ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2013 года N 144-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N 321-П "О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА 2011 – 2013 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА"
[Документ признан утратившим силу
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.10.2013 года N 400-п]
Руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 ноября 2007 года N 306-п "О целевых и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", в целях совершенствования механизма реализации и уточнения объёмов финансирования мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011- 2013 годы и на период до 2015 года" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 декабря 2010 года N 321-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В строке "Ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы":
1.1.1.1. В пункте 2 слова "автомобильным транспортом в городском и внутрирайонном сообщении на 2,6%;" исключить.
1.1.1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) снижение уровня износа парка автобусов организаций автомобильного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров в межмуниципальном и пригородном сообщении до 59%;".
1.1.1.3. Пункт 6 признать утратившим силу.
1.1.2. В строке "Объемы и источники финансирования Программы":
1.1.2.1. Цифру "62 820 657,6" заменить цифрой "63 435 475,9".
1.1.2.2. В пункте 1 цифры "29 050 193,4", "24 225 314,1", "6 136 001,2", "4 757 162,2" заменить цифрами "29 140 696,8", "24 315 817,5", "6 226 504,6", "4 847 665,6" соответственно.
1.1.2.3. В пункте 2 цифры "593 520,5" и "76 786,0" заменить цифрами "604 771,1" и "88 036,6" соответственно.
1.1.2.4. В пункте 6 цифры "1 300 000,0" заменить цифрами "1 813 064,3".
1.1.2.5. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"на 2013 год - 513 064,3 тыс. рублей".
1.1.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально-экономической эффективности)" дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
"6) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 4,46%;
7) изменение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения до 14,4%".
1.2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы":
1.2.1. В абзаце первом цифры "61 328 756,1" заменить цифрами "63 435 475,9";
1.2.2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Годы реализации | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе: | |||||
бюджет автономного округа | муниципальный бюджет | программа "Сотрудничество" | внебюджетные источники | бюджет томской области | федеральный бюджет | ||
2011 | 13 864 945,8 | 5 228 676,9 | 147 390,9 | 8 085 878,0 | 403 000,0 | 0,0 | 0,0 |
2012 | 15 796 744,6 | 5 936 371,9 | 172 842,6 | 8 219 424,1 | 68 106,0 | 100 000,0 | 1 300 000,0 |
2013 | 13 578 926,6 | 6 226 504,6 | 88 036,6 | 6 249 648,0 | 387 000,0 | 114 673,1 | 513 064,3 |
2014 | 13 057 707,6 | 6 206 101,2 | 63 763,0 | 4 672 745,0 | 1 873 984,9 | 241 113,5 | 0,0 |
2015 | 7 137 151,3 | 5 543 042,2 | 132 738,0 | 1 461 371,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого | 63 435 475,9 | 29 140 696,8 | 604 771,1 | 28 689 066,2 | 2 732 090,9 | 455 786,6 | 1 813 064,3 |
Общепрограммные мероприятия | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" | 877 234,0 | 770 207,0 | 0,0 | 107 027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Гражданская авиация" | 4 041 279,8 | 2 508 287,8 | 0,0 | 1 457 992,0 | 75 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Внутренний водный транспорт" | 3 918 307,4 | 945 150,4 | 0,0 | 2 973 157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт" | 899 982,0 | 576 234,1 | 0,0 | 323 747,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 53 673 672,7 | 24 315 817,5 | 604 771,1 | 23 827 142,3 | 2 657 090,9 | 455 786,6 | 1 813 064,3 |
В том числе: | 24 315 817,5 | 24 315 817,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
1.3. В таблице 4:
1.3.1. В разделе "Показатели непосредственных результатов":
1.3.1.1. Строку 2 признать утратившей силу.
1.3.1.2. Строку 3 изложить в следующей редакции:
"
3. | Уровень износа парка автобусов организаций автомобильного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров в межмуниципальном и пригородном сообщении, % | 71 | 63 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 |
".
1.3.1.3. Строку 5 признать утратившей силу.
1.3.2. Раздел "Показатели конечных результатов" дополнить строками 8 и 9 следующего содержания:
"
8. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % к 2011 году | - | - | - | 4,81 | 6,05 | 7,30 | 7,30 |
9. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, % | - | - | - | 16,3 | 15,4 | 14,4 | 14,4 |
".
1.4. В таблице 5:
1.4.1. В разделе I "Общепрограммные мероприятия":
1.4.1.1. Строки 1.4, 1.4.1 изложить в следующей редакции:
"
1.4. | Создание региональной подсистемы федеральной системы ГЛОНАСС | бюджет автономного округа | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.4.1. | Реконструкция здания для размещения региональной подсистемы федеральной системы ГЛОНАСС | Депстрой Югры | бюджет автономного округа | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
".
1.4.1.2. Строки "Итого по подпрограмме I "Общепрограммные мероприятия", "В том числе капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности", "В том числе прочие расходы" изложить в следующей редакции:
"
Итого по подпрограмме I "Общепрограммные мероприятия" | всего | 25 000,0 | 16 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет автономного округа | 25 000,0 | 16 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
В том числе капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности | всего | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет автономного округа | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
В том числе прочие расходы | всего | 20 000,0 | 16 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет автономного округа | 20 000,0 | 16 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депинформтехнологий Югры | всего | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет автономного округа | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депдорхоз и транспорта Югры | всего | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет автономного округа | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депобразования и молодежи Югры | всего | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет автономного округа | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депстрой Югры | всего | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет автономного округа | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
".
1.4.2. В разделе III "Подпрограмма "Гражданская авиация":
1.4.2.1. Строки 3.2, "Итого по задаче 3", "Итого по подпрограмме III "Гражданская авиация" изложить в следующей редакции:
"
3.2. | Субсидии предприятиям воздушного транспорта в целях удешевления межмуниципального сообщения на территории автономного округа и возмещения убытков от основной деятельности аэропортов, находящихся в собственности автономного округа | Депдорхоз и транспорта Югры | бюджет автономного округа | 2 166 232,0 | 199 879,6 | 554 808,9 | 573 956,1 | 616 941,2 | 220 646,2 |
Итого по задаче 3 | всего | 3 327 382,0 | 432 109,6 | 787 038,9 | 806 186,1 | 849 171,2 | 452 876,2 | ||
бюджет автономного округа | 2 166 232,0 | 199 879,6 | 554 808,9 | 573 956,1 | 616 941,2 | 220 646,2 | |||
программа "Сотрудничество" | 1 161 150,0 | 232 230,0 | 232 230,0 | 232 230,0 | 232 230,0 | 232 230,0 | |||
Итого по подпрограмме III "Гражданская авиация" | всего | 4 041 279,8 | 769 448,6 | 966 497,7 | 1 003 286,1 | 849 171,2 | 452 876,2 | ||
бюджет автономного округа | 2 508 287,8 | 375 296,6 | 561 347,7 | 734 056,1 | 616 941,2 | 220 646,2 | |||
программа "Сотрудничество" | 1 457 992,0 | 366 152,0 | 395 150,0 | 232 230,0 | 232 230,0 | 232 230,0 | |||
внебюджетные источники | 75 000,0 | 28 000,0 | 10 000,0 | 37 000,0 | 0,0 | 0,0 |