АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 2019 года N 2287
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск"
"Обеспечение качества и доступности образования в городском округе "Город Хабаровск"
на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Хабаровска
от 28.10.2013 N 4237
В соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", в целях участия отрасли "Образование" в отборе для предоставления субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по повышению уровня обеспеченности муниципальных образовательных организаций элементами систем безопасности администрация города
постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск" "Обеспечение качества и доступности образования в городском округе "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 28.10.2013 N 4237 (далее - программа):
1.1. В Паспорт программы внести следующие изменения:
1.1.1. Раздел "Подпрограммы и (или) основные мероприятия" дополнить строками следующего содержания:
- "- участие в реализации мероприятий федерального проекта "Современная школа";
- "- участие в реализации мероприятий федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет";
- "- участие в реализации мероприятий приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников".
1.1.2. Раздел "Индикаторы программы" дополнить строкой следующего содержания:
"- доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, %".
1.1.3. Раздел "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей | прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 49 156 041,32 тыс. руб., |
1.1.4. В разделе "Ожидаемые результаты реализации программы" строку "- увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций до 1%" изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли муниципальных образовательных организаций, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций до 1%".
1.2. Абзац "- необходимо в соответствии с современными требованиями обеспечить антитеррористическую защищенность муниципальных образовательных учреждений отрасли" раздела 1 "Характеристика текущего состояния отрасли, основных проблем, на решение которых направлена программа" изложить в следующей редакции:
"- необходимо в соответствии с современными требованиями обеспечить антитеррористическую защищенность муниципальных образовательных организаций отрасли".
1.3. Абзац "- обеспечение безопасности муниципальных учреждений образования" пункта 3.1 раздела 3 "Краткая характеристика намеченных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"- обеспечение безопасности муниципальных учреждений образования, а также реализация мероприятий по повышению уровня обеспеченности элементами систем безопасности в МАДОУ N 165, МАОУ СШ "Успех" с необходимым общим объемом финансирования на их реализацию в 2019 году - 3 000 000,00 руб., в том числе за счет средств бюджета города - 300 000,00 руб., за счет межбюджетных трансфертов - 2 700 000,00 руб.".
1.4. Раздел 4 "Индикаторы для оценки результативности намеченных целей и задач (по годам), методика их количественного (формульного) исчисления" дополнить строкой следующего содержания:
32. | Доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | (Кучр ОЭСБ / Кучр) x 100%, где: - Кучр ОЭСБ - количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных элементами систем безопасности; - Кучр - всего муниципальных образовательных организаций. Мониторинг министерства образования и науки Хабаровского края по эксплуатации имущественного комплекса и обеспечения деятельности аппарата: "Сведения о состоянии комплексной безопасности и антитеррористической защищенности" |
1.5. Раздел 5 "Финансовое обеспечение муниципальной программы с распределением по годам реализации и источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
"5. Финансовое обеспечение муниципальной программы с распределением по годам реализации и источникам финансирования
Мероприятия программы осуществляются за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск", межбюджетных трансфертов, с ежегодным уточнением объемов финансирования.
Средства, планируемые на реализацию программы
Источники финансирования мероприятий программы | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации: | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Бюджет города | 19 133 717,30 | 2 482 982,22 | 2 303 569,67 | 2 431 335,06 | 2 878 751,67 | 3 066 066,56 | 2 947 121,30 | 3 023 890,83 |
Межбюджетные трансферты | 30 022 324,02 | 3 805 349,68 | 3 482 178,62 | 3 952 142,50 | 4 468 677,10 | 4 825 106,35 | 5 102 699,43 | 4 386 170,34 |
Всего | 49 156 041,32 | 6 288 331,90 | 5 785 748,29 | 6 383 477,56 | 7 347 428,77 | 7 891 172,90 | 8 049 820,73 | 7 410 061,17". |
1.6. Абзац "- увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций до 1%" раздела 6 "Ожидаемые результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли муниципальных образовательных организаций, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций до 1%".
1.7. В приложении N 1 "Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях":
1.7.1. Строку 31 изложить в следующей редакции:
"31. | Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | - | - | - | - | - | - | - | -". |
1.7.2. Дополнить строкой следующего содержания:
32. | Доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
1.8. Приложение N 2 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Соколов Р.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Тен О.Я.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Мэр города
С.А. Кравчук
Приложение
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 12 июля 2019 года N 2287
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Код бюджетной классификации ГРБС | Всего, в том числе | Расходы (руб.), годы | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
всего по муниципальной программе | всего | 49 156 041 318,55 | 6 288 331 895,00 | 5 785 748 294,00 | 6 383 477 559,00 | 7 347 428 765,16 | 7 891 172 902,12 | 8 049 820 733,27 | 7 410 061 170,00 | |||
бюджет города | 19 133 717 301,55 | 2 482 982 215,00 | 2 303 569 674,00 | 2 431 335 059,00 | 2 878 751 665,16 | 3 066 066 555,12 | 2 947 121 303,27 | 3 023 890 830,00 | ||||
межбюджетные трансферты | 30 022 324 017,00 | 3 805 349 680,00 | 3 482 178 620,00 | 3 952 142 500,00 | 4 468 677 100,00 | 4 825 106 347,00 | 5 102 699 430,00 | 4 386 170 340,00 | ||||
управление образования | всего | 016 | 44 534 936 652,52 | 6 073 365 995,00 | 5 651 048 294,00 | 5 936 064 109,00 | 6 358 943 128,60 | 7 086 835 371,12 | 6 839 737 724,80 | 6 588 942 030,00 | ||
бюджет города | 17 499 377 475,52 | 2 434 683 215,00 | 2 168 869 674,00 | 2 390 280 139,00 | 2 634 448 468,60 | 2 749 234 724,12 | 2 591 640 964,80 | 2 530 220 290,00 | ||||
межбюджетные трансферты | 27 035 559 177,00 | 3 638 682 780,00 | 3 482 178 620,00 | 3 545 783 970,00 | 3 724 494 660,00 | 4 337 600 647,00 | 4 248 096 760,00 | 4 058 721 740,00 | ||||
департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 4 621 104 666,03 | 214 965 900,00 | 134 700 000,00 | 447 413 450,00 | 988 485 636,56 | 804 337 531,00 | 1 210 083 008,47 | 821 119 140,00 | ||
бюджет города | 1 634 339 826,03 | 48 299 000,00 | 134 700 000,00 | 41 054 920,00 | 244 303 196,56 | 316 831 831,00 | 355 480 338,47 | 493 670 540,00 | ||||
межбюджетные трансферты | 2 986 764 840,00 | 166 666 900,00 | 0,00 | 406 358 530,00 | 744 182 440,00 | 487 505 700,00 | 854 602 670,00 | 327 448 600,00 | ||||
1. | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли "Образование" | Всего по основному мероприятию | 6 851 783 784,24 | 963 983 904,00 | 539 655 220,00 | 879 685 105,00 | 1 526 401 861,17 | 1 179 659 902,56 | 751 048 589,51 | 1 011 349 202,00 | ||
1.1 | Строительство и реконструкция объектов отрасли "Образование" | Всего | 3 845 855 695,27 | 214 965 900,00 | 134 700 000,00 | 447 413 450,00 | 988 485 636,56 | 837 082 251,00 | 402 089 317,71 | 821 119 140,00 | ||
1.1.1. | Строительство дошкольных образовательных учреждений на условиях софинансирования затрат из бюджета Хабаровского края, проведение мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации | департамент архитектуры, строительства и землепользования | бюджет города | 013 | 210 493 335,33 | 48 000 000,00 | 134 700 000,00 | 21 054 920,00 | 6 738 415,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты | 574 991 750,00 | 166 666 900,00 | 0,00 | 346 358 530,00 | 61 966 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.1.2. | Строительство, реконструкция и разработка проектно-сметной документации на стадионы СОШ N 52, 72, гимназий N 3, 4, в том числе изготовление технического паспорта | департамент архитектуры, строительства и землепользования | бюджет города | 013 | 299 000 | 299 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.3. | Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений, в том числе строительство школы в м-не Ореховая Сопка, проведение мероприятий по изготовлению ПСД | департамент архитектуры строительства и землепользования | бюджет города | 013 | 351 601 930,23 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 237 564 781,23 | 94 037 149,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты | 742 216 120,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 682 216 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.1.4. | Строительство, реконструкция и разработка проектно-сметной документации на объект "Здание МБОУ СОШ N 47, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 23 (строительство футбольного поля с устройством спортивных площадок на территории МБОУ СОШ N 47 в г. Хабаровске)", в том числе изготовление технического паспорта | управление образования | бюджет города | 016 | 21 129 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 129 240,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты | 11 615 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 615 480,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.1.5. | Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Совхозной, микрорайон Ореховая Сопка, квартал "Березки"), проведение мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации | департамент архитектуры, строительства и землепользования | бюджет города | 013 | 67 872 288,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 552 300,00 | 37 319 988,75 | 0,00 |
межбюджетные трансферты | 131 445 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 456 900,00 | 61 988 530,00 | 0,00 | ||||
1.1.6. | Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Краснодарской - ул. Лазо), проведение мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации | департамент архитектуры, строительства и землепользования | бюджет города | 013 | 95 061 132,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 006 550,00 | 57 054 582,97 | 0,00 |
межбюджетные трансферты | 181 379 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 069 600,00 | 93 309 420,00 | 0,00 | ||||
1.1.7. | Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Юности - ул. Краснореченской), проведение мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации | департамент архитектуры, строительства и землепользования | бюджет города | 013 | 73 457 773,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 784 410,00 | 41 673 363,42 | 0,00 |
межбюджетные трансферты | 171 112 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 803 200,00 | 93 309 430,00 | 0,00 | ||||
1.1.8. | Строительство школы в микрорайоне Волочаевский городок, проведение мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации | департамент архитектуры, строительства и землепользования | бюджет города | 013 | 430 159 964,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 451 422,00 | 14 038 002,57 | 293 670 540,00 |
межбюджетные трансферты | 579 624 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 176 000,00 | 0,00 | 327 448 600,00 | ||||
1.1.9. | Строительство школы в микрорайоне Строитель, проведение мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации | департамент архитектуры, строительства и землепользования | бюджет города | 203 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396 000,00 | 200 000 000,00 | |
1.2. | Капитальный ремонт учреждений отрасли "Образование" | Всего | 969 924 287,82 | 182 211 460,00 | 148 100 980,00 | 146 742 504,00 | 284 002 543,07 | 123 981 661,91 | 84 885 138,84 | 0,00 | ||
1.2.1. | Капитальный ремонт здания по ул. Гагарина, 9а, под муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 125 мест, изготовление проектно-сметной документации | управление образования | бюджет города | 016 | 29 477 000,00 | 29 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты | 17 614 900,00 | 17 614 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.2.2. | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 36, изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы | управление образования | бюджет города | 016 | 88 863 740,00 | 21 170 700,00 | 67 693 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.3. | Комплексный капитальный ремонт зданий учреждений отрасли "Образование", в том числе второго здания школы N 27 (ул. Воровского, 24а), изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, аварийно-восстановительных работ | управление образования | бюджет города | 016 | 755 927 987,82 | 107 079 550,00 | 22 316 590,00 | 146 742 504,00 | 284 002 543,07 | 110 901 661,91 | 84 885 138,84 | 0,00 |
межбюджетные трансферты | 68 819 360,00 | 6 869 310,00 | 48 870 050,00 | 0,00 | 0,00 | 13 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.2.4. | Капитальный ремонт школьных стадионов, изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы | управление образования | бюджет города | 016 | 9 221 300,00 | 0,00 | 9 221 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. | Совершенствование материально-технической базы учреждений отрасли "Образование" | Всего | 1 886 354 390,85 | 523 720 654,00 | 230 399 180,00 | 277 015 992,00 | 249 225 749,04 | 206 492 152,85 | 216 522 691,96 | 182 977 971,00 | ||
1.3.1. | Проведение текущего ремонта зданий, сооружений и территорий, изготовление ПСД, проведение государственной экспертизы, демонтажных, аварийно-восстановительных работ | управление образования | бюджет города | 016 | 1 357 599 160,20 | 201 977 500,00 | 164 852 278,00 | 239 372 329,00 | 206 545 820,46 | 170 551 860,94 | 204 312 371,80 | 169 987 000,00 |
1.3.2. | Приобретение строительных и прочих расходных материалов, в том числе расходы на открытие образовательных учреждений | управление образования | бюджет города | 016 | 27 722 551,96 | 12 593 044,00 | 3 249 959,00 | 4 473 717,00 | 2 959 928,92 | 3 497 021,04 | 948 882,00 | 0,00 |
1.3.3. | Приобретение оборудования и мебели, в том числе расходы на открытие образовательных учреждений | управление образования | бюджет города | 016 | 160 573 471,14 | 30 804 380,00 | 15 417 380,00 | 27 703 753,00 | 37 053 425,55 | 30 523 270,87 | 9 030 610,72 | 10 040 651,00 |
межбюджетные трансферты | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.3.4. | Ремонт наружных инженерных сетей и технологическое присоединение мощностей, модернизация систем электроснабжения, внедрение светодиодных источников света | управление образования | бюджет города | 016 | 26 647 929,55 | 16 027 580,00 | 6 646 030,00 | 1 199 726,00 | 2 666 574,11 | 0,00 | 108 019,44 | 0,00 |
1.3.5. | Приобретение зданий и помещений, их оснащение (оборудованием, средствами безопасности, средствами пожарной безопасности) для реализации программ обеспечения доступности дошкольного образования в рамках мероприятия "Развитие дошкольного образования" | управление образования | бюджет города | 016 | 38 491 010,00 | 30 200 200,00 | 4 024 343,00 | 4 266 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты | 268 327 140,00 | 232 117 950,00 | 36 209 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.3.6. | Приведение в соответствие технических паспортов в связи с проведенным капитальным (текущим) ремонтом, перепланировкой, переоборудованием, реконструкцией, изменением уровня инженерного благоустройства, изменением технического состояния | управление образования | бюджет города | 016 | 5 073 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122 808,00 | 2 950 320,00 |
1.4. | Обеспечение безопасности в учреждениях отрасли "Образование" | Всего | 149 649 410,30 | 43 085 890,00 | 26 455 060,00 | 8 513 159,00 | 4 687 932,50 | 12 103 836,80 | 47 551 441,00 | 7 252 091,00 | ||
1.4.1. | Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения | управление образования | бюджет города | 016 | 32 698 593,00 | 11 894 630,00 | 15 724 590,00 | 1 979 373,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4.2. | Замена систем видеонаблюдения, не соответствующих требованиям АПК "Безопасный город" | управление образования | бюджет города | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4.3. | Подключение систем видеонаблюдения к АПК "Безопасный город" | управление образования | бюджет города | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4.4. | Проектирование, монтаж, модернизация системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | управление образования | бюджет города | 016 | 31 050 672,00 | 16 280 310,00 | 6 105 360,00 | 3 129 430,00 | 0,00 | 766 790,00 | 1 731 691,00 | 3 037 091,00 |
1.4.5. | Вывод сигнала о состоянии автоматической пожарной сигнализации на пульт единой дежурно-диспетчерской службы "112" | управление образования | бюджет города | 016 | 10 548 039,94 | 7 816 900,00 | 2 515 680,00 | 0,00 | 0,00 | 215 459,94 | 0,00 | 0,00 |
1.4.6. | Проектирование, монтаж охранной сигнализации, систем контроля доступа | управление образования | бюджет города | 016 | 942 380,00 | 270 410,00 | 671 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4.7. | Испытание пожарных кранов, огнезащитной обработки, систем оповещения, эвакуационных и пожарных лестниц | управление образования | бюджет города | 016 | 882 125,00 | 557 570,00 | 202 960,00 | 12 000,00 | 36 195,00 | 60 000,00 | 13 400,00 | 0,00 |
1.4.8. | Ежегодная огнезащитная обработка деревянных конструкций | управление образования | бюджет города | 016 | 8 445 799,97 | 1 895 990,00 | 54 500,00 | 2 345 190,00 | 263 457,00 | 2 165 312,97 | 1 676 350,00 | 45 000,00 |
1.4.9. | Изготовление и приобретение схем эвакуации, знаков пожарной безопасности, средств противопожарной защиты | управление образования | бюджет города | 016 | 1 821 678,50 | 972 350,00 | 547 000,00 | 24 200,00 | 133 128,50 | 85 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
1.4.10. | Установка противопожарных дверей, люков | управление образования | бюджет города | 016 | 3 118 234,00 | 2 766 590,00 | 131 370,00 | 0,00 | 0,00 | 220 274,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4.11. | Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода | управление образования | бюджет города | 016 | 943 070,00 | 631 140,00 | 272 430,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4.12. | Изготовление 3D-моделей зданий образовательных учреждений | управление образования | бюджет города | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4.13. | Независимая оценка пожарных рисков | управление образования | бюджет города | 016 | 4 758 818,00 | 0,00 | 229 200,00 | 983 466,00 | 1 155 152,00 | 991 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
1.4.14. | Обустройство молниезащиты и заземления зданий, в том числе изготовление проектно-сметной документации | управление образования | бюджет города | 016 | 45 599 999,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 599 999,89 | 38 000 000,00 | 0,00 |
1.4.15. | Санитарная обрезка деревьев, кустарников | управление образования | бюджет города | 016 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 3 470 000,00 |
1.4.16. | Повышение уровня обеспеченности МАДОУ N 165 элементами систем безопасности | управление образования | бюджет города | 016 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 (*) | 0,00 | ||||
1.4.17. | Повышение уровня обеспеченности МАОУ СШ "Успех" элементами систем безопасности | управление образования | бюджет города | 016 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 (*) | 0,00 | ||||
2. | Обеспечение качества образования | Всего по основному мероприятию | 13 384 688 256,53 | 1 678 887 610,00 | 1 599 125 496,00 | 1 716 165 395,00 | 1 818 907 043,66 | 2 254 574 068,87 | 2 155 603 083,00 | 2 161 425 560,00 | ||
2.1. | Дошкольное образование | Всего | 7 652 194 902,81 | 905 840 920,00 | 860 868 780,00 | 941 241 369,00 | 1 020 808 003,26 | 1 351 032 743,55 | 1 292 918 901,00 | 1 279 484 186,00 | ||
2.1.1. | Обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования дошкольными образовательными учреждениями | управление образования | бюджет города | 016 | 7 650 524 542,81 | 905 020 920,00 | 860 718 780,00 | 941 121 369,00 | 1 020 687 643,26 | 1 350 912 743,55 | 1 292 748 901,00 | 1 279 314 186,00 |
2.1.2. | Открытие логопедических пунктов на базе 16 ДОУ | управление образования | бюджет города | 016 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.3. | Оснащение специализированным оборудованием для детей с нарушением зрения ДОУ N 196, 184, 156 | управление образования | бюджет города | 016 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.4. | Оснащение оборудованием сенсорных комнат в 7 ДОУ | управление образования | бюджет города | 016 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.5. | Проведение городских смотров-конкурсов среди дошкольных образовательных учреждений ("Маленькая страна", "Лучшая группа ДОУ") | управление образования | бюджет города | 016 | 970 360,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | 120 000,00 | 120 360,00 | 120 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
2.1.6. | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг дошкольного образования | управление образования | бюджет города | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | Обеспечение качества общего образования, поддержка талантливых и одаренных детей | Всего | 2 834 447 047,71 | 389 826 530,00 | 361 670 021,00 | 390 210 159,00 | ! 399 571 345,36 | 439 824 398,35 | 417 133 701,00 | 436 210 893,00 | ||
2.2.1. | Обеспечение организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | управление образования | бюджет города | 016 | 2 425 629 231,57 | 313 794 000,00 | 303 362 955,00 | 337 140 728,00 | 345 108 206,77 | 376 540 035,80 | 369 802 557,00 | 379 880 749,00 |
2.2.2. | Организационное, научное и методическое обеспечение развития муниципальной системы образования | управление образования | бюджет города | 016 | 338 617 664,65 | 63 370 200,00 | 52 472 156,00 | 49 065 081,00 | 48 763 497,34 | 36 519 383,31 | 35 937 203,00 | 52 490 144,00 |
межбюджетные трансферты | 24 615 513,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 061 572,71 | 7 553 941,00 | 0,00 | ||||
2.2.3. | Разработка и реализация комплексного плана мероприятий по организации работы школы "ДАР" для одаренных детей города Хабаровска | управление образования | бюджет города | 016 | 548 766,50 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 48 766,50 | 50 000,00 | 50 000,00 |
2.2.4. | Проведение городских мероприятий, направленных на развитие способностей и поддержку одаренных детей и молодежи: - муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; - конкурсов научно-исследовательских работ старшеклассников и младших школьников; - форума научных обществ учащихся города и др.; - муниципального этапа марафона учеников-занковцев | управление образования | бюджет города | 016 | 7 714 896,41 | 1 450 000,00 | 1 106 000,00 | 1 069 100,00 | 874 794,79 | 1 035 001,62 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 |
2.2.5. | Награждение ценными подарками мэра города Хабаровска выпускников общеобразовательных учреждений за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта | управление образования | бюджет города | 016 | 2 729 582,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 252 500,00 | 64 830,00 | 812 252,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
2.2.6. | Проведение городской акции "Пятерки любимому городу". Организация и проведение церемонии награждения лучших учащихся | управление образования | бюджет города | 016 | 5 576 098,03 | 2 000 000,00 | 1 425 000,00 | 588 000,00 | 48 610,47 | 114 487,56 | 700 000,00 | 700 000,00 |
2.2.7. | Обеспечение деятельности экспериментальных площадок, работы экспертного совета | управление образования | бюджет города | 016 | 129 700,00 | 100 000,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.8. | Стажировка педагогов общеобразовательных учреждений по направлению "Одаренные дети" | управление образования | бюджет города | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.9. | Обеспечение участия в городских, краевых, региональных, всероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, мероприятиях | управление образования | бюджет города | 016 | 7 372 264,84 | 0,00 | 0,00 | 1 154 700,00 | 1 764 775,99 | 1 452 788,85 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
межбюджетные трансферты | 9 198 330,00 | 1 512 330,00 | 574 210,00 | 940 050,00 | 2 846 630,00 | 3 325 110,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.10. | Сертификаты на приобретение учебного оборудования для образовательных учреждений, учащиеся которых получили по 100 баллов по ЕГЭ | управление образования | межбюджетные трансферты | 016 | 9 915 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.11. | Сертификаты на приобретение оборудования для образовательных учреждений, показавших высокие достижения в области гражданско-патриотического воспитания | управление образования | межбюджетные трансферты | 016 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3. | Обеспечение качества дополнительного образования детей | Всего | 2 898 046 306,01 | 383 220 160,00 | 376 586 695,00 | 384 713 867,00 | 398 527 695,04 | 463 716 926,97 | 445 550 481,00 | 445 730 481,00 | ||
2.3.1. | Обеспечение организации предоставления дополнительного образования | управление образования | бюджет города | 016 | 2 821 907 563,14 | 378 971 160,00 | 369 219 055,00 | 376 973 011,00 | 385 089 751,56 | 444 623 141,58 | 433 515 722,00 | 433 515 722,00 |
2.3.2. | Проведение городских конкурсов, слетов, смотров, выставок, конференций, фестивалей, мероприятий среди учащихся, воспитанников и педагогов образовательных учреждений | управление образования | бюджет города | 016 | 33 046 767,93 | 1 456 000,00 | 5 657 440,00 | 2 078 800,00 | 2 933 624,29 | 11 204 903,64 | 4 858 000,00 | 4 858 000,00 |
2.3.3. | Награждение муниципальных образовательных учреждений - победителей конкурса по развитию инновационных форм организации каникулярного отдыха | управление образования | бюджет города | 016 | 535 600,00 | 500 000,00 | 0,00 | 15 600,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.4. | Обеспечение участия в краевых, региональных, всероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, мероприятиях | управление образования | бюджет города | 016 | 6 183 453,26 | 868 000,00 | 865 000,00 | 1 490 600,00 | 1 509 956,12 | 509 897,14 | 470 000,00 | 470 000,00 |
межбюджетные трансферты | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.3.5. | Развитие международного сотрудничества с городами-побратимами, межрегионального сотрудничества в области образования | управление образования | бюджет города | 016 | 11 271 150,31 | 300 000,00 | 186 300,00 | 0,00 | 4 612 732,31 | 1 660 118,00 | 2 256 000,00 | 2 256 000,00 |
2.3.6. | Обеспечение участия семей и школьников в культурно-образовательном проекте "Здравствуй, музей" с посещением музеев города | управление образования | бюджет города | 016 | 2 513 285,00 | 665 000,00 | 658 900,00 | 269 900,00 | 266 530,00 | 132 955,00 | 170 000,00 | 350 000,00 |
2.3.7. | Прием иностранных делегаций школьников | управление образования | бюджет города | 016 | 2 094 744,85 | 0,00 | 0,00 | 175 200,00 | 14 318,88 | 1 505 225,97 | 200 000,00 | 200 000,00 |
2.3.8 | Организация деятельности трудовых отрядов старшеклассников | управление образования | бюджет города | 016 | 20 033 741,52 | 0,00 | 0,00 | 3 710 756,00 | 4 080 781,88 | 4 080 685,64 | 4 080 759,00 | 4 080 759,00 |
3. | Развитие кадрового потенциала | Всего по основному мероприятию | 11 614 703,35 | 2 990 000,00 | 1 830 200,00 | 1 556 140,00 | 1 093 275,01 | 1 685 088,34 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | ||
3.1. | Повышение профессионального мастерства педагогических работников | Всего | 10 141 645,39 | 2 590 000,00 | 1 502 000,00 | 1 040 800,00 | 1 000 081,01 | 1 648 764,38 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | ||
3.1.1. | Проведение конкурса профессионального мастерства "Педагогический звездопад" | управление образования | бюджет города | 016 | 9 441 645,39 | 1 890 000,00 | 1 502 000,00 | 1 040 800,00 | 1 000 081,01 | 1 648 764,38 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 |
3.1.2. | Организация работы "Школы резерва" | управление образования | бюджет города | 016 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3. | Направление на курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки руководителей и педагогических работников учреждений дополнительного образования | управление образования | бюджет города | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2. | Закрепление молодых специалистов в учреждениях отрасли "Образование" | Всего | 1 473 057,96 | 400 000,00 | 328 200,00 | 515 340,00 | 93 194,00 | 36 323,96 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
3.2.1. | Организация приема мэром города Хабаровска молодых специалистов | управление образования | бюджет города | 016 | 1 273 057,96 | 200 000,00 | 328 200,00 | 515 340,00 | 93 194,00 | 36 323,96 | 50 000,00 | 50 000,00 |
3.2.2. | Организация работы "Школы молодого педагога" | управление образования | бюджет города | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2.3. | Организация социальной рекламы с целью повышения имиджа педагога | управление образования | бюджет города | 016 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Развитие единой информационно-коммуникационной среды в учреждениях отрасли "Образование" | Всего по основному мероприятию | 131 434 973,64 | 35 974 391,00 | 18 606 547,00 | 11 387 773,00 | 36 223 237,64 | 6 543 025,00 | 8 700 000,00 | 14 000 000,00 | ||
4.1. | Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений | управление образования | бюджет города | 016 | 61 828 208,34 | 10 441 700,00 | 2 879 120,00 | 3 490 368,00 | 24 694 321,34 | 1 612 860,00 | 8 684 839,00 | 10 025 000,00 |
4.2. | Обеспечение легитимности и информационной безопасности | управление образования | бюджет города | 016 | 7 846 821,00 | 2 906 361,00 | 2 182 180,00 | 51 720,00 | 2 706 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.3. | Создание единого открытого информационного образовательного пространства | управление образования, управление информационных технологий | бюджет города | 016 047 | 60 479 774,30 | 21 421 650,00 | 13 475 757,00 | 7 845 685,00 | 8 816 356,30 | 4 930 165,00 | 15 161,00 | 3 975 000,00 |
4.4. | Проведение городских конкурсов с использованием информационно-коммуникационных технологий | управление образования | бюджет города | 016 | 266 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.5. | Инновационная деятельность, внедрение новых информационных технологий | управление образования | бюджет города | 016 | 1 014 170,00 | 944 680,00 | 69 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Обеспечение исполнения образовательных услуг | Всего по основному мероприятию | 1 709 540 930,03 | 224 158 120,00 | 222 505 661,00 | 219 998 866,00 | 233 305 646,68 | 267 570 148,35 | 272 458 750,00 | 269 543 738,00 | ||
5.1. | Содержание аппарата управления на обеспечение реализации муниципальной программы | управление образования | бюджет города | 016 | 363 100 256,97 | 46 293 200,00 | 47 572 421,00 | 47 090 386,00 | 50 868 339,40 | 56 247 134,57 | 57 508 138,00 | 57 520 638,00 |
5.2. | Обеспечение стабильного функционирования и качественного исполнения образовательных услуг | управление образования | бюджет города межбюджетные трансферты | 016 | 916 078 379,77 | 177 211 900,00 | 174 933 240,00 | 172 908 480,00 | 182 437 307,28 | 94 856 789,49 | 18 905 523,00 | 94 825 140,00 |
429 709 273,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 466 224,29 | 196 045 089,00 | 117 197 960,00 | |||||
5.3. | Повышение эффективности деятельности администрации города и развитие системы управления городского округа "Город Хабаровск" | управление образования | межбюджетные трансферты | 016 | 653 020,00 | 653 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий | Всего по основному мероприятию | 26 187 611 160,00 | 3 372 455 270,00 | 3 394 125 170,00 | 3 544 843 920,00 | 3 721 648 030,00 | 4 171 217 260,00 | 4 041 797 730,00 | 3 941 523 780,00 | ||
в том числе расходы на администрирование | 14 489 440,00 | 1 788 000,00 | 2 359 840,00 | 1 811 200,00 | 1 961 890,00 | 2 117 460,00 | 1 551 630,00 | 2 899 420,00 | ||||
6.1. | управление образования | межбюджетные трансферты | 016 | 18 003 997 040,00 | 2 393 894 970,00 | 2 298 688 500,00 | 2 439 963 030,00 | 2 506 688 000,00 | 2 803 111 200,00 | 2 761 836 240,00 | 2 799 815 100,00 | |
6.2. | Исполнение Закона Хабаровского края от 31.10.2007 N 147 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по реализации отдельных направлений приоритетного национального проекта "Образование" (краевой бюджет) | управление образования | межбюджетные трансферты | 016 | 98 404 000,00 | 48 202 000,00 | 50 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе расходы на администрирование | межбюджетные трансферты | 969 000,00 | 487 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.3. | управление образования | межбюджетные трансферты | 016 | 1 272 262 040,00 | 130 208 400,00 | 210 947 440,00 | 225 040 650,00 | 230 037 610,00 | 257 252 160,00 | 165 101 310,00 | 53 674 470,00 | |
в том числе расходы на администрирование | межбюджетные трансферты | 13 520 440,00 | 1 301 000,00 | 1 877 840,00 | 1 811 200,00 | 1 961 890,00 | 2 117 460,00 | 1 551 630,00 | 2 899 420,00 | |||
6.4. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | управление образования | межбюджетные трансферты | 016 | 6 812 948 080,00 | 800 149 900,00 | 834 287 230,00 | 879 840 240,00 | 984 922 420,00 | 1 110 853 900,00 | 1 114 860 180,00 | 1 088 034 210,00 |
7. | Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях | Всего по основному мероприятию | 71 373 820,00 | 9 882 600,00 | 9 900 000,00 | 9 840 360,00 | 9 849 671,00 | 9 923 409,00 | 10 988 890,00 | 10 988 890,00 | ||
7.1. | Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях, организованных на базе общеобразовательных учреждений | управление образования | бюджет города | 016 | 67 471 271,00 | 9 437 200,00 | 9 327 450,00 | 9 252 415,00 | 9 270 971,00 | 9 456 885,00 | 10 363 175,00 | 10 363 175,00 |
7.2. | Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях, организованных на базе учреждений дополнительного образования | управление образования | бюджет города | 016 | 3 902 549,00 | 445 400,00 | 572 550,00 | 587 945,00 | 578 700,00 | 466 524,00 | 625 715,00 | 625 715,00 |
8. | Участие в реализации мероприятий федерального проекта "Современная школа" | Всего по основному мероприятию | 457 167 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 167 190,00 | 0,00 | ||
8.1. | Строительство школы в микрорайоне Волочаевский городок, проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации | департамент архитектуры, строительства и землепользования | бюджет города | 013 | 114 291 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 291 790,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты | 342 875 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 875 400,00 | 0,00 | ||||
9. | Участие в реализации мероприятий федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Всего по основному мероприятию | 314 054 453,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 054 453,33 | 0,00 | ||
9.1. | Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Совхозной, микрорайон Ореховая Сопка квартал "Березки"), проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации | департамент архитектуры, строительства и землепользования | бюджет города | 013 | 23 114 853,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 114 853,33 | 0,00 |
межбюджетные трансферты | 69 344 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 344 560,00 | 0,00 | ||||
9.2. | Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Краснодарской - ул. Лазо), проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации | департамент архитектуры, строительства и землепользования | бюджет города | 013 | 25 988 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 988 310,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты | 77 964 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 964 930,00 | 0,00 | ||||
9.3. | Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Юности - ул. Краснореченской), проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации | департамент архитектуры, строительства и землепользования | бюджет города | 013 | 29 410 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 410 450,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты | 88 231 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 231 350,00 | 0,00 | ||||
10. | Участие в реализации мероприятий приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников" | Всего по основному мероприятию | 36 772 047,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 772 047,43 | 0,00 | ||
10.1. | Строительство школы в микрорайоне Волочаевский городок | департамент архитектуры, строительства и землепользования | бюджет города | 013 | 9 192 997,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 192 997,43 | 0,00 |
межбюджетные трансферты | 27 579 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 579 050,00 | 0,00 |
_________________
(*) При условии поступления средств из краевого бюджета.