ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2017 года N 337
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан от 29.03.2024 N 116.
____________________________________________________________________
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан", утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 января 2014 года N 18 (с последующими изменениями).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Мунирова И.Я.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 21 июля 2017 года N 337
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 22 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА N 18
1. В государственной программе "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан", утвержденной указанным Постановлением:
1) в паспорте государственной программы:
раздел "Ресурсное обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2014 - 2025 годах составит 288935702,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: |
2) раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 6.1 "Развитие автомобильного и электрического транспорта Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014 - 2025 годах за счет средств бюджета Республики Башкортостан составит 1091790,3 тыс. рублей, из них по годам: |
3) раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 6.2 "Развитие пассажирских перевозок в Республике Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014 - 2025 годах за счет средств бюджета Республики Башкортостан составит 12178980,6 тыс. рублей, из них по годам: |
4) раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 6.4 "Развитие внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2016 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 1275000,0 тыс. рублей, из них по годам: |
5) раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 6.6 "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014 - 2025 годах составит 271338356,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: |
2. В приложении N 1 к государственной программе:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, % | 77,5 | 76,5 | 75,9 | 46,5 | 46,0 | 45,5 | 45,0 | 44,5 | 44,0 | 43,5 | 43,0 | 42,5 | 42,0 | DПРОТ = S1 / S2 x 100%, |
";
2) в подпрограмме "Развитие автомобильного и электрического транспорта Республики Башкортостан":
а) дополнить пунктом 1.2 в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1.2 | Доля выданных разрешающих документов в общем количестве поступивших заявлений, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Дразр.д. = Кд / Кобщ x 100%, |
";
б) пункт 1.3 считать пунктом 1.4;
в) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1.3 | Доля выданных разрешений в общем количестве поступивших заявлений, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Дразр. = Кразр / Кобщ x 100%, |
";
3) раздел 6 "Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
6. Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан" | |||||||||||||||
6.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % к предыдущему году | 3,77 | 2,90 | 2,8 | 122,0 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | L(норм)i = LN(норм)i / L(N-1)(норм)i x 100% - 100%, где: |
6.2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, км - всего, | 22,29 | 38,52 | 119,72 | 100,17 | 84,04 | 50,6 | 82,1 | 61,26 | 73,43 | 135,92 | 135,92 | 135,92 | 135,92 | Lс+р(рег+мест) = Lс+р(рег) + Lс+р(мест), |
6.2.1 | объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 1,03 | 20,02 | 79,69 | 12,15 | 19,09 | 16,60 | 45,40 | 27,26 | 39,43 | 107,92 | 107,92 | 107,92 | 107,92 | Lс+р(рег) - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
6.2.2 | объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 21,26 | 16,54 | 40,03 | 88,02 | 64,95 | 34,00 | 36,70 | 34,00 | 34,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | Lс+р(мест) - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
6.3 | Расчетная протяженность объектов строительства (реконструкции) искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в отчетном году, км - всего, | - | - | - | 233,3 | 199,00 | 314,00 | 365,00 | 378,00 | 375,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | РПm = Сm / ССкм, где: |
6.3.1 | расчетная протяженность объектов строительства (реконструкции) искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | - | - | - | - | 7,00 | 60,00 | 110,00 | 120,00 | 125,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | РПm = Сm / ССкм, где: |
6.3.2 | расчетная протяженность объектов строительства (реконструкции) искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - | - | - | 233,3 | 192,0 | 254,0 | 255,0 | 258,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | РПm = Сm / ССкм, где: |
6.4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан в результате строительства новых автомобильных дорог, км - всего, | 21,26 | 34,52 | 116,72 | 78,27 | 72,9 | 35,3 | 76,6 | 61,26 | 63,59 | 28,36 | 28,36 | 28,36 | 28,36 | LC(рег+мест) = Lc(рег) + LC(мест), |
6.4.1 | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | - | 16,02 | 76,69 | 1,15 | 19,09 | 1,3 | 39,90 | 27,26 | 29,59 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | LC(рег) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог |
6.4.2 | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 21,26 | 18,50 | 40,03 | 77,12 | 53,81 | 34,00 | 36,70 | 34,00 | 34,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | LC(мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог |
6.5 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км - всего, | 1,03 | 4,00 | 3,00 | 21,9 | 11,14 | 14,6 | 5,5 | 14,10 | 9,84 | 107,56 | 107,56 | 107,56 | 107,56 | LP(рег+мест) = LP(рег) + LP(мест), |
6.5.1 | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | 1,03 | 4,00 | 3,00 | 11,01 | - | 14,6 | 5,5 | - | 9,84 | 107,56 | 107,56 | 107,56 | 107,56 | LP(рег) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |
6.5.2 | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | - | - | - | 10,89 | 11,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | LP(мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |
6.6 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км - всего, | 662 | 692 | 552 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | Lкапрем+рем(рег+мест) = Lкапрем+рем(рег) + Lкапрем+рем(мест), где: |
6.6.1 | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 322 | 295 | 201 | 409,5 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | Lкапрем+рем(рег) - прирост протяженности дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
6.6.2 | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 340 | 383 | 351 | 500,5 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | Lкапрем+рем(мест) - прирост протяженности дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
6.7 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, км - всего, | 32275,0 | 41037,0 | 46475,7 | 46981,2 | 46532,0 | 46585,6 | 46668,4 | 46715,6 | 46779,2 | 46807,6 | 46807,6 | 46807,6 | 46807,6 | Lрег+мест = Lрег + Lмест, где: |
6.7.1 | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 13812,0 | 13529,0 | 13590,0 | 13599,0 | 13596,4 | 13616,0 | 13662,2 | 13675,3 | 13704,9 | 13705,3 | 13705,3 | 13705,3 | 13705,3 | Lрег - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по отчету N 1-ДГ |
6.7.2 | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18463,0 | 27508,0 | 32885,7 | 33382,2 | 32935,6 | 36969,6 | 33006,3 | 33040,3 | 33074,3 | 33102,3 | 33102,3 | 33102,3 | 33102,3 | Lмест - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения по отчету N 3-ДГ(мо) |
6.8 | Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км - всего, | 14882,0 | 21884,0 | 20959,1 | 25607 | 25588 | 28087 | 26130 | 26370 | 26660 | 26909 | 27144 | 27378 | 27612 | Lнорм = Lнорм(рег) + Lнорм(мест), |
6.8.1 | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | 3095,0 | 3185,3 | 3275,0 | 7277,0 | 7342,0 | 7421,0 | 7514,0 | 7590,0 | 7675,0 | 7743,0 | 7812,0 | 7881,0 | 7949,0 | Lнорм(рег) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
6.8.2 | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | 11787 | 18705 | 17684,1 | 18330,0 | 18246,0 | 20666,0 | 18616,0 | 18780,0 | 18985,0 | 19166,0 | 19332,0 | 19497,0 | 19663,0 | Lнорм(мест) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
6.9 | Доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года, % - всего, | 47,5 | 53,3 | 45,1 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 57,5 | 58,0 | 58,5 | 59,0 | Dнорм = Lнорм(рег+мест) / Lрег+мест x 100%, где: |
6.9.1 | доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года | 22,5 | 23,5 | 24,1 | 53,5 | 54,0 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 57,5 | 58,0 | Dнорм(рег) = Lнорм(рег) / Lрег x 100%, где: |
6.9.2 | доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года | 64,9 | 68,0 | 53,8 | 54,9 | 55,4 | 55,9 | 56,4 | 56,9 | 57,4 | 57,9 | 58,4 | 58,9 | 59,4 | Dнорм(мест) = Lнорм(мест) / Lмест x 100%, где: |
6.10 | Доля сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования, в общем количестве сельских населенных пунктов, % | 92,3 | 92,3 | 92,7 | 92,9 | 93,1 | 93,3 | 93,5 | 93,7 | 93,9 | 94,1 | 94,3 | 94,5 | 94,7 | DСП = СПд / СП x 100%, |
6.11 | Удовлетворенность предпринимателей качеством дорожной сети на территории Республики Башкортостан, баллы | - | - | - | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | значения данного показателя формируются на основании данных автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив" |
6.12 | Процент технической готовности автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан "Стерлитамак - Кага - Магнитогорск" по состоянию на конец отчетного года, % | - | - | - | - | - | 3,6 | 22,5 | 44,7 | 70,8 | 93,1 | 100,0 | - | - | Го = Кф / Ссо x 100%, |
6.13 | Процент технической готовности нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" (Восточный выезд) | - | - | - | - | 1,8 | 18,6 | 52,5 | 84,9 | 100 | - | - | - | - | Го = Кф / Ссо x 100%, |
".
3. Приложения N 2 и N 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Башкортостан"
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам) | ||||||||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Государственная программа "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" | Гостранс РБ | Всего по государственной программе, в том числе: | x | x | x | x | x | 288935702,1 | 13182408,4 | 14814127,7 | 17410628,0 | 19810714,7 | 19964371,5 | 24362680,9 | 28277227,0 | 28910901,4 | 31652993,6 | 30157918,1 | 30505751,6 | 29885979,3 | x | x | x | x | x | |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.0.00.00000 | x | x | 155484360,5 | 12599086,1 | 10812058,8 | 14385395,1 | 15688526,9 | 11962411,7 | 12862411,7 | 12862411,7 | 12862411,7 | 12862411,7 | 12862411,7 | 12862411,7 | 12862411,7 | ||||||||
832 | 9022,6 | - | 9022,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
федеральный бюджет | 810 | x | x | x | x | 7212939,3 | 196153,3 | 2664131,3 | 2718516,7 | 1634138,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
832 | x | x | x | 21000,0 | - | 21000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 1462286,9 | 53680,0 | 257825,5 | 246716,2 | 160216,8 | 40999,8 | 63063,2 | 60556,4 | 68734,1 | 66361,8 | 339841,5 | 60401,0 | 43890,7 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 124746092,8 | 333489,0 | 1050089,5 | 60000,0 | 2327833,0 | 7960960,0 | 11437206,0 | 15354258,9 | 15979755,6 | 18724220,1 | 16955664,9 | 17582938,9 | 16979676,9 | ||||||||
1 | Подпрограмма "Развитие автомобильного и электрического транспорта Республики Башкортостан" | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 1091790,3 | 336850,0 | 106257,5 | 647726,1 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | x | x | x | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.1.00.00000 | x | x | 1091790,3 | 336850,0 | 106257,5 | 647726,1 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Цель подпрограммы: повысить доступность услуг, качество и безопасность перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы: повысить безопасность и эффективность движения на автомобильном транспорте Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения" | Гостранс РБ; | Итого: | x | x | x | x | x | 218107,5 | 111850,0 | 106257,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2025 | 2 | 1.1 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.1.01.00000 | x | x | 218107,5 | 111850,0 | 106257,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.1.1 | Осуществление мероприятий по внедрению, развитию и эксплуатации (обслуживанию) комплексных информационно-аналитических систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Башкортостан | Гостранс РБ; | Итого: | x | x | x | x | x | 218107,5 | 111850,0 | 106257,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2025 | 2 | 1.1 | количество исправных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, шт. | 2014 - 129; |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.1.2439 | 100 | 5042.000 | 16217,7 | 7128,8 | 9088,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
200 | 201745,6 | 104619,0 | 97126,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
800 | 144,2 | 102,2 | 42,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.2 | Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 1097,8 | - | - | 141,1 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 2016 - 2025 | x | 1.2 - 1.3 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.1.03.00000 | x | x | 1097,8 | - | - | 141,1 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.2.1 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 643,0 | - | - | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 2016 - 2025 | 1 | 1.2 | количество выданных карт маршрута и свидетельств регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, шт. | 2016 - 1000; |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.1.03.63020 | 200 | 5707.000 | 643,0 | - | - | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.2.2 | Организация деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 454,8 | - | - | 76,8 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 2016 - 2025 | 1 | 1.3 | количество выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, шт. | 2016 - 800; |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.1.03.63020 | 200 | 5708.000 | 454,8 | - | - | 76,8 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Задача подпрограммы: обновить парк подвижного состава (автобусы, трамваи, троллейбусы, экобусы) | ||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Основное мероприятие "Обновление подвижного состава" | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 872585,0 | 225000,0 | - | 647585,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014, 2016 | 1 | 1.4 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.1.02.00000 | x | x | 872585,0 | 225000,0 | - | 647585,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.3.1 | Осуществление мероприятий по приобретению автотранспорта | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 872585,0 | 225000,0 | - | 647585,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014, 2016 | 1 | 1.4 | количество приобретенного подвижного состава, единиц | 2014 - 50; |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.1.03470; | 400 | 5046.000 | 843056,0 | 195471,0 | - | 647585,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
800 | 29529,0 | 29529,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2 | Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок в Республике Башкортостан" | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 12178980,6 | 1171539,5 | 1094940,6 | 1099346,8 | 1019239,3 | 974239,3 | 974239,3 | 974239,3 | 974239,3 | 974239,3 | 974239,3 | 974239,3 | 974239,3 | x | x | x | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.2.00.00000 | x | x | 12178980,6 | 1171539,5 | 1094940,6 | 1099346,8 | 1019239,3 | 974239,3 | 974239,3 | 974239,3 | 974239,3 | 974239,3 | 974239,3 | 974239,3 | 974239,3 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Цель подпрограммы: повысить доступность услуг транспортного комплекса для населения | ||||||||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы: оказать меры социальной поддержки населению республики при проезде на общественном транспорте | ||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие "Государственная поддержка регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам и с предоставлением льгот на проезд" | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 7177713,4 | 640048,6 | 604011,4 | 597649,7 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 2014 - 2025 | 1 | 2.1 - 2.3 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.2.01.00000 | x | x | 7177713,4 | 640048,6 | 604011,4 | 597649,7 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.1.1 | Обеспечение перевозок пассажиров в общественном транспорте по проездным билетам | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 2346410,7 | 202360,0 | 193157,7 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 2014 - 2025 | 1 | 2.1 | количество перевезенных пассажиров, имеющих право на меры социальной поддержки по ЕСПБ, тыс. человек | 2014 - 28000; |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.2.01.65370; | 800 | 5036.000 | 2346410,7 | 202360,0 | 193157,7 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 191224,0 | 22263,6 | 16200,0 | 19560,4 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 2014 - 2025 | 1 | 2.2 | количество перевезенных пассажиров на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, имеющих право на меры социальной поддержки, тыс. человек | 2014 - 53,2; |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.2.01.65370; | 800 | 5052.000 | 191224,0 | 22263,6 | 16200,0 | 19560,4 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.1.3 | Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым ценам (тарифам) | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 4640078,7 | 415425,0 | 394653,7 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 2014 - 2025 | 1 | 2.3 | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, тыс. человек | 2014 - 115000; |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.2.01.65370; | 800 | 5427.000 | 4640078,7 | 415425,0 | 394653,7 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | ||||||||
2.2 | Основное мероприятие "Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, обеспечивающим перевозки пассажиров на региональных маршрутах" | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 390000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 60000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 2014 - 2025 | 1 | 2.4 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.2.02.00000 | x | x | 390000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 60000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.2.1 | Обеспечение государственной поддержки регионального авиасообщения | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 390000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 60000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 2014 - 2025 | 1 | 2.4 | количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, тыс. человек | 2014 - 10; |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.2.02.63030; | 800 | 5035.000 | 390000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 60000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.3 | Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций пригородного железнодорожного транспорта, обеспечивающих перевозку обучающихся по льготным тарифам" | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 172189,6 | 15000,0 | 14250,0 | 14689,6 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 2014 - 2025 | 1 | 2.5 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.2.03.00000 | x | x | 172189,6 | 15000,0 | 14250,0 | 14689,6 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.3.1 | Предоставление мер социальной поддержки обучающимся при оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 172189,6 | 15000,0 | 14250,0 | 14689,6 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 2014 - 2025 | 1 | 2.5 | количество обучающихся, перевезенных пригородным железнодорожным транспортом по территории Республики Башкортостан, тыс. человек | 2014 - 412,5; |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.2.03.03580; | 800 | 5051.000 | 172189,6 | 15000,0 | 14250,0 | 14689,6 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.4 | Основное мероприятие "Государственная поддержка пассажирских железнодорожных перевозок в пригородном сообщении" | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 4344702,5 | 460202,5 | 415000,0 | 441000,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 2014 - 2025 | 1 | 2.6 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.2.04.00000 | x | x | 4344702,5 | 460202,5 | 415000,0 | 441000,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.4.1 | Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым ценам (тарифам) | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 4344702,5 | 460202,5 | 415000,0 | 441000,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 2014 - 2025 | 1 | 2.6 | количество пассажиров, перевезенных пригородным железнодорожным транспортом, тыс. человек | 2014 - 4302,2; |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.2.04.63520; | 800 | 5039.000 | 4344702,5 | 460202,5 | 415000,0 | 441000,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | 336500,0 | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.5 | Основное мероприятие "Мероприятия по размещению заказов на оказание услуг, связанных с организацией и обслуживанием воздушных перевозок (авиарейсов)" | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 86173,9 | 26173,9 | 30000,0 | 15000,0 | 15000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2017 | 1 | 2.4 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.2.05.00000 | x | x | 86173,9 | 26173,9 | 30000,0 | 15000,0 | 15000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.5.1 | Обеспечение размещения заказов на оказание услуг, связанных с организацией и обслуживанием воздушных перевозок (авиарейсов) | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 86173,9 | 26173,9 | 30000,0 | 15000,0 | 15000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2017 | 1 | 2.4 | количество выполненных авиарейсов | 2014 - 22; |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.2.92360; | 200 | 5038.000 | 86173,9 | 26173,9 | 30000,0 | 15000,0 | 15000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.6 | Основное мероприятие "Мероприятия в сфере международной и межрегиональной деятельности в области транспорта и дорожного хозяйства" | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 8201,2 | 114,5 | 1679,2 | 1007,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2014 - 2016 | 1 | 2.3 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.2.06.00000 | x | x | 8201,2 | 114,5 | 1679,2 | 1007,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.6.1 | Осуществление визитов делегаций и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и приемов в Республике Башкортостан делегаций и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 2201,2 | 114,5 | 1679,2 | 407,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2016 | 1 | 2.3 | количество визитов делегаций и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны | 2014 - 11; |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.2.06.03100; | 100 | 5083.000 | 2201,2 | 114,5 | - | 407,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
200 | - | 1679,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.6.2 | Транспортное обслуживание мероприятий, проводимых органами государственной власти на республиканском и федеральном уровнях | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 6000,0 | - | - | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2016 - 2025 | 1 | 2.3 | количество мероприятий, проводимых органами государственной власти, ед. | 2016 - 10; |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.2.06.92360 | 200 | 5751.000 | 6000,0 | - | - | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3 | Подпрограмма "Развитие железнодорожного транспорта Республики Башкортостан" | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 30000,0 | 30000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.3.0000 | x | x | 30000,0 | 30000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Цель подпрограммы: повысить доступность услуг и качество перевозок пассажиров и грузов железнодорожным транспортом | ||||||||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы: построить и реконструировать транспортные узлы, логистические центры и железнодорожные линии для формирования устойчивых транспортных связей республики | ||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом" | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 30000,0 | 30000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 1; 3 | 3.1 - 3.2 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.3.0000 | x | x | 30000,0 | 30000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3.1.1 | Осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов капитального строительства, приобретению объектов недвижимости в сфере транспорта | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 30000,0 | 30000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 1; 3 | 3.1 - 3.2 | количество объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, шт. | 2014 - 23 |
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.3.6131 | 400 | 5049.000 | 30000,0 | 30000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
4 | Подпрограмма "Развитие внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан" | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 1275000,0 | - | - | 60000,0 | 135000,0 | 135000,00 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | x | x | x | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 1275000,0 | - | - | 60000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | ||||||||
Цель подпрограммы: повысить доступность услуг и качество перевозок пассажиров и грузов внутренним водным транспортом | ||||||||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы: построить и реконструировать порты, пристани и речные вокзалы на территории республики | ||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Основное мероприятие "Обеспечение строительства и реконструкции портов, пристаней и речных вокзалов на территории республики" | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 1275000,0 | - | - | 60000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 2016 - 2025 | 1; 3 | 4.1 - 4.2 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 1275000,0 | - | - | 60000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | ||||||||
4.1.1 | Обеспечение строительства речного грузового порта в г. Агидели с устройством нефтеналивного терминала | Гостранс РБ | Итого: | x | x | x | x | x | 1275000,0 | - | - | 60000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 2016 - 2025 | 3 | 4.1 - 4.2 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 1275000,0 | - | - | 60000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 |