N | Код группы показа-теля | Наименование показателя | Ед. изм. | Периодич-ность проведения оценки | Формула для расчета | Исходные данные для расчета |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Критерии по основной деятельности государственного учреждения и исполнительной дисциплине | ||||||
1. | О.1 | Наличие официального сайта государственного учреждения/раздела с информацией о государственном учреждении на сайте учредителя | да/нет | год | - | сведения о наличии официального сайта учреждения, раздела с информацией, ссылка на сайт |
2. | О.2 | Размещение информации о государственном учреждении на Официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.bus.gov.ru | да/нет | год | - | сведения о размещении информации об учреждении в соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н, ссылка на страницу |
3. | О.3 | Соблюдение сроков и порядка предоставления бюджетных смет/ПФХД | да/нет | год/квартал | - | информация ГРБС |
4. | О.4 | Соблюдение сроков и порядка предоставления бюджетной отчетности | да/нет | квартал | - | информация ГРБС |
5. | О.5 | Соблюдение сроков и порядка представления отчета о выполнении государственного задания/ плановых показателей | да/нет | год/квартал | - | информация ГРБС |
6. | О.6 | Отсутствие замечаний ГРБС в части представления государственным учреждением информации по отдельным запросам и выполнении отдельных поручений | да/нет | год/квартал | - | информация ГРБС |
Критерий по оценке эффективности выполнения государственного задания/плановых показателей | ||||||
7. | Э | Эффективность выполнения государственного задания/ плановых показателей [1] | % | год/квартал | Э =?ЭФ n / n | расчет |
ЭФ n - эффективность оказания n -ой государственной услуги (выполнения n -ой работы); | % | |||||
n - количество оказываемых учреждением государственных услуг (выполняемых работ) | ед. | |||||
Оценка эффективност и оказания n -ой государственной услуги (выполнения n -ой работы) | % | ЭФ n = (Дср/Э n )*100% | расчет | |||
Дср - среднее значение выполнения показателей оказания n -ой государственной услуги (выполнения n -ой работы); | % | |||||
Э n - показатель эффективности расходования бюджетных средств на оказание n -ой услуги (выполнение n -ой работы) | % | |||||
Показатель эффективности использования бюджетных средств на оказание n -ой услуги (выполнение n -ой работы) | % | Э n =( Vn ф / Vn пл )*100% | мониторинг выполнения государственного задания | |||
Vn ф - фактический объем финансирования n -ой государственной услуги (выполнения n -ой работы); | руб. | |||||
Vn пл - плановый объем финансирования n -ой государственной услуги (выполнения n -ой работы) | руб. | |||||
Среднее значение выполнения показателей оказания n -ой государственной услуги (выполнения n -ой работы) | % | Дср = ?Д i / i | расчет | |||
Д i - достижение установленного значения i -го показателя оказания n -ой государственной услуги (выполнения n -ой работы); | % | |||||
i - количество показателей оказания n -ой государственной услуги (выполнения n -ой работы) | ед. | |||||
Достижение установленного значения i -го показателя оказания n -ой государственной услуги (выполнения n -ой работы) | % | Д i = (З i ф /З i пл )*100% | мониторинг выполнения государственного задания | |||
З i ф - фактическое значение i -го показателя оказания n -ой государственной услуги (выполнения n -ой работы); | ед. | |||||
З i пл - плановое значение i -го показателя оказания n -ой государственной услуги (выполнения n -ой работы) | ед. | |||||
Критерии по деятельности государственного учреждения, направленной на работу с кадрами | ||||||
8. | К.1 | Доля основного персонала государственного учреждения, имеющего высшее образование, в общей численности работников | % | год | К.1=(Кв/Ко)*100% | сведения кадровой службы учреждения |
Кв - количество основного персонала государственного учреждения, имеющих высшее образование; | чел. | |||||
Ко - общая численность работников государственного учреждения | чел. | |||||
9. | К.2 | Укомплектованность государс твенного учреждения основным персоналом | % | год | К.2 = (Коп/Ко)*100% | сведения кадровой службы учреждения |
Коп - количество штатных единиц основного персонала государственного учреждения | чел. | |||||
10. | К.3 | Доля работников, прошедших повышение квалификации в рамках своей деятельности в общей численности работников | % | год | К.3 = (Кпк/Ко)*100% | сведения кадровой службы учреждения |
Кпк - количество работников, прошедших повышение квалификации по своей деятельности | чел. | |||||
11. | К.4 | Коэффициент текучести кадров | % | год | К.4 = Чу*100%/Чср | сведения кадровой службы учреждения |
Чу - число уволенных работников государственного учреждения, выбывших за год по собственному желанию, за прогулы, за нарушение техники безопасности, самовольный уход; | чел. | |||||
Чср - среднесписочная численность работников учреждения за год | чел. | |||||
12. | К.5 | Проведение мероприятий по переводу работников государственного учреждения на "эффективные контракты" (Заключение с работниками государственных учреждений "эффективных контрактов") | да/нет | год | - | информация учреждения, реквизиты НПА |
Критерии по качеству управления имуществом государственного учреждения | ||||||
13. | И.1 | Выявление нарушений действующего законодательства, содержащего нормы о порядке использования, распоряжения и сохранности государственного имущества | да/нет | год | - | информация учреждения, сведения по результатам проверок |
14. | И.2 | Проведение ежегодной инвентаризации | да/нет | год | - | сведения о проведении инвентаризации (таблица N 6) по форме 0503160, утвержденной приказами Минфина России от 28.12.2010 N 191н и от 25.03.2011 N 33н |
15. | И.3 | Количество выставленных требований на возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей | шт. | год | - | информация учреждения, сведения по результатам проверок |
16. | И.4 | Наличие представлений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области по результатам контрольного мероприятия | да/нет | год | - | информация учреждения |
Критерии по качеству финансового менеджмента | ||||||
17. | Р.1 | Количество внесенных изменений в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения бюджетной сметы/ПФХД | шт. | год/квартал | - | информация учреждения о внесенных изменениях в бюджетную смету/ПФХД на конец отчетного периода по установленной форме |
18. | Р.2 | Сумма изменений в бюджетную смету/ПФХД | % | год/квартал | Р.2= S / L *100% | сведения о внесенных изменениях в бюджетную смету/ПФХД на конец отчетного периода по установленной форме |
S - сумма положительных изменений в бюджетную смету/ПФХД в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения бюджетной сметы/ПФХД в отчетном периоде; | руб. | |||||
L - объем лимитов бюджетных обязательств согласно бюджетной смете (объем субсидии на выполнение государственного задания согласно ПФХД) в отчетном периоде с учетом внесенных в них изменений | руб. | |||||
19. | Р.3 | Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по бюджетной смете (неиспользованной субсидии на выполнение государственного задания) на конец отчетного года | % | год | Р.3 = ( L -К)/ L *100 | сведения учреждения из отчета по форме 0503127, утвержденный приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н; |
К - кассовое исполнение расходов бюджета Тульской области по бюджетной смете/ПФХД в отчетном году | руб. | |||||
20. | Р.4 | Просроченная задолженность по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками государственного учреждения (за исключением депонированных сумм) | да/нет | год/квартал | - | сведения учреждения по утвержденным формам |
21. | Р.5 | Равномерность расходов | % | год | Р.5=(К4-Кср)/Кср*100% | сведения учреждения из отчета по форме 0503127, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н; |
К4 - кассовые расходы в 4 квартале отчетного финансового года; | руб. | |||||
Кср - средний объем за 1-3 квартал отчетного финансового года | руб. | |||||
22. | Р.6 | Просроченная задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (за исключением задолженности по социальной помощи населению) | % | год/квартал | Р.6 = ( Z пост /Ки)*100% | сведения учреждения по утвержденным формам |
Z пост - объем просроченной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками (за исключением задолженности по социальной помощи населению) по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом; | руб. | |||||
Ки - кассовое исполнение расходов в отчетном периоде | руб. | |||||
23. | Р.7 | Просроченная задолженность по расчетам по платежам в бюджеты | % | год/квартал | Р.7= ( Z бюдж /Ки)*100% | сведения учреждения по утвержденным формам |
Z бюдж - объем просроченной кредиторской задолженности по платежам в бюджеты по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом | руб. |
Приложение N 2
к Методике оценки эффективности деятельности
государственных учреждений по оказанию
государственных услуг (выполнению работ),
качества услуг (работ), финансового менеджмента
и стимулирования руководителей государственных
учреждений в повышении эффективности
деятельности по оказанию государственных услуг
(выполнению работ), качества услуг (работ)
и финансового менеджмента