ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2015 года № 252
О внесении изменений в государственную программу "Развитие
инвестиционного климата Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской
области от 28 апреля 2014 года № 286
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 286, следующие изменения:
1.1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области":
1) позицию "Подпрограммы программы" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности". Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства". Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области". Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы". |
";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | |||||||
Государственная программа "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" по годам (тыс. рублей) | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |
347700,0 | 206935,1 | 211592,1 | 224859,0 | 233334,2 | 241978,5 | 1466398,9 | |
Подпрограмма 1. "Стимулирование инвестиционной деятельности" | |||||||
212518,8 | 63263,8 | 63263,8 | 66996,4 | 70815,1 | 74710,0 | 551567,9 | |
Подпрограмма 2. "Развитие государственно-частного партнерства" | |||||||
9016,5 | 9298,8 | 9298,8 | 9847,4 | 10408,7 | 10981,2 | 58851,4 | |
Подпрограмма 3. "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | |||||||
50526,5 | 55409,3 | 55409,3 | 58678,4 | 62023,0 | 65434,3 | 347480,8 | |
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||
75638,2 | 78963,2 | 83620,2 | 89336,8 | 90087,4 | 90853,0 | 508498,8 |
".
1.2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
1.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
"Развитие инвестиционного климата Нижегородской области"
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выпол- нения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (тыс. руб.) | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||||
Цель государственной программы - развитие и совершенствование факторных условий для улучшения инвестиционного климата в Нижегородской области, обеспечивающего устойчивое социально-экономическое развитие региона, повышение уровня благосостояния и качества жизни населения | 347 700,0 | 206 935,1 | 211 592,1 | 224 859,0 | 233 334,2 | 241 978,5 | 1466 398,9 | ||||
Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" | 212 518,8 | 63 263,8 | 63 263,8 | 66 996,4 | 70 815,1 | 74 710,0 | 551 567,9 | ||||
1.1. | Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | прочие расходы | 2015-2020 | Министерство инвести- ционной политики Нижего- родской области (далее - Мининвест НО) | 46 558,5 | 46 558,5 | 46 558,5 | 49 305,5 | 52 115,9 | 54 982,3 | 296 079,2 |
1.2. | Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности | прочие расходы | 2015-2020 | Мининвест НО | 15 960,3 | 16 705,3 | 16 705,3 | 17 690,9 | 18 699,2 | 19 727,7 | 105 488,7 |
1.3. | Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер.Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес- инкубаторов, бизнес-центров, административно- хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории | кап. вложения | 2012-2015 | Министерство строительства Нижего- родской области (далее - Минстрой НО) | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 |
Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства" | 9 016,5 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 58 851,4 | ||||
2.1. | Внедрение механизмов государственно- частного партнерства в Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2020 | Мининвест НО | 9 016,5 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 58 851,4 |
Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | 50 526,5 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 434,3 | 347 480,8 | ||||
3.1. | Реализация выставочно- ярмарочных и выставочно- конгрессных мероприятий | прочие расходы | 2015-2020 | Мининвест НО | 50 526,5 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 34,3 | 347 480,8 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | 75 638,2 | 78 963,2 | 83 620,2 | 89 336,8 | 90 087,4 | 90 853,0 | 508 498,8 |
".
1.2.2. В подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых результатов":
1) таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" | всего | 347 700,0 | 206 935,1 | 211 592,1 | 224 859,0 | 233 334,2 | 241 978,5 | 1466 398,9 | |
Государственный заказчик- координатор - Мининвест НО | 197 700,0 | 206 935,1 | 211 592,1 | 224 859,0 | 233 334,2 | 241 978,5 | 1316 398,9 | ||
Соисполнитель - Минстрой НО | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Стимулирование инвестиционной деятельности" | всего | 212 518,8 | 63 263,8 | 63 263,8 | 66 996,4 | 70 815,1 | 74 710,0 | 551 567,9 |
Государственный заказчик- координатор - Мининвест НО | 62 518,8 | 63 263,8 | 63 263,8 | 66 996,4 | 70 815,1 | 74 710,0 | 401 567,9 | ||
Соисполнитель - Минстрой НО | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие государственно- частного партнерства" | всего | 9 016,5 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 58 851,4 |
Государственный заказчик- координатор - Мининвест НО | 9 016,5 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 58 851,4 | ||
Подпрограмма 3 | "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | всего | 50 526,5 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 434,3 | 347 480,8 |
Государственный заказчик- координатор - Мининвест НО | 50 526,5 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 434,3 | 347 480,8 | ||
Подпрограмма 4 | "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | 75 638,2 | 78 963,2 | 83 620,2 | 89 336,8 | 90 087,4 | 90 853,0 | 508 498,8 |
Государственный заказчик- координатор - Мининвест НО | 75 638,2 | 78 963,2 | 83 620,2 | 89 336,8 | 90 087,4 | 90 853,0 | 508 498,8 |
";
2) таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финанси- рования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 416 042,5 | 206 935,1 | 211 592,1 | 224 859,0 | 233 334,2 | 241 978,5 | 1534 741.4 | |
(1) расходы областного бюджета | 347 700,0 | 206 935,1 | 211 592,1 | 224 859,0 | 233 334,2 | 241 978,5 | 1466 398,9 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 68 342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 342,5 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собствен-ные сред-ства населе-ния и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Стимулирование инвестиционной деятельности" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 280 861,3 | 63 263,8 | 63 263,8 | 66 996,4 | 70 815,1 | 74 710,0 | 619 910,4 |
(1) расходы областного бюджета | 212 518,8 | 63 263,8 | 63 263,8 | 66 996,4 | 70 815,1 | 74 710,0 | 551 567,9 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 68 342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 342,5 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 46 558,5 | 46 558,5 | 46 558,5 | 49 305,5 | 52 115,9 | 54 982,3 | 296 079,2 |
(1) расходы областного бюджета | 46 558,5 | 46 558,5 | 46 558,5 | 49 305,5 | 52 115,9 | 54 982,3 | 296 079,2 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 15 960,3 | 16 705,3 | 16 705,3 | 17 690,9 | 18 699,2 | 19 727,7 | 105 488,7 |
(1) расходы областного бюджета | 15 960,3 | 16 705,3 | 16 705,3 | 17 690,9 | 18 699,2 | 19 727,7 | 105 488,7 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер.Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес- инкубаторов, бизнес-центров, административно- хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 218 342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218 342,5 |
(1) расходы областного бюджета | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 68 342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 342,5 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие государственно- частного партнерства | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 9 016,5 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 58 851,4 |
(1) расходы областного бюджета | 9 016,5 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 58 851,4 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Внедрение механизмов государственно- частного партнерства в Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 9 016,5 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 58 851,4 |
(1) расходы областного бюджета | 9 016,5 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 58 851,4 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 50 526,5 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 434,3 | 347 480,8 |
(1) расходы областного бюджета | 50 526,5 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 434,3 | 347 480,8 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Реализация выставочно- ярмарочных и выставочно- конгрессных мероприятий | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 50 526,5 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 434,3 | 347 480,8 |
(1) расходы областного бюджета | 50 526,5 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 434,3 | 347 480,8 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 75 638,2 | 78 963,2 | 83 620,2 | 89 336,8 | 90 087,4 | 90 853,0 | 508 498,8 |
(1) расходы областного бюджета | 75 638,2 | 78 963,2 | 83 620,2 | 89 336,8 | 90 087,4 | 90 853,0 | 508 498,8 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |