Изменения,
которые вносятся в подраздел 2.9 "Обоснование
объема финансовых ресурсов" государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области",
утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 10 150 558,1 | 10 888 094,0 | 11 333 638,1 | 10 456 688,0 | 15 400 684,6 | 16 056 323,3 | 15 843 756,3 | 15 843 756,3 | 105 973 498,7 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 519 728,1 | 8 945 594,0 | 9 391 138,1 | 10 141 722,0 | 14 166 810,6 | 14 754 586,3 | 14 542 019,3 | 14 542 019,3 | 96 003 617,7 | ||
министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 942 500,0 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 969 881,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 005 632,4 | 3 540 389,7 | 4 182 352,1 | 4 260 578,6 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 37 916 947,0 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 005 632,4 | 3 540 389,7 | 4 182 352,1 | 4 260 578,6 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 37 916 947,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 4 102 279,0 | 3 859 299,5 | 4 096 833,2 | 4 769 190,6 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 7 528 297,2 | 7 528 297,2 | 47 127 492,7 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 102 279,0 | 3 859 299,5 | 4 096 833,2 | 4 769 190,6 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 7 528 297,2 | 7 528 297,2 | 47 127 492,7 | ||
Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 259 551,1 | 430 646,5 | 0,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 205 537,6 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 259 551,1 | 430 646,5 | 0,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 205 537,6 | ||
Подпрограмма 4 | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 630 830,0 | 1 942 500,0 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 969 881,0 |
министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 942 500,0 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 969 881,0 | ||
Подпрограмма 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 6 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 1 143 265,6 | 1 115 258,3 | 1 111 952,8 | 1 111 952,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 9 744 640,4 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 1 143 265,6 | 1 115 258,3 | 1 111 952,8 | 1 111 952,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 9 744 640,4 | ||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: "Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства" | Всего | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | |
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области " | Всего | 17 513 926,2 | 13 890 734,1 | 15 998 230,2 | 10 783 039,9 | 16 841 752,4 | 17 575 668,8 | 17 149 288,8 | 17 149 288,8 | 126 901 929,2 |
расходы областного бюджета | 10 150 558,1 | 10 888 094,0 | 11 333 638,1 | 10 456 688,0 | 15 400 684,6 | 16 056 323,3 | 15 843 756,3 | 15 843 756,3 | 105 973 498,7 | ||
расходы местных бюджетов | 158 855,8 | 176 256,4 | 160 365,9 | 211 072,4 | 1 439 821,8 | 1 518 099,5 | 1 305 532,5 | 1 305 532,5 | 6 275 536,8 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 7 198 251,4 | 2 822 368,7 | 4 500 835,7 | 111 721,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 633 177,4 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 6 260,9 | 4 015,0 | 3 390,5 | 3 557,9 | 1 246,0 | 1 246,0 |
|
| 19 716,3 | ||
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 014 545,4 | 3 602 944,3 | 4 235 495,1 | 4 260 578,6 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 38 041 557,6 |
расходы областного бюджета | 4 005 632,4 | 3 540 389,7 | 4 182 352,1 | 4 260 578,6 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 37 916 947,0 | ||
расходы местных бюджетов | 8 913,0 | 62 554,6 | 53 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 124 610,6 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 2 308 566,0 | 2 417 846,2 | 2 746 956,0 | 2 900 063,0 | 3 083 358,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 23 213 989,2 |
расходы областного бюджета | 2 308 566,0 | 2 417 846,2 | 2 746 956,0 | 2 900 063,0 | 3 083 358,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 23 213 989,2 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 1 426 642,0 | 619 974,6 | 931 605,3 | 953 853,3 | 1 842 850,3 | 1 940 467,3 | 1 940 467,3 | 1 940 467,3 | 11 596 327,4 |
расходы областного бюджета | 1 426 642,0 | 619 974,6 | 931 605,3 | 953 853,3 | 1 842 850,3 | 1 940 467,3 | 1 940 467,3 | 1 940 467,3 | 11 596 327,4 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Всего | 252 778,8 | 278 406,0 | 297 099,0 | 313 736,5 | 338 594,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 2 565 204,3 |
расходы областного бюджета | 252 778,8 | 278 406,0 | 297 099,0 | 313 736,5 | 338 594,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 2 565 204,3 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.4. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Всего | 26 558,6 | 210 115,6 | 177 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413 817,2 |
расходы областного бюджета | 17 645,6 | 147 561,0 | 124 000,0 | 0,0 |
|
|
|
| 289 206,6 | ||
расходы местных бюджетов | 8 913,0 | 62 554,6 | 53 143,0 | 0,0 |
|
|
|
| 124 610,6 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.5. | Основное мероприятие 1.5 Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности | Всего | 0,0 | 76 601,9 | 82 691,8 | 92 925,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252 219,5 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 76 601,9 | 82 691,8 | 92 925,8 |
|
|
|
| 252 219,5 | ||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 8 943 616,3 | 5 001 736,5 | 6 213 866,0 | 4 959 810,6 | 7 703 917,1 | 7 953 431,2 | 7 528 297,2 | 7 528 297,2 | 55 832 972,1 |
расходы областного бюджета | 4 102 279,0 | 3 859 299,5 | 4 096 833,2 | 4 769 190,6 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 7 528 297,2 | 7 528 297,2 | 47 127 492,7 | ||
расходы местных бюджетов | 135 491,4 | 7 842,0 | 1 111,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 0,0 | 0,0 | 749 116,7 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 4 705 845,9 | 1 134 595,0 | 2 115 921,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 7 956 362,7 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Всего | 6 253 697,7 | 2 616 176,3 | 2 653 803,4 | 2 602 855,6 | 6 601 372,5 | 6 799 344,2 | 6 799 344,2 | 6 799 344,2 | 41 125 933,1 |
расходы областного бюджета | 3 124 617,8 | 2 616 176,3 | 1 563 056,7 | 2 602 855,6 | 6 601 372,5 | 6 799 344,2 | 6 799 344,2 | 6 799 344,2 | 36 906 111,5 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 3 129 074,9 | 0,0 | 1 090 746,7 | 0,0 |
|
|
|
| 4 219 821,6 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Всего | 555 038,7 | 553 038,4 | 466 590,0 | 504 115,0 | 699 574,0 | 728 953,0 | 728 953,0 | 728 953,0 | 4 965 215,1 |
расходы областного бюджета | 454 230,0 | 553 038,4 | 466 590,0 | 504 115,0 | 699 574,0 | 728 953,0 | 728 953,0 | 728 953,0 | 4 864 406,4 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 100 808,7 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 100 808,7 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.3. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | Всего | 2 095 169,8 | 561 526,8 | 111 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 767 798,6 |
расходы областного бюджета | 483 716,1 | 553 684,8 | 109 991,0 | 0,0 |
|
|
|
| 1 147 391,9 | ||
расходы местных бюджетов | 135 491,4 | 7 842,0 | 1 111,0 | 0,0 |
|
|
|
| 144 444,4 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1 475 962,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 1 475 962,3 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381 240,0 | 402 970,6 | 425 134,0 | 0,0 | 0,0 | 1 209 344,6 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 0,0 | 0,0 | 604 672,3 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 0,0 | 0,0 | 604 672,3 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.5. | Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году. | Всего | 39 715,1 | 1 270 995,0 | 2 982 370,6 | 1 471 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 764 680,7 |
расходы областного бюджета | 39 715,1 | 136 400,0 | 1 957 195,5 | 1 471 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 604 910,6 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 1 134 595,0 | 1 025 175,1 | 0,0 |
|
|
|
| 2 159 770,1 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 379 888,0 | 547 556,1 | 116 816,5 | 116 816,5 | 134 517,5 | 133 850,5 | 133 850,5 | 133 850,5 | 1 697 146,1 |
расходы областного бюджета | 259 551,1 | 430 646,5 | 0,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 205 537,6 | ||
расходы местных бюджетов | 4 100,5 | 3 622,8 | 3 874,9 | 3 874,9 | 4 462,5 | 3 795,5 | 3 795,5 | 3 795,5 | 31 322,1 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 115 016,4 | 112 066,8 | 111 721,6 | 111 721,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450 526,4 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 9 760,0 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Всего | 163,5 | 376,8 | 255,9 | 255,9 | 467,5 | 329,5 | 329,5 | 329,5 | 2 508,1 |
расходы областного бюджета |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 163,5 | 376,8 | 255,9 | 255,9 | 467,5 | 329,5 | 329,5 | 329,5 | 2 508,1 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования) | Всего | 127 446,0 | 74 977,7 | 0,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 717 763,7 |
расходы областного бюджета | 127 446,0 | 74 977,7 | 0,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 717 763,7 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.3. | Организация работы передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения | Всего | 54 823,3 | 75 327,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 151,0 |
расходы областного бюджета | 54 823,3 | 75 327,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 151,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.4. | Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис- П" | Всего | 5 174,0 | 5 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 348,0 |
расходы областного бюджета | 5 174,0 | 5 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 348,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.5. | Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный город" | Всего | 29 315,2 | 275 167,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304 482,3 |
расходы областного бюджета | 29 315,2 | 275 167,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 304 482,3 | ||
расходы местных бюджетов |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.6. | Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку | Всего | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 9 760,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 9 760,0 | ||
Основное мероприятие 3.7. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Всего | 118 953,4 | 115 312,8 | 115 340,6 | 115 340,6 | 3 995,0 | 3 466,0 | 3 466,0 | 3 466,0 | 479 340,4 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 3 937,0 | 3 246,0 | 3 619,0 | 3 619,0 | 3 995,0 | 3 466,0 | 3 466,0 | 3 466,0 | 28 814,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 115 016,4 | 112 066,8 | 111 721,6 | 111 721,6 |
|
|
|
| 450 526,4 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.8. | Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1- П) | Всего | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 530,0 |
расходы областного бюджета | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 29 530,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.9. | Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области | Всего | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
расходы областного бюджета | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 700,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.10. | Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" | Всего | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 521,5 |
расходы областного бюджета | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 4 521,5 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.11. | Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Всего | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 118,0 |
расходы областного бюджета | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 4 118,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.12. | Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Всего | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 055,1 |
расходы областного бюджета | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 1 055,1 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.13. | Модернизация комплексов фото- видео- фиксации нарушений ПДД | Всего | 2 868,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 868,0 |
расходы областного бюджета | 2 868,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 2 868,0 | ||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.14. | Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 3 014 736,6 | 3 620 443,9 | 4 317 929,3 | 331 543,5 | 2 467 748,0 | 2 603 474,0 | 2 603 474,0 | 2 603 474,0 | 21 562 823,3 |
расходы областного бюджета | 630 830,0 | 1 942 500,0 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 969 881,0 | ||
расходы местных бюджетов | 6 517,5 | 102 237,0 | 102 237,0 | 16 577,5 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 5 366 654,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 2 377 389,1 | 1 575 706,9 | 2 273 192,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 226 288,3 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.1. | Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород | Всего | 3 014 736,6 | 3 620 443,9 | 4 317 929,3 | 331 543,5 | 2 467 748,0 | 2 603 474,0 | 2 603 474,0 | 2 603 474,0 | 21 562 823,3 |
расходы областного бюджета | 630 830,0 | 1 942 500,0 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 969 881,0 | ||
расходы местных бюджетов | 6 517,5 | 102 237,0 | 102 237,0 | 16 577,5 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 5 366 654,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 2 377 389,1 | 1 575 706,9 | 2 273 192,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 226 288,3 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Подпрограмма 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | Всего | 5 040,9 | 2 795,0 | 2 170,5 | 2 337,9 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 12 396,3 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 5 040,9 | 2 795,0 | 2 170,5 | 2 337,9 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 12 396,3 | ||
Основное мероприятие 5.1. | Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Всего | 234,0 | 208,0 | 208,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 728,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 234,0 | 208,0 | 208,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 728,0 | ||
Основное мероприятие 5.2. | Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз | Всего | 3 493,0 | 1 558,6 | 1 628,6 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 858,2 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 3 493,0 | 1 558,6 | 1 628,6 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 858,2 | ||
Основное мероприятие 5.3. | Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах | Всего | 1 313,9 | 1 028,4 | 333,9 | 2 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 810,1 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 313,9 | 1 028,4 | 333,9 | 2 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 810,1 | ||
Подпрограмма 6 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 1 143 265,6 | 1 115 258,3 | 1 111 952,8 | 1 111 952,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 9 744 640,4 |
расходы областного бюджета | 1 143 265,6 | 1 115 258,3 | 1 111 952,8 | 1 111 952,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 9 744 640,4 | ||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы | Всего | 12 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 833,4 | |
расходы областного бюджета | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | ||
расходы местных бюджетов | 3 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 833,4 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | Всего | 12 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 833,4 |
расходы областного бюджета | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 9 000,0 | ||
расходы местных бюджетов | 3 833,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 3 833,4 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 |
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства.".