Изменения,
которые вносятся в План мероприятий ("дорожную карту")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры
в Нижегородской области",
утвержденный распоряжением Правительства
Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р
"Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижегородской области"
Субъект Российской Федерации:
Нижегородская область
Категория работников: Работники
учреждений культуры
№ п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2013 г. - 2018 г. |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) | х | 258,3 | 270,3 | 272,7 | 271,9 | 271,1 | 270,4 | х | х |
2. | Число получателей услуг, человек | х | 3 285 668 | 3 276 040 | 3 265 200 | 3 255 100 | 3 245 600 | 3 237 800 | х | х |
3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | х | 12 722,2 | 12122 | 11 973,1 | 11973 | 11973 | 11973 | х | х |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | х | 3 285 668 | 3 276 040 | 3 265 200 | 3 255 100 | 3 245 600 | 3 237 800 | х | х |
5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
6. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, процент | 49,0 | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
7. | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижегородской области", процент | х | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | х | х |
8. | по Нижегородской области, процент | х | 62,8 | 77,6 | 85,3 | 80,2 | 90 | 100 | х | х |
9. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | х | 23802 | 25941 | 23975 | 25530 | 27270 | 28930 | х | х |
10. | Темп роста к предыдущему году, процент | х | х | 109 | 92,4 | 106,5 | 106,8 | 106,1 | х | х |
11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | х | 14 947,7 | 20124 | 20454 | 20475 | 24543 | 28930 | х | х |
12. | Темп роста к предыдущему году, процент | х | х | 134,6 | 101,6 | 100,1 | 119,9 | 117,9 | х | х |
13. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент | х | 11,2 | 5,6 | 6,1 | 6 | 6 | 6 | х | х |
14. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процент | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
15. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 1 885,4 | 2 971,2 | 3 811,4 | 3 826,3 | 3 830,2 | 4 591,2 | 5 411,8 | 11 467,9 | 24 442,1 |
16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей | х | 1 085,8 | 840,2 | 855,1 | 859,0 | 1 620,0 | 2 440,6 | 2 554,3 | 7 700,7 |
17. | в том числе: | |||||||||
18. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | х | 964,2 | 793,1 | 802,9 | 807,5 | 1 522,8 | 2 294,2 | 2 403,5 | 7 184,7 |
19. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | х | х | 189,5 | 240,6 | 241,3 | 288,9 | 340,2 | 671,4 | 1 300,5 |
20. | от реструктуризации сети, млн. рублей | х | х | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 3,4 |
21. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно- управленческого персонала, млн. рублей | х | х | 188,7 | 239,4 | 239,7 | 287,3 | 338,6 | 667,8 | 1 293,7 |
22. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | х | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 3,4 |
23. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | х | 121,6 | 47,1 | 52,2 | 51,5 | 97,2 | 146,4 | 150,8 | 516,0 |
24. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+23+24) | х | 1 085,8 | 840,2 | 855,1 | 859,0 | 1 620,0 | 2 440,6 | 2 554,3 | 7 700,7 |
26. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 19/стр.25*100%) | х | х | 22,6 | 28,1 | 28,1 | 17,8 | 13,9 | 26,3 | 16,9 |
*прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году |
Документ получен из эталонного банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства Нижегородской области
".