АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2017 года N 499
О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 17.12.2015 N 2696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"
В целях оптимизации финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Псков", утвержденного Решением Псковской городской Думы от 27.02.2013 N 432, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования "Город Псков", Постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова", Администрация города Пскова постановляет:
1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации города Пскова от 17.12.2015 N 2696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"
следующие изменения:
1) В разделе I "Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"" строку "Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" | ||||||
Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |
местный бюджет | 121 367,9 | 131 780,9 | 120 717,1 | 117 717,1 | 169 873,8 | 661 456,8 | |
областной бюджет | 890.0 | 800.0 | 528,0 | 632,0 | 2 850,0 | ||
внебюджетные средства | 13 748,8 | 13 848,8 | 13 848,8 | 13 898,8 | 13 898,8 | 69 244,0 | |
Всего по программе: | 136 006,7 | 146 429,7 | 135 093,9 | 132 247,9 | 183 772,6 | 733 550,8 | |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" | |||||||
Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |
местный бюджет | 115 872.5 | 122 016,0 | 116 248,9 | 113 248,9 | 163 612,0 | 630 998,3 | |
областной бюджет | 890.0 | 800.0 | 528,0 | 632,0 | 2 850,0 | ||
внебюджетные средства | 426.0 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | 2 130.0 | |
Всего по подпрограмме: | 117 188.5 | 123 242,0 | 117 202,9 | 114 306,9 | 164 038,0 | 635 978,3 | |
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" | |||||||
Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |
местный бюджет | 1 321.9 | 5 576,7 | 280,0 | 280,0 | 2 070,5 | 9 529,1 | |
внебюджетные средства | 13 322.8 | 13 422.8 | 13 422.8 | 13 472.8 | 13 472.8 | 67 114.0 | |
Всего по подпрограмме: | 14 644.7 | 18999,5 | 13702,8 | 13752,8 | 15543,3 | 76643,1 | |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | |||||||
Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |
местный бюджет | 4173,5 | 4188,2 | 4188,2 | 4188,2 | 4191,3 | 20929,4 | |
Всего по подпрограмме: | 4173,5 | 4188,2 | 4188,2 | 4188,2 | 4191,3 | 20929,4" |
2) В Приложении 2 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровление детей" "Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
" Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и
спорта, организация отдыха и
оздоровления детей"
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
Номер п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | |||||
ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
Подпрограммы | |||||||||||
1 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2020 | 635 978,3 | 117 188,5 | 123 242,0 | 117 202,9 | 114 306,9 | 164 038,0 | 1. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. 2. Увеличение числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, организация здорового досуга населения. 3. Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, укрепление здоровья детей . 4. Внедрение ВФСК ГТО во всех общеобразовательных учреждениях. 5. Улучшение качества спортивно-массовой работы с населением. | Ухудшение условий для развития физической культуры и спорта в городе Пскове |
2 | Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2020 | 76 643,1 | 14 644,7 | 18 999,5 | 13 702,8 | 13 752,8 | 15 543,3 | 1.Увеличение доли детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста с 76,3% в 2016 году до 90,0 % в 2020 году | Ухудшение условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" |
3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2020 | 20 929,4 | 4 173,5 | 4 188,2 | 4 188,2 | 4 188,2 | 4 191,3 | Наличие условий и обеспечение их реализации для достижения цели муниципальной программы, что является значительным вкладом в выполнение муниципальной программы. | Ухудшение условий реализации муниципальной программы " |
Всего: | 733 550,8 | 136 006,7 | 146 429,7 | 135 093,9 | 132 247,9 | 183 772,6 |
3) Внести в подпрограмму 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" следующие изменения:
а) В разделе 1 "Паспорт подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" строку "Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
местный бюджет | 115 872.5 | 122 016,0 | 116 248,9 | 113 248,9 | 163 612,0 | 630 998,3 | |
областной бюджет | 890.0 | 800.0 | 528,0 | 632,0 | 2 850,0 | ||
внебюджетные средства | 426.0 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | 2 130.0 | |
Всего по подпрограмме: | 117 188.5 | 123 242,0 | 117 202,9 | 114 306,9 | 164 038,0 | 635 978,3" |
б) В разделе VI "Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" изложить в следующей редакции:
Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании"Город Псков""
Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы | |||||
ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
Цель 1:Создание условий для занятий физической культурой и спортом | |||||||||||
Задача 1:Обеспечение населения города Пскова качественными услугами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | |||||||||||
1 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта | МБУ ДО КФКСиДМ АГП | 01.01.2016 - 31.12.2020 | Всего | 427 038,7 | 82 245.9 | 83 655,6 | 83 655,6 | 83 655,6 | 93 826.0 | Улучшение условий предоставления муниципальных услуг дополнительного образования детям, улучшение учебно-спортивной работы |
местный бюджет | 424 728,7 | 81 639.9 | 83229,6 | 83229,6 | 83229,6 | 93 400.0 | |||||
областной бюджет | 180.0 | 180.0 | |||||||||
внебюджетные средства | 2 130.0 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | |||||
2 | Реализация программ спортивной подготовки | МБУ ДО СДЮШОР по плаванию "Барс" | 01.01.2016 - 31.12.2020 | Всего | 36 028,3 | 7020,6 | 7 135,9 | 7 135,9 | 7 135,9 | 7 600.0 | Оказание МБУ ДО СДЮШОР по плаванию "Барс"муниципальной услуги (работы) "Реализация программ спортивной подготовки" для детей на этапах подготовки |
местный бюджет | 36 028,3 | 7020,6 | 7 135,9 | 7 135,9 | 7 135,9 | 7 600.0 | |||||
3 | Создание и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | МБУ ДО КФКСиДМ АГП, МБУ "Стадион "Машиностроитель" | 01.01.2016 - 31.12.2020 | Всего | 4 700,0 | 200.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500.0 | Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, улучшения спортивной базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
местный бюджет | 4 700,0 | 200.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500.0 | |||||
Задача 2:Увеличение числа населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | |||||||||||
1 | Пропаганда здорового образа жизни | КФКСиДМ АГП | 01.01.2016 - 31.12.2020 | Всего | 762.5 | 162.5 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | Пропаганда здорового образа жизни и освещение спортивных мероприятий города |
местный бюджет | 762.5 | 162.5 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |||||
2 | Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования | МБУ "Стадион "Машиностроитель" | 01.01.2016 - 31.12.2020 | Всего | 49 598,9 | 9 462.5 | 10 056,6 | 10 026,6 | 10 026,6 | 10 026,6 | Увеличение числа участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
местный бюджет | 49 598,9 | 9 462.5 | 10 056,6 | 10 026,6 | 10 026,6 | 10 026,6 | |||||
3 | Обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | КФКСиДМ АГП, МБУ ДО УО | 01.01.2016 - 31.12.2020 | Всего | 85 044,3 | 13 768,9 | 11 080,0 | 10 528,0 | 10 632,0 | 39 035.4 | Улучшение подготовки спортсменов сборных команд города Пскова для участия в соревнованиях различного уровня, увеличение числа участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
местный бюджет | 82 374,3 | 13058,9 | 10280,0 | 10000,0 | 10000,0 | 39 035.4 | |||||
областной бюджет | 2 670,0 | 710.0 | 800,0 | 528,0 | 632,0 | ||||||
4 | Развитие адаптивной физической культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья | МБУ ДО КФиС и ДМ АГП | 01.01.2016 - 31.12.2020 | Всего | 379.7 | 379.7 | Привлечение лиц, с ограниченными возможностями здоровья, к занятиям физической культурой | ||||
местный бюджет | 379.7 | 379.7 | |||||||||
5 | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | КФКСиДМ АГП, МБУ "Стадион "Машиностроитель", МБУ ДО УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2020 | Всего | 4 831,5 | 874,0 | 1 643,9 | 706,8 | 706,8 | 900,0 | Обеспечение тестирования в области физической культуры среди всех слоев населения |
местный бюджет | 4 831,5 | 874,0 | 1 643,9 | 706,8 | 706,8 | 900,0 | |||||
Задача 3:Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | |||||||||||
1 | Строительство и реконструкция спортивных сооружений | КФКСиДМ АГП, МБУ "Стадион "Машиностроитель | 01.01.2016 - 31.12.2020 | Всего | 15 154.4 | 3 074.4 | 5 080,0 | 5 000,0 | 2 000,0 | Улучшение материально-технической базы | |
местный бюджет | 15 154.4 | 3 074.4 | 5 080,0 | 5 000,0 | 2 000,0 | ||||||
2 | Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок | УО АГП, МБУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2020 | Всего | 12 440,0 | 4 440,0 | 8 000.0 | Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок, расположенных на территории общеобразовательных учреждений, в том числе изготовление проектно-сметной документации | |||
местный бюджет | 12 440,0 | 4 440,0 | 8 000.0 | ||||||||
Всего по подпрограмме: | Всего | 635 978,3 | 117 188,5 | 123 242,0 | 117 202,9 | 114 306,9 | 164 038,0 | ||||
В том числе | местный бюджет | 630 998,3 | 115 872,5 | 122 016,0 | 116 248,9 | 113 248,9 | 163 612,0 | ||||
областной бюджет | 2 850,0 | 890.0 | 800,0 | 528,0 | 632,0 | ||||||
внебюджетные средства | 2 130.0 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | 426.0 |
в) Раздел VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы:
тыс. руб.
Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
Местный бюджет | 115 872,5 | 122 016,0 | 116 248,9 | 113 248,9 | 163 612,0 | 630 998,3 |
Областной бюджет | 890,0 | 800,0 | 528,0 | 632,0 | 2 850,0 | |
Внебюджетные средства | 426,0 | 426,0 | 426,0 | 426,0 | 426,0 | 2130,0 |
Всего по подпрограмме | 117 188,5 | 123 242,0 | 117 202,9 | 114 306,9 | 164 038,0 | 635 978,3" |