Изменения,
которые вносятся в подраздел 2.9 "Обоснование
объема финансовых ресурсов" государственной
программы "Развитие транспортной системы
Нижегородской области", утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 303
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 10 354 614,6 | 10 168 477,5 | 10 531 320,7 | 14 744 337,6 | 15 400 684,6 | 16 056 323,3 | 15 843 756,3 | 15 843 756,3 | 108 943 270,9 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 723 784,6 | 9 111 567,5 | 9 429 020,7 | 13 577 001,6 | 14 166 810,6 | 14 754 586,3 | 14 542 019,3 | 14 542 019,3 | 99 846 809,9 | ||
министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 096 461,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 053 540,2 | 3 238 390,3 | 3 851 053,1 | 4 889 461,1 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 37 960 438,9 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 053 540,2 | 3 238 390,3 | 3 851 053,1 | 4 889 461,1 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 37 960 438,9 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 4 282 912,6 | 4 513 331,7 | 4 433 573,2 | 7 346 545,7 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 7 528 297,2 | 7 528 297,2 | 50 876 253,6 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 282 912,6 | 4 513 331,7 | 4 433 573,2 | 7 346 545,7 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 7 528 297,2 | 7 528 297,2 | 50 876 253,6 | ||
Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 233 664,1 | 214 204,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 092 043,1 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 233 664,1 | 214 204,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 092 043,1 | ||
Подпрограмма 4 | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 096 461,0 |
министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 096 461,0 | ||
Подпрограмма 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 6 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 1 144 667,7 | 1 145 641,5 | 1 144 394,4 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 9 909 074,3 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 1 144 667,7 | 1 145 641,5 | 1 144 394,4 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 9 909 074,3 | ||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: "Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства" | Всего | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | |
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 17 705 339,5 | 13 566 255,8 | 15 602 535,5 | 16 284 623,7 | 16 841 852,4 | 17 575 768,8 | 17 149 288,8 | 17 149 288,8 | 131 874 953,3 | |
расходы областного бюджета | 10 354 614,6 | 10 168 477,5 | 10 531 320,7 | 14 744 337,6 | 15 400 684,6 | 16 056 323,3 | 15 843 756,3 | 15 843 756,3 | 108 943 270,9 | |||
расходы местных бюджетов | 158 880,5 | 571 394,6 | 566 988,6 | 1 452 945,2 | 1 439 821,8 | 1 518 099,5 | 1 305 532,5 | 1 305 532,5 | 8 319 195,2 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 7 176 764,8 | 2 822 368,7 | 4 500 835,7 | 83 683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 583 652,2 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 15 079,6 | 4 015,0 | 3 390,5 | 3 657,9 | 1 346,0 | 1 346,0 |
|
| 28 835,0 | |||
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 062 453,2 | 3 238 390,3 | 3 851 053,1 | 4 889 461,1 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 37 969 351,9 | |
расходы областного бюджета | 4 053 540,2 | 3 238 390,3 | 3 851 053,1 | 4 889 461,1 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 5 554 397,3 | 37 960 438,9 | |||
расходы местных бюджетов | 8 913,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 8 913,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 2 355 126,1 | 2 456 836,2 | 2 755 605,0 | 2 917 613,0 | 3 083 358,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 23 325 738,3 | |
расходы областного бюджета | 2 355 126,1 | 2 456 836,2 | 2 755 605,0 | 2 917 613,0 | 3 083 358,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 23 325 738,3 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 1 423 650,8 | 503 148,1 | 798 349,1 | 1 654 659,1 | 1 842 850,3 | 1 940 467,3 | 1 940 467,3 | 1 940 467,3 | 12 044 059,3 | |
расходы областного бюджета | 1 423 650,8 | 503 148,1 | 798 349,1 | 1 654 659,1 | 1 842 850,3 | 1 940 467,3 | 1 940 467,3 | 1 940 467,3 | 12 044 059,3 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Всего | 257 117,7 | 278 406,0 | 297 099,0 | 317 189,0 | 338 594,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 2 572 995,7 | |
расходы областного бюджета | 257 117,7 | 278 406,0 | 297 099,0 | 317 189,0 | 338 594,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 2 572 995,7 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 1.4. | Предоставление субсидии муниципальным районам (городским округам) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Всего | 26 558,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 558,6 | |
расходы областного бюджета | 17 645,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 17 645,6 | |||
расходы местных бюджетов | 8 913,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 8 913,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 9 124 274,6 | 5 858 657,0 | 6 787 595,0 | 7 628 565,7 | 7 703 917,1 | 7 953 431,2 | 7 528 297,2 | 7 528 297,2 | 60 113 035,0 | |
расходы областного бюджета | 4 282 912,6 | 4 513 331,7 | 4 433 573,2 | 7 346 545,7 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 7 528 297,2 | 7 528 297,2 | 50 876 253,6 | |||
расходы местных бюджетов | 135 516,1 | 210 730,3 | 238 100,0 | 282 020,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 0,0 | 0,0 | 1 280 418,7 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 4 705 845,9 | 1 134 595,0 | 2 115 921,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 7 956 362,7 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Всего | 6 520 242,2 | 3 407 131,2 | 4 817 697,3 | 6 394 433,7 | 6 601 372,5 | 6 799 344,2 | 6 799 344,2 | 6 799 344,2 | 48 138 909,5 | |
расходы областного бюджета | 3 391 167,3 | 3 407 131,2 | 3 726 950,6 | 6 394 433,7 | 6 601 372,5 | 6 799 344,2 | 6 799 344,2 | 6 799 344,2 | 43 919 087,9 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 3 129 074,9 | 0,0 | 1 090 746,7 |
|
|
|
|
| 4 219 821,6 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 2.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Всего | 465 727,2 | 518 500,5 | 468 522,6 | 670 092,0 | 699 574,0 | 728 953,0 | 728 953,0 | 728 953,0 | 5 009 275,3 | |
расходы областного бюджета | 364 918,5 | 518 500,5 | 468 522,6 | 670 092,0 | 699 574,0 | 728 953,0 | 728 953,0 | 728 953,0 | 4 908 466,6 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 100 808,7 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 100 808,7 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 2.3. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | Всего | 2 097 640,1 | 1 573 025,3 | 1 141 375,1 | 182 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 994 840,5 | |
расходы областного бюджета | 486 161,7 | 407 700,0 | 58 100,0 | 91 400,0 |
|
|
|
| 1 043 361,7 | |||
расходы местных бюджетов | 135 516,1 | 30 730,3 | 58 100,0 | 91 400,0 |
|
|
|
| 315 746,4 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 1 475 962,3 | 1 134 595,0 | 1 025 175,1 |
|
|
|
|
| 3 635 732,4 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление субсидии муниципальным районам (городским округам) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Всего | 0,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 381 240,0 | 402 970,6 | 425 134,0 | 0,0 | 0,0 | 1 929 344,6 | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 180 000,0 | 180 000,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 0,0 | 0,0 | 964 672,3 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 180 000,0 | 180 000,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 0,0 | 0,0 | 964 672,3 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 2.5. | Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году. | Всего | 40 665,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 665,1 | |
расходы областного бюджета | 40 665,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 665,1 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 332 514,4 | 331 113,6 | 116 816,5 | 217 427,2 | 134 617,5 | 133 950,5 | 133 950,5 | 133 950,5 | 1 534 340,7 | |
расходы областного бюджета | 233 664,1 | 214 204,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 092 043,1 | |||
расходы местных бюджетов | 4 100,5 | 3 622,8 | 3 874,9 | 3 589,2 | 4 462,5 | 3 795,5 | 3 795,5 | 3 795,5 | 31 036,4 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 93 529,8 | 112 066,8 | 111 721,6 | 83 683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 401 001,2 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 10 260,0 | |||
Основное мероприятие 3.1. | Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Всего | 163,5 | 376,8 | 255,9 | 313,2 | 467,5 | 329,5 | 329,5 | 329,5 | 2 565,4 | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 163,5 | 376,8 | 255,9 | 313,2 | 467,5 | 329,5 | 329,5 | 329,5 | 2 565,4 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 3.2. | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования) | Всего | 130 874,2 | 128 835,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 903 884,2 | |
расходы областного бюджета | 130 874,2 | 128 835,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 903 884,2 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 3.3. | Организация работы передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения | Всего | 54 823,3 | 80 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 018,3 | |
расходы областного бюджета | 54 823,3 | 80 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 018,3 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 3.4. | Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" | Всего | 5 174,0 | 5 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 348,0 | |
расходы областного бюджета | 5 174,0 | 5 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 348,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 3.5. | Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях | Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| ||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 3.6. | Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку | Всего | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 10 260,0 | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 10 260,0 | |||
Основное мероприятие 3.7. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Всего | 97 466,8 | 115 312,8 | 115 340,6 | 86 959,0 | 3 995,0 | 3 466,0 | 3 466,0 | 3 466,0 | 429 472,2 | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 3 937,0 | 3 246,0 | 3 619,0 | 3 276,0 | 3 995,0 | 3 466,0 | 3 466,0 | 3 466,0 | 28 471,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 93 529,8 | 112 066,8 | 111 721,6 | 83 683,0 |
|
|
|
| 401 001,2 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 3.8. | Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) | Всего | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 530,0 | |
расходы областного бюджета | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 29 530,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 3.9. | Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области | Всего | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | |
расходы областного бюджета | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 700,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 3.10. | Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" | Всего | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 521,5 | |
расходы областного бюджета | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 4 521,5 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 3.11. | Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Всего | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 118,0 | |
расходы областного бюджета | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 4 118,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 3.12. | Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Всего | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 055,1 | |
расходы областного бюджета | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 1 055,1 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 3.13. | Модернизация комплексов фото-видео-фиксации нарушений ПДД | Всего | 2 868,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 868,0 | |
расходы областного бюджета | 2 868,0 |
|
|
|
|
|
|
| 2 868,0 | |||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Подпрограмма 4 | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 3 014 736,6 | 2 989 658,4 | 3 700 506,0 | 2 334 672,0 | 2 467 748,0 | 2 603 474,0 | 2 603 474,0 | 2 603 474,0 | 22 317 743,0 | |
расходы областного бюджета | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 096 461,0 | |||
расходы местных бюджетов | 6 517,5 | 357 041,5 | 325 013,7 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 6 994 993,7 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 2 377 389,1 | 1 575 706,9 | 2 273 192,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 226 288,3 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 4.1. | Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород | Всего | 3 014 736,6 | 2 989 658,4 | 3 700 506,0 | 2 334 672,0 | 2 467 748,0 | 2 603 474,0 | 2 603 474,0 | 2 603 474,0 | 22 317 743,0 | |
расходы областного бюджета | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 096 461,0 | |||
расходы местных бюджетов | 6 517,5 | 357 041,5 | 325 013,7 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 6 994 993,7 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 2 377 389,1 | 1 575 706,9 | 2 273 192,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 226 288,3 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Подпрограмма 5. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | Всего | 13 859,6 | 2 795,0 | 2 170,5 | 2 337,9 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 21 215,0 | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 13 859,6 | 2 795,0 | 2 170,5 | 2 337,9 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 21 215,0 | |||
Основное мероприятие 5.1. | Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Всего | 234,0 | 208,0 | 208,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 728,0 | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 234,0 | 208,0 | 208,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 728,0 | |||
Основное мероприятие 5.2. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз | Всего | 8 818,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 818,7 | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 8 818,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 818,7 | |||
Основное мероприятие 5.3. | Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз | Всего | 3 493,0 | 1 558,6 | 1 628,6 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 858,2 | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 3 493,0 | 1 558,6 | 1 628,6 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 858,2 | |||
Основное мероприятие 5.4. | Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах | Всего | 1 313,9 | 1 028,4 | 333,9 | 2 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 810,1 | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 313,9 | 1 028,4 | 333,9 | 2 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 810,1 | |||
Подпрограмма 6 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 1 144 667,7 | 1 145 641,5 | 1 144 394,4 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 9 909 074,3 | |
расходы областного бюджета | 1 144 667,7 | 1 145 641,5 | 1 144 394,4 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 1 330 489,8 | 9 909 074,3 | |||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | ||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы | Всего | 12 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 833,4 | ||
расходы областного бюджета | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | |||
расходы местных бюджетов | 3 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 833,4 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | Всего | 12 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 833,4 | |
расходы областного бюджета | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 9 000,0 | |||
расходы местных бюджетов | 3 833,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 3 833,4 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
| 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 |
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства.".