Наименование подпрограммы | Республиканская целевая подпрограмма "Организация отдыха. Оздоровления и занятости детей и подростков" |
Основание для решения о разработке Подпрограммы | |
Государственный заказчик Подпрограммы | Министерство труда и социального развития Республики Калмыкия |
Основные разработчики Подпрограммы | Министерство труда и социального развития РК Министерство здравоохранения РК Министерство образования РК Управление Федеральной службы по труду и занятости по Республике Калмыкия Министерство по делам молодежи, туризму и спорту РК (в редакции Указа Главы Республики Калмыкия от 18.11.2005 г. N 54 НГР ru08000200500222 ) |
Цель Подпрограммы | стабилизация системы организации отдыха и оздоровления детей; увеличение числа детей, охваченных организованными формами отдыха. |
Основные мероприятия Подпрограммы | материально-техническое укрепление сети учреждений детского отдыха и оздоровления; совершенствование санитарно-эпидемиологического надзора в местах отдыха и оздоровления детей; внедрение новых форм оздоровительной работы с детьми и подростками; организация отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в государственной поддержке. |
Сроки реализации Подпрограммы | 2003 - 2006 годы |
Основные исполнители Подпрограммы | Министерство финансов РК Министерство здравоохранения РК Министерство образования РК Министерство труда и социального |
Управление Федеральной службы по труду и занятости по Республике Калмыкия Министерство по делам молодежи, туризму и спорту РК Министерство культуры РК (в редакции Указа Главы Республики Калмыкия от 18.11.2005 г. N 54 НГР ru08000200500222 ) |
Объемы и источники финансирования
На период реализации программы тыс.руб. | 2003 г. тыс.руб. | 2004 г. тыс.руб. | 2005 г. тыс.руб. | 2006 г. тыс.руб. | |
Всего: В т.ч. | 198045,0 | 43287,0 | 44396,0 | 54606,0 | 55756,0 |
федеральный бюджет | 160100,0 | 34750,0 | 35270,0 | 44790,0 | 45290,0 |
республиканский бюджет | 31622,0 | 7093,0 | 7613,0 | 8183,0 | 8733,0 |
местный бюджет | 6323,0 | 1444,0 | 1513,0 | 1633,0 | 1733,0 |
Капитальные вложения | - | - | - | - | - |
НИОКР | - | - | - | - | - |
Прочие текущие расходы Всего: | 198045,0 | 43287,0 | 44396,0 | 54606,0 | 55756,0 |
Федеральный бюджет | 160100,0 | 34750,0 | 35270,0 | 44790,0 | 45290,0 |
Республиканский бюджет | 31622,0 | 7093,0 | 7613,0 | 8183,0 | 8733,0 |
Местный бюджет | 6323,0 | 1444,0 | 1513,0 | 1633,0 | 1733,0 |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | расширение сети учреждений детского отдыха, оздоровления и занятости; увеличение числа детей, охваченных организованным отдыхом. |