ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2013 года N 774
В соответствии со статьей 34 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
а) приложения N 1, N 3, N 4 к Методике оценки эффективности деятельности государственных учреждений по оказанию государственных услуг (выполнению работ), качества услуг (работ), финансового менеджмента и стимулирования руководителей государственных учреждений в повышении эффективности деятельности по оказанию государственных услуг (выполнению работ), качества услуг (работ) и финансового менеджмента (далее - Методика) изложить в новой редакции (приложение N 1).
б) раздел II приложения N 2 к Методике изложить в новой редакции (приложение N 2);
в) раздел III приложения N 2 к Методике исключить;
г) текст "Раздел IV" приложения N 2 к Методике заменить текстом "Раздел III";
д) в приложении N 6 к Методике:
текст "97-90" заменить текстом "100–90";
текст "68-63" заменить текстом "70–63".
2. Управлению пресс-службы правительства Тульской области опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Первый заместитель губернатора | |||
Тульской области - председатель | |||
правительства Тульской области | Ю.М. Андрианов |
Приложение N 1
к постановлению правительства
Тульской области
от 23.12.2013 N 774
к Методике оценки эффективности
деятельности государственных
учреждений по оказанию государственных
услуг (выполнению работ), качества
услуг (работ), финансового менеджмента
и стимулирования руководителей
государственных учреждений в повышении
эффективности деятельности по оказанию
государственных услуг (выполнению работ),
качества услуг (работ)
Приложение N 1
ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ), КАЧЕСТВА УСЛУГ (РАБОТ) И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
N | Код группы показателя | Наименование показателя | Ед. изм. | Периодичность | Формула для расчета | Исходные данные для расчета |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Критерии по основной деятельности государственного учреждения и исполнительной дисциплине | ||||||
1. | О.1 | Наличие официального сайта государственного учреждения/раздела с информацией о государственном учреждении на сайте учредителя | да/ | год | - | сведения о наличии официального сайта учреждения, раздела с информацией, ссылка на сайт |
2. | О.2 | Размещение информации о государственном учреждении на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.bus.gov.ru | да/ | год | - | сведения о размещении информации об учреждении в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н, ссылка на страницу |
3. | О.3 | Соблюдение сроков и порядка представления бюджетных смет/ПФХД | да/ | год/ | - | информация ГРБС |
4. | О.4 | Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной отчетности | да/ | квартал | - | информация ГРБС |
5. | О.5 | Соблюдение сроков и порядка представления отчета о выполнении государственного задания/ плановых показателей | да/ | год/ | - | информация ГРБС |
6. | О.6 | Отсутствие замечаний ГРБС в части представления государственным учреждением информации по отдельным запросам и выполнения отдельных поручений | да/ | год/ | - | информация ГРБС |
Критерии по оценке эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ) | ||||||
7. | Э.1 | Эффективность выполнения плановых показателей [1] | % | год/ | Э i = ? ( (З i ф /З i пл ) / i )*100% | информация ГРБС |
З i ф - фактическое значение i -го показателя оказания n -ой государственной услуги (выполнения n -ой работы); | ||||||
З i пл - плановое значение i -го показателя оказания n -ой государственной услуги (выполнения n -ой работы) | ||||||
i - количество показателей оказания государственных услуг (выполнения работ) | ||||||
8. | Э.2 | Эффективность использования бюджетных средств на оказание государственных услуг (выполнение работ) | % | год/ | Э n = | информация ГРБС |
Vn ф - фактический объем финансирования n -ой государственной услуги (выполнения n -ой работы) | руб. | |||||
Vn пл - плановый объем финансирования n -ой государственной услуги (выполнения n -ой работы) | руб. | |||||
n - количество оказываемых учреждением государственных услуг (выполняемых работ) | ||||||
Критерии по деятельности государственного учреждения, направленной на работу с кадрами | ||||||
9. | К.1 | Доля основного персонала государственного учреждения, имеющего высшее образование, в общей численности работников | % | год | К.1=(Кв/Ко)*100% | сведения кадровой службы учреждения |
Кв - количество основного персонала государственного учреждения, имеющего высшее образование | чел. | |||||
Ко - общая численность работников государственного учреждения | чел. | |||||
Для государственных учреждений здравоохранения | ||||||
Доля основного персонала государственного учреждения, имеющего квалификационную категорию, в общей численности основного персонала (при подсчете учитываются врачи и средний медицинский персонал) | % | год | К.1 = (Ккк / Кч)*100% | сведения кадровой службы учреждения | ||
Ккк - количество основного персонала государственного учреждения, имеющего квалификационную категорию | чел. | |||||
Кч - фактическая численность основного персонала государственного учреждения здравоохранения | чел. | |||||
10. | К.2 | Укомплектованность государственного учреждения основным персоналом | % | год | К.2 = (Кф / Коп)*100% | сведения кадровой службы учреждения |
Коп - количество штатных единиц основного персонала государственного учреждения | чел. | |||||
Кф - фактическая численность основного персонала государственного учреждения | ||||||
11. | К.3 | Доля работников, прошедших повышение квалификации в рамках своей деятельности в установленные сроки, к численности основного персонала | % | год | К.3 = (Кпк/Кф)*100% | сведения кадровой службы учреждения |
Кпк - количество работников, прошедших повышение квалификации по своей деятельности | чел. | |||||
12. | К.4 | Коэффициент текучести кадров | % | год | К.4 = Чу*100%/Чср | сведения кадровой службы учреждения |
Чу - число уволенных работников государственного учреждения, выбывших за год по собственному желанию, за прогулы, за нарушение техники безопасности, самовольный уход | чел. | |||||
Чср - среднесписочная численность работников учреждения за год | чел. | |||||
13. | К.5 | Проведение мероприятий по переводу работников государственного учреждения на "эффективные контракты" (заключение с работниками государственных учреждений "эффективных контрактов") | да/ | год | - | информация учреждения, реквизиты нормативных правовых актов |
Критерии по качеству управления имуществом государственного учреждения | ||||||
14. | И.1 | Выявление нарушений действующего законодательства, содержащего нормы о порядке использования, распоряжения и сохранности государственного имущества | да/ | год | - | информация учреждения, сведения по результатам проверок |
15. | И.2 | Проведение ежегодной инвентаризации | да/ | год | - | сведения о проведении инвентаризации (таблица N 6) по форме 0503160, утвержденной приказами Минфина России от 28.12.2010 N 191н и от 25.03.2011 N 33н |
16. | И.3 | Количество выставленных требований на возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей | шт. | год | - | информация учреждения, сведения по результатам проверок |
17. | И.4 | Наличие представлений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области по результатам контрольного мероприятия | да/ | год | - | информация учреждения |
Критерии по качеству финансового менеджмента | ||||||
18. | Р.1 | Количество внесенных изменений в ходе исполнения бюджетной сметы/ПФХД | шт. | год/ | - | информация учреждения о внесенных изменениях в бю джетную смету/ПФХД на конец отчетного периода по установленной форме |
19. | Р.2 | Сумма изменений в бюджетную смету/ПФХД | % | год/ | Р.2= S / L *100% | сведения о внесенных изменениях в бюджетную смету, ПФХД на конец отчетного периода по установленной форме |
S - сумма положительных изменений в бюджетную смету/ПФХД, образовавшаяся в ходе исполнения бюджетной сметы/ПФХД в отчетном периоде | руб. | |||||
L - объем лимитов бюджетных обязательств согласно бюджетной смете (объем субсидии на выполнение государственного задания согласно ПФХД) в отчетном периоде с учетом внесенных в них изменений | руб. | |||||
20. | Р.3 | Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по бюджетной смете (неиспользованной субсидии на выполнение государственного задания) с учетом достижения установленных плановых показателей на конец отчетного года | % | год | Р.3 = 100%*( L -К)/ L | сведения учреждения из отчета по форме 0503127, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н; |
К - кассовое исполнение расходов бюджета Тульской области по бюджетной смете/ПФХД в отчетном году | руб. | |||||
21. | Р.4 | Просроченная задолженность по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками государственного учреждения (за исключением депонированных сумм) | да/ | год/ | - | сведения учреждения по утвержденным формам |
22. | Р.5 | Равномерность расходов | % | год | Р.5=(К4-Кср)/Кср*100% | сведения учреждения из отчета по форме 0503127, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н; |
К4 - кассовые расходы в 4 квартале отчетного финансового года; | руб. | |||||
Кср - средний объем за 1-3 квартал отчетного финансового года | руб. |
23. | Р.6 | Просроченная задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (за исключением задолженности по социальной помощи населению) | % | год/ | Р.6 = ( Z пост /Ки)*100% | сведения учреждения по утвержденным формам |
Z пост - объем просроченной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками (за исключением задолженности по социальной помощи населению) по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом | руб. | |||||
Ки - кассовое исполнение расходов в отчетном периоде | руб. | |||||
24. | Р.7 | Просроченная задолженность по расчетам по платежам в бюджеты | % | год/ | Р.7= ( Z бюдж /Ки)*100% | сведения учреждения по утвержденным формам |
Z бюдж - объем просроченной кредиторской задолженности по платежам в бюджеты по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом | руб. |
Приложение N 3
к Методике оценки эффективности
деятельности государственных учреждений
по оказанию государственных услуг
(выполнению работ), качества услуг (работ),
финансового менеджмента и стимулирования
руководителей государственных учреждений в
повышении эффективности деятельности по
оказанию государственных услуг (выполнению
работ), качества услуг (работ) и финансового