ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу "Повышение
безопасности дорожного движения Нижегородской области
до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 31 октября 2013 года № 792
1. В паспорте Программы:
1.1. Раздел 1.4 "Основные разработчики Программы" дополнить абзацами следующего содержания:
"- министерство образования Нижегородской области;
- министерство здравоохранения Нижегородской области".
1.2. Разделы 1.5 "Основные цели Программы" и 1.6 "Основные задачи Программы" изложить в следующей редакции:
"1.5. Основная цель Программы | - сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2016 году на 38 человек (5,3%) по сравнению с 2012 годом |
1.6. Основные задачи Программы | - создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения; |
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; | |
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; | |
- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку; | |
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; | |
- повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения.". |
1.3. Раздел 1.8 "Исполнители основных мероприятий Программы" дополнить абзацами следующего содержания:
"- министерство образования Нижегородской области;
- министерство здравоохранения Нижегородской области".
1.4. Раздел 1.9 "Объемы и источники финансирования Программы, тыс.рублей" изложить в следующей редакции:
"1.9. Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей
Наименование государственных заказчиков | Источники финансирования | Годы | |||
2014 | 2015 | 2016 | всего за период реализации Программы | ||
1. Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | Всего по Программе: | 559 577,82 | 500 409,03 | 528 481,26 | 1 588 468,11 |
в том числе: | |||||
1. Областной бюджет, всего: | 302 342,0 | 365 622,0 | 383 431,0 | 1 051 395,0 | |
в том числе: | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
218 070,0 | 236787,0 | 254596,0 | 709 453,0 | ||
84 272,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 341 942,0 | ||
в том числе: | |||||
1.1. Капвложения, | 35 370,0 | 41 303,0 | 46 251,0 | 122 924,0 | |
в том числе: | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
35 370,0 | 41 303,0 | 46 251,0 | 122 924,0 | ||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2. НИОКР, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе: | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3. Прочие расходы, | 266 972,0 | 324 319,0 | 337 180,0 | 928 471,0 | |
в том числе: | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
182 700,0 | 195 484,0 | 208345,0 | 586 529,0 | ||
84 272,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 341 942,0 | ||
2. Местный бюджет, всего: | 2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 | |
в том числе: | |||||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
прочие расходы | 2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 | |
3. Федеральный | 229 560,22 | 107 112,03 | 115 295,26 | 451 967,51 | |
в том числе: | |||||
капвложения | 117 580,0 | 0,0 | 0,0 | 117 580,0 | |
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
прочие расходы | 111 980,22 | 107 112,03 | 115 295,26 | 334 387,51 | |
4. Прочие источники, | 25 675,0 | 27 675,0 | 29 755,0 | 83 105,0 | |
в том числе: | |||||
капвложения | 24 870,0 | 26 370,0 | 28 450,0 | 79 690,0 | |
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
прочие расходы | 805,0 | 1 305,0 | 1 305,0 | 3 415,0 | |
Итого по Программе: | Всего по Программе: | 559 577,82 | 500 409,03 | 528 481,26 | 1 588 468,11 |
в том числе: | |||||
1. Областной бюджет, всего: | 302 342,0 | 365 622,0 | 383 431,0 | 1 051 395,0 | |
в том числе: | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
218 070,0 | 236787,0 | 254596,0 | 709 453,0 | ||
84 272,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 341 942,0 | ||
в том числе: | |||||
1.1. Капвложения, | 35 370,0 | 41 303,0 | 46 251,0 | 122 924,0 | |
в том числе: | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
35 370,0 | 41 303,0 | 46 251,0 | 122 924,0 | ||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2. НИОКР, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе: | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3. Прочие расходы, | 266 972,0 | 324 319,0 | 337 180,0 | 928 471,0 | |
в том числе: | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
182 700,0 | 195 484,0 | 208345,0 | 586 529,0 | ||
84 272,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 341 942,0 | ||
2. Местный бюджет, всего: | 2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 | |
в том числе: | |||||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
прочие расходы | 2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 | |
3. Федеральный бюджет, всего: | 229 560,22 | 107 112,03 | 115 295,26 | 451 967,51 | |
в том числе: | |||||
капвложения | 117 580,0 | 0,0 | 0,0 | 117 580,0 | |
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
прочие расходы | 111 980,22 | 107 112,03 | 115 295,26 | 334 387,51 | |
4. Прочие источники, | 25 675,0 | 27 675,0 | 29 755,0 | 83 105,0 | |
в том числе: | |||||
капвложения | 24 870,0 | 26 370,0 | 28 450,0 | 79 690,0 | |
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
прочие расходы | 805,0 | 1 305,0 | 1 305,0 | 3 415,0 |
Примечание:
1.
<*> - объемы финансирования мероприятий в рамках настоящей Программы;
<**> - объемы финансирования мероприятий в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года № 773;
<***> - объемы финансирования мероприятий в рамках Плана мероприятий по реализации на территории Нижегородской области проекта по внедрению аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 12 ноября 2012 года № 798.
2. Объемы средств федерального и местного бюджетов, которые предполагается направить на реализацию мероприятий Программы, являются ориентировочными и подлежат уточнению после принятия соответствующих правовых актов о федеральном и местных бюджетах на соответствующий год.".
1.5. Раздел 1.11 "Индикаторы достижения целей Программы" изложить в следующей редакции:
"1.11. Индикаторы достижения цели Программы | - количество лиц, погибших в результате ДТП, - 680; - количество детей, погибших в результате ДТП, - 18; - количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 20,21; |
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 6,63.". |
2. В тексте Программы:
2.1. Раздел 2.2 "Цели и задачи Программы" изложить в следующей редакции:
"2.2. Цели и задачи Программы