АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2014 года N 3659


О внесении изменений в муниципальную программу городского округа «Город Хабаровск» «Развитие городской
 дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации города от 30.12.2013 N 5552



В соответствии с Уставом городского округа «Город Хабаровск», на основании постановления администрации города от 31.10.2011 N 3578 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Хабаровска» администрация города

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу городского округа «Город Хабаровск» «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2013 N 5552, следующие изменения:

1.1. Позицию «Соисполнители программы» паспорта программы дополнить абзацем следующего содержания:

«- департамент муниципальной собственности».

1.2. В позиции «Подпрограммы и мероприятия, входящие в состав программы» паспорта программы слова «организация перевозок пассажиров речным транспортом на внутригородских речных маршрутах» исключить, дополнить абзацами следующего содержания:

«- содержание МАУ «Парк Северный»;

- организация общественных работ».

1.3. Позицию «Объемы финансового обеспечения программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения программы

Средства на реализацию муниципальной программы всего составят 15 770 063,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 2 310635,7 тыс. руб.;

2015 год - 2 140 211,8 тыс. руб.;

2016 год - 2 138 241,8 тыс. руб.;

2017 год - 2 200 798,8 тыс. руб.;

2018 год - 2 263 031,2 тыс. руб.;

2019 год - 2 323 714,8 тыс. руб.;

2020 год - 2 393 429,0 тыс. руб.



1.4. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта программы:

- в пункте 5 слова «капитального ремонта 26» заменить словами «капитального ремонта и реконструкции 33»;

- в пункте 12 значение «62,6%» заменить на «63,5%», значение «67%» заменить на «68%»;

- в пункте 17 значение «0,91%» заменить на «0,95%»;

- в пункте 18 цифру «4,9» заменить на «8,43».

1.5. Абзацы сорок второй - сорок седьмой раздела I «Характеристика текущего состояния транспортной сети и благоустройства города Хабаровска и основные проблемы» заменить на абзацы следующего содержания:

«В целях организации общественных работ в муниципальных организациях отрасли «благоустройство» по муниципальной программе реализуются мероприятия по их финансированию.

Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.

КГКУ «Центр занятости населения» имеет возможность в предоставлении рабочей силы для муниципальных унитарных предприятий «благоустройства» при обеспечении финансирования мероприятий по организации общественных работ.

Для использования труда общественных рабочих на предприятиях отрасли в период май-декабрь 2014 года требуются средства в размере 560 тыс. руб.

В целях благоустройства парка «Северный» города Хабаровска, в программу включено мероприятие по содержанию созданного в 2011 году МАУ «Парк Северный». Учреждение создано в целях удовлетворения социально-культурных потребностей различных категорий жителей и гостей города Хабаровска.

Выполнение данного мероприятия осуществляется на основании выданного МАУ «Парк Северный» муниципального задания. Муниципальное задание на содержание парка включает такие виды работ, как санитарное содержание территории и объектов благоустройства парка в летний и зимний период, содержание прудов, содержание объектов озеленения парка, а также прочие работы в области благоустройства и поддержания имущества парка в нормативном состоянии».

1.6. В разделе IV «Перечень и описание программных мероприятий»:

- абзац десятый изложить в следующей редакции:

« - содержание МАУ «Парк Северный»;

- дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:

«- организация общественных работ»;

- абзацы тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый считать соответственно абзацами четырнадцатым, пятнадцатым, шестнадцатым.

1.7. Из абзаца третьего раздела VI «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» слова «проектом бюджета» заменить на слова «бюджетом».

1.8. Из абзаца четвертого раздела VI «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» исключить слова «по предоставлению субсидии на оказание услуг по перевозке пассажиров речным транспортом на маршрутах, расположенных в границах городского округа».

1.9. В разделе VIII «Механизм реализации и управления Программой»:

- дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:

«- департаментом муниципальной собственности»;

- абзацы тридцать первый, тридцать второй, тридцать третий, тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой считать соответственно абзацами тридцать вторым, тридцать третьим, тридцать четвертым, тридцать пятым, тридцать шестым, тридцать седьмым, тридцать восьмым, тридцать девятым.

1.10. В приложении N 1:

- строку 1.3. подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства» изложить в следующей редакции:

1.3.

Площадь убираемых скверов, площадей, набережных, лестниц в общей площади содержания уличного дорожной сети

%

9,3

9,3

9,3

9,5

9,7

9,9

10,0



- строку 2.5. подпрограммы «Восстановление и расширение городской дорожной сети» изложить в следующей редакции:

2.5.

Количество автомобильных дорог и дорожных сооружений города, на которых проведена реконструкция и капитальный ремонт

шт.

4

4

5

5

5

5

5



- подпрограмму «Восстановление и расширение городской дорожной сети» дополнить строкой 2.10. следующего содержания:

2.10.

Площадь дорог, восстановленных после наводнения

тыс.
м(2)

45

0

0

0

0

0

0



- строку 5.1. подпрограммы «Городской освещение» изложить в следующей редакции:

5.1.

Доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети

%

63,5

64,4

65,0

65,8

66,6

67,2

68,0



- строку 7.1. подпрограммы «Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:

7.1.

Доля трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности трамвайного полотна

%

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95



- строку 7.3. подпрограммы Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:

7.3.

Доля средств, направляемых из бюджета города на капитальный ремонт 1 км. трамвайного пути

тыс. руб.

17664,7

17664,7

17664,7

18262,3

18901,4

19 562,9

20247,7

     

     - строки 7.5. подпрограммы Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции

7.5.

Протяженность отремонтированного трамвайного пути

км.

0,99

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24



1.11. В приложении N 2:

1.11.1. в таблице N 1:

- позицию «Соисполнитель подпрограммы» дополнить словами«департамент муниципальной собственности»;

- позицию «Мероприятия, входящие в состав подпрограммы»дополнить мероприятием:

«- содержание МАУ "Парк Северный"»;

- позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы»изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 3 036 152,7 тыс. руб.

Расходы по годам, тыс. руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3036152,7

412382,6

412382,6

412382,6

426816,0

441754,6

457215,9

473218,4

     

     - в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» в пункте 3 значение «8,6%» заменить на «9,3%», значение «9,2%» заменить на«10%»;
     1.11.2. в таблице N 2:
     - в позиции «Основные целевые индикаторы и показатели» в пункте 5 после слов «капитальный ремонт» добавить слова «и реконструкция»;
     - позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят
9 936 780,4
тыс. руб., в т.ч.

Расходы по годам, тыс. руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

9937480,4

1496878,9

1343604,9

1343604,9

1380131,2

1417935,9

1457063,7

1497560,9

- бюджет города

7591081,4

951179,9

1043604,9

1043604,9

1080131,2

1117935,9

1157063,7

1197560,9

- краевой бюджет

1346399,0

546399,0

300000,0

300000,0

300000,0

300000,0

300000,0

300000,0



- в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» в пункте 5 слова «капитального ремонта 26» заменить словами «капитального ремонта и реконструкции 33»;

- позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«Обеспечение восстановления 45 тыс. м(2). дорог после наводнения».

1.11.3. в таблице N 5:

- позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограмм» изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят
842133,5
тыс. руб.

Расходы по годам, тыс. руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

842133,5

114382,0

114382,0

114382,0

118385,4

122817,3

126817,3

131255,9



в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» в пункте 1 значение «62,6%» заменить на «63,5%», значение «67%» заменить на «68%».

1.11.4. в таблице N 6 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят - 608982 тыс.
руб., в т.ч.

Расходы по годам, тыс. руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

608982,9

101372,1

79782,1

79782,1

82574,5

85464,6

88455,8

91551,7

- бюджет города

587392,9

79782,1

79782,1

79782,1

82574,5

85464,6

88455,8

91551,7

- краевой бюджет

21590,0

21590,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»