ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05 декабря 2013 года N 900-рп
О внесении изменений в План мероприятий ("дорожную карту") "Повышение эффективности
и качества услуг здравоохранения в Хабаровском крае", утвержденный распоряжением Правительства
Хабаровского края от 08 февраля 2013 г. N 52-рп "Об утверждении планов мероприятий ("дорожных
карт") повышения эффективности и качества услуг учреждений социальной сферы Хабаровского края"
__________________________
Утратило силу на основании
Распоряжения Правительства Хабаровского края
от 21 июля 2014 года N 516-рп
__________________________
Внести в План мероприятий ("дорожную карту") "Повышение эффективности и качества услуг здравоохранения в Хабаровском крае", утвержденный распоряжением Правительства Хабаровского края от 08 февраля 2013 г. N 52-рп "Об утверждении планов мероприятий ("дорожных карт") повышения эффективности и качества услуг учреждений социальной сферы Хабаровского края", следующие изменения:
1) пункт 1.5 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Не менее трети необходимых ресурсов для повышения оплаты труда работников обеспечить за счет реорганизации неэффективных учреждений и программ, привлечения средств от приносящей доход деятельности.";
2) дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И. Шпорт
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Правительства Хабаровского края"
от 05 декабря 2013 года N 900-рп
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества услуг
здравоохранения в Хабаровском крае",
утвержденному распоряжением
Правительства Хабаровского края
от 08 февраля 2013 г. N 52-рп
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности
и качества услуг здравоохранения в Хабаровском крае"
N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) | ||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017-2018 годы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 8 142 144,73 | 9 326 556,86 | 10 107 033,49 | 10 196 496,71 | 19 713 047,46 | |
федеральный бюджет | 268 327,40 | 69 071,90 | 55 238,40 | 55 238,40 | 550,00 | ||
краевой бюджет | 988 843,63 | 1 182 310,96 | 1 243 279,74 | 1 192 639,06 | 1 815 258,96 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 6 884 973,70 | 8 075 174,00 | 8 808 515,35 | 8 948 619,25 | 17 897 238,50 | ||
1. | Формирование эффективной структуры здравоохранения Хабаровского края | ||||||
1.1. | Анализ итогов реализации программ модернизации здравоохранения Хабаровского края | ||||||
1.2. | Анализ соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Хабаровском крае целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2599-р | ||||||
1.3. | Анализ соответствия штатной численности персонала медицинских организаций субъекта Российской Федерации и муниципальных образований порядкам оказания медицинской помощи | ||||||
1.4. | Анализ соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций субъекта Российской Федерации и муниципальных образований порядкам оказания медицинской помощи | ||||||
1.5. | Анализ соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи | ||||||
1.6. | Разработка концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Хабаровского края | ||||||
1.7. | Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Хабаровского края | ||||||
1.8. | Внесение изменений в государственную целевую программу Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" (далее также - государственная программа развития здравоохранения Хабаровского края) | ||||||
2. | Формирование эффективной системы управления оказания медицинской помощи в медицинских организациях Хабаровского края | всего | 261 032,28 | 268 809,58 | 269 231,38 | 279 959,58 | |
краевой бюджет | 261 032,28 | 268 809,58 | 269 231,38 | 279 959,58 | |||
2.1. | Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минздрава России показателей эффективности деятельности государственных медицинских организаций Хабаровского края и муниципальных организаций, их руководителей и работников, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг | ||||||
2.1.1. | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 | ||||||
2.2. | Профессиональная подготовка и переподготовка медицинских работников | всего | 261 032,28 | 268 809,58 | 269 231,38 | 279 959,58 | |
краевой бюджет | 261 032,28 | 268 809,58 | 269 231,38 | 279 959,58 | |||
2.2.1. | Профессиональная переподготовка врачей и средних медицинских работников на базе краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения") и краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднего профессионального образования "Хабаровский государственный медицинский колледж" министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - КГБОУ СПО "Хабаровский государственный медицинский колледж") | всего | 107 146,71 | 111 410,01 | 111 821,81 | 117 802,81 | |
краевой бюджет | 107 146,71 | 111 410,01 | 111 821,81 | 117 802,81 | |||
2.2.2. | Подготовка специалистов по программам среднего профессионального образования на базе КГБОУ СПО "Хабаровский государственный медицинский колледж" | всего | 141 124,76 | 144 310,71 | 144 310,71 | 148 602,61 | |
краевой бюджет | 141 124,76 | 144 310,71 | 144 310,71 | 148 602,61 | |||
2.2.3. | Повышение квалификации врачей и средних медицинских работников на базе КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" и КГБОУ СПО "Хабаровский государственный медицинский колледж" | всего | 12 760,81 | 13 088,86 | 13 098,86 | 13 554,16 | |
краевой бюджет | 12 760,81 | 13 088,86 | 13 098,86 | 13 554,16 | |||
2.3. | Проведение разъяснительной работы в медицинских организациях об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда должностей, подпадающих под действие Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597, о соотношениях заработной платы и др. | ||||||
2.4. | Заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) с руководителями государственных и муниципальных медицинских организаций на основе типовой формы, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 275 Трудового Кодекса Российской Федерации | ||||||
2.4.1. | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения края, в части достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 | ||||||
2.4.2. | Подготовка методических рекомендаций по поэтапному переводу работников на "эффективный контракт", включая определение критериев выбора переводимых на "эффективный контракт" работников и сроков их перевода на него | ||||||
2.4.3. | Подготовка методических рекомендаций по использованию результатов независимой системы оценки качества работы организаций, предоставляющих медицинские услуги, при определении размера стимулирующих выплат работникам и руководителям учреждений | ||||||
2.5. | Обучение руководителей (ответственных работников) по переводу на "эффективный контракт" работников медицинских организаций | ||||||
2.5.1. | Разработка учебного плана цикла тематического усовершенствования "Перевод на эффективный контракт работников медицинских организаций" | ||||||
2.5.2. | Обучение на цикле тематического усовершенствования руководителей (ответственных работников) переводу на эффективный контракт работников медицинских организаций | ||||||
2.6. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала медицинских организаций, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов | ||||||
3. | Реализация государственной целевой программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" | всего | 7 881 112,45 | 9 057 747,28 | 9 837 802,11 | 9 916 537,13 | 19 713 047,46 |
федеральный бюджет | 268 327,40 | 69 071,90 | 55 238,40 | 55 238,40 | 550,00 | ||
краевой бюджет | 727 811,35 | 913 501,38 | 974 048,36 | 912 679,48 | 1 815 258,96 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 6 884 973,70 | 8 075 174,00 | 8 808 515,35 | 8 948 619,25 | 17 897 238,50 | ||
3.1. | Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре медицинских организаций Хабаровского края в соответствии с утвержденной государственной программой развития здравоохранения Хабаровского края | ||||||
3.1.1. | Реструктуризация госпитально-поликлинических объединений с выделением амбулаторно-поликлинических подразделений в самостоятельную структуру в городских округах края | ||||||
3.1.2. | Реструктуризация и укрупнение сети городских поликлиник с привязкой к территориальному делению городских округов и оказанием полного комплекса первичной медико-санитарной помощи, включая акушерско-гинеко-логическую и стоматологическую амбулаторную помощь | ||||||
3.1.3. | Оптимизация сети госпитальных учреждений г. Хабаровска, оказывающих медицинскую помощь детскому населению, в том числе при инфекционных заболеваниях у детей с формированием на базе краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения (далее - КГБУЗ) "Детская краевая клиническая больница" центра оказания специализированных видов медицинской помощи детскому населению | ||||||
3.1.4. | Реорганизация учреждений родовспоможения г. Хабаровска с созданием городского родильного дома | ||||||
3.1.5. | Совершенствование сети учреждений здравоохранения муниципальных районов края за счет включения маломощных территориальных медицинских учреждений в состав центральных районных больниц (Амурский, Бикинский, Верхнебуреинский, Вяземский, имени Лазо, Солнечный, Ульчский, Хабаровский муниципальные районы) | ||||||
3.2. | Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе государственной программы развития здравоохранения Хабаровского края по достижению показателя младенческой, материнской и детской смертности | всего | 104 221,29 | 189 987,69 | 165 161,39 | 161 173,89 | 322 347,78 |
федеральный бюджет | 12 199,20 | 13 833,50 | |||||
краевой бюджет | 92 022,09 | 176 154,19 | 165 161,39 | 161 173,89 | 322 347,78 | ||
3.2.1. | Реализация концепции акушерско-гинекологической и неонатальной служб Хабаровского края на 2011-2020 годы | ||||||
3.2.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства | всего | 88 000,00 | 172 132,10 | 161 139,30 | 157 151,80 | 314 303,60 |
краевой бюджет | 88 000,00 | 172 132,10 | 161 139,30 | 157 151,80 | 314 303,60 | ||
3.2.2.1. | Строительство объектов здравоохранения: детского диагностического центра; детского реабилитационного центра; детских поликлиник в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре акушерского корпуса в Ульчском муниципальном районе; детской городской больницы г. Комсомольска-на-Амуре; строительство лечебного корпуса КГБУЗ "Детская инфекционная больница" им. А.К. Пиотровича, г. Хабаровск | ||||||
3.2.2.2. | Проведение реконструкции: КГБУЗ "Перинатальный центр" министерства здравоохранения Хабаровского края. Третья очередь. Реконструкция существующего акушерского корпуса; Дом ребенка на 80 мест в здании муниципального учреждения здравоохранения "Эльбанская районная больница"; краевое государственное казенное учреждение здравоохранения (далее - КГКУЗ) "Дом ребенка специализированный № 1", г. Хабаровск | ||||||
3.2.2.3. | Капитальный ремонт учреждений здравоохранения: КГКУЗ "Дом ребенка специализированный № 2", г. Хабаровск; КГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" министерства здравоохранения Хабаровского края; КГБУЗ "Родильный дом № 1" министерства здравоохранения Хабаровского края (женская консультация), г. Хабаровск; КГБУЗ "Родильный дом № 2" министерства здравоохранения Хабаровского края (женская консультация), г. Хабаровск; КГБУЗ "Родильный дом № 4" министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск; КГБУЗ "Родильный дом № 4" министерства здравоохранения Хабаровского края (женская консультация), г. Хабаровск; КГБУЗ "Родильный дом № 3" министерства здравоохранения Хабаровского края (женская консультация), г. Комсомольск-на-Амуре | всего | 30 255,00 | 65 000,00 | 80 000,00 | 85 000,00 | 170 000,00 |
краевой бюджет | 30 255,00 | 65 000,00 | 80 000,00 | 85 000,00 | 170 000,00 | ||
3.2.2.4. | Дооснащение медицинским оборудованием медицинских учреждений родовспоможения и детства в соответствии с порядками оказания медицинской помощи | всего | 57 745,00 | 107 132,10 | 81 139,30 | 72 151,80 | 144 303,60 |
краевой бюджет | 57 745,00 | 107 132,10 | 81 139,30 | 72 151,80 | 144 303,60 | ||
3.2.3. | Реализация пилотного проекта по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития плода | всего | 9 548,40 | 11 182,70 | 3 250,00 | 3 250,00 | 6 500,00 |
краевой бюджет | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 6 500,00 | ||
федеральный бюджет | 6 298,40 | 7 932,70 | |||||
3.2.4. | Реализация мероприятий неонатального и аудиологического скрининга | всего | 6 672,89 | 6 672,89 | 772,09 | 772,09 | 1 544,18 |
краевой бюджет | 772,09 | 772,09 | 772,09 | 772,09 | 1 544,18 | ||
федеральный бюджет | 5 900,80 | 5 900,80 | |||||
3.2.5. | Внедрение современных технологий по выхаживанию новорожденных детей с низкой, очень низкой и экстремально низкой массой тела с развитием фетальной и неонатальной хирургии | ||||||
3.2.6. | Совершенствование дистанционных форм наблюдения с использованием телемедицинских технологий новорожденных, беременных женщин и детей из группы высокого риска | ||||||
3.2.7. | Совершенствование выездной работы бригад врачей-специалистов краевых государственных учреждений здравоохранения в муниципальных образованиях края для диспансеризации детского населения | ||||||
3.2.8. | Организация работы выездных анестезиолого-реанимационных акушерских, неонатальных и педиатрических бригад для обслуживания населения по зональному принципу | ||||||
3.3. | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе государственной программы развития здравоохранения Хабаровского края по достижению показателя снижения смертности от болезней системы кровообращения | всего | 564 982,20 | 750 590,90 | 945 268,40 | 890 795,30 | 1 781 590,60 |
краевой бюджет | 116 048,20 | 116 048,20 | 61 575,10 | 123 150,20 | |||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 564 982,20 | 634 542,70 | 829 220,20 | 829 220,20 | 1 658 440,40 | ||
3.3.1. | Создание регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в краевых государственных учреждениях здравоохранения | всего | 116 048,20 | 116 048,20 | 61 575,10 | 123 150,20 | |
краевой бюджет | 116 048,20 | 116 048,20 | 61 575,10 | 123 150,20 | |||
3.3.2. | Подготовка и переподготовка медицинских кадров по вопросам оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями, непрерывное повышение профессионализма медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь больным сосудистыми заболеваниями | всего | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | ||
3.3.3. | Развитие медицинской системы профилактики болезней органов кровообращения. Развитие медицинской реабилитации больных сосудистыми заболеваниями | всего | 564 482,20 | 634 042,70 | 828 720,20 | 828 720,20 | 1 657 440,00 |
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 564 482,20 | 634 042,70 | 828 720,20 | 828 720,20 | 1 657 440,00 | ||
3.4. | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе государственной программы развития здравоохранения Хабаровского края по достижению показателя снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий | всего | 254 859,53 | 46 883,90 | 55 948,84 | 56 435,34 | 112 870,68 |
краевой бюджет | 34 781,53 | 7 299,00 | 7 299,00 | 7 299,00 | 14 598,00 | ||
федеральный бюджет | 185 849,00 | ||||||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 34 229,00 | 39 584,90 | 48 649,84 | 49 136,34 | 98 272,68 | ||
3.4.1. | Создание травматологических центров 2 и 3 уровня и оснащение их необходимым медицинским оборудованием (три центра) вдоль трассы г. Хабаровск - г. Комсомольск-на-Амуре | всего | 220 630,53 | 7 299,00 | 7 299,00 | 7 299,00 | 14 598,00 |
краевой бюджет | 34 781,53 | 7 299,00 | 7 299,00 | 7 299,00 | 14 598,00 | ||
федеральный бюджет | 185 849,00 | ||||||
3.4.2. | Совершенствование оказания медицинской помощи и внедрение новых медицинских технологий пострадавшим от дорожно-транспортных происшествий в травматологических центрах всех уровней | всего | 34 079,00 | 39 434,90 | 48 499,84 | 48 986,34 | 97 972,68 |
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 34 079,00 | 39 434,90 | 48 499,84 | 48 986,34 | 97 972,68 | ||
3.4.3. | Подготовка медицинского персонала по вопросам совершенствования оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | всего | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 |
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | ||
3.4.4. | Подготовка сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения, Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, дежурно-постовой службы и преподавателей учебно-курсовых комбинатов по вопросам оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | ||||||
3.5. | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе государственной программы развития здравоохранения Хабаровского края по достижению показателя снижения смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) | всего | 688 088,00 | 773 104,40 | 950 076,61 | 950 076,61 | 1 900 153,22 |
краевой бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | |||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 688 088,00 | 772 804,40 | 949 776,61 | 949 776,61 | 1 899 553,22 | ||
3.5.1. | Дальнейшее развитие позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-технологии) для ранней диагностики онкологических заболеваний, улучшения качества лечения онкологических больных | всего | 48 117,72 | 128 285,53 | 157 662,92 | 157 662,92 | 315 325,84 |
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 48 117,72 | 128 285,53 | 157 662,92 | 157 662,92 | 315 325,84 | ||
3.5.2. | Совершенствование системы раннего выявления онкологической патологии | всего | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | |
краевой бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | |||
3.5.3. | Развитие и совершенствование структуры онкологической службы | всего | 639 970,28 | 644 518,87 | 792 113,69 | 792 113,69 | 1 584 227,38 |
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 639 970,28 | 644 518,87 | 792 113,69 | 792 113,69 | 1 584 227,38 | ||
3.5.4. | Проведение анализа и мониторинга эпидемиологической ситуации по заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний | ||||||
3.6. | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе государственной программы развития здравоохранения края по достижению показателя снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза | всего | 163 079,20 | 110 038,40 | 110 038,40 | 110 038,40 | 109 600,00 |
краевой бюджет | 110 182,90 | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 109 600,00 | ||
федеральный бюджет | 52 896,30 | 55 238,40 | 55 238,40 | 55 238,40 | |||
3.6.1. | Укрепление материально-технической базы противотуберкулезных учреждений края | всего | 81 182,90 | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 51 600,00 |
краевой бюджет | 81 182,90 | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 51 600,00 | ||
3.6.2. | Совершенствование структуры фтизиатрической службы. Укрупнение и преобразование противотуберкулезных диспансеров в межрайонные | ||||||
3.6.3. | Совершенствование системы раннего выявления, профилактики и лечения туберкулеза: открытие пунктов контролируемого лечения туберкулеза во всех муниципальных районах края; повышение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез; внедрение современных методов диагностики и лечения туберкулеза; санитарно-просветительская работа среди населения, работа со средствами массовой информации по вопросам профилактики и раннего выявления туберкулеза | всего | 81 896,30 | 84 238,40 | 84 238,40 | 84 238,40 | 58 000,00 |
краевой бюджет | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 58 000,00 | ||
федеральный бюджет | 52 896,30 | 55 238,40 | 55 238,40 | 55 238,40 | |||
3.6.4. | Проведение анализа и мониторинга эпидемиологической ситуации по заболеваемости и смертности от туберкулеза | ||||||
3.7. | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе государственной программы развития здравоохранения Хабаровского края по достижению показателя сокращения времени доезда до больного | всего | 18 667,40 | 57 278,00 | 95 238,88 | 94 330,60 | 188 661,20 |
краевой бюджет | 18 667,40 | 57 278,00 | 95 238,88 | 94 330,60 | 188 661,20 | ||
3.7.1. | Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи, оснащенной автоматизированной системой управления и обработки вызовов | ||||||
3.7.2. | Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи и снижение доли автомобилей со сроком эксплуатации более 5 лет | всего | 10 437,30 | 45 047,90 | 83 008,78 | 82 100,50 | 164 201,00 |
краевой бюджет | 10 437,30 | 45 047,90 | 83 008,78 | 82 100,50 | 164 201,00 | ||
3.7.3. | Создание отделений неотложной помощи при амбулаторно-поликлинических учреждениях края | всего | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
краевой бюджет | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | ||
3.7.4. | Усиление имеющейся санитарной эвакуации, осуществляемой наземными, водными и другими видами транспорта (реанимобили, вездеходы) | всего | 7 230,10 | 7 230,10 | 7 230,10 | 7 230,10 | 14 460,20 |
краевой бюджет | 7 230,10 | 7 230,10 | 7 230,10 | 7 230,10 | 14 460,20 | ||
3.7.5. | Строительство вертолетных площадок | ||||||
3.8. | Мероприятия по развитию наркологической медицинской помощи | всего | 29 730,37 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 950,00 |
краевой бюджет | 12 347,47 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 400,00 | ||
федеральный бюджет | 17 382,90 | 550,00 | |||||
3.8.1. | Подготовка и распространение обучающих материалов для родителей и педагогических работников по вопросам построения взаимоотношений с детьми, выявления признаков употребления психоактивных веществ, социальных последствий немедицинского потребления наркотиков | ||||||
3.8.2. | Организация проведения научно-практических конференций, семинаров, выставок, круглых столов по вопросам лечения, медико-социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией | ||||||
3.8.3. | Проведение тестирования обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, относящихся к группе риска немедицинского потребления наркотиков | ||||||
3.8.4. | Начало строительства палатного корпуса КГБУЗ "Краевая психиатрическая больница" | всего | 950,00 | ||||
краевой бюджет | 400,00 | ||||||
федеральный бюджет | 550,00 | ||||||
3.9. | Координация работы органов местного самоуправления и руководителей государственных медицинских организаций по достижению целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения | ||||||
3.10. | Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения | ||||||
3.11. | Формирование независимой оценки качества работы медицинских организаций, включая критерии эффективности работы таких организаций, и введение публичных рейтингов их деятельности | ||||||
3.12. | Аккредитация медицинских работников | ||||||
3.13. | Мероприятия по развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | всего | 5 935 229,66 | 7 001 249,19 | 7 352 454,79 | 7 492 072,19 | 14 984 144,38 |
краевой бюджет | 337 555,16 | 373 007,19 | 371 586,09 | 371 586,09 | 743 172,18 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 5 597 674,50 | 6 628 242,00 | 6 980 868,70 | 7 120 486,10 | 14 270 972,20 | ||
3.13.1. | Проведение работы, направленной на профилактику курения среди населения, в том числе размещение наружной рекламы (плакатов), изготовление печатных информационно-образовательных продуктов (буклеты, брошюры, памятки), изготовление и трансляция социальных видеороликов, проведение циклов теле- и радиопередач по проблемам курения, о факторах риска социально значимых заболеваний | ||||||
3.13.2. | Проведение месячника "Водитель - не кури за рулем" | ||||||
3.13.3. | Создание интернет-портала (подсайта официального сайта министерства здравоохранения края), содержащего вопросы преодоления курения табака и информацию о доступных службах для отказа от курения | ||||||
3.13.4. | Проведение популяризационной кампании (акции) "Брось курить и выиграй" | ||||||
3.13.5. | Организация работы "горячей линии" по вопросам лечения от табачной зависимости, соблюдения законодательства по продаже табачных изделий | ||||||
3.13.6. | Проведение эпидемиологического мониторинга распространенности среди населения края факторов риска развития неинфекционных заболеваний | ||||||
3.13.7. | Создание интернет-портала для детей и подростков по психологической поддержке в трудных жизненных ситуациях и реабилитации наркозависимых, а также по вопросам профилактики вредных привычек, рациональному питанию, формированию здорового образа жизни | ||||||
3.14. | Создание краевого центра медицинской профилактики министерства здравоохранения Хабаровского края | всего | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | 2 488,00 |
краевой бюджет | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | 2 488,00 | ||
3.15. | Открытие отделений/кабинетов медицинской профилактики | ||||||
3.16. | Приобретение мобильных комплексов для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения в отдаленных территориях края | всего | 6 640,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 70 000,00 | |
краевой бюджет | 6 640,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 70 000,00 | |||
3.17. | Организация выездных бригад специалистов для работы на дому с маломобильной группой населения при проведении диспансеризации взрослого населения | ||||||
3.18. | Повышение уровня квалификации медицинских кадров в области современных технологий профилактики неинфекционных заболеваний | ||||||
3.19. | Проведение профилактического консультирования в ходе диспансеризации взрослого населения и плановых медицинских осмотров | ||||||
3.20. | Организация работы по созданию и ведению регистра больных с основными неинфекционными заболеваниями | ||||||
3.21. | Организация работы по созданию и обеспечению системы учета больных с основными неинфекционными заболеваниями | ||||||
3.22. | Мониторинг индикаторов и показателей эффективности программы профилактики неинфекционных заболеваний | ||||||
3.23. | Развитие службы оказания медицинской помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением | всего | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
краевой бюджет | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | ||
3.23.1. | Организация отделения "Телефон доверия", социально-психологической помощи и стационара кризисных состояний на пять коек | ||||||
3.23.2. | Организация первичной подготовки и переподготовки специалистов для суицидологической службы края | ||||||
3.23.3. | Привлечение к работе по профилактике суицидов служителей конфессий и общественных организаций | ||||||
3.23.4. | Внедрение современных коммуникационных технологий в средствах массовой информации по профилактике суицидов | ||||||
3.24. | Информатизация учреждений здравоохранения края, создание региональной информационно-аналитической медицинской системы | всего | 111 370,80 | 116 370,80 | 116 370,80 | 114 370,80 | 228 241,60 |
краевой бюджет | 111 370,80 | 116 370,80 | 116 370,80 | 114 370,80 | 228 241,60". |