Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 мая 2013 года N 195-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА N 270-П "О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "КУЛЬТУРА ЮГРЫ" НА 2011-2013 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

[Документ признан утратившим силу
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.09.2013 года N 372-п]

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 октября 2010 года N 270-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культура Югры" на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года" (далее – целевая программа) следующие изменения:

1. В паспорте целевой программы:

1.1. Строку "Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой Программы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы

1) увеличение доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, до 0,04%;

 2)* увеличение доли библиотек, подключенных к сети Интернет, до 96%;

 3)* увеличение количества передвижных выставок  государственных музеев автономного округа до 16 единиц;

 4)* увеличение на 25% ежегодно количества выставочных проектов на базе государственных и муниципальных музеев Югры из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев Российской Федерации;

 5)* увеличение количества виртуальных музеев до 1 единицы;

 6) увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет, до 17% от общего объема музейного фонда Югры;

 7) увеличение количества приобретенных фильмов, пополнивших государственный кинофонд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 30 до 492 фильмов;

 8) увеличение количества включенных в репертуарные планы произведений театрального искусства с 5 до 30 единиц;

 9) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 2,6%;

 10) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 2% по сравнению с предыдущим годом;

 11) сохранение числа восстановленных и введенных в научный оборот забытых технологий ремесел, выявленных в процессе научно-исследовательской деятельности, 6 единиц;

 12) количество проектов, получивших грантовую поддержку, не менее 8 ежегодно;

 13)* выплата ежегодно  39  премий в сфере культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

 14) увеличение количества памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены производственно-реставрационные работы, с 0 до 4 единиц.
   * Целевые показатели по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

1.2. В строке "Объемы и источники финансирования целевой программы":

1.2.1. Цифры "3 878 166,3", "662 165,4", "167 190,9", "44 962,4", заменить соответственно цифрами "4 293 476,2", "1 077 475,3", "233 670,8", "111 442,3".

1.2.2. В пункте 3 слова "Внебюджетные источники - 174050,0", "на 2013 год – 0,0 тыс. рублей" заменить соответственно словами "Внебюджетные источники – 522880,0", "на 2013 год – 348 830,0 тыс. рублей".

1.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации целевой Программы (показатели социально-экономической эффективности)" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели социально-экономической эффективности)

1) увеличение доли библиотек, модернизированных на основе IT технологий, от общего количества общедоступных библиотек с 4% до 30%;

 2) увеличение доли музеев, модернизированных на основе IT-технологий, от общего количества музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 25% до 90%;

 3) увеличение количества зрителей, посетивших кинопоказы в общедоступных кинозалах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по сравнению с предыду щим годом на 2,9%;

 4)* увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки (% от общего числа учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ) с 23% до 25%;

 5) повышение уровня удовлетворенности услугами в сфере культуры (% от числа опрошенных) с 77,9% до 80,4%;

 6) строительство не менее 15 учреждений культуры в населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и создание на их базе центров культурного развития.
   * Целевые показатели по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":

2.1. Цифры "3 878 166,3", "662 165,4", "167 190,9", "44 962,4", заменить соответственно цифрами "4 293 476,2", "1 077 475,3", "233 670,8", "111 442,3".

2.2. В пункте 3 слова "Внебюджетные источники - 174050,0", "на 2013 год – 0,0 тыс. рублей" заменить соответственно словами "Внебюджетные источники – 522880,0", "на 2013 год – 348 830,0 тыс. рублей".

2.3. После слов "Объем за счет внебюджетных источников на" дополнить словами "проведение социально-значимых мероприятий и".

3. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Целевые показатели Программы

N п/п

Наименование показателей результатов

Базовый показатель на начало реализации Программы

Значения показателя по годам

Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели непосредственных результатов реализации Программы

1.*

Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (%)

0,01

0,013

0,025

0,03

0,04

0,04

0,04

2.*

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет (%)

53

77

92

93

94

96

96

3.*

Количество передвижных выставок государственных музеев автономного округа (единиц)

0

0

10

12

14

16

16

4.*

Увеличение количества выставочных проектов на базе государственных и муниципальных музеев Югры из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев Российской Федерации по сравнению с предыдущим годом (%)

0

25

25

25

25

25

25

5.*

Количество виртуальных музеев (единиц)

0

0

0

0

1

0

1

6.*

Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда Югры (%)

12

12

14

15

16

17

17

7.

Количество приобретенных фильмов, пополнивших государственный кинофонд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (фильмов)

30

122

120

120

130

0

492

8.

Количество включенных в репертуарные планы произведений театрального искусства (единиц)

5

7

7

8

8

0

30

9.

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, по сравнению с предыдущим годом (%)

0,8

0,8

1

1,8

2,2

2,6

2,6

10.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим годом (%)

0

0

1,4

1,6

1,8

2

2

11.

Число восстановленных и введенных в научный оборот забытых технологий ремесел, выявленных в процессе научно-исследовательской деятельности (единиц)

6

2

2

2

0

0

6

12.

Количество проектов, получивших грантовую поддержку (единиц)

0

8

8

8

8

0

32

13.*

Количество премий в сфере культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (единиц)

39

39

39

39

39

0

196

14.

Увеличение количества памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены производственно-реставрационные работы (единиц)

0

0

3

1

0

0

4

Показатели конечных результатов реализации Программы

1.

Доля библиотек, модернизированных на основе IT, от общего количества общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%)

4

11

18

25

30

30

30

2.

Доля музеев, модернизированных на основе IT, от общего количества музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%)

25

50

75

90

90

90

90

3.

Увеличение количества зрителей, посетивших кинопоказы в общедоступных кинозалах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по сравнению с предыдущим годом (%)

4

4,1

12

4,3

1,7

2,9

2,9

4.  *

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью ув еличения числа выявленных юных талантов и их поддержки (% от общего числа учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ)

23

23

23

25

25

25

25

5.

Уровень удовлетворенности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры услугами в сфере культуры (%)

77,9%

78,9%

79,4%

79,9%

80,4%

78%

80,4%

6.  *

Строительство учреждений культуры в населенных пунктах Югры и создание на их базе центров культурного развития (единиц)

0

4

5

3

1

2

15

4. В таблице 2:

4.1. В подпрограмме II:

4.1.1. Строку 2.4 задачи 2 изложить в следующей редакции:

2.4.

Перевод музейных фондов в электронный вид

Департамент культуры

бюджет автономного округа

21661,0

5 593,0

12468,0

3 600,0

0,0

0,0

доля оцифрованных музейных фондов не менее 20%

внебюджетные источники

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

4.1.2. Строки "ИТОГО по задаче 2:", "ИТОГО по подпрограмме II:" изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 2

Департамент культуры

бюджет автономного округа

140115,8

60 474,7

64 581,1

7 830,0

7 230,0

0,0

внебюджетные источники

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

Департамент культуры, муниципальные образования (по согласованию)

бюджет автономного округа

15 011,9

4 855,3

4 516,9

2 664,7

2 975,0

0,0

муниципальный бюджет

2649,4

856,9

797,1

470,4

525,0

0,0

Итого по подпрограмме II

Департамент культуры

бюджет автономного округа

242226,9

143379,7

73 206,9

10335,3

15305,0

0,0

внебюджетные источники

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

Департамент культуры, муниципальные образования (по согласованию)

бюджет автономного округа

15 011,9

4 855,3

4 516,9

2 664,7

2 975,0

0,0

муниципальный бюджет

2 649,4

856,9

797,1

470,4

525,0

0,0

4.2. В подпрограмме V:

4.2.1. Строку 1.2 задачи 1 изложить в следующей редакции:

1.2.

Проведение театральных и художественных фестивалей, выставок, конференций

Департамент культуры

бюджет автономного округа

21910,0

6 455,0

6 455,0

5 000,0

4 000,0

0,0

проведение 18 фестивалей, выставок, конференций в области профессионального искусства

внебюджетные источники

2 330,0

0,0

0,0

2 330,0

0,0

0,0

4.2.2. Строки "ИТОГО по задаче 2:", "ИТОГО по подпрограмме V:" изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 1

бюджет автономного округа

47 168,0

13 810,0

14 358,0

10 000,0

9 000,0

0,0

внебюджетные источники

2 330,0

0,0

0,0

2 330,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме V

бюджет автономного округа

47 168,0

13 810,0

14 358,0

10 000,0

9 000,0

0,0

внебюджетные источники

2 330,0

0,0

0,0

2 330,0

0,0

0,0

4.3. Подпрограмму VI изложить в следующей редакции:

Подпрограмма VI "Народное творчество и традиционная культура"

Задача 1 "Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, сохранения и поддержки национальных культур автономного округа"

1.1.

Проведение конкурсов, фестивалей реализация творческих проектов и акций, организация гастрольной деятельности творческих коллективов Югры по территории автономного округа и участие в региональных, российских и международных акциях

Департамент культуры

бюджет автономного округа

43 033,0

12 000,0

13 033,0

8 000,0

10 000,0

0,0

реализация не менее 140 проектов, в том числе более 35 гастрольных программ, общий охват более 50 тысяч зрителей

внебюджетные источники

2450,0

0,0

0,0

2450,0

0,0

0,0

Итого по задаче 1

бюджет автономного округа

43 033,0

12 000,0

13 033,0

8 000,0

10 000,0

0,0

внебюджетные источники

2450,0

0,0

0,0

2450,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме VI

бюджет автономного округа

43 033,0

12 000,0

13 033,0

8 000,0

10 000,0

0,0

внебюджетные источники

2450,0

0,0

0,0

2450,0

0,0

0,0

4.4. В подпрограмме VIII:

4.4.1. Задачу 3 изложить в следующей редакции:

Задача 3 "Реализация культурных проектов в рамках социально-значимых мероприятий автономного округа"

3.1.

Проведение мероприятий международного, всероссийского и регионального значения

Департамент культуры

бюджет автономного округа

188286,7

49 790,0

91 544,9

27231,8

19 720,0

0,0

реализация не менее 47 проектов, с общим охватом более  23 тысяч зрителей.

внебюджетные источники

36 900,0

0,0

0,0

36900,0

0,0

0,0

Итого по задаче 3

бюджет автономного округа

188286,7

49 790,0

91 544,9

27231,8

19 720,0

0,0

внебюджетные источники

36900,0

0,0

0,0

36900,0

0,0

0,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»