ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2015 года № 128
О внесении изменений в государственную программу "Развитие
инвестиционного климата Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской
области от 28 апреля 2014 года № 286
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 286, следующие изменения:
1.1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области":
1.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Государственная программа "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" по годам (тыс. рублей) | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |
352 105,4 | 206 935,1 | 211 592,1 | 224 859,0 | 233 334,2 | 241 978,5 | 1 470 804,3 | |
Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности" | |||||||
213 263,8 | 63 263,8 | 63 263,8 | 66 996,4 | 70 815,1 | 74 710,0 | 552 312,9 | |
Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства" | |||||||
9 298,8 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 59 133,7 | |
Подпрограмма "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | |||||||
54 931,9 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 434,3 | 351 886,2 | |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||
74 610,9 | 78 963,2 | 83 620,2 | 89 336,8 | 90 087,4 | 90 853,0 | 507 471,5 |
".
1.1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" цифры "58" заменить цифрами "100".
1.2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
1.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной
программы "Развитие инвестиционного климата
Нижегородской области"
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (тыс.руб.) | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||||
Цель государственной программы - развитие и совершенствование факторных условий для улучшения инвестиционного климата в Нижегородской области, обеспечивающего устойчивое социально- экономическое развитие региона, повышение уровня благосостояния и качества жизни населения | 352 105,4 | 206 935,1 | 211 592,1 | 224 859,0 | 233 334,2 | 241 978,5 | 1470 804,3 | ||||
Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности" | 213 263,8 | 63 263,8 | 63 263,8 | 66 996,4 | 70 815,1 | 74 710,0 | 552 312,9 | ||||
Основное мероп- риятие 1.1. | Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | прочие расходы | 2015-2020 | Министерство инвести- ционной политики Нижего- родской области (далее - Мининвест НО) | 46 558,5 | 46 558,5 | 46 558,5 | 49 305,5 | 52 115,9 | 54 982,3 | 296 079,2 |
Основное мероп- риятие 1.2. | Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности | прочие расходы | 2015-2020 | Мининвест НО | 16 705,3 | 16 705,3 | 16 705,3 | 17 690,9 | 18 699,2 | 19 727,7 | 106 233,7 |
Основное мероп- риятие 1.3. | Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электро- снабжения, тепло- снабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес- инкубаторов, бизнес- центров, административно- хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории | кап. вложения | 2012-2015 | Министерство строительства Нижего- родской области (далее - Минстрой НО) | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 |
Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства" | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 59 133,7 | ||||
Основное мероп- риятие 2.1. | Внедрение механизмов государственно- частного партнерства в Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2020 | Мининвест НО | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 59 133,7 |
Подпрограмма "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | 54 931,9 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 434,3 | 351 886,2 | ||||
Основное мероп- риятие 3.1. | Реализация выставочно- ярмарочных и выставочно- конгрессных мероприятий | прочие расходы | 2015-2020 | Мининвест НО | 54 931,9 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 434,3 | 351 886,2 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 74 610,9 | 78 963,2 | 83 620,2 | 89 336,8 | 90 087,4 | 90 853,0 | 507 471,5 |
".
1.2.2. Пункт 6 таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
6 | Уровень технической готовности объекта (технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка) | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
".
1.2.3. В подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
1) таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств
областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" | всего | 352 105,4 | 206 935,1 | 211 592,1 | 224 859,0 | 233 334,2 | 241 978,5 | 1470 804,3 | |
Государственный заказчик- координатор - Мининвест НО | 202 105,4 | 206 935,1 | 211 592,1 | 224 859,0 | 233 334,2 | 241 978,5 | 1320 804,3 | ||
Соисполнитель - Минстрой НО | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Стимулирование инвестиционной деятельности" | всего | 213 263,8 | 63 263,8 | 63 263,8 | 66 996,4 | 70 815,1 | 74 710,0 | 552 312,9 |
Государственный заказчик- координатор - Мининвест НО | 63 263,8 | 63 263,8 | 63 263,8 | 66 996,4 | 70 815,1 | 74 710,0 | 402 312,9 | ||
Соисполнитель - Минстрой НО | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие государственно- частного партнерства" | всего | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 59 133,7 |
Государственный заказчик- координатор - Мининвест НО | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 59 133,7 | ||
Подпрограмма 3 | "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | всего | 54 931,9 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 434,3 | 351 886,2 |
Государственный заказчик- координатор - Мининвест НО | 54 931,9 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 434,3 | 351 886,2 | ||
Подпрограмма 4 | "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | 74 610,9 | 78 963,2 | 83 620,2 | 89 336,8 | 90 087,4 | 90 853,0 | 507 471,5 |
Государственный заказчик- координатор - Мининвест НО | 74 610,9 | 78 963,2 | 83 620,2 | 89 336,8 | 90 087,4 | 90 853,0 | 507 471,5 |
";
2) таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финанси- рования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 420 447,9 | 206 935,1 | 211 592,1 | 224 859,0 | 233 334,2 | 241 978,5 | 1539 146,8 | |
(1) расходы областного бюджета | 352 105,4 | 206 935,1 | 211 592,1 | 224 859,0 | 233 334,2 | 241 978,5 | 1470 804,3 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 68 342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 342,5 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Стимулирование инвестиционной деятельности" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 281 606,3 | 63 263,8 | 63 263,8 | 66 996,4 | 70 815,1 | 74 710,0 | 620 655,4 |
(1) расходы областного бюджета | 213 263,8 | 63 263,8 | 63 263,8 | 66 996,4 | 70 815,1 | 74 710,0 | 552 312,9 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 68 342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 342,5 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 46 558,5 | 46 558,5 | 46 558,5 | 49 305,5 | 52 115,9 | 54 982,3 | 296 079,2 |
(1) расходы областного бюджета | 46 558,5 | 46 558,5 | 46 558,5 | 49 305,5 | 52 115,9 | 54 982,3 | 296 079,2 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 16 705,3 | 16 705,3 | 16 705,3 | 17 690,9 | 18 699,2 | 19 727,7 | 106 233,7 |
(1) расходы областного бюджета | 16 705,3 | 16 705,3 | 16 705,3 | 17 690,9 | 18 699,2 | 19 727,7 | 106 233,7 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес- инкубаторов, бизнес-центров, административно- хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 218 342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218 342,5 |
(1) расходы областного бюджета | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 68 342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 342,5 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие государственно- частного партнерства | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 59 133,7 |
(1) расходы областного бюджета | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 59 133,7 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Внедрение механизмов государственно- частного партнерства в Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 59 133,7 |
(1) расходы областного бюджета | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 59 133,7 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 54 931,9 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 434,3 | 351 886,2 |
(1) расходы областного бюджета | 54 931,9 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 434,3 | 351 886,2 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Реализация выставочно- ярмарочных и выставочно- конгрессных мероприятий | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 54 931,9 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 434,3 | 351 886,2 |
(1) расходы областного бюджета | 54 931,9 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 434,3 | 351 886,2 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 74 610,9 | 78 963,2 | 83 620,2 | 89 336,8 | 90 087,4 | 90 853,0 | 507 471,5 |
(1) расходы областного бюджета | 74 610,9 | 78 963,2 | 83 620,2 | 89 336,8 | 90 087,4 | 90 853,0 | 507 471,5 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |