Изменения,
которые вносятся в подраздел 2.9 "Обоснование
объема финансовых ресурсов" государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области",
утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области " | Всего | 10 150 558,1 | 10 168 477,5 | 10 531 320,7 | 14 744 337,6 | 15 400 684,6 | 16 056 323,3 | 15 843 756,3 | 15 843 756,3 | 108 739 214,4 | |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 519 728,1 | 9 111 567,5 | 9 429 020,7 | 13 577 001,6 | 14 166 810,6 | 14 754 586,3 | 14 542 019,3 | 14 542 019,3 | 99 642 753,4 | |||
министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 096 461,0 | |||
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 005 632,4 | 3 238 390,3 | 3 851 053,1 | 4 889 461,1 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 37 912 531,1 | |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 005 632,4 | 3 238 390,3 | 3 851 053,1 | 4 889 461,1 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 37 912 531,1 | |||
Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 4 102 279,0 | 4 513 331,7 | 4 433 573,2 | 7 346 545,7 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 7 528 297,2 | 7 528 297,2 | 50 695 620,0 | |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 102 279,0 | 4 513 331,7 | 4 433 573,2 | 7 346 545,7 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 7 528 297,2 | 7 528 297,2 | 50 695 620,0 | |||
Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 259 551,1 | 214 204,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 117 930,1 | |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 259 551,1 | 214 204,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 117 930,1 | |||
Подпрограмма 4 | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 096 461,0 | |
министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 096 461,0 | |||
Подпрограмма 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 6 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 1 143 265,6 | 1 145 641,5 | 1 144 394,4 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 9 907 672,2 | |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 1 143 265,6 | 1 145 641,5 | 1 144 394,4 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 9 907 672,2 | |||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: "Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства" | Всего | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | ||
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области " | Всего | 17 513 926,2 | 13 566 255,8 | 15 602 535,5 | 16 284 623,7 | 16 841 852,4 | 17 575 768,8 | 17 149 288,8 | 17 149 288,8 | 131 683 540,0 |
расходы областного бюджета | 10 150 558,1 | 10 168 477,5 | 10 531 320,7 | 14 744 337,6 | 15 400 684,6 | 16 056 323,3 | 15 843 756,3 | 15 843 756,3 | 108 739 214,4 | ||
расходы местных бюджетов | 158 855,8 | 571 394,6 | 566 988,6 | 1 452 945,2 | 1 439 821,8 | 1 518 099,5 | 1 305 532,5 | 1 305 532,5 | 8 319 170,5 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 7 198 251,4 | 2 822 368,7 | 4 500 835,7 | 83 683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 605 138,8 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 6 260,9 | 4 015,0 | 3 390,5 | 3 657,9 | 1 346,0 | 1 346,0 |
|
| 20 016,3 | ||
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 014 545,4 | 3 238 390,3 | 3 851 053,1 | 4 889 461,1 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 37 921 444,1 |
расходы областного бюджета | 4 005 632,4 | 3 238 390,3 | 3 851 053,1 | 4 889 461,1 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 37 912 531,1 | ||
расходы местных бюджетов | 8 913,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 8 913,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 2 308 566,0 | 2 456 836,2 | 2 755 605,0 | 2 917 613,0 | 3 083 358,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 23 279 178,2 |
расходы областного бюджета | 2 308 566,0 | 2 456 836,2 | 2 755 605,0 | 2 917 613,0 | 3 083 358,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 23 279 178,2 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 1 426 642,0 | 503 148,1 | 798 349,1 | 1 654 659,1 | 1 842 850,3 | 1 940 467,3 | 1 940 467,3 | 1 940 467,3 | 12 047 050,5 |
расходы областного бюджета | 1 426 642,0 | 503 148,1 | 798 349,1 | 1 654 659,1 | 1 842 850,3 | 1 940 467,3 | 1 940 467,3 | 1 940 467,3 | 12 047 050,5 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Всего | 252 778,8 | 278 406,0 | 297 099,0 | 317 189,0 | 338 594,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 2 568 656,8 |
расходы областного бюджета | 252 778,8 | 278 406,0 | 297 099,0 | 317 189,0 | 338 594,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 2 568 656,8 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.4. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Всего | 26 558,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 558,6 |
расходы областного бюджета | 17 645,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 17 645,6 | ||
расходы местных бюджетов | 8 913,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 8 913,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 8 943 616,3 | 5 858 657,0 | 6 787 595,0 | 7 628 565,7 | 7 703 917,1 | 7 953 431,2 | 7 528 297,2 | 7 528 297,2 | 59 932 376,7 |
расходы областного бюджета | 4 102 279,0 | 4 513 331,7 | 4 433 573,2 | 7 346 545,7 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 7 528 297,2 | 7 528 297,2 | 50 695 620,0 | ||
расходы местных бюджетов | 135 491,4 | 210 730,3 | 238 100,0 | 282 020,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 0,0 | 0,0 | 1 280 394,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 4 705 845,9 | 1 134 595,0 | 2 115 921,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 7 956 362,7 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Всего | 6 253 692,7 | 3 407 131,2 | 4 817 697,3 | 6 394 433,7 | 6 601 372,5 | 6 799 344,2 | 6 799 344,2 | 6 799 344,2 | 47 872 360,0 |
расходы областного бюджета | 3 124 617,8 | 3 407 131,2 | 3 726 950,6 | 6 394 433,7 | 6 601 372,5 | 6 799 344,2 | 6 799 344,2 | 6 799 344,2 | 43 652 538,4 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 3 129 074,9 | 0,0 | 1 090 746,7 |
|
|
|
|
| 4 219 821,6 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Всего | 555 038,7 | 518 500,5 | 468 522,6 | 670 092,0 | 699 574,0 | 728 953,0 | 728 953,0 | 728 953,0 | 5 098 586,8 |
расходы областного бюджета | 454 230,0 | 518 500,5 | 468 522,6 | 670 092,0 | 699 574,0 | 728 953,0 | 728 953,0 | 728 953,0 | 4 997 778,1 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 100 808,7 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 100 808,7 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.3. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | Всего | 2 095 169,8 | 1 573 025,3 | 1 141 375,1 | 182 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 992 370,2 |
расходы областного бюджета | 483 716,1 | 407 700,0 | 58 100,0 | 91 400,0 |
|
|
|
| 1 040 916,1 | ||
расходы местных бюджетов | 135 491,4 | 30 730,3 | 58 100,0 | 91 400,0 |
|
|
|
| 315 721,7 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1 475 962,3 | 1 134 595,0 | 1 025 175,1 |
|
|
|
|
| 3 635 732,4 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Всего | 0,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 381 240,0 | 402 970,6 | 425 134,0 | 0,0 | 0,0 | 1 929 344,6 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 180 000,0 | 180 000,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 0,0 | 0,0 | 964 672,3 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 180 000,0 | 180 000,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 0,0 | 0,0 | 964 672,3 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.5. | Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году. | Всего | 39 715,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 715,1 |
расходы областного бюджета | 39 715,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 715,1 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 379 888,0 | 331 113,6 | 116 816,5 | 217 427,2 | 134 617,5 | 133 950,5 | 133 950,5 | 133 950,5 | 1 581 714,3 |
расходы областного бюджета | 259 551,1 | 214 204,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 117 930,1 | ||
расходы местных бюджетов | 4 100,5 | 3 622,8 | 3 874,9 | 3 589,2 | 4 462,5 | 3 795,5 | 3 795,5 | 3 795,5 | 31 036,4 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 115 016,4 | 112 066,8 | 111 721,6 | 83 683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 422 487,8 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 10 260,0 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Всего | 163,5 | 376,8 | 255,9 | 313,2 | 467,5 | 329,5 | 329,5 | 329,5 | 2 565,4 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 163,5 | 376,8 | 255,9 | 313,2 | 467,5 | 329,5 | 329,5 | 329,5 | 2 565,4 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) | Всего | 127 446,0 | 128 835,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 900 456,0 |
расходы областного бюджета | 127 446,0 | 128 835,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 900 456,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.3. | Организация работы передвижных комплексов фото видео- фиксации нарушений правил дорожного движения | Всего | 54 823,3 | 80 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 018,3 |
расходы областного бюджета | 54 823,3 | 80 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 018,3 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.4. | Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" | Всего | 5 174,0 | 5 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 348,0 |
расходы областного бюджета | 5 174,0 | 5 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 348,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.5. | Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| |||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Основное мероприятие 3.6. | Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку | Всего | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 10 260,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 10 260,0 | ||
Основное мероприятие 3.7. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Всего | 118 953,4 | 115 312,8 | 115 340,6 | 86 959,0 | 3 995,0 | 3 466,0 | 3 466,0 | 3 466,0 | 450 958,8 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 3 937,0 | 3 246,0 | 3 619,0 | 3 276,0 | 3 995,0 | 3 466,0 | 3 466,0 | 3 466,0 | 28 471,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 115 016,4 | 112 066,8 | 111 721,6 | 83 683,0 |
|
|
|
| 422 487,8 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.8. | Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) | Всего | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 530,0 |
расходы областного бюджета | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 29 530,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.9. | Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области | Всего | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
расходы областного бюджета | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 700,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.10. | Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" | Всего | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 521,5 |
расходы областного бюджета | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 4 521,5 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.11. | Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Всего | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 118,0 |
расходы областного бюджета | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 4 118,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.12. | Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Всего | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 055,1 |
расходы областного бюджета | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 1 055,1 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.13. | Модернизация комплексов фото- видео- фиксации нарушений ПДД | Всего | 2 868,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 868,0 |
расходы областного бюджета | 2 868,0 |
|
|
|
|
|
|
| 2 868,0 | ||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.14. | Содержание системы фото видео- фиксации нарушений правил дорожного движения, эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования (в рамках инвестиционного соглашения о развитии системы фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения от 16 июня 2015 года № 114-П) | Всего | 29 315,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 315,2 |
расходы областного бюджета | 29 315,2 |
|
|
|
|
|
|
| 29 315,2 | ||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 3 014 736,6 | 2 989 658,4 | 3 700 506,0 | 2 334 672,0 | 2 467 748,0 | 2 603 474,0 | 2 603 474,0 | 2 603 474,0 | 22 317 743,0 |
расходы областного бюджета | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 096 461,0 | ||
расходы местных бюджетов | 6 517,5 | 357 041,5 | 325 013,7 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 6 994 993,7 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 2 377 389,1 | 1 575 706,9 | 2 273 192,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 226 288,3 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.1. | Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород | Всего | 3 014 736,6 | 2 989 658,4 | 3 700 506,0 | 2 334 672,0 | 2 467 748,0 | 2 603 474,0 | 2 603 474,0 | 2 603 474,0 | 22 317 743,0 |
расходы областного бюджета | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 096 461,0 | ||
расходы местных бюджетов | 6 517,5 | 357 041,5 | 325 013,7 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 6 994 993,7 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 2 377 389,1 | 1 575 706,9 | 2 273 192,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 226 288,3 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Подпрограмма 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | Всего | 5 040,9 | 2 795,0 | 2 170,5 | 2 337,9 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 12 396,3 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 5 040,9 | 2 795,0 | 2 170,5 | 2 337,9 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 12 396,3 | ||
Основное мероприятие 5.1. | Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Всего | 234,0 | 208,0 | 208,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 728,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 234,0 | 208,0 | 208,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 728,0 | ||
Основное мероприятие 5.2. | Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз | Всего | 3 493,0 | 1 558,6 | 1 628,6 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 858,2 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 3 493,0 | 1 558,6 | 1 628,6 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 858,2 | ||
Основное мероприятие 5.3. | Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах | Всего | 1 313,9 | 1 028,4 | 333,9 | 2 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 810,1 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 313,9 | 1 028,4 | 333,9 | 2 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 810,1 | ||
Подпрограмма 6 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 1 143 265,6 | 1 145 641,5 | 1 144 394,4 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 9 907 672,2 |
расходы областного бюджета | 1 143 265,6 | 1 145 641,5 | 1 144 394,4 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 9 907 672,2 | ||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы | Всего | 12 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 833,4 | |
расходы областного бюджета | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | ||
расходы местных бюджетов | 3 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 833,4 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | Всего | 12 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 833,4 |
расходы областного бюджета | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 9 000,0 | ||
расходы местных бюджетов | 3 833,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 3 833,4 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 |
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства.".