АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2016 года N 945
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качества и доступности образования»
на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 28.10.2013 N 4237
В соответствии с решениями Хабаровской городской Думы от 22.12.2015 N 224 «О внесении изменений в решение Хабаровской городской Думы от 16.12.2014 N 38 «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», от 22.12.2015 N 223 «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2016 год», в целях приведения объемов финансирования программы «Обеспечение качества и доступности образования» на 2014-2020 годы в соответствие с утвержденными бюджетными назначениями по отрасли «Образование» администрация города
постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение качества и доступности образования» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 28.10.2013 N 4237 (далее -программа), следующие изменения:
1.1. Позицию Паспорта «Задачи программы» изложить в следующей редакции:
Задачи программы | 1. Развитие материально-технической базы учреждений отрасли «Образование». 2. Оснащение муниципальных учреждений образования современными техническими средствами обеспечения безопасности. 3. Увеличение охвата дошкольным образованием детей города Хабаровска за счет расширения сети дошкольных образовательных учреждений. 4. Создание условий для выявления, сопровождения и развития интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей. 5. Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярные периоды. 6. Повышение уровня профессионализма педагогических кадров. 7. Создание единого информационного образовательного пространства отрасли. |
1.2. Пункты 16, 17 позиции Паспорта «Основные целевые индикаторы и показатели программы» исключить.
1.3. Позицию Паспорта «Объемы финансового обеспечения программы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения программы: | Общий объем финансирования: 43 712 882,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. -6 288 331 ,9 тыс. руб. 2015 г. -5 785 748,29 тыс. руб. 2016 г. -6 329 784,73 тыс. руб. 2017 г. -6 555 535,96 тыс. руб. 2018 г. -6 260 827,34 тыс. руб. 2019 г. -6 963 827,34 тыс. руб. 2020 г. -6 228 827,34 тыс. руб. |
1.4. Позицию Паспорта «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации программы | - увеличение количества образовательных учреждений, где проведен комплексный капитальный ремонт, до 39%; - проведение текущего ремонта во всех учреждениях отрасли ежегодно; - увеличение доли учреждений дошкольного образования, где проведена работа по благоустройству территорий, с 67 до 100%; - увеличение доли образовательных учреждений, обеспеченных современными системами охранной сигнализации и контроля доступа, до 60% от общего числа учреждений отрасли «Образование»; - увеличение доли образовательных учреждений, обеспеченных современными системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, до 74% от общего числа учреждений; - увеличение доли образовательных учреждений, оснащенных локальными системами наружного видеонаблюдения, до 100%; - увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих современные спортивные стадионы, до 38%; - рост доли охвата детей услугами дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях с 68,3% до 75,6% от общего количества детей в возрасте от 1 до 6 лет; - увеличение доли детей, получающих коррекционную помощь, от общего количества детей, охваченных услугой дошкольного образования в муниципальных ДОУ, от 5,7% до 15%; - увеличение к 2020 году доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста с 77,5% до 85,0%; - увеличение доли педагогов учреждений дополнительного образования, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности педагогов организаций дополнительного образования, с 70% до 94,7%; - увеличение доли участников Всероссийской олимпиады школьников (городской, региональный, российский этапы) от общего числа учащихся 8 -11 классов от 5 до 8,5%; - увеличение доли участников интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов в общем числе учащихся и воспитанников в образовательных учреждениях до 30%; - увеличение доли педагогов с высшей и первой квалификационной категорией до 49,4%; - увеличение доли педагогов, прошедших стажировку по направлению «Одаренные дети», от числа работающих с одаренными детьми до 25%; - рост удельного веса численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений до 25%; - оснащение до 2016 года 100% дошкольных учреждений периферийным оборудованием; - включение 100% учреждений образования в единую многофункциональную телекоммуникационную сеть; - предоставление скоростного интернет-канала 100% учреждений дошкольного и дополнительного образования; - создание в 100% учреждений дошкольного и дополнительного образования внутренних локальных сетей (не менее одного рабочего места); - включение всех учебных кабинетов в общешкольную локальную сеть в 100% общеобразовательных учреждений; - охват 100% учреждений образования системой электронного документооборота (СЭД) |
1.5. Абзац восьмой раздела 2 исключить.
1.6. В разделе 3 «Прогноз конечных результатов программы»:
1.6.1. Абзацы семнадцатый, восемнадцатый исключить.
1.6.2. В абзаце шестом слова «до 99%» заменить словами «до 74%».
1.6.3. В абзаце девятом слова «до 75%» заменить словами «до 75,6%».
1.6.4. В абзаце двенадцатом слова «до 82,5%» заменить словами «до 94,7%».
1.7. Приложение N 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение N 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности образования» на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-Мэра города, первого заместителя Мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.
И.о. Мэра города
В.Ф. Лебеда
Приложение N 1
к постановлению
администрации города
от 25 марта 2016 года N 945
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
N п/п | Показатели | Единица измерения | Значения показателей | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Доля образовательных учреждений, где проведен комплексный капитальный ремонт | % | 21 | 24 | 25,8 | 27 | 29 | 33 | 36 | 39 |
2. | Доля учреждений дошкольного образования, где проведена работа по благоустройству и обновлению территорий | % | 67 | 78 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. | Доля учреждений отрасли «Образование», в которых проведен текущий ремонт | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. | Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых установлены современные системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | % | 10 | 23 | 31 | 60 | 70 | 71 | 72 | 74 |
5. | Доля образовательных учреждений, оснащенных современными системами наружного видеонаблюдения | % | 80 | 87 | 94 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6. | Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных системами охранной сигнализации, контроля доступа | % | 19 | 21 | 22 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 |
7. | Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных современными электро-безопасными системами и устройствами | % | 16 | 16 | 44 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
8. | Доля образовательных учреждений, имеющих современные спортивные стадионы | % | 26 | 26 | 29 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
9. | Доля детей в возрасте 1 -6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 -6 лет | % | 68,3 | 74,1 | 75,1 | 75,4 | 75,5 | 75,5 | 75,6 | 75,6 |
10. | Доля детей, получающих коррекционную помощь, от общего количества детей, охваченных услугой дошкольного образования в муниципальных ДОУ | % | 5,7 | 6,1 | 6,9 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
11. | Доля детей в возрасте 5 -18 лет, охваченных программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования), в общей численности детей в возрасте 5 -18 лет | % | 77,5 | 78,5 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
12. | Доля педагогов учреждений дополнительного образования, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования | % | 70 | 61 | 94,4 | 94,4 | 94,5 | 94,5 | 94,6 | 94,7 |
13. | Доля педагогов, прошедших стажировку по направлению «Одаренные дети», в числе педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений, работающих с одаренными детьми | % | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
14. | Доля участников Всероссийской олимпиады школьников в общем числе учащихся 8 -11 классов общеобразовательных учреждений | % | 5 | 5,5 | 7,9 | 7,9 | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,5 |
15. | Доля участников интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов в общем числе учащихся и воспитанников в образовательных учреждениях | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
16. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений за текущий год к предыдущему году | % | 154 | 103,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования за текущий год к предыдущему году | % | 134,6 | 102,5 | 100,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
18. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей за текущий год к предыдущему году | % | 149,8 | 101,8 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
19. | Доля педагогов с высшей и первой квалификационной категориями | % | 49 | 44 | 44,2 | 44,3 | 44,5 | 44,9 | 45,0 | 49,4 |
20. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 13,0 | 22,6 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 24 | 25 | 25 |
21. | Доля учителей с высшим образованием | % | 87,4 | 88,4 | 89,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
22. | Доля педагогов дошкольного образования с высшим образованием | % | 49,4 | 53,9 | 57,5 | 57,6 | 57,7 | 57,8 | 57,9 | 58 |
23. | Доля педагогов дополнительного образования с высшим образованием | % | 77 | 76,1 | 78,4 | 78,6 | 78,8 | 79 | 80,7 | 80,9 |
24. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, оснащенных современным периферийным оборудованием | % | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
25. | Доля муниципальных учреждений образования, включенных в единую многофункциональную телекоммуникационную сеть | % | 50 | 77 | 86,8 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 |
26. | Доля учреждений дошкольного и дополнительного образования, имеющих доступ к скоростному интернет-каналу | % | 28 | 49 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
27. | Доля учреждений дошкольного и дополнительного образования, оснащенных внутренними локальными сетями (не менее одного рабочего места) | % | 0 | 28 | 62 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
28. | Доля учебных кабинетов общеобразовательных учреждений, включенных в общешкольную локальную сеть | % | 65 | 77 | 80 | 85 | 90 | 92 | 97 | 100 |
29. | Доля учреждений образования, охваченных специализированной системой электронного документооборота (СЭД) | % | 0 | 30 | 100 | - | - | - | - | - |
Приложение N 2
к постановлению
администрации города
от 25 марта 2016 года N 945
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | Расходы (руб.), годы | Ожидаемый результат | |||||||
всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Развитие материально-технической базы учреждений образования | ||||||||||||||
1.1. Строительство и реконструкция объектов отрасли «Образование» | ||||||||||||||
1.1.1. | Строительство дошкольных образовательных учреждений на условиях софинансирования затрат из бюджета Хабаровского края, проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации | 2014-2016 | управление образования | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 650 | |
департамент архитектуры, строительства и землепользования | за счет средств бюджета города | 013 | 200 573 000 | 48 000 000 | 134 700 000 | 17 873 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
за счет средств бюджета края | 441 900 310 | 166 666 900 | 0 | 275 233 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.1.2. | Строительство, реконструкция и разработка проектно-сметной документации на стадионы СОШ N 47, 52, 72, гимназий N 3, 4 в т.ч. изготовление технического паспорта | 2015-2019 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих современные спортивные стадионы, до 38% |
департамент архитектуры, строительства и землепользования | 013 | 67 299 000 | 299 000 | 0 | 0 | 0 | 32 000 000 | 35 000 000 | 0 | |||||
1.1.3. | Строительство школы в микрорайоне Ореховая Сопка (ПИР) | 2014-2017 | управление образования | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение на 800 количества мест в образовательных учреждениях | |
департамент архитектуры, строительства и землепользования | за счет средств бюджета города | 013 | 105 828 100 | 0 | 0 | 20 000 000 | 85 828 100 | 0 | 0 | 0 | ||||
за счет средств бюджета края | 286 606 230 | 0 | 0 | 29 121 940 | 257 484 290 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по разделу 1.1 | 1 102 206 640 | 214 965 900 | 134 700 000 | 342 228 350 | 343 312 390 | 32 000 000 | 35 000 000 | 0 | ||||||
1.2. Капитальный ремонт учреждений отрасли «Образование» | ||||||||||||||
1.2.1. | Капитальный ремонт здания по ул. Гагарина, 9а, под муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 125 мест, изготовление проектно-сметной документации | 2014 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 29 477 000 | 29 477 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 125 |
за счет средств бюджета края | 17 614 900 | 17 614 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.2.2. | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 36, изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы | 2014-2015 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 88 863 740 | 21 170 700 | 67 693 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение доли образовательных учреждений, где проведен капитальный ремонт, до 39%, увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 275 |
1.2.3. | Комплексный капитальный ремонт зданий учреждений отрасли «Образование», изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 731 319 055 | 107 079 550 | 22 316 590 | 100 176 115 | 125 436 700 | 125 436 700 | 125 436 700 | 12 543 670 | |
за счет средств бюджета края | 55 739 360 | 6 869 310 | 48 870 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.2.4. | Капитальный ремонт школьных стадионов, изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы | 2015-2020 | управление образования | средств бюджета города | 016 | 49 221 300 | 0 | 9 221 300 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих современные спортивные стадионы, до 38% |
Итого по разделу 1.2. | 972 235 355 | 182 211 460 | 148 100 980 | 100 176 115 | 135 436 700 | 135 436 700 | 135 436 700 | 135 436 700 | ||||||
1.3. Совершенствование материально-технической базы учреждений отрасли «Образование» | ||||||||||||||
1.3.1. | Проведение текущего ремонта зданий, сооружений и территорий, изготовление проектно-сметной документации | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 1 318 401 876 | 201 977 500 | 164 852 278 | 219 048 268 | 170 678 130 | 187 281 900 | 187 281 900 | 187 281 900 | доля учреждений отрасли «Образование», отвечающих требованиям и нормам к условиям осуществления образовательного процесса, 100% |
1.3.2. | Приобретение строительных и прочих расходных материалов, в том числе расходы на открытие новых групп и ДОУ | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 74 520 365 | 12 593 044 | 3 249 959 | 3 478 802 | 13 799 640 | 13 799 640 | 13 799 640 | 13 799 640 | |
1.3.3. | Приобретение оборудования и мебели, в том числе расходы на открытие новых групп и ДОУ | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 222 676 240 | 30 804 380 | 15 417 380 | 33 383 200 | 35 467 820 | 35 867 820 | 35 867 820 | 35 867 820 | |
1.3.4. | Ремонт наружных инженерных сетей и технологическое присоединение мощностей, модернизация систем электроснабжения, внедрение светодиодных источников света | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 59 873 610 | 16 027 580 | 6 646 030 | 1 200 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | увеличение количества учреждений, где выполнен ремонт наружных инженерных сетей, до 93% |
1.3.5. | Приобретение зданий и помещений, их оснащение (оборудованием, средствами безопасности, средствами пожарной безопасности) для реализации программ обеспечения доступности дошкольного образования в рамках мероприятия «Развитие дошкольного образования» | 2014-2015 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 34 224 543 | 30 200 200 | 4 024 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 475 |
за счет средств бюджета города | 268 327 140 | 232 117 950 | 36 209 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по разделу 1.3. | 1 978 023 774 | 523 720 654 | 230 399 180 | 257 110 270 | 228 945 590 | 245 949 360 | 245 949 360 | 245 949 360 | ||||||
1.4. Обеспечение безопасности в учреждениях отрасли «Образование» | ||||||||||||||
1.4.1. | Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения | 2014-2017 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 35 619 220 | 11 894 630 | 15 724 590 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | увеличение доли учреждений отрасли «Образование», оснащенных системой наружного видеонаблюдения, до 100% |
1.4.2. | Замена систем видеонаблюдения, не соответствующих требованиям АПК «Безопасный город» | 2017-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 58 760 000 | 0 | 0 | 0 | 8 690 000 | 16 690 000 | 16 690 000 | 16 690 000 | замена систем видеонаблюдения не менее чем в 10 учреждениях из общего числа не соответствующих требованиям АПК «Безопасный город» |
1.4.3. | Подключение системы видеонаблюдения «Безопасный город» | 2017-2020 | Управление образования | За счет средств бюджета | 016 | 23 720 000 | 0 | 0 | 0 | 5 930 000 | 5 930 000 | 5 930 000 | 5 930 000 | |
1.4.4. | Проектирование, монтаж, модернизация системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 56 380 947 | 16 280 310 | 6 105 360 | 1 995 277 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | увеличение доли учреждений отрасли «Образование», оснащенных современной системой автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре, до 74% |
1.4.5. | Вывод сигнала о состоянии автоматической пожарной сигнализации на пульт единой дежурно-диспетчерской службы «112» | 2014-2016 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 10 432 580 | 7 816 900 | 2 515 680 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | вывод сигнала о состоянии автоматической пожарной сигнализации на пульт единой дежурно-диспетчерской службы «112» 100% муниципальных образовательных учреждений |
1.4.6. | Проектирование, монтаж охранной сигнализации, систем контроля доступа | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 16 857 580 | 270 410 | 671 970 | 120 000 | 3 948 800 | 3 948 800 | 3 948 800 | 3 948 800 | увеличение доли учреждений отрасли «Образование», оснащенных системами охранной сигнализации, контроля доступа, до 60% |
1.4.7. | Испытание пожарных кранов, огнезащитной обработки, систем оповещения, эвакуационных и пожарных лестниц | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 6 448 530 | 557 570 | 202 960 | 0 | 1 422 000 | 1 422 000 | 1 422 000 | 1 422 000 | ежегодное проведение в 100% учреждений испытаний качества огнезащитной обработки, пожарных лестниц, систем оповещения |
1.4.8. | Ежегодная огнезащитная обработка деревянных конструкций | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 12 133 612 | 1 895 990 | 54 500 | 2 983 122 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | обеспечено регулярное проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций зданий муниципальных образовательных учреждений |
1.4.9. | Изготовление планов эвакуации | 2014-2016 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 1 585 350 | 972 350 | 547 000 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | оснащение 75% образовательных учреждений современными планами эвакуации |
1.4.10. | Установка противопожарных дверей, люков | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 18 897 960 | 2 766 590 | 131 370 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | увеличение доли учреждений отрасли «Образование», оборудованных противопожарными дверями, люками, до 95% |
1.4.11. | Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 6 503 570 | 631 140 | 272 430 | 400 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | увеличение доли учреждений отрасли «Образование», в которых проведены ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода, до 95% |
1.4.12. | Изготовление 3D-моделей зданий образовательных учреждений | 2017-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | увеличение доли учреждений отрасли «Образование», имеющих 3D-модели, до 60% |
1.4.13. | Независимая оценка пожарных рисков | 2014-2016 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 458 400 | 0 | 229 200 | 229 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | доля образовательных учреждений, в которых проведена независимая оценка пожарных рисков, к 2016 году составит 2% |
Итого по разделу 1.4. | 256 797 749 | 43 085 890 | 26 455 060 | 5 893 599 | 45 340 800 | 45 340 800 | 45 340 800 | 45 340 800 | ||||||
Итого по разделу 1 | 4 309 263 518 | 963 983 904 | 539 655 220 | 705 408 334 | 753 035 480 | 458 726 860 | 461 726 860 | 426 726 860 | ||||||
2. Обеспечение качества образования | ||||||||||||||
2.1. Дошкольное образование | ||||||||||||||
2.1.1. | Обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования дошкольными образовательными учреждениями | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 6 381 354 662 | 905 020 920 | 860 718 780 | 911 170 642 | 926 111 080 | 926 111 080 | 926 111 080 | 926 111 080 | Выполнение дошкольными образовательными учреждениями муниципального задания |
2.1.2. | Открытие логопедических пунктов на базе 16 ДОУ | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 650 000 | 150 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | увеличение количества детей, получающих коррекционную помощь, на 400 человек |
2.1.3. | Оснащение специализированным оборудованием для детей с нарушением зрения ДОУ N 196, 184, 156 | 20142017 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 1 200 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | сохранение и укрепление здоровья воспитанников, снижение заболеваемости |
2.1.4. | Оснащение оборудованием сенсорных комнат в 7 ДОУ | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 880 000 | 150 000 | 0 | 130 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
2.1.5. | Проведение городских смотров-конкурсов среди дошкольных образовательных учреждений («Маленькая страна», «Лучшая группа ДОУ») | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 870 000 | 120 000 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | повышение рейтинга образовательных учреждений, улучшение развивающей среды |
Итого по разделу 2.1. | 6 384 954 662 | 905 840 920 | 860 868 780 | 911 920 642 | 926 881 080 | 926 481 080 | 926 481 080 | 926 481 080 | ||||||
2.2. Обеспечение качества общего образования, поддержка талантливых и одаренных детей | ||||||||||||||
2.2.1. | Обеспечение организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 2 429 143 819 | 313 794 000 | 303 362 955 | 339 608 864 | 368 094 500 | 368 094 500 | 368 094 500 | 368 094 500 | выполнение общеобразовательными учреждениями муниципального задания |
2.2.2. | Организационное, научное и методическое обеспечение развития муниципальной системы образования | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 395 174 856 | 63 370 200 | 52 472 156 | 54 404 500 | 56 232 000 | 56 232 000 | 56 232 000 | 56 232 000 | выполнение основных показателей деятельности, направленных на координацию и контроль за деятельностью находящихся в ведении управления образования муниципальных образовательных учреждений |
2.2.3. | Разработка и реализация комплексного плана мероприятий по организации работы школы «ДАР» для одаренных детей города Хабаровска | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 1 600 000 | 300 000 | 0 | 100 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | увеличение доли участников интеллектуальных состязаний до 30% |
2.2.4. | Проведение городских мероприятий, направленных на развитие способностей и поддержку одаренных детей и молодежи: -муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; -конкурсов научно-исследовательских работ старшеклассников и младших школьников; -форума научных обществ учащихся города и др.; -муниципального этапа Марафона учеников-занковцев | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 9 590 500 | 1 450 000 | 1 106 000 | 1 234 500 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | увеличение числа высших рейтинговых оценок участия (призовые места) учащихся города Хабаровска в краевых, российских олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и в творческих конкурсах |
2.2.5. | Награждение ценными подарками Мэра города Хабаровска выпускников общеобразовательных учреждений за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 2 100 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | увеличение числа участников интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов |
2.2.6. | Проведение городской акции «Пятерки любимому городу». Организация и проведение церемонии награждения лучших учащихся | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 12 925 000 | 2 000 000 | 1 425 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | увеличение числа участников Всероссийской олимпиады школьников |
2.2.7. | Обеспечение деятельности экспериментальных площадок, работы экспертного совета | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 529 700 | 100 000 | 29 700 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с одаренными детьми |
2.2.8. | Стажировка педагогов общеобразовательных учреждений по направлению «Одаренные дети | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | увеличение доли педагогов, прошедших стажировку по направлению «Одарённые дети», до 25% |
2.2.9. | Обеспечение участия в краевых, региональных, всероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, мероприятиях | 2014-2015 | управление образования | за счет средств бюджета края | 016 | 2 086 540 | 1 512 330 | 574 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | поддержка одаренных, талантливых детей, педагогов |
2.2.10. | Сертификаты на приобретение учебного оборудования для образовательных учреждений, учащиеся которых получили по 100 баллов по ЕГЭ | 2014 | управление образования | за счет средств бюджета края | 016 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечение современным учебным оборудованием образовательных учреждений, учащиеся которых получили по 100 баллов по ЕГЭ |
2.2.11. | Сертификаты на приобретение оборудования для образовательных учреждений, показавших высокие достижения в области гражданско-патриотического воспитания | 2015 | управление образования | за счет средств бюджета края | 016 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечение современным оборудованием образовательных учреждений, показавших высокие достижения в области гражданско-патриотического воспитания |
Всего по п. 2.2 | 2 863 350 415 | 389 826 530 | 361 670 021 | 397 147 864 | 428 676 500 | 428 676 500 | 428 676 500 | 428 676 500 | ||||||
2.3. Обеспечение качества дополнительного образования детей | ||||||||||||||
2.3.1. | Обеспечение организации предоставления дополнительного образования | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 2 794 722 525 | 378 971 160 | 369 219 055 | 403 884 310 | 410 662 000 | 410 662 000 | 410 662 000 | 410 662 000 | выполнение учреждениями дополнительного образования детей муниципального задания |
2.3.2. | Проведение городских конкурсов, слетов, смотров, выставок, конференций, фестивалей, мероприятий среди учащихся, воспитанников и педагогов образовательных учреждений | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 15 836 828 | 1 456 000 | 5 657 440 | 2 899 388 | 1 456 000 | 1 456 000 | 1 456 000 | 1 456 000 | выявление одаренных, талантливых детей, педагогов, лучших творческих коллективов |
2.3.3. | Награждение муниципальных образовательных учреждений -победителей конкурса по развитию инновационных форм организации каникулярного отдыха | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 3 350 000 | 500 000 | 0 | 50 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | обновление содержания программ организации каникулярного отдыха |
2.3.4. | Обеспечение участия в краевых, региональных, всероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, мероприятиях | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 5 675 000 | 868 000 | 865 000 | 470 000 | 868 000 | 868 000 | 868 000 | 868 000 | поддержка одаренных, талантливых детей, лучших творческих коллективов |
2014 | управление образования | за счет средств бюджета края | 016 | 460 000 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.3.5. | Развитие международного сотрудничества с городами-побратимами | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 2 186 300 | 300 000 | 186 300 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | укрепление международных, культурных связей |
2.3.6. | Обеспечение участия в культурно-образовательном проекте «Здравствуй, музей» с посещением семей и школьников музеев города | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 4 648 900 | 665 000 | 658 900 | 665 000 | 665 000 | 665 000 | 665 000 | 665 000 | повышение качества образования и уровня культуры учащихся |
2.3.7. | Прием делегации школьников из Китая | 2016 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | укрепление международных, культурных связей |
Всего по п. 2.3 | 2 827 079 553 | 383 220 160 | 376 586 695 | 408 668 698 | 414 651 000 | 414 651 000 | 414 651 000 | 414 651 000 | ||||||
Итого по разделу 2 | 12 075 384 630 | 1 678 887 610 | 599 125 496 | 1 717 737 204 | 1 770 208 580 | 1 769 808 580 | 1 769 808 580 | 1 769 808 580 | ||||||
3. Развитие кадрового потенциала | ||||||||||||||
3.1. Повышение профессионального мастерства педагогических работников: | ||||||||||||||
3.1.1. | Проведение конкурса профессионального мастерства «Педагогический звездопад» | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 12 678 000 | 1 890 000 | 1 502 000 | 1 726 000 | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 890 000 | стимулирование педагогических кадров, увеличение числа педагогов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства |
3.1.2. | Организация работы «Школы резерва» | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 3 500 000 | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | подготовка резерва высококвалифицированных руководящих кадров, создание информационного банка данных |
3.1.3. | Направление на курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки руководителей и педагогических работников учреждений дополнительного образования | 2017-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | повышение качества работы руководителей и педагогов |
Всего по п. 3.1 | 18 778 000 | 2 590 000 | 1 502 000 | 1 726 000 | 3 240 000 | 3 240 000 | 3 240 000 | 3 240 000 | ||||||
3.2. Закрепление молодых специалистов в учреждениях образования | ||||||||||||||
3.2.1. | Организация приема Мэром города Хабаровска молодых специалистов | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 1 528 200 | 200 000 | 328 200 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | закрепление молодых специалистов в отрасли «Образование» |
3.2.2. | Организация работы «Школы молодого педагога» | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрепление молодых специалистов в отрасли «Образование» |
3.2.3. | Организация социальной рекламы с целью повышения имиджа педагога | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 600 000 | 200 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | повышение имиджа педагога, увеличение количества высококвалифицированных специалистов в отрасли «Образование» |
Всего по п. 3.2 | 2 128 200 | 400 000 | 328 200 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||
Итого по разделу 3 | 20 906 200 | 2 990 000 | 1 830 200 | 1 926 000 | 3 540 000 | 3 540 000 | 3 540 000 | 3 540 000 | ||||||
4. Развитие единой информационно-коммуникационной среды | ||||||||||||||
4.1. | Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 154 970 820 | 10 441 700 | 2 879 120 | 26 650 000 | 27 250 000 | 29 250 000 | 29 250 000 | 29 250 000 | не менее 46,5% дошкольных образовательных учреждений к концу 2020 года оснащено комплектами компьютерного оборудования для учебного процесса, не менее 61,6% школ имеют мобильные классы; не менее 27% -цифровое лабораторное оборудование к концу 2020 года, 46,7% учебных кабинетов учреждений общего образования оснащено интерактивными комплектами; 93,4% муниципальных учреждений образования оснащены современным периферийным оборудованием, к концу 2020 года не менее 58,8% учреждений общего образования имеют терминальные комплексы для учительской и библиотеки, 60,7% -сенсорные информационные киоски; все школы оснащены современным периферийным оборудованием на базе не менее 10 учреждений общего образования, к концу 2020 года функционируют «Электронная столовая», «Электронная проходная» |
4.2. | Обеспечение легитимности и информационной безопасности | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 9 200 541 | 2 906 361 | 2 182 180 | 112 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100% образовательных учреждений используют аппаратно-программные средства, обеспечивающие соответствие требованиям легитимности и информационной безопасности |
4.3. | Создание единого открытого информационного образовательного пространства | 2014-2020 | управление образования, управление информационных технологий | за счет средств бюджета города | 016 | 56 833 440 | 21 421 650 | 13 475 757 | 8 236 033 | 5 300 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | к 2020 году все муниципальные образовательные учреждения включены в ЕМТС, имеют внутренние локальные сети |
047 | ||||||||||||||
4.4. | Проведение городских конкурсов с использованием информационно-коммуникационных технологий | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 1 921 374 | 260 000 | 0 | 341 374 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | не менее 70% учреждений общего образования ежегодно участвуют в конкурсных мероприятиях различного уровня, направленных на формирование информационно-коммуникационных компетентностей |
4.5. | Инновационная деятельность, внедрение новых информационных технологий | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 38 514 170 | 944 680 | 69 490 | 0 | 9 000 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | к концу 2020 года все учреждения образования оснащены не менее чем одним комплектом для проведения мероприятий, к концу 2015 года в 100% учреждений общего (начальная ступень), не менее 5% дошкольного образования апробируется компьютерная технология «Дополненная реальность», к концу 2020 года не менее 32% учреждений являются экспериментальными площадками по апробации инновационных технологий |
Итого разделу 4 | 261 440 345 | 35 974 391 | 18 606 547 | З5 339 407 | 42 880 000 | 42 880 000 | 42 880 000 | 42 880 000 | ||||||
5. Обеспечение исполнения образовательных услуг | ||||||||||||||
5.1. | Содержание аппарата управления на обеспечение реализации муниципальной программы | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 328 635 921 | 46 293 200 | 47 572 421 | 46 867 500 | 46 975 700 | 46 975 700 | 46 975 700 | 46 975 700 | выполнение основных показателей деятельности направленных на стабильное функционирование муниципальных учреждений отрасли |
5.2. | Обеспечение стабильного функционирования и качественного исполнения образовательных услуг | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 1 256 766 891 | 177 211 900 | 174 933 240 | 182 178 951 | 180 610 700 | 180 610 700 | 180 610 700 | 180 610 700 | минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, унификации порядка проведения контрольных мероприятий, а также повышения эффективности расходования бюджетных средств |
5.3. | Повышение эффективности деятельности администрации города и развитие системы управления городского округа «Город Хабаровск» | 2014 | управление образования | за счет средств краевого бюджета | 016 | 653 020 | 653 020 | построение системы сбалансированных показателей эффективности деятельности для муниципальных служащих ведущих и старших должностей муниципальной службы по вопросам местного значения | ||||||
Итого по разделу 5 | 1 586 055 832 | 224 158 120 | 222 505 661 | 229 046 451 | 227 586 400 | 227 586 400 | 227 586 400 | 227 586 400 | ||||||
6. Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий | ||||||||||||||
6.1. | Исполнение постановления правительства Хабаровского края от 22.11.2013 N 402-пр «О формировании субвенций из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | 2014-2020 | управление образования | за счет средств краевого бюджета | 016 | 18 102 002 040 | 2 393 894 970 | 2 298 688 500 | 2 551 248 770 | 2 714 542 450 | 2 714 542 450 | 2 714 542 450 | 2 714 542 450 | реализация основных общеобразовательных программ |
6.2. | Исполнение закона Хабаровского края от 31.10.2007 N 147 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по реализации отдельных направлений приоритетного национального проекта «Образование» (краевой бюджет) | 2014-2015 | управление образования | за счет средств краевого бюджета | 016 | 98 404 000 | 48 202 000 | 50 202 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация направлений приоритетного национального проекта «Образование» |
в том числе расходы на администрирование | 969 000 | 487 000 | 482 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.3. | Исполнение закона Хабаровского края от 14.11.2007 N 153 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования» | 2014-2020 | управление образования | за счет средств краевого бюджета | 484 500 890 | 130 208 400 | 210 947 440 | 137 765 130 | 1 394 980 | 1 394 980 | 1 394 980 | 1 394 980 | исполнение государственных полномочий по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования | |
в том числе расходы на администрирование | 4 361 810 | 1 301 000 | 1 877 840 | 1 148 610 | 8 590 | 8 590 | 8 590 | 8 590 | ||||||
6.4. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2014-2020 | управление образования | за счет средств краевого бюджета | 016 | 6 706 632 840 | 800 149 900 | 834 287 230 | 942 403 430 | 1 032 448 070 | 1 032 448 070 | 1 032 448 070 | 1 032 448 070 | исполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих основную программу дошкольного образования |
Итого по разделу 6. | 25 391 539 770 | 3 372 455 270 | 3 394 125 170 | 3 631 417 330 | 3 748 385 500 | 3 748 385 500 | 3 748 385 500 | 3 748 385 500 | ||||||
в том числе расходы на администрирование | 5 330 810 | 1 788 000 | 2 359 840 | 1 148 610 | 8 590 | 8 590 | 8 590 | 8 590 | ||||||
7. Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях | ||||||||||||||
7.1. | Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях, организованных на базе общеобразовательных учреждений | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 64 824 650 | 9 437 200 | 9 327 450 | 8 460 000 | 9 400 000 | 9 400 000 | 9 400 000 | 9 400 000 | увеличение охвата учащихся оздоровительными мероприятиями в период школьных каникул |
7.2. | Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях, организованных на базе учреждений дополнительного образования | 2014-2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 3 467 950 | 445 400 | 572 550 | 450 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
Итого по разделу 7 | 68 292 600 | 9 882 600 | 9 900 000 | 8 910 000 | 9 900 000 | 9 900 000 | 9 900 000 | 9 900 000 | ||||||
ИТОГО объем бюджетного финансирования по программе: | 43 712 882 895 | 6 288 331 895 | 5 785 748 294 | 6 329 784 726 | 6 555 535 960 | 6 260 827 340 | 6 263 827 340 | 6 228 827 340 | ||||||
в том числе по управлению образования | за счет средств бюджета города | 016 | 16 864 855 525 | 2 434 683 215 | 2 168 869 674 | 2 356 139 046 | 2 463 838 070 | 2 480 441 840 | 2 480 441 840 | 2 480 441 840 | ||||
в том числе по управлению образования | за счет средств краевого бюджета | 016 | 25 745 820 730 | 3 638 682 780 | 3 482 178 620 | 3 631 417 330 | 3 748 385 500 | 3 748 385 500 | 3 748 385 500 | 3 748 385 500 | ||||
по департаменту архитектуры, строительства и землепользования | за счет средств бюджета города | 013 | 373 700 100 | 48 299 000 | 134 700 000 | 37 873 000 | 85 828 100 | 32 000 000 | 35 000 000 | 0 | ||||
по департаменту архитектуры, строительства и землепользования | за счет средств краевого бюджета | 013 | 728 506 540 | 166 666 900 | 0 | 304 355 350 | 257 484 290 | 0 | 0 | 0 |
Текст документа сверен по:
Официальная рассылка