ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 30 мая 2018 года N 191-пр


О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края "Развитие
образования в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства
Хабаровского края от 05 июня 2012 г. N 177-пр



В соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2013 г. N 283-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Хабаровского края и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края", Перечнем государственных программ Хабаровского края, утвержденным распоряжением Правительства Хабаровского края от 28 октября 2013 г. N 809-рп, Правительство края

постановляет:

Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 05 июня 2012 г. N 177-пр, следующие изменения:

1) позицию "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств

- общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий государственной программы (прогнозная (справочная) оценка), составляет 163 213,430 млн. рублей,

в том числе:

из краевого бюджета - 159 388,688 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 17 708,027 млн. рублей,

2014 год - 20 150,767 млн. рублей,

2015 год - 19 909,929 млн. рублей,

2016 год - 20 295,878 млн. рублей,

2017 год - 21 887,639 млн. рублей,

2018 год - 21 367,291 млн. рублей,

2019 год - 18 735,826 млн. рублей,

2020 год - 19 333,331 млн. рублей,

из них средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 3 983,152 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 1 466,799 млн. рублей,

2014 год - 1 185,282 млн. рублей,

2015 год - 25,341 млн. рублей,

2016 год - 174,080 млн. рублей,

2017 год - 801,232 млн. рублей,

2018 год - 287,468 млн. рублей,

2019 год - 21,637 млн. рублей,

2020 год - 21,313 млн. рублей;

из федерального бюджета - 1 315,305 млн. рублей,

в том числе по годам:

2016 год - 113,285 млн. рублей,

2018 год - 344,129 млн. рублей,

2019 год - 521,622 млн. рублей,

2020 год - 336,269 млн. рублей;

из бюджетов муниципальных образований края - 757,171 млн. рублей,

в том числе по годам:

2016 год - 68,377 млн. рублей,

2017 год - 282,811 млн. рублей,

2018 год - 219,974 млн. рублей,

2019 год - 177,409 млн. рублей,

2020 год - 8,600 млн. рублей;

из внебюджетных источников - 1 752,266 млн. рублей,

в том числе по годам:

2016 год - 604,741 млн. рублей,

2017 год - 579,025 млн. рублей,

2018 год - 568,500 млн. рублей";



2) абзац третий раздела 6 изложить в следующей редакции:

"- увеличение доли детей, получающих услуги дошкольного образования и услуги по содержанию детей (по присмотру и уходу), в том числе через создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования к 2021 году;";

3) раздел 8 изложить в следующей редакции:

"8. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий государственной программы (прогнозная (справочная) оценка), составляет 163 213,430 млн. рублей, в том числе:

из краевого бюджета - 159 388,688 млн. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 17 708,027 млн. рублей,

2014 год - 20 150,767 млн. рублей,

2015 год - 19 909,929 млн. рублей,

2016 год - 20 295,878 млн. рублей,

2017 год - 21 887,639 млн. рублей,

2018 год - 21 367,291 млн. рублей,

2019 год - 18 735,826 млн. рублей,

2020 год - 19 333,331 млн. рублей,

из них средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 3 983,152 млн. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 1 466,799 млн. рублей,

2014 год - 1 185,282 млн. рублей,

2015 год - 25,341 млн. рублей,

2016 год - 174,080 млн. рублей,

2017 год - 801,232 млн. рублей,

2018 год - 287,468 млн. рублей,

2019 год - 21,637 млн. рублей,

2020 год - 21,313 млн. рублей;

из федерального бюджета - 1 315,305 млн. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 113,285 млн. рублей,

2018 год - 344,129 млн. рублей,

2019 год - 521,622 млн. рублей,

2020 год - 336,269 млн. рублей;

из бюджетов муниципальных образований края - 757,171 млн. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 68,377 млн. рублей,

2017 год - 282,811 млн. рублей,

2018 год - 219,974 млн. рублей,

2019 год - 177,409 млн. рублей,

2020 год - 8,600 млн. рублей;

из внебюджетных источников - 1 752,266 млн. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 604,741 млн. рублей,

2017 год - 579,025 млн. рублей,

2018 год - 568,500 млн. рублей.";

4) в приложении N 2:

а) раздел 1 дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:

1

2

3

4

5

6

"1.6.

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

министерство образования и науки края

2018-2019 гг.

создание 940 мест **** для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

невыполнение конституционных гарантий на бесплатное дошкольное образование";

     

     б) дополнить сноской следующего содержания:

"****В том числе 255 мест будет введено в рамках мероприятия N 1.1.";

5) в приложении N 5:

а) пункты 16, 17 изложить в следующей редакции:

1

2

3

4

5

6

7

"16.

Детский сад на 75 мест в пос. Дормидонтовка Вяземский муниципальный район Хабаровского края

2018-2019 гг.

министерство строительства края

имеется

75 мест

96,82

17.

Детский сад на 140 мест в селе имени Полины Осипенко

2018-2019 гг.

министерство строительства края

имеется

140 мест

244,77";



б) пункт 28 изложить в следующей редакции:

1

2

3

4

5

6

7

"28.

Детский сад на 75 мест в п. Циммермановка Ульчского муниципального района Хабаровского края

2018-2019 гг.

министерство строительства края

имеется

75 мест

111,87";



в) дополнить пунктами 41 - 43 следующего содержания:

1

2

3

4

5

6

7

"41.

Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Краснодарская - ул. Лазо)

2018-2019 гг.

министерство строительства края

разрабатывается

230 мест

345,79*

42.

Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Совхозной микрорайон "Ореховая сопка" квартал "Березки")

2018-2019 гг.

министерство строительства края

разрабатывается

190 мест

267,72*

43.

Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Юности - ул. Краснореченская)

2018-2019 гг.

министерство строительства края

разрабатывается

230 мест

345,79*";



6) приложение N 17 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И. Шпорт



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 30 мая 2018 года N 191-пр


"ПРИЛОЖЕНИЕ N 17
к государственной программе Хабаровского края
"Развитие образования в Хабаровском крае"



ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Хабаровского края
 "Развитие образования в Хабаровском крае"

N п/п

Наименование основного мероприятия

Источник финансирования

Расходы по годам (млн. рублей)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего

краевой бюджет

в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)

17 708,027
17 708,027


1 466,799

20 150,767
20 150,767

1 185,282

19 909,929
19 909,929

25,341





21 082,281
20 295,878

174,080



22 749,475
21 887,639

801,232

22 499,894
21 367,291

 287,468

19 434,857
18 735,826

21,637

19 678,200
19 333,331

21,313

из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе

Федеральный бюджет

234,738











0

730,471











0

0











0

134,302











113,285

677,482











0

0











344,129

0











521,622

0











336,269

Бюджеты муниципальных образований


0


0


0


68,377


282,811


219,974

 
 177,409 8,600

Внебюджетные средства

0

0

0

604,741

579,025

 568,500

0

0

Основные мероприятия

1.

Развитие

дошкольного образования

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

бюджеты муниципальных образований

федеральный бюджет

внебюджетные средства

722,325
722,325

473,258


0


0

0

3 858,130
3 858,130

828,201


0


0

0

3 411,366
3 411,366

0



0


0

0

3 550,531
3 527,159

0


17,872


0

5,500

3 452,334
3 446,834

0


0


0

5,500

4 104,336
3 656,892

0


97,815


344,129

5,500

3 711,713
3 303,197

0


174,909


233,607

0

3 311,794
3 305,694

0


6,100


0

0

1.1.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на строительство объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

бюджеты муниципальных образований

федеральный бюджет

271,334
271,334

397,284


0


0

609,327
609,327

533,600


0


0

158,909
158,909

0


0


0

364,231
346,359

0


17,872


0

61,966
61,966

0


0


0

498,767
56,823

0


97,815


344,129

428,516
20,000

0


174,909


233,607

6,100
0,000

0


6,100


0

1.2.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на капитальный и текущий ремонт помещений для размещения групп дошкольного образования и (или) присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, приобретение зданий и помещений для реализации программ обеспечения доступности дошкольного образования

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

170,324
170,324

75,974

329,848
329,848

294,601

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

1.3.

Поддержка развития негосударственного сектора дошкольного образования

всего

краевой бюджет

4,944
4,944

139,349
139,349

164,952
164,952

125,659
125,659

130,405
130,405

139,770
139,770

137,434
137,434

137,434
137,434

1.4.

Реализация программ дошкольного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

всего

краевой бюджет     

внебюджетные средства

37,250
37,250

0

2 510,653
2 510,653

0

2 822,020
2 822,020

0

 2 605,809

 2 600,309

5,500

2 762,611
2 757,111

5,500

2 971,953
2 966,453

5,500

2 903,815
2 903,815

0

2 905,259
2 905,259

0

1.5

Государственная поддержка родителей, дети которых посещают образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, имеющие лицензии на образовательную деятельность

всего

краевой бюджет

238,473
238,473

268,953
268,953

265,485
265,485

454,832
454,832

497,352
497,352

493,846
493,846

241,948
241,948

263,001
263,001

2.

Повышение доступности и качества общего образования

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

федеральный бюджет

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные средства

10 179,370
10 179,370

850,505


0


0


0

9 939,605
9 939,605

177,745


0


0


0

10 229,429
10 229,429

1,381


0


0


0

10 240,304
10 100,148

34,302


57,000


36,383


46,773

12 043,556
11 689,071

706,185



0


282,811


71,674

11 294,303
11 148,839

236,229


0


74,829


70,635

10 653,201
10 362,686

1,572


288,015


2,500


0

11 102,414
10 763,645

1,814


336,269


2,500


0

2.1.

Введение федерального государственного образовательного стандарта

всего

краевой бюджет

внебюджетные средства

283,829
283,829

0

379,482
379,482

0

383,348
383,348

0

526,860
526,860

0

692,864
656,226

36,638

713,399
674,494

38,905

614,100
614,100

0

619,376
619,376

0

2.2.

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

всего

краевой бюджет     

в том числе средства федерального бюджета

внебюджетные средства

7 690,142
7 690,142

605,752


0

7 837,482
7 837,482

0


0

8 315,528
8 315,528

0


0

8 116,341
8 069,568

32,561

 46,773

8 283,340
8 248,304

0


35,036

8 808,701
8 776,971

0


31,730

8 438,193
8 438,193

0


0

8 444,333
8 444,333

0


0

2.3.

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

всего

краевой бюджет

1 281,425
1 281,425

1 185,878
1 185,878

1 291,086
 1 291,086

1 048,127
1 048,127

1 037,222
 1 037,222

1 083,699
1 083,699

1 000,467
1 000,467

1 008,964
1 008,964

2.4.

Создание условий для позитивной социализации обучающихся общеобразовательных организаций

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

4,617
4,617

0

66,555
66,555

43,261

22,544
22,544

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

2.5.

Развитие школьной инфраструктуры, обеспечение качественных условий обучения и воспитания, в том числе создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения(1)

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

бюджеты муниципальных образований

федеральный бюджет

866,519
866,519

214,258


0



0

370,444
370,444

109,487


0



0

135,785
135,785

0


0



0

452,912
359,529

0


36,383



57,000

1 913,148
1 630,337

677,482


282,811



0

581,271
506,442

221,293


74,829



0

526,795
236,280

0


2,500



288,015

953,970
615,201

0


2,500



336,269

2.6.

Развитие системы оценки качества образования, в том числе создание условий для формирования независимой системы оценки качества, проведение государственной итоговой аттестации, развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества, реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

федеральный бюджет

38,215
38,215

0



0



50,036
50,036

1,381



0

58,838
58,838

1,381



0


78,969
78,969

1,741



0


77,791
77,791

2,339



0


86,175
86,175

9,794



0


70,914
70,914

1,572



0


72,444
72,444

1,814



0


2.7.

Обеспечение информационной открытости системы образования и учета общественного мнения, доступности информации о системе образования

всего

краевой бюджет

0,600
0,600

0
0

0,100
0,100

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.8.

Распространение современных моделей доступного и качественного образования на территории края, в том числе модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей и поддержки сетевых методических объединений

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

федеральный бюджет

6,368
6,368

28,695



0

33,563
33,563

21,816



0

11,747
11,747

0



0


10,333
10,333

0



0


31,566
31,566

26,364



0


13,914
13,914

5,142



0


0
0

0



0


0
0

0



0


2.9.

Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей

всего

краевой бюджет

3,624
3,624

9,989
9,989

8,787
8,787

6,762
6,762

7,625
7,625

5,277
5,277

2,732
2,732

3,327
3,327

2.10.

Проведение мероприятий в целях обеспечения качества общего образования, создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

4,031
4,031

1,800

6,176
6,176

1,800

1,666
1,666

0

0
0

0

0
0

0

1,867
1,867

0

0
0

0

0
0

0

3.

Развитие механизмов непрерывного педагогического образования

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

федеральный бюджет

внебюджетные средства

280,757
280,757

1,635



0


0

187,101
187,101

0,937



0


0

171,420
171,420

0



0


0

152,224
142,854

2,301




0


9,370

157,540
154,290

0,517



0


3,250

145,617
143,213

0,581



0


2,404

112,288
112,288

0



0


0

116,688
116,688

0



0


0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Реализация программ дополнительного профессионального образования, развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов в соответствии с задачами развития образования, в том числе:

- по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях, а также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации;

- для повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

внебюджетные средства

149,292
149,292

0


0

147,867
147,867

0


0

138,852
138,852

0


0

93,121
83,751

2,301


9,370

86,476
83,226

0


3,250

87,856
85,452

0


2,404

77,364
77,364

0


0

78,063
78,063

0


0

3.2.

Развитие кадровых ресурсов региональной системы педагогического образования

всего

краевой бюджет

33,774
33,774

4,434
4,434

0,250
0,250

0,086
0,086

0,983
0,983

0
0

0
0

0
0

3.3.

Формирование механизмов, обеспечивающих своевременную ротацию и эффективное замещение педагогических кадров в образовательных организациях

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

федеральный бюджет

83,978
83,978

1,635



0

26,921
26,921

0,937



0

30,906
30,906

0



0

51,883
51,883

0



0

61,949
61,949

0,517



0

48,194
48,194

0,581



0

34,924
34,924

0



0

38,625
38,625

0



0

3.4.

Формирование региональной государственно-общественной системы оценки качества педагогического образования. Аттестация педагогических кадров

всего

краевой бюджет

7,377
7,377

6,922
6,922

0,592
0,592

0,898
0,898

7,569
7,569

7,567
7,567

0
0

0
0

3.5.

Формирование модели инновационной инфраструктуры педагогического образования, обеспечивающей эффективное распространение опыта лидеров и лучших практик, поощрение лучших учителей

всего

краевой бюджет

6,336
6,336

0,957
0,957

0,820
0,820

6,236
6,236

0,563
0,563

2,000
2,000

0
0


0
0

4.

Информатизация образования

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

193,957
193,957

0

115,173
115,173

3,031

103,752
103,752

0

104,146
104,146

0

98,122
98,122

0

115,098
115,098

0

68,793
68,793

0

75,981
75,981

0

4.1.

Развитие телекоммуникаций и внедрение информационных систем в сфере образования

всего

краевой бюджет

28,706
28,706

98,050
98,050

90,954
90,954

94,913
94,913

89,032
89,032

105,404
105,404

59,560
59,560

66,748
66,748

4.2.

Укрепление материальной базы процессов информатизации образования

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

60,745
60,745

0

4,440
4,440

3,031

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

4.3.

Развитие системы методической и кадровой поддержки процессов информатизации образования края

всего

краевой бюджет

3,000
3,000

2,303
2,303

3,298
3,298

1,363
1,363

1,364
1,364

1,363
1,363

1,363
1,363

1,363
1,363

4.4.

Расширение информационной открытости системы образования края, создание условий для реализации дистанционного образования

всего

краевой бюджет

101,506
101,506

10,380
10,380

9,500
9,500

7,870
7,870

7,726
7,726

8,331
8,331

7,870
7,870

7,870
7,870

5.

Обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью

всего

краевой бюджет

внебюджетные средства

56,711
56,711

0

58,667
58,667

0

60,179
60,179

0

64,413
62,883

1,530

69,461
67,802


1,659

84,259
82,732

1,527

76,983
76,983

0

77,394
77,394

0

5.1.

Разработка концепции и проекта системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

всего

краевой бюджет

0,100
0,100

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5.2.

Разработка концепции и проекта подсистем оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

всего

краевой бюджет

0,100
0,100

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5.3.

Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитического сопровождения ее внедрения

всего

краевой бюджет

0,170
0,170

1,687
1,687

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5.4.

Создание единой базы учета численности детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

всего

краевой бюджет

0,170
0,170

0,165
0,165

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5.5.

Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи населению края, в том числе реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитического сопровождения ее внедрения

всего

краевой бюджет

внебюджетные средства

56,171
56,171

0

56,815
56,815

0

60,179
60,179

0

64,413
62,883

1,530

69,461
67,802

1,659

84,259
82,732

1,527

76,983
76,983

0

77,394
77,394

0

6.

Развитие системы оздоровления и отдыха детей

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

449,441
449,441

91,600

370,727
370,727

123,598

235,075
235,075

0

213,662
213,662

12,298

193,379
193,379

0

165,566
165,566

0

122,492
122,492

0

131,017
131,017

0

6.1.

Обеспечение и совершенствование форм отдыха, оздоровления и занятости детей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

448,061

448,061

91,600

369,257

369,257

123,598

233,605

233,605

 
 0

213,042

213,042

12,298

192,733

192,733

0

164,946

164,946

0

122,132

122,132

0

130,397

130,397
0

6.2.

Совершенствование инфраструктуры отдыха детей и подростков, в том числе через участие негосударственных и немуниципальных организаций в оказании услуг

всего

краевой бюджет

0,720
0,720

0,750
0,750

0,750
0,750

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6.3.

Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха и оздоровления детей и подростков

всего

краевой бюджет

0,660
0,660

0,720
0,720

0,720
0,720

0,620
0,620

0,646
0,646

0,620
0,620

0,360
0,360

0,620
0,620

7.

Повышение доступности и качества дополнительного образования и воспитания детей

всего

краевой бюджет

внебюджетные средства

бюджеты муниципальных образований

федеральный бюджет

550,636
550,636

0

0


0

334,179
334,179

0

0


0

414,519
414,519

0

0


0

518,446
356,989

91,050

14,122


56,285

443,462
343,211

100,251

0


0

540,195
399,790

93,075

47,330



0

344,152
344,152

0

0


0

382,990
382,990

0

0


0

7.1.

Реализация мероприятий развития дополнительного образования детей, в том числе через участие негосударственных и немуниципальных организаций в оказании услуг

всего

краевой бюджет

внебюджетные средства

306,607
306,607

0

213,615
213,615

0

206,336
206,336

0

273,329
183,829

89,500

290,267
194,860

95,407

323,702
230,627

93,075

243,569
243,569

0

246,743
246,743

0

7.2.

Реализация мер по развитию научно-технического творчества в образовательных организациях; создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся, в том числе предоставление субсидий муниципальным образованиям края

всего

краевой бюджет

внебюджетные средства

бюджеты муниципальных образований

федеральный бюджет

9,567
9,567

0


0


0

8,925
8,925

0


0


0

8,925
8,925

0


0


0

94,392
22,435

1,550


14,122


56,285

22,944
18,100

4,844


0


0

77,609
30,279

47,330


0


0

40,000
40,000

0


0


0

75,664
75,664

0


0


0

7.3.

Повышение профессиональной компетентности работников системы дополнительного образования

всего

краевой бюджет

0,482
0,482

0,464
0,464

0,440
0,440

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7.4.

Создание условий по выявлению, поддержке и сопровождению инициативной и талантливой молодежи

всего

краевой бюджет

6,820
6,820

59,730
59,730

60,345
60,345

55,267
55,267

61,113
61,113

52,046
52,046

0,636
0,636

0,636
0,636

7.5.

Субсидии муниципальным образованиям края на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных организаций

всего

краевой бюджет

227,160
227,160

51,445
51,445

78,353
78,353

47,398
47,398

69,138
69,138

86,838
86,838

59,947
59,947

59,947
59,947

7.6.

Реализация мероприятий по социализации и адаптации детей

всего

краевой бюджет

0
0

0
0

60,120
60,120

48,060
48,060

0
0

0
0

0
0

0
0

8.

Поддержка научно-исследовательской деятельности в крае

всего

краевой бюджет

3,207
3,207

2,593
2,593

8,198
8,198

7,775
7,775

7,885
7,885

7,775
7,775

5,637
5,637

5,637
5,637

8.1.

Поддержка фундаментальных и прикладных научных исследований по проблемам, представляющим интерес для края

всего

краевой бюджет

2,500
2,500

1,085
1,085

6,500
6,500

7,775
7,775

7,885
7,885

7,775
7,775

5,637
5,637

5,637
5,637

8.2.

Поддержка молодых ученых и аспирантов, стимулирование результативности их научной деятельности и закрепления в образовательных организациях

всего

краевой бюджет

0,707
0,707

1,508
1,508

1,698
1,698

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9.

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

федеральный бюджет

внебюджетные средства

2 540,491
2 540,491

21,741

0

0

2 634,581
2 634,581

23,963

0

0

2 607,775
2 607,775

23,960

0

0

2 676,692
2 675,532

23,944

0

1,160

2 630,417
2 624,501

24,838

0

5,916

2 607,035
2 602,697

19,291

0

4,338

1 783,579
1 783,579

20,065

0

0

1 860,595
1 860,595

19,499

0

0

9.1.

Создание служб по подбору, подготовке кандидатов в замещающие родители и по сопровождению замещающих семей, обеспечение их деятельности

всего

краевой бюджет

1,000
1,000

18,303
18,303

20,229
20,229

43,102
43,102

43,268
43,268

42,209
42,209

38,756
38,756

39,167
39,167

9.2.

Обеспечение создания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условий для надлежащего содержания, воспитания, развития воспитанников, защита их прав и законных интересов

всего

краевой бюджет

внебюджетные средства

1 525,408
1 525,408

0

1 399,513
1 399,513

0

1 406,136
1 406,136

0

1 152,914
1 151,754

1,160

1 112,332
1 106,416

5,916

1 092,521
1 088,183

4,338

953,187
953,187

0

966,989
966,989

0

9.3.

Развитие системы социальной адаптации и сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

всего

краевой бюджет

5,876
5,876

25,616
25,616

30,730
30,730

36,008
36,008

35,700
35,700

34,800
34,800

31,728
31,728

32,089
32,089

9.4.

Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджет

федеральный бюджет

993,022
993,022

21,741



0

1 164,401
1 164,401

23,963

0

1 125,313
1 125,313

23,960

0

1 386,321
1 386,321

23,944

0

1 398,468
1 398,468

24,838

0

1 397,899
1 397,899

19,291

0

723,959
723,959

20,065



0

785,974
785,974

19,499



0

9.5.

Профилактика социального сиротства и детской безнадзорности

всего

краевой бюджет

15,185
15,185

26,748
26,748

25,367
25,367

58,347
58,347

40,649
40,649

39,606
39,606

35,949
35,949

36,376
36,376

10.

Повышение качества профессионального образования

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

федеральный бюджет

внебюджетные средства

2 474,561
2 474,561

28,060



0

0

2 589,486
2 589,486

27,807



0

0

2 668,216
2 668,216

0



0

0

3 554,088
3 104,730

101,235



0

449,358

3 653,319
3 262,544

69,692



0

390,775

3 435,710
3 044,689

31,367



0

391,021

2 556,019
2 556,019

0



0

0

2 613,690
2 613,690

0



0

0

10.1.

Реализация программ среднего профессионального образования

всего

краевой бюджет

в том числе средства федерального бюджета

федеральный бюджет

внебюджетные средства

2 387,700
2 387,700

28,060


0

0

2 474,884
2 474,884

27,807


0

0

2 549,246
2 549,246

0


0

0

3 275,292
2 825,934

101,235


0

449,358

3 356,927
2 986,357

69,654


0

370,570

3 131,916
2 761,101

31,367


0

370,815

2 320,709
2 320,709

0


0

0

2 377,077
2 377,077

0


0

0

10.2.

Организация профессионального и творческого развития руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций

всего

краевой бюджет

внебюджетные средства

23,266
23,266

0

23,009
23,009

0

23,300
23,300

0

162,024
162,024

0

183,547
163,342

20,205

206,826
186,620

20,206

173,575
173,575

0

174,575
174,575

0

10.3.

Информационное и методическое обеспечение научно-исследовательской, инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в профессиональных образовательных организациях

всего

краевой бюджет

46,533
46,533

45,694
45,694

46,437
46,437

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10.4.

Развитие профессиональных компетенций и творческих способностей обучающихся

всего

краевой бюджет

в том числе

средства

федерального бюджета

17,062
17,062

0

22,037
22,037

0

15,554
15,554

0

6,392
6,392

0

5,226
5,188

0,038

5,197
5,197

0

4,040
4,040

0

4,077
4,077

0

10.5.

Обеспечение условий доступности профессионального образования

всего

краевой бюджет

0
0

3,862
3,862

13,679
13,679

89,380
89,380

107,657
107,657

91,771
91,771

57,695
57,695

57,961
57,961

10.6.

Создание многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе профессиональных образовательных организаций

всего

краевой бюджет

0
0

20,000
20,000

20,000
20,000

21,000
21,000

0
0

0
0

0
0

0
0

11.

Развитие молодежной политики(2)

всего

краевой бюджет

256,571
256,571

60,525
60,525

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11.1.

Создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма, духовных и нравственных ценностей молодежи

всего

краевой бюджет

0,860
0,860

0,341
0,341

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11.2.

Формирование здорового стиля жизни у молодежи, социально ответственной молодой семьи

всего

краевой бюджет

2,529
2,529

5,285
5,285

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11.3.

Вовлечение молодежи в социальную практику

всего

краевой бюджет

1,200
1,200

1,210
1,210

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11.4.

Создание условий для эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

всего

краевой бюджет

20,625
20,625

19,394
19,394

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11.5.

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

всего

краевой бюджет

0,500
0,500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11.6.

Реализация краевыми государственными организациями мероприятий в сфере молодежной политики

всего

краевой бюджет

222,057
222,057

34,295
34,295

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11.7.

Создание условий по выявлению, поддержке и сопровождению инициативной и талантливой молодежи

всего

краевой бюджет

8,800
8,800

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0



     ____________

(1) До 2020 года реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения будет осуществляться в рамках мероприятия 2.5 "Развитие школьной инфраструктуры, обеспечение качественных условий обучения и воспитания, в том числе создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения" основного мероприятия 2 "Повышение доступности и качества общего образования" Перечня основных мероприятий настоящей государственной программы, представленного в приложении N 2 к настоящей государственной программе; до 2025 года - при условии продления реализации настоящей государственной программы. Размер бюджетных ассигнований из краевого бюджета подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год.

(2) С 01 января 2015 г. основное мероприятие "Развитие молодежной политики" исключено в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 08 августа 2014 г. N 568-рп "О внесении изменений в Перечень государственных программ Хабаровского края, утвержденный распоряжением Правительства Хабаровского края от 28 октября 2013 г. N 809-рп"."

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»