ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
от 25 декабря 2013 года N 2414
О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 N 955 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы"
В целях обеспечения сбалансированности государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014-2016 годы постановляю:
1. Внести в Государственную программу Республики Саха (Якутия) "Развитие региональных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы" (далее - государственная программа), утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 N 955 следующие изменения:
1.1. Пункт 10 "Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам" Паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
10 | Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам | Государственный бюджет | Внебюджетные источники | Государственный бюджет | Внебюджетные источники |
ВСЕГО: | 4 288 817 | 841 129 | 5 477 894 | 875 681 | |
2012 г. | 903 747 | 175 799 | 1 013 511 | 181 267 | |
2013 г. | 937 047 | 153 944 | 1 218 346 | 160 409 | |
2014 г. | 845 187 | 161 764 | 1 202 637 | 173 034 | |
2015 г. | 801 418 | 170 849 | 987 703 | 174 952 | |
2016 г. | 801 418 | 178 773 | 1 055 697 | 186 019 |
1.2. В Таблице N 1 "Общий вид матрицы SWOT-анализа реализации Программы" подраздела 1.4 "SWOT-анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы" цифры "5 098 655" заменить цифрами "4 288 817", цифры "6 066 953" заменить цифрами "5 477 894".
1.3. Раздел 3 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Расчет потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации государственной программы, основан на оценке объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемых Программой задач.
Финансирование на весь период реализации Программы предусматривается за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия), а также за счет внебюджетных источников.
Объемы финансирования программных мероприятий за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будут ежегодно корректироваться с учетом возможности государственного бюджета.
Базовый и интенсивный варианты предусматривают мероприятия, реализуемые в составе подпрограмм.
Информация о финансировании Программы представляется в сводном виде в таблице 2.
Таблица 2
Базовыйвариант | Интенсивный | |
ВСЕГО: | 5 5 129 946 | 6 353 575 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 |
Государственный бюджет | 4 288 817 | 5 477 894 |
- бюджетные ассигнования | 4 288 817 | 5 477 894 |
2012 год | 903 747 | 1 013 511 |
2013 год | 937 047 | 1 218 346 |
2014 год | 845 187 | 1 202 637 |
2015 год | 801 418 | 987 703 |
2016 год | 801 418 | 1 055 697 |
- бюджетные кредиты | 0 | 0 |
Местные бюджеты | 0 | 0 |
Внебюджетные источники | 841 129 | 875 681 |
2012 год | 175 799 | 181 267 |
2013 год | 153 944 | 160 409 |
2014 год | 161 764 | 173 034 |
201 5 год | 170 849 | 174 952 |
2016 год | 178 773 | 186 019 |
- государственные гарантии | 0 | 0 |
Инвестиционная надбавка | 0 | 0 |
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2016 годы" по каждому стратегическому направлению (подпрограмме) приведена в приложении N 4.".
1.4. Таблицу 3 "Оценка реализации подпрограммы по базисному и интенсивному вариантам" раздела 4 "Перечень целевых индикаторов и показателей программы" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему Указу.
1.5. В приложении N 1 "Подпрограмма "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов":
1.5.1. Пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Базовыйвариант | Интенсивный | |
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб. | Всего - 2 512 342тыс.руб. | Всего - 3 539 558тыс.руб. |
2012 год - 538 806 тыс.руб. | 2012 год - 626 704 тыс.руб. | |
2013 год - 574 538 тыс.руб. | 2013 год - 834 384 тыс.руб. | |
2014 год - 496 766 тыс.руб. | 2014 год - 793 896 тыс.руб. | |
2015 год - 450 461 тыс.руб. | 2015 год - 615 202 тыс.руб. | |
2016 год - 451 771 тыс.руб. | 2016 год - 669 372 тыс.руб. |
1.5.2. В одиннадцатом абзаце раздела 1 "Характеристика текущего состояния" слова "В качестве предварительных условий для участия в федеральном конкурсе на получение лицензии в составе первого цифрового мультиплекса," исключить.
1.5.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.5.3.1. Во втором абзаце цифры "2 915 517" заменить цифрами "2 512 342", цифры "2 743 471" заменить цифрами "2 330 126", цифры "172 046" заменить цифрами "182 216".
1.5.3.2. Третий абзац признать утратившим силу.
1.5.3.3. В четвертом абзаце цифры "3 525311" заменить цифрами "3 531 990", цифры "3 350 127" заменить цифрами "3 354 204", цифры "175 184" заменить цифрами "185 354".
1.5.3.4. В пятом абзаце цифры "927 123" заменить цифрами "1 027 216", цифры "923 985" заменить цифрами "1 024 078", цифры "99,66" заменить цифрами "99,7", цифры "245 821" заменить цифрами "345 914".
1.6. В приложении N 2 подпрограммы "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии":
1.6.1. Пункт 7 "Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс.руб." паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
7. | Базовыйвариант | Интенсивный | |
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб. | Всего - 2 436 923 тыс. руб. | Всего - 2 611 469 тыс. руб. | |
2012 год - 508 352 тыс. руб. | 2012 год - 535 314 тыс. руб. | ||
2013 год - 479 148 тыс. руб. | 2013 год - 506 673 тыс. руб. | ||
2014 год - 469 585 тыс. руб. | 2014 год - 520 073 тыс. руб. | ||
2015 год - 487 108 тыс. руб. | 2015 год - 512 755 тыс. руб. | ||
2016 год - 492 730 тыс. руб. | 2016 го д - 536 654 тыс. руб. |
1.6.2. В Таблице 10 "SWOT-анализ в сфере реализации подпрограммы" цифры "131 245" заменить цифрами "143 241".
1.6.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.6.3.1. Во втором абзаце цифры "2 509 992" заменить цифрами "2 436 923", цифры "1 857 865" заменить цифрами "1 781 652", цифры "652 127" заменить цифрами "655 271".
1.6.3.2. В третьем абзаце цифры "17 500" заменить цифрами "7 000".
1.6.3.3. В четвертом абзаце цифры "2 553 171" заменить цифрами "2 611 469", цифры "1 875 509" заменить цифрами "1 924 893", цифры "677 662" заменить цифрами "686 576".
1.6.3.4. В пятом абзаце цифры "172 254" заменить цифрами "174 546", цифры "146 719" заменить цифрами "143 241", цифры "85,2" заменить цифрами "88,1", цифры "154 307" заменить цифрами "126 212", цифры "5 519" заменить цифрами "5 192", цифры "12 428" заменить цифрами "11 837".
1.6.3.5. В шестом абзаце цифры "25 535" заменить цифрами "31 305", цифры "24 617" заменить цифрами "30 387".
1.7. В приложении N 3 подпрограммы "Развитие электронных средств массовой информации (Интернет-изданий)":
1.7.1. Пункт 7 "Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс.руб." паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Базовыйвариант | Интенсивный | |
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб. | Всего - 90 559 тыс. руб. | Всего - 112 426 тыс. руб. |
2012 год - 17 453 тыс. руб. | 2012 год - 17 825 тыс. руб. | |
2013 год - 20 357 тыс. руб. | 2012 год - 20 750 тыс. руб. | |
2014 год - 21 187 тыс. руб. | 2012 год - 42 289 тыс. руб. | |
2015 год - 15 285 тыс. руб. | 2012 год - 15 285 тыс. руб. | |
2016 год - 16 277 тыс. руб. | 2012 год - 16 277 тыс. руб. |
1.7.2. В Таблице 11 "SWOT-анализ текущего состояния в сфере реализации подпрограммы" цифры "11 300" заменить цифрами "21 867".
1.7.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":