Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2013 года № 1013

О внесении изменений в областную целевую программу
"Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской
области на 2012-2014 годы", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 28 ноября 2011 года № 958

______________________________________________________________________________
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
______________________________________________________________________________



Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012-2014 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года № 958, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Программы




тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источники финансирования

Годы

2012

2013

2014

Всего за период реализации Программы

Министерство строительства Нижегородской области

Всего, в том числе:

7 345 578,2

10 696 626,6

8 169 249,6

26 211 454,4

Областной бюджет, в том числе

7 104 587,7

10 008 351,1

7 818 799,6

24 931 738,4

Капвложения

2 295 680,9

3 756 434,2

5 175 833,3

11 227 948,4

НИОКР

Прочие расходы

4 808 906,8

6 251 916,9

2 642 966,3

13 703 790,0

Федеральный бюджет, в том числе

18 910,0

52 282,6

50 520,0

121 712,6

Капвложения

18 910,0

52 282,6

50 520,0

121 712,6

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет

222 080,5

635 992,9

299 930,0

1 158 003,4

Капвложения

21 509,0

120 883,0

299 930,0

442 322,0

НИОКР

 

 

 

 

Прочие расходы

200 571,5

515 109,9

715 681,4

".


1.1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели Программы" цифры "142" и "28,9" заменить цифрами "178" и "28,6" соответственно.

1.2. В тексте Программы:

разделы 2.5 "Система программных мероприятий", 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:

     "2.5. Система программных мероприятий

                                                                                                                                тыс. руб.

№ п/п

Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)

Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки испол- нения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников)

2012 год

2013 год

2014 год

Всего

Цель. Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области

Всего, в том числе

7 345 578,2

10 696 626,6

8 169 249,6

26 211 454,4

Областной бюджет

7 104 587,7

10 008 351,1

7 818 799,6

24 931 738,4

Федеральный бюджет

18 910,0

52 282,6

50 520,0

121 712,6

Местный бюджет

222 080,5

635 992,9

299 930,0

1 158 003,4

Прочие источники

Задача 1. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и дворовых территорий на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию*;

Всего, в том числе

5 015 159,3

6 777 912,2

2 678 336,3

14 471 407,8

Областной бюджет

4 814 587,8

6 262 802,3

2 678 336,3

13 755 726,4

Федеральный бюджет

Местный бюджет

200 571,5

515 109,9

715 681,4

Прочие источники

*Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы"

Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения**

Всего, в том числе

2 330 418,9

3 918 714,4

5 490 913,3

11 740 046,6

Областной бюджет

2 289 999,9

3 745 548,8

5 140 463,3

11 176 012,0

Федеральный бюджет

18 910,0

52 282,6

50 520,0

121 712,6

Местный бюджет

21 509,0

120 883,0

299 930,0

442 322,0

Прочие источники

**Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012-2014 годы"


2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 26 211 454,4 (Двадцать шесть миллиардов двести одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

                                                             тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источники финансирования

Годы

2012

2013

2014

Всего за период реализации Программы

Министерство строительства Нижегородской области

Всего, в том числе:

7 345 578,2

10 696 626,6

8 169 249,6

26 211 454,4

Областной бюджет, в т.ч.

7 104 587,7

10 008 351,1

7 818 799,6

24 931 738,4

Капвложения

2 295 680,9

3 756 434,2

5 175 833,3

11 227 948,4

НИОКР

Прочие расходы

4 808 906,8

6 251 916,9

2 642 966,3

13 703 790,0

Федеральный бюджет, в т.ч.

18 910,0

52 282,6

50 520,0

121 712,6

Капвложения

18 910,0

52 282,6

50 520,0

121 712,6

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет

222 080,5

635 992,9

299 930,0

1 158 003,4

Капвложения

21 509,0

120 883,0

299 930,0

442 322,0

НИОКР

 

 

 

 

Прочие расходы

200 571,5

515 109,9

715 681,4


2.7. Индикаторы достижения цели Программы

Индикаторы достижения цели Программы связаны с целевыми индикаторами оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, и направлены на их увеличение.

Наименование индикаторов цели Программы

Единица измерения индикатора цели Программы

Значения индикаторов цели Программы

На момент разработки Программы
(на 01.01.2012)

По окончании реализации Программы
(на 01.01.2015)

Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы)

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием

%

80

178

100

Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог

%

23,2

28,6

23,2

     
Промежуточные значения индикатора достижения цели Программы по годам

Наименование индикаторов цели Программы

Единица измерения индикатора цели Программы

Годы реализации Программы

2012

2013

2014

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием

%

133

129

178

Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог

%

26,5

30,2

28,6

     
2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы

Наименование показателя непосредственных результатов Программы

Единица измерения

Годы реализации Программы

2012

2013

2014

Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог

км

10,4

13,4

23,9

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

км

464,1

530,641

72,3


     ".


1.3. В приложении 1 к Программе:

1.3.1. В паспорте Подпрограммы:

1.3.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Подпрограммы




тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источники финансирования

Годы

2012

2013

2014

Всего за период реализации Подпрограммы

Министерство строительства Нижегородской области

Всего, в том числе:

5 015 159,3

6 777 912,2

2 678 336,3

14 471 407,8

Областной бюджет, в том числе

4 814 587,8

6 262 802,3

2 678 336,3

13 755 726,4

Капвложения

5 681,0

10 885,4

35 370,0

51 936,4

НИОКР

Прочие расходы

4 808 906,8

6 251 916,9

2 642 966,3

13 703 790,0

Федеральный бюджет, в том числе

Капвложения

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет

200 571,5

515 109,9

715 681,4

Капвложения

НИОКР

Прочие расходы

200 571,5

515 109,9

715 681,4

     ".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»