9 | 1 028,4 | 333,9 | 2 133,9 | 0,0 |
|
|
| 4 810,1 | ||
Подпрограмма 6 | "Обеспечение реализации государственной Программы" | Всего | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 48 011,1 | 48 313,1 | 48 680,1 | 47 357,4 | 47 357,4 | 47 357,4 | 1 477 461,3 |
расходы областного бюджета | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 48 011,1 | 48 313,1 | 48 680,1 | 47 357,4 | 47 357,4 | 47 357,4 | 1 477 461,3 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы | Всего | 12 833,4 | 1 000 369,0 | 2 375 486,2 | 2 077 043,4 | 2 083 946,9 | 2 083 946,9 | 2 083 946,9 | 2 083 946,9 | 13 801 519,6 | |
расходы областного бюджета | 9 000,0 | 1 000 369,0 | 2 350 394,6 | 2 018 259,4 | 1 961 088,9 | 1 951 613,5 | 1 806 380,6 | 1 567 466,9 | 12 664 572,9 | ||
расходы местных бюджетов | 3 833,4 | 0,0 | 25 091,6 | 58 784,0 | 122 858,0 | 132 333,4 | 277 566,3 | 516 480,0 | 1 136 946,7 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1. | Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства | Всего | 12 833,4 | 0,0 | 8 960,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 794,0 |
расходы областного бюджета | 9 000,0 | 0,0 | 7 616,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 16 616,5 | ||
расходы местных бюджетов | 3 833,4 | 0,0 | 1 344,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 5 177,5 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
1.1. | Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | Всего | 12 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 12 833,4 |
расходы областного бюджета | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 9 000,0 | ||
расходы местных бюджетов | 3 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 3 833,4 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
1.2. | Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 8 960,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 8 960,6 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 7 616,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 7 616,5 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 1 344,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 1 344,1 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
2. | Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области | Всего | 0,0 | 1 000 369,0 | 387 955,5 | 200 670,1 | 207 573,6 | 207 573,6 | 207 573,6 | 207 573,6 | 2 419 289,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 1 000 369,0 | 387 955,5 | 200 670,1 | 207 573,6 | 207 573,6 | 207 573,6 | 207 573,6 | 2 419 289,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
3. | Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере транспорта | Всего | 0,0 | 0,0 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 1 657 175,4 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 1 657 175,4 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
3.1. | Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов | Всего | 0,0 | 0,0 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 1 262 485,2 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 1 262 485,2 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
3.2. | Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой | Всего | 0,0 | 0,0 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 34 540,2 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 34 540,2 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
3.3. | Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог | Всего | 0,0 | 0,0 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 134 001,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 134 001,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
3.4. | Субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе | Всего | 0,0 | 0,0 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 226 149,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 226 149,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
4. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 6 502 184,4 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 6 502 184,4 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
4.1. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов) | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 6 502 184,4 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 6 502 184,4 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
5. | Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Всего | 0,0 | 0,0 | 230 004,0 | 516 480,0 | 516 480,0 | 516 480,0 | 516 480,0 | 516 480,0 | 2 812 404,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 229 004,0 | 457 696,0 | 393 622,0 | 384 146,6 | 238 913,7 | 0,0 | 1 703 382,3 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 58 784,0 | 122 858,0 | 132 333,4 | 277 566,3 | 516 480,0 | 1 109 021,7 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
5.1. | Субсидии на закупку подвижного состава и на капитально-восстановительный ремонт вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Всего | 0,0 | 0,0 | 192 904,0 | 463 840,0 | 463 840,0 | 463 840,0 | 463 840,0 | 463 840,0 | 2 512 104,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 191 904,0 | 410 320,0 | 351 510,0 | 351 510,0 | 216 910,0 | 0,0 | 1 522 154,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 53 520,0 | 112 330,0 | 112 330,0 | 246 930,0 | 463 840,0 | 989 950,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
5.2. | Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Всего | 0,0 | 0,0 | 37 100,0 | 52 640,0 | 52 640,0 | 52 640,0 | 52 640,0 | 52 640,0 | 300 300,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 37 100,0 | 47 376,0 | 42 112,0 | 32 636,6 | 22 003,7 | 0,0 | 181 228,3 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 264,0 | 10 528,0 | 20 003,4 | 30 636,3 | 52 640,0 | 119 071,7 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
6. | Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти | Всего | 0,0 | 0,0 | 872,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 872,8 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 872,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 872,8 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
7. | Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 года № 558) | Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 387 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 387 800,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 365 052,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 365 052,5 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 22 747,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 22 747,5 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
* - финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"