ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу "Развитие
предпринимательства и туризма Нижегородской области
на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 28 октября 2013 года № 780
"
Цель Подпрограммы - формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 188 256,05 | 260 685,60 | 300 150,30 | 749 091,95 |
Федеральный бюджет | 11 915,25 | 11 915,25 | |||
Областной бюджет | 28 026,30 | 29 987,40 | 32 044,80 | 90 058,50 | |
Местный бюджет | |||||
Прочие источники | 148 314,50 | 230 698,20 | 268 105,50 | 647 118,20 |
";
"
Задача 2. Увеличение въездного и внутреннего туристского потока в Нижегородскую область | Всего, в т.ч. | 15 356,25 | 12 021,00 | 12 021 | 39 398,25 |
Федеральный бюджет | 1 915,25 | 1 915,25 | |||
Областной бюджет | 13 441,00 | 12 021,00 | 12 021,00 | 37 483,00 | |
Местный бюджет | |||||
Прочие источники |
";
"
2.2. | Подготовка и издание рекламно- информационных материалов о турпотенциале Нижегородской области на нескольких языках по видам туризма (каталогов, буклетов, схем-карт, путеводителей, CD- и DVD-дисков, плакатов, открыток и других материалов). Подготовка и прокат (размещение) видеосюжетов (роликов и фильмов) о туризме в Нижегородской области на телевидении, радио, в аэропортах и иных территориях (средствах) размещения информации | Прочие расходы | 2014- | МПРМППРУ НО, ГБУ "НТИЦ", ОМСУ, организации т/и (по | Всего, в т.ч. | 4 115,25 | 2 700,00 | 2 700,00 | 9 515,25 |
Федеральный бюджет | 1 915,25 | 1 915,25 | |||||||
Областной бюджет | 2 200,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 7 600,00 | |||||
Местный бюджет |
|
| |||||||
Прочие источники |
|
|
";
"
2.4. | Участие в российских и международных выставках, создание экспозиций, приобретение выставочного оборудования | Прочие расходы | 2014- | МПРМППРУ НО, ГБУ "НТИЦ", НП | Всего, в т.ч. | 5 940,00 | 4 590,00 | 4 590,00 | 15 120,00 |
Федеральный бюджет | |||||||||
Областной бюджет | 5 940,00 | 4 590,00 | 4 590,00 | 15 120,00 | |||||
Местный бюджет |
|
| |||||||
Прочие источники |
|
|
";
"
2.10. | Создание интерактивной карты планирования маршрутов, геоинформационной системы и виртуальной модели объектов показа Нижегородской области с тиражированием на CD-дисках | Прочие расходы | 2014- 2016 | МПРМППРУ НО, ГБУ "НТИЦ", орг-ции т/и (при условии участия в | Всего, в т.ч. | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | |
Федеральный бюджет | |||||||||
Областной бюджет | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | ||||||
Местный бюджет |
|
| |||||||
Прочие источники |
|
| |||||||
2.11. | Субсидия ГБУ НО "НТИЦ" на материально- техническое и программное обеспечение | Прочие расходы | 2014- 2016 | МПРМППРУ НО, ГБУ "НТИЦ", орг-ции т/и (при условии участия в | Всего, в т.ч. | 450,00 | 450,00 | ||
Федеральный бюджет | |||||||||
Областной бюджет | 450,00 | 450,00 | |||||||
Местный бюджет | |||||||||
Прочие источники | |||||||||
2.12. | Субсидия ГБУ НО "НТИЦ" на реализацию мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области | Прочие расходы | 2014- 2016 | МПРМППРУ НО, ГБУ "НТИЦ", органы МСУ (при условии участия в Подпрограмме), орг-ции т/и (при условии участия в | Всего, в т.ч. | 620,00 | 620,00 | ||
Федеральный бюджет | |||||||||
Областной бюджет | 620,00 | 620,00 | |||||||
Местный бюджет | |||||||||
Прочие источники | |||||||||
Задача 3. Привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии и внедрение кредитно-финансовых механизмов государственной поддержки инвесторов, сельского и социального туризма | Всего, в т.ч. | 169 821,80 | 246 386,60 | 285 851,30 | 702 059,70 | ||||
Федеральный бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||
Областной бюджет | 11 507,30 | 15 688,40 | 17 745,80 | 44 941,50 | |||||
Местный бюджет | |||||||||
Прочие источники | 148 314,50 | 230 698,20 | 268 105,50 | 647 118,20 | |||||
3.1. | Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов туристской деятельности | Прочие расходы | 2014- 2016 | МПРМППРУ НО, | Всего, в т.ч. | 124 821,80 | 243 386,60 | 282 851,30 | 651 059,70 |
Федеральный бюджет | |||||||||
Областной бюджет | 6 507,30 | 12 688,40 | 14 745,80 | 33 941,50 | |||||
Местный бюджет | |||||||||
Прочие источники | 118 314,50 | 230 698,20 | 268 105,50 | 617 118,20 |
";
"
3.4. | Научные и проектно- изыскательские работы по созданию туристско- рекреационных зон, разработке технико- экономических обоснований проектов туристских кластеров, перспективных для инвестирования, в т.ч. с целью включения в федеральную целевую "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644 | Прочие расходы | 2014- 2016 | МПРМППРУ НО | Всего, в т.ч. | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
Федеральный бюджет | |||||||||
Областной бюджет | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||||
Местный бюджет | |||||||||
Прочие источники |
";
"
Задача 5. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма и научное обеспечение | Всего, в т.ч. | 1 578,00 | 778,00 | 778,00 | 3 134,00 |
Федеральный бюджет | |||||
Областной бюджет | 1 578,00 | 778,00 | 778,00 | 3 134,00 | |
Местный бюджет | |||||
Прочие источники |