Действующий

О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303

".



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 1 октября 2015 года № 628

Изменения,
которые вносятся в подраздел 2.9 "Обоснование
объема финансовых ресурсов" государственной
программы "Развитие транспортной системы
Нижегородской области", утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 303


"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государст-
венный заказчик-  координатор,  соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Развитие  транспортной  системы Нижегородской  области"

Всего

10 354 614,6

10 168 477,5

10 531 320,7

14 744 337,6

15 400 684,6

16 056 323,3

77 255 758,3

министерство  транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9 723 784,6

9 111 567,5

9 429 020,7

13 577 001,6

14 166 810,6

14 754 586,3

70 762 771,3

министерство  строительства Нижегородской области

630 830,0

1 056 910,0

1 102 300,0

1 167 336,0

1 233 874,0

1 301 737,0

6 492 987,0

Подпрограмма 1

"Ремонт и содержание  автомобильных дорог общего  пользования и искусственных  сооружений на них"

Всего

4 047 738,2

3 238 390,3

3 851 053,1

4 889 461,1

5 264 802,3

5 554 397,3

26 845 842,3

министерство  транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4 047 738,2

3 238 390,3

3 851 053,1

4 889 461,1

5 264 802,3

5 554 397,3

26 845 842,3

Подпрограмма 2

"Развитие  транспортной инфраструктуры  Нижегородской  области"

Всего

4 294 927,0

4 513 331,7

4 433 573,2

7 346 545,7

7 502 431,8

7 740 864,2

35 831 673,6

министерство  транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4 294 927,0

4 513 331,7

4 433 573,2

7 346 545,7

7 502 431,8

7 740 864,2

35 831 673,6

Подпрограмма 3

"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской  области"

Всего

233 664,1

214 204,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

834 373,1

министерство  транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

233 664,1

214 204,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

834 373,1

Подпрограмма 4

"Развитие  скоростного  внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Всего

630 830,0

1 056 910,0

1 102 300,0

1 167 336,0

1 233 874,0

1 301 737,0

6 492 987,0

министерство строительства  Нижегородской  области

630 830,0

1 056 910,0

1 102 300,0

1 167 336,0

1 233 874,0

1 301 737,0

6 492 987,0

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в транспортном  комплексе"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство  транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

1 138 455,3

1 145 641,5

1 144 394,4

1 212 159,8

1 270 741,5

1 330 489,8

7 241 882,3

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

1 138 455,3

1 145 641,5

1 144 394,4

1 212 159,8

1 270 741,5

1 330 489,8

7 241 882,3

Прочие мероприятия в рамках  государственной программы: "Предоставление субсидии на  строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства"

Всего

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0

Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)

министерство  транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0



Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников

Статус

Наименование  подпрограммы

Источники  финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Развитие  транспортной системы Нижегородской области"

Всего

17 705 497,3

13 566 355,8

15 602 635,5

16 284 623,7

16 841 852,4

17 575 768,8

97 576 733,5

расходы областного бюджета

10 354 614,6

10 168 477,5

10 531 320,7

14 744 337,6

15 400 684,6

16 056 323,3

77 255 758,3

расходы местных бюджетов

158 938,3

571 394,6

566 988,6

1 452 945,2

1 439 821,8

1 518 099,5

5 708 188,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

7 176 764,8

2 822 368,7

4 500 835,7

83 683,0

0,0

0,0

14 583 652,2

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

15 179,6

4 115,0

3 490,5

3 657,9

1 346,0

1 346,0

29 135,0

Подпрограмма 1

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Всего

4 056 626,8

3 238 390,3

3 851 053,1

4 889 461,1

5 264 802,3

5 554 397,3

26 854 730,9

расходы областного бюджета

4 047 738,2

3 238 390,3

3 851 053,1

4 889 461,1

5 264 802,3

5 554 397,3

26 845 842,3

расходы местных бюджетов

8 888,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 888,6

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и  искусственных сооружений на них

Всего

2 349 559,8

2 456 836,2

2 755 605,0

2 917 613,0

3 083 358,0

3 252 400,0

16 815 372,0

расходы областного бюджета

2 349 559,8

2 456 836,2

2 755 605,0

2 917 613,0

3 083 358,0

3 252 400,0

16 815 372,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Всего

1 423 650,8

503 148,1

798 349,1

1 654 659,1

1 842 850,3

1 940 467,3

8 163 124,7

расходы областного бюджета

1 423 650,8

503 148,1

798 349,1

1 654 659,1

1 842 850,3

1 940 467,3

8 163 124,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное  мероприятие 1.3.

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

Всего

256 882,0

278 406,0

297 099,0

317 189,0

338 594,0

361 530,0

1 849 700,0

расходы областного бюджета

256 882,0

278 406,0

297 099,0

317 189,0

338 594,0

361 530,0

1 849 700,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.4.

Предоставление субсидии муниципальным районам (городским округам) на капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

Всего

26 534,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26 534,2

расходы областного бюджета

17 645,6

0,0

0,0

 

 

 

17 645,6

расходы местных бюджетов

8 888,6

0,0

0,0

 

 

 

8 888,6

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Подпрограмма 2

"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Всего

9 136 371,2

5 858 657,0

6 787 595,0

7 628 565,7

7 703 917,1

7 953 431,2

45 068 537,2

расходы областного бюджета

4 294 927,0

4 513 331,7

4 433 573,2

7 346 545,7

7 502 431,8

7 740 864,2

35 831 673,6

расходы местных бюджетов

135 598,3

210 730,3

238 100,0

282 020,0

201 485,3

212 567,0

1 280 500,9

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

4 705 845,9

1 134 595,0

2 115 921,8

0,0

0,0

0,0

7 956 362,7

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Проектирование, строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных  сооружений на них

Всего

6 524 120,7

3 407 131,2

4 817 697,3

6 394 433,7

6 601 372,5

6 799 344,2

34 544 099,6

расходы областного бюджета

3 395 045,8

3 407 131,2

3 726 950,6

6 394 433,7

6 601 372,5

6 799 344,2

30 324 278,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

3 129 074,9

0,0

1 090 746,7

 

 

 

4 219 821,6

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное  мероприятие 2.2.

Проектирование, строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования, направленных на  прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной  круглогодичной  связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

Всего

465 727,2

518 500,5

468 522,6

670 092,0

699 574,0

728 953,0

3 551 369,3

расходы областного бюджета

364 918,5

518 500,5

468 522,6

670 092,0

699 574,0

728 953,0

3 450 560,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

100 808,7

0,0

0,0

 

 

 

100 808,7

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Предоставление  субсидии бюджетам муниципальных  районов (городских округов) Нижегородской  области на строительство  (реконструкцию)  автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта

Всего

2 105 858,2

1 573 025,3

1 141 375,1

182 800,0

0,0

0,0

5 003 058,6

расходы областного бюджета

494 297,6

407 700,0

58 100,0

91 400,0

 

 

1 051 497,6

расходы местных бюджетов

135 598,3

30 730,3

58 100,0

91 400,0

 

 

315 828,6

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

1 475 962,3

1 134 595,0

1 025 175,1

 

 

 

3 635 732,4

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление  субсидии  муниципальным районам (городским округам) на  обеспечение дорожной инфраструктурой  земельных участков, предназначенных для бесплатного  предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного  строительства

Всего

0,0

360 000,0

360 000,0

381 240,0

402 970,6

425 134,0

1 929 344,6

расходы областного бюджета

0,0

180 000,0

180 000,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

964 672,3

расходы местных бюджетов

0,0

180 000,0

180 000,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

964 672,3

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное  мероприятие 2.5.

Проектирование, строительство и  реконструкция  дорожно-
транспортной  инфраструктуры для проведения  Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018  году

Всего

40 665,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 665,1

расходы областного бюджета

40 665,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 665,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Подпрограмма 3

"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Всего

332 614,4

331 213,6

116 916,5

217 427,2

134 617,5

133 950,5

1 266 739,7

расходы областного бюджета

233 664,1

214 204,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

834 373,1

расходы местных бюджетов

4 100,5

3 622,8

3 874,9

3 589,2

4 462,5

3 795,5

23 445,4

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

93 529,8

112 066,8

111 721,6

83 683,0

0,0

0,0

401 001,2

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 320,0

1 320,0

1 320,0

1 320,0

1 320,0

1 320,0

7 920,0

Основное  мероприятие 3.1.

Создание системы пропаганды с целью формирования  негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах

Всего

163,5

376,8

255,9

313,2

467,5

329,5

1 906,4

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

163,5

376,8

255,9

313,2

467,5

329,5

1 906,4

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное  мероприятие 3.2.

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения  (эксплуатационно-
техническое  обслуживание оборудования)

Всего

130 874,2

128 835,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

646 214,2

расходы областного бюджета

130 874,2

128 835,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

646 214,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

Расходы территориальных  государственных внебюджетных  фондов

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное  мероприятие 3.3.

Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

Всего

54 823,3

80 195,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135 018,3

расходы областного бюджета

54 823,3

80 195,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135 018,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы территориальных государственных  внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное  мероприятие 3.4.

Ремонт и техническое обслуживание передвижных  комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"

Всего

5 174,0

5 174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 348,0

расходы областного бюджета

5 174,0

5 174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 348,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное  мероприятие 3.5.

Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях

Всего

 

 

 

 

 

 

0,0

расходы областного бюджета

 

 

 

 

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

 

 

 

 

 

 

0,0

Основное  мероприятие 3.6.

Повышение  требований к подготовке водителей на получение права на управление  транспортными средствами и  требований к  автошколам  осуществляющим такую подготовку

Всего

1 320,0

1 320,0

1 320,0

1 320,0

1 320,0

1 320,0

7 920,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 320,0

1 320,0

1 320,0

1 320,0

1 320,0

1 320,0

7 920,0

Основное  мероприятие 3.7.

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

Всего

97 466,8

115 312,8

115 340,6

86 959,0

3 995,0

3 466,0

422 540,2

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

расходы местных бюджетов

3 937,0

3 246,0

3 619,0

3 276,0

3 995,0

3 466,0

21 539,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

93 529,8

112 066,8

111 721,6

83 683,0

 

 

401 001,2

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное  мероприятие 3.8.

Установка объектов автоматического  контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-
программного комплекса  "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о  проектировании,  поставке  оборудования,  внедрении,  эксплуатационно-
техническом обслуживании и содержании  аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" на территории  Нижегородской  области от 14 января 2013 года № 1-П)

Всего

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

расходы областного бюджета

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное  мероприятие 3.9.

Содержание системы оперативного  видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на  территории г. Бор Нижегородской области

Всего

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

расходы областного бюджета

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.10.

Установка комплексов автоматической  фиксации нарушений ПДД "Крис"С и  переустановка комплексов "Кордон"

Всего

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

расходы областного бюджета

4 521,5

0,0

0,0

 

 

 

4 521,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.11.

Приобретение автомобилей и комплексов  автоматической фиксации нарушений правил парковки

Всего

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

расходы областного бюджета

4 118,0

0,0

0,0

 

 

 

4 118,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное  мероприятие 3.12.

Содержание  автомобилей и комплексов автоматической  фиксации нарушений правил парковки

Всего

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

расходы областного бюджета

1 055,1

0,0

0,0

 

 

 

1 055,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.13.

Модернизация  комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Всего

2 868,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 868,0

расходы областного бюджета

2 868,0

 

 

 

 

 

2 868,0

расходы местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0


прочие источники (собственные средства населения и др.)

 

 

 

 

 

 

0,0

 Подпрограмма 4

"Развитие  скоростного  внеуличного  транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Всего

3 014 736,6

2 989 658,4

3 700 506,0

2 334 672,0

2 467 748,0

2 603 474,0

17 110 795,0

расходы областного бюджета

630 830,0

1 056 910,0

1 102 300,0

1 167 336,0

1 233 874,0

1 301 737,0

6 492 987,0

расходы местных бюджетов

6 517,5

357 041,5

325 013,7

1 167 336,0

1 233 874,0

1 301 737,0

4 391 519,7

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 
0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 


0,0

федеральный бюджет

2 377 389,1

1 575 706,9

2 273 192,3

0,0

0,0

0,0

6 226 288,3

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное  мероприятие 4.1.

Продление линий метрополитена в  городе Нижний Новгород

Всего

3 014 736,6

2 989 658,4

3 700 506,0

2 334 672,0

2 467 748,0

2 603 474,0

17 110 795,0

расходы областного бюджета

630 830,0

1 056 910,0

1 102 300,0

1 167 336,0

1 233 874,0

1 301 737,0

6 492 987,0

расходы местных бюджетов

6 517,5

357 041,5

325 013,7

1 167 336,0

1 233 874,0

1 301 737,0

4 391 519,7

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

2 377 389,1

1 575 706,9

2 273 192,3

0,0

0,0

0,0

6 226 288,3

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение  энергетической  эффективности в транспортном  комплексе"

Всего

13 859,6

2 795,0

2 170,5

2 337,9

26,0

26,0

21 215,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации


0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 


0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

13 859,6

2 795,0

2 170,5

2 337,9

26,0

26,0

21 215,0

Основное мероприятие 5.1.

Перевод автобусов на использование газомоторного  топлива для  предприятий и организаций  пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего

234,0

208,0

208,0

26,0

26,0

26,0

728,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

234,0

208,0

208,0

26,0

26,0

26,0

728,0

Основное мероприятие 5.2.

Строительство объектов  транспортной инфраструктуры,  административных зданий и  производственных баз

Всего

8 818,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 818,7

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

8 818,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 818,7

Основное мероприятие 5.3.

Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз

Всего

3 493,0

1 558,6

1 628,6

178,0

0,0

0,0

6 858,2

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

3 493,0

1 558,6

1 628,6

178,0

0,0

0,0

6 858,2

Основное  мероприятие 5.4.

Замена оборудования на  объектах транспортной  инфраструктуры, административных зданиях и  производственных базах

Всего

1 313,9

1 028,4

333,9

2 133,9

0,0

0,0

4 810,1

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 313,9

1 028,4

333,9

2 133,9

0,0

0,0

4 810,1

 Подпрограмма 6

"Обеспечение  реализации  государственной программы"

Всего

1 138 455,3

1 145 641,5

1 144 394,4

1 212 159,8

1 270 741,5

1 330 489,8

7 241 882,3

расходы областного бюджета

1 138 455,3

1 145 641,5

1 144 394,4

1 212 159,8

1 270 741,5

1 330 489,8

7 241 882,3

расходы местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации


0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

     
     0,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 


0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

 

 

 

 

 

 


0,0

Прочие мероприятия в рамках  государственной программы
Предоставление субсидии на  строительство, реконструкцию,  проектно-изыскательские работы и  разработку проектной документации объектов капитального строительства

Всего

12 833,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 833,4

расходы областного бюджета

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0

расходы местных бюджетов

3 833,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 833,4

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

     0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская  область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская  задолженность)

Всего

12 833,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 833,4

расходы областного бюджета

9 000,0

0,0

0,0

 

 

 

9 000,0

расходы местных бюджетов

3 833,4

0,0

0,0

 

 

 

3 833,4

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

расходы  территориальных государственных внебюджетных фондов

      

      

      

     0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0


Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород" Федерального дорожного агентства.".