ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2013 года N 195-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА N 270-П "О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "КУЛЬТУРА ЮГРЫ" НА 2011-2013 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
[Документ признан утратившим силу
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.09.2013 года N 372-п]
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 октября 2010 года N 270-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культура Югры" на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года" (далее – целевая программа) следующие изменения:
1. В паспорте целевой программы:
1.1. Строку "Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой Программы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы | 1) увеличение доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, до 0,04%; |
1.2. В строке "Объемы и источники финансирования целевой программы":
1.2.1. Цифры "3 878 166,3", "662 165,4", "167 190,9", "44 962,4", заменить соответственно цифрами "4 293 476,2", "1 077 475,3", "233 670,8", "111 442,3".
1.2.2. В пункте 3 слова "Внебюджетные источники - 174050,0", "на 2013 год – 0,0 тыс. рублей" заменить соответственно словами "Внебюджетные источники – 522880,0", "на 2013 год – 348 830,0 тыс. рублей".
1.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации целевой Программы (показатели социально-экономической эффективности)" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели социально-экономической эффективности) | 1) увеличение доли библиотек, модернизированных на основе IT технологий, от общего количества общедоступных библиотек с 4% до 30%; |
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
2.1. Цифры "3 878 166,3", "662 165,4", "167 190,9", "44 962,4", заменить соответственно цифрами "4 293 476,2", "1 077 475,3", "233 670,8", "111 442,3".
2.2. В пункте 3 слова "Внебюджетные источники - 174050,0", "на 2013 год – 0,0 тыс. рублей" заменить соответственно словами "Внебюджетные источники – 522880,0", "на 2013 год – 348 830,0 тыс. рублей".
2.3. После слов "Объем за счет внебюджетных источников на" дополнить словами "проведение социально-значимых мероприятий и".
3. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Целевые показатели Программы
N п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Показатели непосредственных результатов реализации Программы | ||||||||
1.* | Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (%) | 0,01 | 0,013 | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
2.* | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет (%) | 53 | 77 | 92 | 93 | 94 | 96 | 96 |
3.* | Количество передвижных выставок государственных музеев автономного округа (единиц) | 0 | 0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 |
4.* | Увеличение количества выставочных проектов на базе государственных и муниципальных музеев Югры из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев Российской Федерации по сравнению с предыдущим годом (%) | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5.* | Количество виртуальных музеев (единиц) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6.* | Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда Югры (%) | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
7. | Количество приобретенных фильмов, пополнивших государственный кинофонд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (фильмов) | 30 | 122 | 120 | 120 | 130 | 0 | 492 |
8. | Количество включенных в репертуарные планы произведений театрального искусства (единиц) | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 30 |
9. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, по сравнению с предыдущим годом (%) | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
10. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим годом (%) | 0 | 0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2 |
11. | Число восстановленных и введенных в научный оборот забытых технологий ремесел, выявленных в процессе научно-исследовательской деятельности (единиц) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
12. | Количество проектов, получивших грантовую поддержку (единиц) | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 |
13.* | Количество премий в сфере культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (единиц) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 196 |
14. | Увеличение количества памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены производственно-реставрационные работы (единиц) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Показатели конечных результатов реализации Программы | ||||||||
1. | Доля библиотек, модернизированных на основе IT, от общего количества общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%) | 4 | 11 | 18 | 25 | 30 | 30 | 30 |
2. | Доля музеев, модернизированных на основе IT, от общего количества музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%) | 25 | 50 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
3. | Увеличение количества зрителей, посетивших кинопоказы в общедоступных кинозалах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по сравнению с предыдущим годом (%) | 4 | 4,1 | 12 | 4,3 | 1,7 | 2,9 | 2,9 |
4. * | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью ув еличения числа выявленных юных талантов и их поддержки (% от общего числа учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ) | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5. | Уровень удовлетворенности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры услугами в сфере культуры (%) | 77,9% | 78,9% | 79,4% | 79,9% | 80,4% | 78% | 80,4% |
6. * | Строительство учреждений культуры в населенных пунктах Югры и создание на их базе центров культурного развития (единиц) | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 |
4. В таблице 2:
4.1. В подпрограмме II:
4.1.1. Строку 2.4 задачи 2 изложить в следующей редакции:
2.4. | Перевод музейных фондов в электронный вид | Департамент культуры | бюджет автономного округа | 21661,0 | 5 593,0 | 12468,0 | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | доля оцифрованных музейных фондов не менее 20% |
внебюджетные источники | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
4.1.2. Строки "ИТОГО по задаче 2:", "ИТОГО по подпрограмме II:" изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 2 | Департамент культуры | бюджет автономного округа | 140115,8 | 60 474,7 | 64 581,1 | 7 830,0 | 7 230,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент культуры, муниципальные образования (по согласованию) | бюджет автономного округа | 15 011,9 | 4 855,3 | 4 516,9 | 2 664,7 | 2 975,0 | 0,0 | |
муниципальный бюджет | 2649,4 | 856,9 | 797,1 | 470,4 | 525,0 | 0,0 | ||
Итого по подпрограмме II | Департамент культуры | бюджет автономного округа | 242226,9 | 143379,7 | 73 206,9 | 10335,3 | 15305,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент культуры, муниципальные образования (по согласованию) | бюджет автономного округа | 15 011,9 | 4 855,3 | 4 516,9 | 2 664,7 | 2 975,0 | 0,0 | |
муниципальный бюджет | 2 649,4 | 856,9 | 797,1 | 470,4 | 525,0 | 0,0 |
4.2. В подпрограмме V:
4.2.1. Строку 1.2 задачи 1 изложить в следующей редакции:
1.2. | Проведение театральных и художественных фестивалей, выставок, конференций | Департамент культуры | бюджет автономного округа | 21910,0 | 6 455,0 | 6 455,0 | 5 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | проведение 18 фестивалей, выставок, конференций в области профессионального искусства |
внебюджетные источники | 2 330,0 | 0,0 | 0,0 | 2 330,0 | 0,0 | 0,0 |
4.2.2. Строки "ИТОГО по задаче 2:", "ИТОГО по подпрограмме V:" изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1 | бюджет автономного округа | 47 168,0 | 13 810,0 | 14 358,0 | 10 000,0 | 9 000,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 2 330,0 | 0,0 | 0,0 | 2 330,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого по подпрограмме V | бюджет автономного округа | 47 168,0 | 13 810,0 | 14 358,0 | 10 000,0 | 9 000,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 2 330,0 | 0,0 | 0,0 | 2 330,0 | 0,0 | 0,0 |
4.3. Подпрограмму VI изложить в следующей редакции:
Подпрограмма VI "Народное творчество и традиционная культура" | ||||||||||
Задача 1 "Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, сохранения и поддержки национальных культур автономного округа" | ||||||||||
1.1. | Проведение конкурсов, фестивалей реализация творческих проектов и акций, организация гастрольной деятельности творческих коллективов Югры по территории автономного округа и участие в региональных, российских и международных акциях | Департамент культуры | бюджет автономного округа | 43 033,0 | 12 000,0 | 13 033,0 | 8 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | реализация не менее 140 проектов, в том числе более 35 гастрольных программ, общий охват более 50 тысяч зрителей |
внебюджетные источники | 2450,0 | 0,0 | 0,0 | 2450,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по задаче 1 | бюджет автономного округа | 43 033,0 | 12 000,0 | 13 033,0 | 8 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 2450,0 | 0,0 | 0,0 | 2450,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по подпрограмме VI | бюджет автономного округа | 43 033,0 | 12 000,0 | 13 033,0 | 8 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 2450,0 | 0,0 | 0,0 | 2450,0 | 0,0 | 0,0 |
4.4. В подпрограмме VIII:
4.4.1. Задачу 3 изложить в следующей редакции:
Задача 3 "Реализация культурных проектов в рамках социально-значимых мероприятий автономного округа" | ||||||||||
3.1. | Проведение мероприятий международного, всероссийского и регионального значения | Департамент культуры | бюджет автономного округа | 188286,7 | 49 790,0 | 91 544,9 | 27231,8 | 19 720,0 | 0,0 | реализация не менее 47 проектов, с общим охватом более 23 тысяч зрителей. |
внебюджетные источники | 36 900,0 | 0,0 | 0,0 | 36900,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по задаче 3 | бюджет автономного округа | 188286,7 | 49 790,0 | 91 544,9 | 27231,8 | 19 720,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 36900,0 | 0,0 | 0,0 | 36900,0 | 0,0 | 0,0 |