ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2012 года N 1450
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2014 года на основании Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 N 1166.
____________________________________________________________________
В связи с необходимостью оптимизации расходов краевого бюджета на финансирование мероприятий краевых целевых программ постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 декабря 2009 года N 1165 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы допризывной подготовки молодежи к военной службе на 2011 - 2014 годы" следующие изменения:
1) позицию "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта долгосрочной краевой целевой программы допризывной подготовки молодежи к военной службе на 2011 - 2014 годы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники общий объем финансирования Программы из средств
финансирования краевого бюджета составляет 38743,6 тыс. рублей, в том
Программы числе на:
2011 год - 8544,0 тыс. рублей
2012 год - 14490,0 тыс. рублей
2013 год - 7481,8 тыс. рублей
2014 год - 8227,8 тыс. рублей";
2) разделы 3 - 6 изложить в следующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Программы
N | Наименование | Источник | Всего | Объем финансирования, | Государственный | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Мероприятия по совершенствованию военно-патриотического воспитания допризывной молодежи | ||||||||
1.1. | Обеспечение | краевой бюджет | 612,6 | 175,0 | 175,0 | 131,3 | 131,3 | администрация |
1.2. | Создание и | краевой бюджет | 1560,0 | 340,0 | 360,0 | 400,0 | 460,0 | департамент |
1.3. | Подготовка и | краевой бюджет | 1873,0 | 500,0 | 600,0 | 369,0 | 404,0 | департамент |
1.4. | Организация | краевой бюджет | 550,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | 175,0 | департамент |
1.5. | Оборудование | краевой бюджет | 245,0 | 70,0 | 70,0 | 52,5 | 52,5 | администрация |
1.6. | Проведение | краевой бюджет | 1615,0 | 115,0 | 600,0 | 450,0 | 450,0 | администрация |
1.7. | Проведение | краевой бюджет | 837,0 | 300,0 | 207,0 | 165,0 | 165,0 | администрация |
1.8. | Создание | краевой бюджет | 13,0 | 13,0 | администрация | |||
Итого | краевой бюджет | 7305,6 | 1600,0 | 2150,0 | 1717,8 | 1837,8 | ||
2. Мероприятия по повышению уровня физической подготовленности | ||||||||
2.1. | Краевые | краевой бюджет | 1750,0 | 400,0 | 425,0 | 450,0 | 475,0 | министерство |
2.2. | Краевые | краевой бюджет | 915,0 | 250,0 | 275,0 | 180,0 | 210,0 | министерство |
2.3. | Краевой | краевой бюджет | 610,0 | 150,0 | 200,0 | 120,0 | 140,0 | министерство |
2.4. | Предоставление | краевой бюджет | 19350,0 | 4100,0 | 9100,0 | 3075,0 | 3075,0 | администрация |
Итого | краевой бюджет | 22625,0 | 4900,0 | 10000,0 | 3825,0 | 3900,0 | ||
3. Мероприятия по улучшению состояния здоровья допризывной молодежи | ||||||||
3.1. | Предоставление | краевой бюджет | 8813,0 | 2044,0 | 2340,0 | 1939,0 | 2490,0 | министерство |
Итого | краевой бюджет | 8813,0 | 2044,0 | 2340,0 | 1939,0 | 2490,0 | ||
Всего по | краевой бюджет | 38743,6 | 8544,0 | 14490,0 | 7481,8 | 8227,8 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Согласно представленным предложениям от государственных заказчиков Программы (сметы расходов, финансовые обоснования и расчеты) общий объем финансирования Программы из средств краевого бюджета составляет 38743,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - 8544,0 тыс. рублей;
в 2012 году - 14490,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 7481,8 тыс. рублей;
в 2014 году - 8227,8 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по каждому из разделов мероприятий Программы представлены в таблице:
Раздел перечня | Объем финансирования по разделу, | Источник | ||||
всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
Раздел 1 | 7305,6 | 1600,0 | 2150,0 | 1717,8 | 1837,8 | краевой бюджет |
Раздел 2 | 22625,0 | 4900,0 | 10000,0 | 3825,0 | 3900,0 | краевой бюджет |
Раздел 3 | 8813,0 | 2044,0 | 2340,0 | 1939,0 | 2490,0 | краевой бюджет |
Всего по Программе | 38743,6 | 8544,0 | 14490,0 | 7481,8 | 8227,8 | краевой бюджет |
5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Реализация Программы предусматривает проведение мероприятий по:
совершенствованию военно-патриотического воспитания и повышению мотивации к военной службе;
улучшению состояния здоровья и повышению уровня физической подготовленности допризывной молодежи;
созданию условий Региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Краснодарского края для развития военно-прикладных, авиационных и технических видов спорта.
По итогам реализации мероприятий Программы предполагается достичь следующих результатов:
N | Наименование мероприятия | Единица | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
1. | Обеспечение общего показателя годности | процент | 65,5 | 67,0 | 68,5 | 70,0 |
2. | Выполнение плана подготовки граждан, | процент | 98 | 99 | 99 | 99 |
3. | Увеличение числа граждан, занимающихся | человек | 50 | 110 | 120 | 150 |
На основании оценки выполнения мероприятий Программы и уровня подготовленности молодежи к военной службе планируется проведение мероприятий по упреждающему реагированию на возможные негативные тенденции.
6. Критерии выполнения Программы
Индикатором (качественным показателем) оценки ожидаемых результатов по годам является ежегодное фактическое выполнение всех запланированных в Программе мероприятий по различным направлениям, в том числе:
N | Наименование критерия | Единица | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
1. | Увеличение числа участвующих в | тыс. | 5,0 | 7,5 | 12,0 | 18,0 |
2. | Продолжительность цикла тематических | минут | 60 | 60 | 14 | 14 |
3. | Количество публикаций по вопросам | единиц | 12 | 12 | 12 | 13 |
4. | Количество информационных пресс-туров с | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
5. | Количество спортивных соревнований | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
6. | Увеличение числа участвующих в | тыс. | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 |
7. | Увеличение количества приобретенных | единиц | 80 | 93 | 94 | 120 |
2. Внести в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 сентября 2011 года N 1069 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Патриотическое воспитание населения Краснодарского края на 2012 - 2015 годы" следующие изменения:
1) позицию "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта долгосрочной краевой целевой программы допризывной подготовки молодежи к военной службе на 2011 - 2014 годы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники всего на 2012 - 2015 годы - 39546,6 тысячи рублей из
финансирования средств краевого бюджета, в том числе на:
Программы 2012 год - 10220,0 тысячи рублей
2013 год - 8587,0 тысячи рублей
2014 год - 9690,8 тысячи рублей
2015 год - 11048,8 тысячи рублей";
2) разделы 4 - 6 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 39546,6 тысячи рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе на реализацию разделов:
1. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснодарского края, - 12198,5 тысячи рублей.
2. Организация инновационных форм патриотического воспитания населения Кубани - 17276,8 тысячи рублей.
3. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и призыву - 10071,3 тысячи рублей.
(тысяч рублей)
N | Источники | Общий объем | в том числе на плановый период по годам | |||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
Краевой бюджет | 39546,6 | 10220,0 | 8587,0 | 9690,8 | 11048,8 |