АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 12 июля 2019 года N 2287


О внесении изменений в муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск"
"Обеспечение качества и доступности образования в городском округе "Город Хабаровск"
на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Хабаровска
от 28.10.2013 N 4237



В соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", в целях участия отрасли "Образование" в отборе для предоставления субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по повышению уровня обеспеченности муниципальных образовательных организаций элементами систем безопасности администрация города

постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск" "Обеспечение качества и доступности образования в городском округе "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 28.10.2013 N 4237 (далее - программа):

1.1. В Паспорт программы внести следующие изменения:

1.1.1. Раздел "Подпрограммы и (или) основные мероприятия" дополнить строками следующего содержания:

- "- участие в реализации мероприятий федерального проекта "Современная школа";

- "- участие в реализации мероприятий федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет";

- "- участие в реализации мероприятий приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников".

1.1.2. Раздел "Индикаторы программы" дополнить строкой следующего содержания:

"- доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, %".

1.1.3. Раздел "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей

прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 49 156 041,32 тыс. руб.,
в том числе:
- 2014 г. - 6 288 331,90 тыс. руб.;
- 2015 г. - 5 785 748,29 тыс. руб.;
- 2016 г. - 6 383 477,56 тыс. руб.;
- 2017 г. - 7 347 428,77 тыс. руб.;
- 2018 г. - 7 891 172,90 тыс. руб.;
- 2019 г. - 8 049 820,73 тыс. руб.;
- 2020 г. - 7 410 061,17 тыс. руб. ".

1.1.4. В разделе "Ожидаемые результаты реализации программы" строку "- увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций до 1%" изложить в следующей редакции:

"- увеличение доли муниципальных образовательных организаций, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций до 1%".

1.2. Абзац "- необходимо в соответствии с современными требованиями обеспечить антитеррористическую защищенность муниципальных образовательных учреждений отрасли" раздела 1 "Характеристика текущего состояния отрасли, основных проблем, на решение которых направлена программа" изложить в следующей редакции:

"- необходимо в соответствии с современными требованиями обеспечить антитеррористическую защищенность муниципальных образовательных организаций отрасли".

1.3. Абзац "- обеспечение безопасности муниципальных учреждений образования" пункта 3.1 раздела 3 "Краткая характеристика намеченных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"- обеспечение безопасности муниципальных учреждений образования, а также реализация мероприятий по повышению уровня обеспеченности элементами систем безопасности в МАДОУ N 165, МАОУ СШ "Успех" с необходимым общим объемом финансирования на их реализацию в 2019 году - 3 000 000,00 руб., в том числе за счет средств бюджета города - 300 000,00 руб., за счет межбюджетных трансфертов - 2 700 000,00 руб.".

1.4. Раздел 4 "Индикаторы для оценки результативности намеченных целей и задач (по годам), методика их количественного (формульного) исчисления" дополнить строкой следующего содержания:

32.

Доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций

(Кучр ОЭСБ / Кучр) x 100%, где:


- Кучр ОЭСБ - количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных элементами систем безопасности;

- Кучр - всего муниципальных образовательных организаций.

Мониторинг министерства образования и науки Хабаровского края по эксплуатации имущественного комплекса и обеспечения деятельности аппарата: "Сведения о состоянии комплексной безопасности и антитеррористической защищенности"

1.5. Раздел 5 "Финансовое обеспечение муниципальной программы с распределением по годам реализации и источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

"5. Финансовое обеспечение муниципальной программы с распределением по годам реализации и источникам финансирования

Мероприятия программы осуществляются за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск", межбюджетных трансфертов, с ежегодным уточнением объемов финансирования.

Средства, планируемые на реализацию программы



Источники финансирования мероприятий программы

Всего, тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет города

19 133 717,30

2 482 982,22

2 303 569,67

2 431 335,06

2 878 751,67

3 066 066,56

2 947 121,30

3 023 890,83

Межбюджетные трансферты

30 022 324,02

3 805 349,68

3 482 178,62

3 952 142,50

4 468 677,10

4 825 106,35

5 102 699,43

4 386 170,34

Всего

49 156 041,32

6 288 331,90

5 785 748,29

6 383 477,56

7 347 428,77

7 891 172,90

8 049 820,73

7 410 061,17".



1.6. Абзац "- увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций до 1%" раздела 6 "Ожидаемые результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:

"- увеличение доли муниципальных образовательных организаций, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций до 1%".

1.7. В приложении N 1 "Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях":

1.7.1. Строку 31 изложить в следующей редакции:

"31.

Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций

%

-

-

-

-

-

-

-

-".

1.7.2. Дополнить строкой следующего содержания:

32.

Доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций

%

-

-

-

-

-

0

1

1



1.8. Приложение N 2 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Соколов Р.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Тен О.Я.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Мэр города
С.А. Кравчук

     


Приложение
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 12 июля 2019 года N 2287

     

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансирования

Код бюджетной классификации ГРБС

Всего, в том числе

Расходы (руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего по муниципальной программе

всего

49 156 041 318,55

6 288 331 895,00

5 785 748 294,00

6 383 477 559,00

7 347 428 765,16

7 891 172 902,12

8 049 820 733,27

7 410 061 170,00

бюджет города

19 133 717 301,55

2 482 982 215,00

2 303 569 674,00

2 431 335 059,00

2 878 751 665,16

3 066 066 555,12

2 947 121 303,27

3 023 890 830,00

межбюджетные трансферты

30 022 324 017,00

3 805 349 680,00

3 482 178 620,00

3 952 142 500,00

4 468 677 100,00

4 825 106 347,00

5 102 699 430,00

4 386 170 340,00

управление образования

всего

016

44 534 936 652,52

6 073 365 995,00

5 651 048 294,00

5 936 064 109,00

6 358 943 128,60

7 086 835 371,12

6 839 737 724,80

6 588 942 030,00

бюджет города

17 499 377 475,52

2 434 683 215,00

2 168 869 674,00

2 390 280 139,00

2 634 448 468,60

2 749 234 724,12

2 591 640 964,80

2 530 220 290,00

межбюджетные трансферты

27 035 559 177,00

3 638 682 780,00

3 482 178 620,00

3 545 783 970,00

3 724 494 660,00

4 337 600 647,00

4 248 096 760,00

4 058 721 740,00

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

4 621 104 666,03

214 965 900,00

134 700 000,00

447 413 450,00

988 485 636,56

804 337 531,00

1 210 083 008,47

821 119 140,00

бюджет города

1 634 339 826,03

48 299 000,00

134 700 000,00

41 054 920,00

244 303 196,56

316 831 831,00

355 480 338,47

493 670 540,00

межбюджетные трансферты

2 986 764 840,00

166 666 900,00

0,00

406 358 530,00

744 182 440,00

487 505 700,00

854 602 670,00

327 448 600,00

1.

Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли "Образование"

Всего по основному мероприятию

6 851 783 784,24

963 983 904,00

539 655 220,00

879 685 105,00

1 526 401 861,17

1 179 659 902,56

751 048 589,51

1 011 349 202,00

1.1

Строительство и реконструкция объектов отрасли "Образование"

Всего

3 845 855 695,27

214 965 900,00

134 700 000,00

447 413 450,00

988 485 636,56

837 082 251,00

402 089 317,71

821 119 140,00

1.1.1.

Строительство дошкольных образовательных учреждений на условиях софинансирования затрат из бюджета Хабаровского края, проведение мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользования

бюджет города

013

210 493 335,33

48 000 000,00

134 700 000,00

21 054 920,00

6 738 415,33

0,00

0,00

0,00

межбюджетные трансферты

574 991 750,00

166 666 900,00

0,00

346 358 530,00

61 966 320,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Строительство, реконструкция и разработка проектно-сметной документации на стадионы СОШ N 52, 72, гимназий N 3, 4, в том числе изготовление технического паспорта

департамент архитектуры, строительства и землепользования

бюджет города

013

299 000

299 000

0

0

0

0

0

0

1.1.3.

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений, в том числе строительство школы в м-не Ореховая Сопка, проведение мероприятий по изготовлению ПСД

департамент архитектуры строительства и землепользования

бюджет города

013

351 601 930,23

0,00

0,00

20 000 000,00

237 564 781,23

94 037 149,00

0,00

0,00

межбюджетные трансферты

742 216 120,00

0,00

0,00

60 000 000,00

682 216 120,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

Строительство, реконструкция и разработка проектно-сметной документации на объект "Здание МБОУ СОШ N 47, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 23 (строительство футбольного поля с устройством спортивных площадок на территории МБОУ СОШ N 47 в г. Хабаровске)", в том числе изготовление технического паспорта

управление образования

бюджет города

016

21 129 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 129 240,00

0,00

0,00

межбюджетные трансферты

11 615 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 615 480,00

0,00

0,00

1.1.5.

Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Совхозной, микрорайон Ореховая Сопка, квартал "Березки"), проведение мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользования

бюджет города

013

67 872 288,75

0,00

0,00

0,00

0,00

30 552 300,00

37 319 988,75

0,00

межбюджетные трансферты

131 445 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 456 900,00

61 988 530,00

0,00

1.1.6.

Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Краснодарской - ул. Лазо), проведение мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользования

бюджет города

013

95 061 132,97

0,00

0,00

0,00

0,00

38 006 550,00

57 054 582,97

0,00

межбюджетные трансферты

181 379 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 069 600,00

93 309 420,00

0,00

1.1.7.

Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Юности - ул. Краснореченской), проведение мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользования

бюджет города

013

73 457 773,42

0,00

0,00

0,00

0,00

31 784 410,00

41 673 363,42

0,00

межбюджетные трансферты

171 112 630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 803 200,00

93 309 430,00

0,00

1.1.8.

Строительство школы в микрорайоне Волочаевский городок, проведение мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользования

бюджет города

013

430 159 964,57

0,00

0,00

0,00

0,00

122 451 422,00

14 038 002,57

293 670 540,00

межбюджетные трансферты

579 624 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252 176 000,00

0,00

327 448 600,00

1.1.9.

Строительство школы в микрорайоне Строитель, проведение мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользования

бюджет города

203 396 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 396 000,00

200 000 000,00

1.2.

Капитальный ремонт учреждений отрасли "Образование"

Всего

969 924 287,82

182 211 460,00

148 100 980,00

146 742 504,00

284 002 543,07

123 981 661,91

84 885 138,84

0,00

1.2.1.

Капитальный ремонт здания по ул. Гагарина, 9а, под муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 125 мест, изготовление проектно-сметной документации

управление образования

бюджет города

016

29 477 000,00

29 477 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

межбюджетные трансферты

17 614 900,00

17 614 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.

Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 36, изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы

управление образования

бюджет города

016

88 863 740,00

21 170 700,00

67 693 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Комплексный капитальный ремонт зданий учреждений отрасли "Образование", в том числе второго здания школы N 27 (ул. Воровского, 24а), изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, аварийно-восстановительных работ

управление образования

бюджет города

016

755 927 987,82

107 079 550,00

22 316 590,00

146 742 504,00

284 002 543,07

110 901 661,91

84 885 138,84

0,00

межбюджетные трансферты

68 819 360,00

6 869 310,00

48 870 050,00

0,00

0,00

13 080 000,00

0,00

0,00

1.2.4.

Капитальный ремонт школьных стадионов, изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы

управление образования

бюджет города

016

9 221 300,00

0,00

9 221 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Совершенствование материально-технической базы учреждений отрасли "Образование"

Всего

1 886 354 390,85

523 720 654,00

230 399 180,00

277 015 992,00

249 225 749,04

206 492 152,85

216 522 691,96

182 977 971,00

1.3.1.

Проведение текущего ремонта зданий, сооружений и территорий, изготовление ПСД, проведение государственной экспертизы, демонтажных, аварийно-восстановительных работ

управление образования

бюджет города

016

1 357 599 160,20

201 977 500,00

164 852 278,00

239 372 329,00

206 545 820,46

170 551 860,94

204 312 371,80

169 987 000,00

1.3.2.

Приобретение строительных и прочих расходных материалов, в том числе расходы на открытие образовательных учреждений

управление образования

бюджет города

016

27 722 551,96

12 593 044,00

3 249 959,00

4 473 717,00

2 959 928,92

3 497 021,04

948 882,00

0,00

1.3.3.

Приобретение оборудования и мебели, в том числе расходы на открытие образовательных учреждений

управление образования

бюджет города

016

160 573 471,14

30 804 380,00

15 417 380,00

27 703 753,00

37 053 425,55

30 523 270,87

9 030 610,72

10 040 651,00

межбюджетные трансферты

1 920 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 920 000,00

0,00

0,00

1.3.4.

Ремонт наружных инженерных сетей и технологическое присоединение мощностей, модернизация систем электроснабжения, внедрение светодиодных источников света

управление образования

бюджет города

016

26 647 929,55

16 027 580,00

6 646 030,00

1 199 726,00

2 666 574,11

0,00

108 019,44

0,00

1.3.5.

Приобретение зданий и помещений, их оснащение (оборудованием, средствами безопасности, средствами пожарной безопасности) для реализации программ обеспечения доступности дошкольного образования в рамках мероприятия "Развитие дошкольного образования"

управление образования

бюджет города

016

38 491 010,00

30 200 200,00

4 024 343,00

4 266 467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

межбюджетные трансферты

268 327 140,00

232 117 950,00

36 209 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6.

Приведение в соответствие технических паспортов в связи с проведенным капитальным (текущим) ремонтом, перепланировкой, переоборудованием, реконструкцией, изменением уровня инженерного благоустройства, изменением технического состояния

управление образования

бюджет города

016

5 073 128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 122 808,00

2 950 320,00

1.4.

Обеспечение безопасности в учреждениях отрасли "Образование"

Всего

149 649 410,30

43 085 890,00

26 455 060,00

8 513 159,00

4 687 932,50

12 103 836,80

47 551 441,00

7 252 091,00

1.4.1.

Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения

управление образования

бюджет города

016

32 698 593,00

11 894 630,00

15 724 590,00

1 979 373,00

3 100 000,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2.

Замена систем видеонаблюдения, не соответствующих требованиям АПК "Безопасный город"

управление образования

бюджет города

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Подключение систем видеонаблюдения к АПК "Безопасный город"

управление образования

бюджет города

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4.

Проектирование, монтаж, модернизация системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

управление образования

бюджет города

016

31 050 672,00

16 280 310,00

6 105 360,00

3 129 430,00

0,00

766 790,00

1 731 691,00

3 037 091,00

1.4.5.

Вывод сигнала о состоянии автоматической пожарной сигнализации на пульт единой дежурно-диспетчерской службы "112"

управление образования

бюджет города

016

10 548 039,94

7 816 900,00

2 515 680,00

0,00

0,00

215 459,94

0,00

0,00

1.4.6.

Проектирование, монтаж охранной сигнализации, систем контроля доступа

управление образования

бюджет города

016

942 380,00

270 410,00

671 970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.7.

Испытание пожарных кранов, огнезащитной обработки, систем оповещения, эвакуационных и пожарных лестниц

управление образования

бюджет города

016

882 125,00

557 570,00

202 960,00

12 000,00

36 195,00

60 000,00

13 400,00

0,00

1.4.8.

Ежегодная огнезащитная обработка деревянных конструкций

управление образования

бюджет города

016

8 445 799,97

1 895 990,00

54 500,00

2 345 190,00

263 457,00

2 165 312,97

1 676 350,00

45 000,00

1.4.9.

Изготовление и приобретение схем эвакуации, знаков пожарной безопасности, средств противопожарной защиты

управление образования

бюджет города

016

1 821 678,50

972 350,00

547 000,00

24 200,00

133 128,50

85 000,00

60 000,00

0,00

1.4.10.

Установка противопожарных дверей, люков

управление образования

бюджет города

016

3 118 234,00

2 766 590,00

131 370,00

0,00

0,00

220 274,00

0,00

0,00

1.4.11.

Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода

управление образования

бюджет города

016

943 070,00

631 140,00

272 430,00

39 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.12.

Изготовление 3D-моделей зданий образовательных учреждений

управление образования

бюджет города

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.13.

Независимая оценка пожарных рисков

управление образования

бюджет города

016

4 758 818,00

0,00

229 200,00

983 466,00

1 155 152,00

991 000,00

700 000,00

700 000,00

1.4.14.

Обустройство молниезащиты и заземления зданий, в том числе изготовление проектно-сметной документации

управление образования

бюджет города

016

45 599 999,89

0,00

0,00

0,00

0,00

7 599 999,89

38 000 000,00

0,00

1.4.15.

Санитарная обрезка деревьев, кустарников

управление образования

бюджет города

016

5 840 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 370 000,00

3 470 000,00

1.4.16.

Повышение уровня обеспеченности МАДОУ N 165 элементами систем безопасности

управление образования

бюджет города

016

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

межбюджетные трансферты

1 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350 000,00 (*)

0,00

1.4.17.

Повышение уровня обеспеченности МАОУ СШ "Успех" элементами систем безопасности

управление образования

бюджет города

016

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

межбюджетные трансферты

1 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350 000,00 (*)

0,00

2.

Обеспечение качества образования

Всего по основному мероприятию

13 384 688 256,53

1 678 887 610,00

1 599 125 496,00

1 716 165 395,00

1 818 907 043,66

2 254 574 068,87

2 155 603 083,00

2 161 425 560,00

2.1.

Дошкольное образование

Всего

7 652 194 902,81

905 840 920,00

860 868 780,00

941 241 369,00

1 020 808 003,26

1 351 032 743,55

1 292 918 901,00

1 279 484 186,00

2.1.1.

Обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования дошкольными образовательными учреждениями

управление образования

бюджет города

016

7 650 524 542,81

905 020 920,00

860 718 780,00

941 121 369,00

1 020 687 643,26

1 350 912 743,55

1 292 748 901,00

1 279 314 186,00

2.1.2.

Открытие логопедических пунктов на базе 16 ДОУ

управление образования

бюджет города

016

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Оснащение специализированным оборудованием для детей с нарушением зрения ДОУ N 196, 184, 156

управление образования

бюджет города

016

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Оснащение оборудованием сенсорных комнат в 7 ДОУ

управление образования

бюджет города

016

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5.

Проведение городских смотров-конкурсов среди дошкольных образовательных учреждений ("Маленькая страна", "Лучшая группа ДОУ")

управление образования

бюджет города

016

970 360,00

120 000,00

150 000,00

120 000,00

120 360,00

120 000,00

170 000,00

170 000,00

2.1.6.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг дошкольного образования

управление образования

бюджет города

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Обеспечение качества общего образования, поддержка талантливых и одаренных детей

Всего

2 834 447 047,71

389 826 530,00

361 670 021,00

390 210 159,00

! 399 571 345,36

439 824 398,35

417 133 701,00

436 210 893,00

2.2.1.

Обеспечение организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

управление образования

бюджет города

016

2 425 629 231,57

313 794 000,00

303 362 955,00

337 140 728,00

345 108 206,77

376 540 035,80

369 802 557,00

379 880 749,00

2.2.2.

Организационное, научное и методическое обеспечение развития муниципальной системы образования

управление образования

бюджет города

016

338 617 664,65

63 370 200,00

52 472 156,00

49 065 081,00

48 763 497,34

36 519 383,31

35 937 203,00

52 490 144,00

межбюджетные трансферты

24 615 513,71

0,00

0,00

0,00

0,00

17 061 572,71

7 553 941,00

0,00

2.2.3.

Разработка и реализация комплексного плана мероприятий по организации работы школы "ДАР" для одаренных детей города Хабаровска

управление образования

бюджет города

016

548 766,50

300 000,00

0,00

0,00

100 000,00

48 766,50

50 000,00

50 000,00

2.2.4.

Проведение городских мероприятий, направленных на развитие способностей и поддержку одаренных детей и молодежи:

- муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;

- конкурсов научно-исследовательских работ старшеклассников и младших школьников;

- форума научных обществ учащихся города и др.;

- муниципального этапа марафона учеников-занковцев

управление образования

бюджет города

016

7 714 896,41

1 450 000,00

1 106 000,00

1 069 100,00

874 794,79

1 035 001,62

1 090 000,00

1 090 000,00

2.2.5.

Награждение ценными подарками мэра города Хабаровска выпускников общеобразовательных учреждений за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта

управление образования

бюджет города

016

2 729 582,00

300 000,00

300 000,00

252 500,00

64 830,00

812 252,00

500 000,00

500 000,00

2.2.6.

Проведение городской акции "Пятерки любимому городу". Организация и проведение церемонии награждения лучших учащихся

управление образования

бюджет города

016

5 576 098,03

2 000 000,00

1 425 000,00

588 000,00

48 610,47

114 487,56

700 000,00

700 000,00

2.2.7.

Обеспечение деятельности экспериментальных площадок, работы экспертного совета

управление образования

бюджет города

016

129 700,00

100 000,00

29 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.8.

Стажировка педагогов общеобразовательных учреждений по направлению "Одаренные дети"

управление образования

бюджет города

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.9.

Обеспечение участия в городских, краевых, региональных, всероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, мероприятиях

управление образования

бюджет города

016

7 372 264,84

0,00

0,00

1 154 700,00

1 764 775,99

1 452 788,85

1 500 000,00

1 500 000,00

межбюджетные трансферты

9 198 330,00

1 512 330,00

574 210,00

940 050,00

2 846 630,00

3 325 110,00

0,00

0,00

2.2.10.

Сертификаты на приобретение учебного оборудования для образовательных учреждений, учащиеся которых получили по 100 баллов по ЕГЭ

управление образования

межбюджетные трансферты

016

9 915 000,00

7 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2 915 000,00

0,00

0,00

2.2.11.

Сертификаты на приобретение оборудования для образовательных учреждений, показавших высокие достижения в области гражданско-патриотического воспитания

управление образования

межбюджетные трансферты

016

2 400 000,00

0,00

2 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Обеспечение качества дополнительного образования детей

Всего

2 898 046 306,01

383 220 160,00

376 586 695,00

384 713 867,00

398 527 695,04

463 716 926,97

445 550 481,00

445 730 481,00

2.3.1.

Обеспечение организации предоставления дополнительного образования

управление образования

бюджет города

016

2 821 907 563,14

378 971 160,00

369 219 055,00

376 973 011,00

385 089 751,56

444 623 141,58

433 515 722,00

433 515 722,00

2.3.2.

Проведение городских конкурсов, слетов, смотров, выставок, конференций, фестивалей, мероприятий среди учащихся, воспитанников и педагогов образовательных учреждений

управление образования

бюджет города

016

33 046 767,93

1 456 000,00

5 657 440,00

2 078 800,00

2 933 624,29

11 204 903,64

4 858 000,00

4 858 000,00

2.3.3.

Награждение муниципальных образовательных учреждений - победителей конкурса по развитию инновационных форм организации каникулярного отдыха

управление образования

бюджет города

016

535 600,00

500 000,00

0,00

15 600,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4.

Обеспечение участия в краевых, региональных, всероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, мероприятиях

управление образования

бюджет города

016

6 183 453,26

868 000,00

865 000,00

1 490 600,00

1 509 956,12

509 897,14

470 000,00

470 000,00

межбюджетные трансферты

460 000,00

460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.5.

Развитие международного сотрудничества с городами-побратимами, межрегионального сотрудничества в области образования

управление образования

бюджет города

016

11 271 150,31

300 000,00

186 300,00

0,00

4 612 732,31

1 660 118,00

2 256 000,00

2 256 000,00

2.3.6.

Обеспечение участия семей и школьников в культурно-образовательном проекте "Здравствуй, музей" с посещением музеев города

управление образования

бюджет города

016

2 513 285,00

665 000,00

658 900,00

269 900,00

266 530,00

132 955,00

170 000,00

350 000,00

2.3.7.

Прием иностранных делегаций школьников

управление образования

бюджет города

016

2 094 744,85

0,00

0,00

175 200,00

14 318,88

1 505 225,97

200 000,00

200 000,00

2.3.8

Организация деятельности трудовых отрядов старшеклассников

управление образования

бюджет города

016

20 033 741,52

0,00

0,00

3 710 756,00

4 080 781,88

4 080 685,64

4 080 759,00

4 080 759,00

3.

Развитие кадрового потенциала

Всего по основному мероприятию

11 614 703,35

2 990 000,00

1 830 200,00

1 556 140,00

1 093 275,01

1 685 088,34

1 230 000,00

1 230 000,00

3.1.

Повышение профессионального мастерства педагогических работников

Всего

10 141 645,39

2 590 000,00

1 502 000,00

1 040 800,00

1 000 081,01

1 648 764,38

1 180 000,00

1 180 000,00

3.1.1.

Проведение конкурса профессионального мастерства "Педагогический звездопад"

управление образования

бюджет города

016

9 441 645,39

1 890 000,00

1 502 000,00

1 040 800,00

1 000 081,01

1 648 764,38

1 180 000,00

1 180 000,00

3.1.2.

Организация работы "Школы резерва"

управление образования

бюджет города

016

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Направление на курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки руководителей и педагогических работников учреждений дополнительного образования

управление образования

бюджет города

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Закрепление молодых специалистов в учреждениях отрасли "Образование"

Всего

1 473 057,96

400 000,00

328 200,00

515 340,00

93 194,00

36 323,96

50 000,00

50 000,00

3.2.1.

Организация приема мэром города Хабаровска молодых специалистов

управление образования

бюджет города

016

1 273 057,96

200 000,00

328 200,00

515 340,00

93 194,00

36 323,96

50 000,00

50 000,00

3.2.2.

Организация работы "Школы молодого педагога"

управление образования

бюджет города

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3.

Организация социальной рекламы с целью повышения имиджа педагога

управление образования

бюджет города

016

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Развитие единой информационно-коммуникационной среды в учреждениях отрасли "Образование"

Всего по основному мероприятию

131 434 973,64

35 974 391,00

18 606 547,00

11 387 773,00

36 223 237,64

6 543 025,00

8 700 000,00

14 000 000,00

4.1.

Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений

управление образования

бюджет города

016

61 828 208,34

10 441 700,00

2 879 120,00

3 490 368,00

24 694 321,34

1 612 860,00

8 684 839,00

10 025 000,00

4.2.

Обеспечение легитимности и информационной безопасности

управление образования

бюджет города

016

7 846 821,00

2 906 361,00

2 182 180,00

51 720,00

2 706 560,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

Создание единого открытого информационного образовательного пространства

управление образования, управление информационных технологий

бюджет города

016 047

60 479 774,30

21 421 650,00

13 475 757,00

7 845 685,00

8 816 356,30

4 930 165,00

15 161,00

3 975 000,00

4.4.

Проведение городских конкурсов с использованием информационно-коммуникационных технологий

управление образования

бюджет города

016

266 000,00

260 000,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Инновационная деятельность, внедрение новых информационных технологий

управление образования

бюджет города

016

1 014 170,00

944 680,00

69 490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Обеспечение исполнения образовательных услуг

Всего по основному мероприятию

1 709 540 930,03

224 158 120,00

222 505 661,00

219 998 866,00

233 305 646,68

267 570 148,35

272 458 750,00

269 543 738,00

5.1.

Содержание аппарата управления на обеспечение реализации муниципальной программы

управление образования

бюджет города

016

363 100 256,97

46 293 200,00

47 572 421,00

47 090 386,00

50 868 339,40

56 247 134,57

57 508 138,00

57 520 638,00

5.2.

Обеспечение стабильного функционирования и качественного исполнения образовательных услуг

управление образования

бюджет города межбюджетные трансферты

016

916 078 379,77

177 211 900,00

174 933 240,00

172 908 480,00

182 437 307,28

94 856 789,49

18 905 523,00

94 825 140,00

429 709 273,29

0,00

0,00

0,00

0,00

116 466 224,29

196 045 089,00

117 197 960,00

5.3.

Повышение эффективности деятельности администрации города и развитие системы управления городского округа "Город Хабаровск"

управление образования

межбюджетные трансферты

016

653 020,00

653 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий

Всего по основному мероприятию

26 187 611 160,00

3 372 455 270,00

3 394 125 170,00

3 544 843 920,00

3 721 648 030,00

4 171 217 260,00

4 041 797 730,00

3 941 523 780,00

в том числе расходы на администрирование

14 489 440,00

1 788 000,00

2 359 840,00

1 811 200,00

1 961 890,00

2 117 460,00

1 551 630,00

2 899 420,00

6.1.

Исполнение постановления Правительства Хабаровского края от 22.11.2013 N 402-пр "О формировании субвенций из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"

управление образования

межбюджетные трансферты

016

18 003 997 040,00

2 393 894 970,00

2 298 688 500,00

2 439 963 030,00

2 506 688 000,00

2 803 111 200,00

2 761 836 240,00

2 799 815 100,00

6.2.

Исполнение Закона Хабаровского края от 31.10.2007 N 147 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по реализации отдельных направлений приоритетного национального проекта "Образование" (краевой бюджет)

управление образования

межбюджетные трансферты

016

98 404 000,00

48 202 000,00

50 202 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе расходы на администрирование

межбюджетные трансферты

969 000,00

487 000,00

482 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

Исполнение Закона Хабаровского края от 14.11.2007 N 153 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования"

управление образования

межбюджетные трансферты

016

1 272 262 040,00

130 208 400,00

210 947 440,00

225 040 650,00

230 037 610,00

257 252 160,00

165 101 310,00

53 674 470,00

в том числе расходы на администрирование

межбюджетные трансферты

13 520 440,00

1 301 000,00

1 877 840,00

1 811 200,00

1 961 890,00

2 117 460,00

1 551 630,00

2 899 420,00

6.4.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

управление образования

межбюджетные трансферты

016

6 812 948 080,00

800 149 900,00

834 287 230,00

879 840 240,00

984 922 420,00

1 110 853 900,00

1 114 860 180,00

1 088 034 210,00

7.

Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях

Всего по основному мероприятию

71 373 820,00

9 882 600,00

9 900 000,00

9 840 360,00

9 849 671,00

9 923 409,00

10 988 890,00

10 988 890,00

7.1.

Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях, организованных на базе общеобразовательных учреждений

управление образования

бюджет города

016

67 471 271,00

9 437 200,00

9 327 450,00

9 252 415,00

9 270 971,00

9 456 885,00

10 363 175,00

10 363 175,00

7.2.

Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях, организованных на базе учреждений дополнительного образования

управление образования

бюджет города

016

3 902 549,00

445 400,00

572 550,00

587 945,00

578 700,00

466 524,00

625 715,00

625 715,00

8.

Участие в реализации мероприятий федерального проекта "Современная школа"

Всего по основному мероприятию

457 167 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

457 167 190,00

0,00

8.1.

Строительство школы в микрорайоне Волочаевский городок, проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользования

бюджет города

013

114 291 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 291 790,00

0,00

межбюджетные трансферты

342 875 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

342 875 400,00

0,00

9.

Участие в реализации мероприятий федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

Всего по основному мероприятию

314 054 453,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314 054 453,33

0,00

9.1.

Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Совхозной, микрорайон Ореховая Сопка квартал "Березки"), проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользования

бюджет города

013

23 114 853,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 114 853,33

0,00

межбюджетные трансферты

69 344 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 344 560,00

0,00

9.2.

Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Краснодарской - ул. Лазо), проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользования

бюджет города

013

25 988 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 988 310,00

0,00

межбюджетные трансферты

77 964 930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 964 930,00

0,00

9.3.

Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Юности - ул. Краснореченской), проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользования

бюджет города

013

29 410 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 410 450,00

0,00

межбюджетные трансферты

88 231 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 231 350,00

0,00

10.

Участие в реализации мероприятий приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников"

Всего по основному мероприятию

36 772 047,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 772 047,43

0,00

10.1.

Строительство школы в микрорайоне Волочаевский городок

департамент архитектуры, строительства и землепользования

бюджет города

013

9 192 997,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 192 997,43

0,00

межбюджетные трансферты

27 579 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 579 050,00

0,00


_________________

(*) При условии поступления средств из краевого бюджета.

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»