Действующий

О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303




ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 декабря 2015 года № 878

Изменения,
которые вносятся в подраздел 2.9 "Обоснование
объема финансовых ресурсов" государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области",
утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303



"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов


Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик-  координатор, соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Развитие транспортной системы Нижегородской области"

Всего

10 150 558,1

10 888 094,0

11 333 638,1

10 456 688,0

15 400 684,6

16 056 323,3

15 843 756,3

15 843 756,3

105 973 498,7

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9 519 728,1

8 945 594,0

9 391 138,1

10 141 722,0

14 166 810,6

14 754 586,3

14 542 019,3

14 542 019,3

96 003 617,7

министерство строительства Нижегородской области

630 830,0

1 942 500,0

1 942 500,0

314 966,0

1 233 874,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

9 969 881,0

Подпрограмма 1

"Ремонт и содержание автомобильных дорог  общего пользования и искусственных сооружений на них"

Всего

4 005 632,4

3 540 389,7

4 182 352,1

4 260 578,6

5 264 802,3

5 554 397,3

5 554 397,3

5 554 397,3

37 916 947,0

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4 005 632,4

3 540 389,7

4 182 352,1

4 260 578,6

5 264 802,3

5 554 397,3

5 554 397,3

5 554 397,3

37 916 947,0

Подпрограмма 2

"Развитие транспортной  инфраструктуры Нижегородской области"

Всего

4 102 279,0

3 859 299,5

4 096 833,2

4 769 190,6

7 502 431,8

7 740 864,2

7 528 297,2

7 528 297,2

47 127 492,7

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4 102 279,0

3 859 299,5

4 096 833,2

4 769 190,6

7 502 431,8

7 740 864,2

7 528 297,2

7 528 297,2

47 127 492,7

Подпрограмма 3

"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Всего

259 551,1

430 646,5

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

1 205 537,6

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

259 551,1

430 646,5

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

1 205 537,6

Подпрограмма 4

"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Всего

630 830,0

1 942 500,0

1 942 500,0

314 966,0

1 233 874,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

9 969 881,0

министерство строительства Нижегородской области

630 830,0

1 942 500,0

1 942 500,0

314 966,0

1 233 874,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

9 969 881,0

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

1 143 265,6

1 115 258,3

1 111 952,8

1 111 952,8

1 270 741,5

1 330 489,8

1 330 489,8

1 330 489,8

9 744 640,4

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

1 143 265,6

1 115 258,3

1 111 952,8

1 111 952,8

1 270 741,5

1 330 489,8

1 330 489,8

1 330 489,8

9 744 640,4

Прочие мероприятия в рамках государственной программы: "Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства"

Всего

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0

Строительство совмещенного авто-  и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0


Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников

Статус

Наименование

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Развитие транспортной системы Нижегородской области "

Всего

17 513 926,2

13 890 734,1

15 998 230,2

10 783 039,9

16 841 752,4

17 575 668,8

17 149 288,8

17 149 288,8

126 901 929,2

расходы областного бюджета

10 150 558,1

10 888 094,0

11 333 638,1

10 456 688,0

15 400 684,6

16 056 323,3

15 843 756,3

15 843 756,3

105 973 498,7

расходы местных бюджетов

158 855,8

176 256,4

160 365,9

211 072,4

1 439 821,8

1 518 099,5

1 305 532,5

1 305 532,5

6 275 536,8

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

7 198 251,4

2 822 368,7

4 500 835,7

111 721,6

0,0

0,0

0,0

0,0

14 633 177,4

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

6 260,9

4 015,0

3 390,5

3 557,9

1 246,0

1 246,0

 

 

19 716,3

Подпрограмма 1

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Всего

4 014 545,4

3 602 944,3

4 235 495,1

4 260 578,6

5 264 802,3

5 554 397,3

5 554 397,3

5 554 397,3

38 041 557,6

расходы областного бюджета

4 005 632,4

3 540 389,7

4 182 352,1

4 260 578,6

5 264 802,3

5 554 397,3

5 554 397,3

5 554 397,3

37 916 947,0

расходы местных бюджетов

8 913,0

62 554,6

53 143,0

0,0

0,0

0,0

 

 

124 610,6

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Всего

2 308 566,0

2 417 846,2

2 746 956,0

2 900 063,0

3 083 358,0

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

23 213 989,2

расходы областного бюджета

2 308 566,0

2 417 846,2

2 746 956,0

2 900 063,0

3 083 358,0

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

23 213 989,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Всего

1 426 642,0

619 974,6

931 605,3

953 853,3

1 842 850,3

1 940 467,3

1 940 467,3

1 940 467,3

11 596 327,4

расходы областного бюджета

1 426 642,0

619 974,6

931 605,3

953 853,3

1 842 850,3

1 940 467,3

1 940 467,3

1 940 467,3

11 596 327,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

Всего

252 778,8

278 406,0

297 099,0

313 736,5

338 594,0

361 530,0

361 530,0

361 530,0

2 565 204,3

расходы областного бюджета

252 778,8

278 406,0

297 099,0

313 736,5

338 594,0

361 530,0

361 530,0

361 530,0

2 565 204,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.4.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

Всего

26 558,6

210 115,6

177 143,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

413 817,2

расходы областного бюджета

17 645,6

147 561,0

124 000,0

0,0

 

 

 

 

289 206,6

расходы местных бюджетов

8 913,0

62 554,6

53 143,0

0,0

 

 

 

 

124 610,6

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.5.

Основное мероприятие 1.5 Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности

Всего

0,0

76 601,9

82 691,8

92 925,8

0,0

0,0

0,0

0,0

252 219,5

расходы областного бюджета

0,0

76 601,9

82 691,8

92 925,8

 

 

 

 

252 219,5

расходы местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Подпрограмма 2

"Развитие транспортной  инфраструктуры Нижегородской области"

Всего

8 943 616,3

5 001 736,5

6 213 866,0

4 959 810,6

7 703 917,1

7 953 431,2

7 528 297,2

7 528 297,2

55 832 972,1

расходы областного бюджета

4 102 279,0

3 859 299,5

4 096 833,2

4 769 190,6

7 502 431,8

7 740 864,2

7 528 297,2

7 528 297,2

47 127 492,7

расходы местных бюджетов

135 491,4

7 842,0

1 111,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

0,0

0,0

749 116,7

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

4 705 845,9

1 134 595,0

2 115 921,8

0,0

0,0

0,0

 

 

7 956 362,7

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

Всего

6 253 697,7

2 616 176,3

2 653 803,4

2 602 855,6

6 601 372,5

6 799 344,2

6 799 344,2

6 799 344,2

41 125 933,1

расходы областного бюджета

3 124 617,8

2 616 176,3

1 563 056,7

2 602 855,6

6 601 372,5

6 799 344,2

6 799 344,2

6 799 344,2

36 906 111,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

3 129 074,9

0,0

1 090 746,7

0,0

 

 

 

 

4 219 821,6

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

Всего

555 038,7

553 038,4

466 590,0

504 115,0

699 574,0

728 953,0

728 953,0

728 953,0

4 965 215,1

расходы областного бюджета

454 230,0

553 038,4

466 590,0

504 115,0

699 574,0

728 953,0

728 953,0

728 953,0

4 864 406,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

100 808,7

0,0

0,0

 

 

 

 

 

100 808,7

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта

Всего

2 095 169,8

561 526,8

111 102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 767 798,6

расходы областного бюджета

483 716,1

553 684,8

109 991,0

0,0

 

 

 

 

1 147 391,9

расходы местных бюджетов

135 491,4

7 842,0

1 111,0

0,0

 

 

 

 

144 444,4

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

1 475 962,3

0,0

0,0

 

 

 

 

 

1 475 962,3

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

Всего

0,0

0,0

0,0

381 240,0

402 970,6

425 134,0

0,0

0,0

1 209 344,6

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

0,0

0,0

604 672,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

0,0

0,0

604 672,3

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.5.

Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году.

Всего

39 715,1

1 270 995,0

2 982 370,6

1 471 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 764 680,7

расходы областного бюджета

39 715,1

136 400,0

1 957 195,5

1 471 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 604 910,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

1 134 595,0

1 025 175,1

0,0

 

 

 

 

2 159 770,1

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Подпрограмма 3

"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Всего

379 888,0

547 556,1

116 816,5

116 816,5

134 517,5

133 850,5

133 850,5

133 850,5

1 697 146,1

расходы областного бюджета

259 551,1

430 646,5

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

1 205 537,6

расходы местных бюджетов

4 100,5

3 622,8

3 874,9

3 874,9

4 462,5

3 795,5

3 795,5

3 795,5

31 322,1

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

115 016,4

112 066,8

111 721,6

111 721,6

0,0

0,0

0,0

0,0

450 526,4

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

9 760,0

Основное мероприятие 3.1.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах

Всего

163,5

376,8

255,9

255,9

467,5

329,5

329,5

329,5

2 508,1

расходы областного бюджета

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

163,5

376,8

255,9

255,9

467,5

329,5

329,5

329,5

2 508,1

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.2.

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения  (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)

Всего

127 446,0

74 977,7

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

717 763,7

расходы областного бюджета

127 446,0

74 977,7

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

717 763,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.3.

Организация работы передвижных комплексов фото-  видео-  фиксации нарушений правил дорожного движения

Всего

54 823,3

75 327,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

130 151,0

расходы областного бюджета

54 823,3

75 327,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

130 151,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.4.

Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис- П"

Всего

5 174,0

5 174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 348,0

расходы областного бюджета

5 174,0

5 174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 348,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.5.

Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно -  программного комплекса "Безопасный город"

Всего

29 315,2

275 167,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

304 482,3

расходы областного бюджета

29 315,2

275 167,1

0,0

0,0

 

 

 

 

304 482,3

расходы местных бюджетов

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.6.

Повышение требований к подготовке водителей  на  получение  права на управление транспортными  средствами и требований к  автошколам, осуществляющим такую подготовку

Всего

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

9 760,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

9 760,0

Основное мероприятие 3.7.

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

Всего

118 953,4

115 312,8

115 340,6

115 340,6

3 995,0

3 466,0

3 466,0

3 466,0

479 340,4

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

3 937,0

3 246,0

3 619,0

3 619,0

3 995,0

3 466,0

3 466,0

3 466,0

28 814,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

115 016,4

112 066,8

111 721,6

111 721,6

 

 

 

 

450 526,4

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.8.

Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1- П)

Всего

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

расходы областного бюджета

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

29 530,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.9.

Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области

Всего

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

расходы областного бюджета

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

700,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.10.

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"

Всего

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

расходы областного бюджета

4 521,5

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

4 521,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.11.

Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Всего

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

расходы областного бюджета

4 118,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

4 118,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.12.

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Всего

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

расходы областного бюджета

1 055,1

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

1 055,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.13.

Модернизация комплексов фото-  видео-  фиксации нарушений ПДД

Всего

2 868,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 868,0

расходы областного бюджета

2 868,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

2 868,0

расходы местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.14.

Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 Подпрограмма 4

"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Всего

3 014 736,6

3 620 443,9

4 317 929,3

331 543,5

2 467 748,0

2 603 474,0

2 603 474,0

2 603 474,0

21 562 823,3

расходы областного бюджета

630 830,0

1 942 500,0

1 942 500,0

314 966,0

1 233 874,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

9 969 881,0

расходы местных бюджетов

6 517,5

102 237,0

102 237,0

16 577,5

1 233 874,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

5 366 654,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

2 377 389,1

1 575 706,9

2 273 192,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 226 288,3

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1.

Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород

Всего

3 014 736,6

3 620 443,9

4 317 929,3

331 543,5

2 467 748,0

2 603 474,0

2 603 474,0

2 603 474,0

21 562 823,3

расходы областного бюджета

630 830,0

1 942 500,0

1 942 500,0

314 966,0

1 233 874,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

9 969 881,0

расходы местных бюджетов

6 517,5

102 237,0

102 237,0

16 577,5

1 233 874,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

5 366 654,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

2 377 389,1

1 575 706,9

2 273 192,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 226 288,3

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Всего

5 040,9

2 795,0

2 170,5

2 337,9

26,0

26,0

0,0

0,0

12 396,3

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

5 040,9

2 795,0

2 170,5

2 337,9

26,0

26,0

0,0

0,0

12 396,3

Основное мероприятие 5.1.

Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего

234,0

208,0

208,0

26,0

26,0

26,0

0,0

0,0

728,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

234,0

208,0

208,0

26,0

26,0

26,0

0,0

0,0

728,0

Основное мероприятие 5.2.

Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз

Всего

3 493,0

1 558,6

1 628,6

178,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 858,2

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

3 493,0

1 558,6

1 628,6

178,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 858,2

Основное мероприятие 5.3.

Замена оборудования на  объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах

Всего

1 313,9

1 028,4

333,9

2 133,9

0,0

0,0

0,0

0,0

4 810,1

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 313,9

1 028,4

333,9

2 133,9

0,0

0,0

0,0

0,0

4 810,1

 Подпрограмма 6

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

1 143 265,6

1 115 258,3

1 111 952,8

1 111 952,8

1 270 741,5

1 330 489,8

1 330 489,8

1 330 489,8

9 744 640,4

расходы областного бюджета

1 143 265,6

1 115 258,3

1 111 952,8

1 111 952,8

1 270 741,5

1 330 489,8

1 330 489,8

1 330 489,8

9 744 640,4

расходы местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Прочие мероприятия в рамках государственной программы

Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства

Всего

12 833,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 833,4

расходы областного бюджета

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0

расходы местных бюджетов

3 833,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 833,4

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

     0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Строительство совмещенного авто-  и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)

Всего

12 833,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 833,4

расходы областного бюджета

9 000,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

9 000,0

расходы местных бюджетов

3 833,4

0,0

0,0

 

 

 

 

 

3 833,4

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0


Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва -  Нижний Новгород Федерального дорожного агентства.".