Изменения,
которые вносятся в подраздел 2.9 "Обоснование
объема финансовых ресурсов" государственной
программы "Развитие транспортной системы
Нижегородской области", утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 303
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государст- | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 10 354 614,6 | 10 168 477,5 | 10 531 320,7 | 14 744 337,6 | 15 400 684,6 | 16 056 323,3 | 77 255 758,3 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 723 784,6 | 9 111 567,5 | 9 429 020,7 | 13 577 001,6 | 14 166 810,6 | 14 754 586,3 | 70 762 771,3 | ||
министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 6 492 987,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 047 738,2 | 3 238 390,3 | 3 851 053,1 | 4 889 461,1 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 26 845 842,3 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 047 738,2 | 3 238 390,3 | 3 851 053,1 | 4 889 461,1 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 26 845 842,3 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 4 294 927,0 | 4 513 331,7 | 4 433 573,2 | 7 346 545,7 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 35 831 673,6 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 294 927,0 | 4 513 331,7 | 4 433 573,2 | 7 346 545,7 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 35 831 673,6 | ||
Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 233 664,1 | 214 204,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 834 373,1 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 233 664,1 | 214 204,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 834 373,1 | ||
Подпрограмма 4 | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 6 492 987,0 |
министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 6 492 987,0 | ||
Подпрограмма 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 6 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 1 138 455,3 | 1 145 641,5 | 1 144 394,4 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 7 241 882,3 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 1 138 455,3 | 1 145 641,5 | 1 144 394,4 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 7 241 882,3 | ||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: "Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства" | Всего | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | |
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 17 705 497,3 | 13 566 355,8 | 15 602 635,5 | 16 284 623,7 | 16 841 852,4 | 17 575 768,8 | 97 576 733,5 |
расходы областного бюджета | 10 354 614,6 | 10 168 477,5 | 10 531 320,7 | 14 744 337,6 | 15 400 684,6 | 16 056 323,3 | 77 255 758,3 | ||
расходы местных бюджетов | 158 938,3 | 571 394,6 | 566 988,6 | 1 452 945,2 | 1 439 821,8 | 1 518 099,5 | 5 708 188,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 7 176 764,8 | 2 822 368,7 | 4 500 835,7 | 83 683,0 | 0,0 | 0,0 | 14 583 652,2 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 15 179,6 | 4 115,0 | 3 490,5 | 3 657,9 | 1 346,0 | 1 346,0 | 29 135,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 056 626,8 | 3 238 390,3 | 3 851 053,1 | 4 889 461,1 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 26 854 730,9 |
расходы областного бюджета | 4 047 738,2 | 3 238 390,3 | 3 851 053,1 | 4 889 461,1 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 26 845 842,3 | ||
расходы местных бюджетов | 8 888,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 888,6 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 2 349 559,8 | 2 456 836,2 | 2 755 605,0 | 2 917 613,0 | 3 083 358,0 | 3 252 400,0 | 16 815 372,0 |
расходы областного бюджета | 2 349 559,8 | 2 456 836,2 | 2 755 605,0 | 2 917 613,0 | 3 083 358,0 | 3 252 400,0 | 16 815 372,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 1 423 650,8 | 503 148,1 | 798 349,1 | 1 654 659,1 | 1 842 850,3 | 1 940 467,3 | 8 163 124,7 |
расходы областного бюджета | 1 423 650,8 | 503 148,1 | 798 349,1 | 1 654 659,1 | 1 842 850,3 | 1 940 467,3 | 8 163 124,7 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Всего | 256 882,0 | 278 406,0 | 297 099,0 | 317 189,0 | 338 594,0 | 361 530,0 | 1 849 700,0 |
расходы областного бюджета | 256 882,0 | 278 406,0 | 297 099,0 | 317 189,0 | 338 594,0 | 361 530,0 | 1 849 700,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.4. | Предоставление субсидии муниципальным районам (городским округам) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Всего | 26 534,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 534,2 |
расходы областного бюджета | 17 645,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 17 645,6 | ||
расходы местных бюджетов | 8 888,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 8 888,6 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 9 136 371,2 | 5 858 657,0 | 6 787 595,0 | 7 628 565,7 | 7 703 917,1 | 7 953 431,2 | 45 068 537,2 |
расходы областного бюджета | 4 294 927,0 | 4 513 331,7 | 4 433 573,2 | 7 346 545,7 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 35 831 673,6 | ||
расходы местных бюджетов | 135 598,3 | 210 730,3 | 238 100,0 | 282 020,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 1 280 500,9 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 4 705 845,9 | 1 134 595,0 | 2 115 921,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 956 362,7 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Всего | 6 524 120,7 | 3 407 131,2 | 4 817 697,3 | 6 394 433,7 | 6 601 372,5 | 6 799 344,2 | 34 544 099,6 |
расходы областного бюджета | 3 395 045,8 | 3 407 131,2 | 3 726 950,6 | 6 394 433,7 | 6 601 372,5 | 6 799 344,2 | 30 324 278,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 3 129 074,9 | 0,0 | 1 090 746,7 |
|
|
| 4 219 821,6 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Всего | 465 727,2 | 518 500,5 | 468 522,6 | 670 092,0 | 699 574,0 | 728 953,0 | 3 551 369,3 |
расходы областного бюджета | 364 918,5 | 518 500,5 | 468 522,6 | 670 092,0 | 699 574,0 | 728 953,0 | 3 450 560,6 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 100 808,7 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 100 808,7 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.3. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | Всего | 2 105 858,2 | 1 573 025,3 | 1 141 375,1 | 182 800,0 | 0,0 | 0,0 | 5 003 058,6 |
расходы областного бюджета | 494 297,6 | 407 700,0 | 58 100,0 | 91 400,0 |
|
| 1 051 497,6 | ||
расходы местных бюджетов | 135 598,3 | 30 730,3 | 58 100,0 | 91 400,0 |
|
| 315 828,6 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1 475 962,3 | 1 134 595,0 | 1 025 175,1 |
|
|
| 3 635 732,4 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление субсидии муниципальным районам (городским округам) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Всего | 0,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 381 240,0 | 402 970,6 | 425 134,0 | 1 929 344,6 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 180 000,0 | 180 000,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 964 672,3 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 180 000,0 | 180 000,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 964 672,3 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.5. | Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- | Всего | 40 665,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 665,1 |
расходы областного бюджета | 40 665,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 665,1 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 332 614,4 | 331 213,6 | 116 916,5 | 217 427,2 | 134 617,5 | 133 950,5 | 1 266 739,7 |
расходы областного бюджета | 233 664,1 | 214 204,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 834 373,1 | ||
расходы местных бюджетов | 4 100,5 | 3 622,8 | 3 874,9 | 3 589,2 | 4 462,5 | 3 795,5 | 23 445,4 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 93 529,8 | 112 066,8 | 111 721,6 | 83 683,0 | 0,0 | 0,0 | 401 001,2 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 7 920,0 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Всего | 163,5 | 376,8 | 255,9 | 313,2 | 467,5 | 329,5 | 1 906,4 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 163,5 | 376,8 | 255,9 | 313,2 | 467,5 | 329,5 | 1 906,4 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- | Всего | 130 874,2 | 128 835,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 646 214,2 |
расходы областного бюджета | 130 874,2 | 128 835,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 646 214,2 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.3. | Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | Всего | 54 823,3 | 80 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 018,3 |
расходы областного бюджета | 54 823,3 | 80 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 018,3 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.4. | Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" | Всего | 5 174,0 | 5 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 348,0 |
расходы областного бюджета | 5 174,0 | 5 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 348,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.5. | Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- | Всего |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.6. | Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку | Всего | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 7 920,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 7 920,0 | ||
Основное мероприятие 3.7. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Всего | 97 466,8 | 115 312,8 | 115 340,6 | 86 959,0 | 3 995,0 | 3 466,0 | 422 540,2 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| ||
расходы местных бюджетов | 3 937,0 | 3 246,0 | 3 619,0 | 3 276,0 | 3 995,0 | 3 466,0 | 21 539,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 93 529,8 | 112 066,8 | 111 721,6 | 83 683,0 |
|
| 401 001,2 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.8. | Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- | Всего | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 530,0 |
расходы областного бюджета | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 530,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.9. | Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области | Всего | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
расходы областного бюджета | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.10. | Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" | Всего | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 521,5 |
расходы областного бюджета | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 4 521,5 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.11. | Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Всего | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 118,0 |
расходы областного бюджета | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 4 118,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.12. | Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Всего | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 055,1 |
расходы областного бюджета | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 1 055,1 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.13. | Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД | Всего | 2 868,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 868,0 |
расходы областного бюджета | 2 868,0 |
|
|
|
|
| 2 868,0 | ||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 3 014 736,6 | 2 989 658,4 | 3 700 506,0 | 2 334 672,0 | 2 467 748,0 | 2 603 474,0 | 17 110 795,0 |
расходы областного бюджета | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 6 492 987,0 | ||
расходы местных бюджетов | 6 517,5 | 357 041,5 | 325 013,7 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 4 391 519,7 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 2 377 389,1 | 1 575 706,9 | 2 273 192,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 226 288,3 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
| ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.1. | Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород | Всего | 3 014 736,6 | 2 989 658,4 | 3 700 506,0 | 2 334 672,0 | 2 467 748,0 | 2 603 474,0 | 17 110 795,0 |
расходы областного бюджета | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 6 492 987,0 | ||
расходы местных бюджетов | 6 517,5 | 357 041,5 | 325 013,7 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 4 391 519,7 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 2 377 389,1 | 1 575 706,9 | 2 273 192,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 226 288,3 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
| ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | Всего | 13 859,6 | 2 795,0 | 2 170,5 | 2 337,9 | 26,0 | 26,0 | 21 215,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
| ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
| ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 13 859,6 | 2 795,0 | 2 170,5 | 2 337,9 | 26,0 | 26,0 | 21 215,0 | ||
Основное мероприятие 5.1. | Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Всего | 234,0 | 208,0 | 208,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 728,0 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 234,0 | 208,0 | 208,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 728,0 | ||
Основное мероприятие 5.2. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз | Всего | 8 818,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 818,7 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 8 818,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 818,7 | ||
Основное мероприятие 5.3. | Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз | Всего | 3 493,0 | 1 558,6 | 1 628,6 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 6 858,2 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 3 493,0 | 1 558,6 | 1 628,6 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 6 858,2 | ||
Основное мероприятие 5.4. | Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах | Всего | 1 313,9 | 1 028,4 | 333,9 | 2 133,9 | 0,0 | 0,0 | 4 810,1 |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 313,9 | 1 028,4 | 333,9 | 2 133,9 | 0,0 | 0,0 | 4 810,1 | ||
Подпрограмма 6 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 1 138 455,3 | 1 145 641,5 | 1 144 394,4 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 7 241 882,3 |
расходы областного бюджета | 1 138 455,3 | 1 145 641,5 | 1 144 394,4 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 7 241 882,3 | ||
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
| ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
| | |||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
| ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
| ||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы | Всего | 12 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 833,4 | |
расходы областного бюджета | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | ||
расходы местных бюджетов | 3 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 833,4 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | Всего | 12 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 833,4 |
расходы областного бюджета | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 9 000,0 | ||
расходы местных бюджетов | 3 833,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 3 833,4 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | ||||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
| 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород" Федерального дорожного агентства.".