АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2017 года N 709


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ


Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы (далее - Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 N 640 (в редакции от 10.07.2017), следующие изменения:

1.1. в паспорте Госпрограммы:

позицию "Объемы и источники финансирования госпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования госпрограммы

Общие затраты на реализацию программы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 28818141,48 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 2855849,5 тыс. рублей;
2015 год - 4032314,7 тыс. рублей;
2016 год - 5152122,18 тыс. рублей;
2017 год - 4284098,3 тыс. рублей;
2018 год - 3275222,0 тыс. рублей;
2019 год - 3495424,2 тыс. рублей;
2020 год - 5723080,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 2009423,78 тыс. рублей:
2014 год - 119670,0 тыс. рублей;
2015 год - 625308,2 тыс. рублей;
2016 год - 767135,48 тыс. рублей;
2017 год - 197310,1 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 300000,0 тыс. рублей;
бюджет области - 25238364,1 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 44000,0 тыс. рублей:
2014 год - 2690483,2 тыс. рублей;
2015 год - 3256701,3 тыс. рублей;
2016 год - 4219673,1 тыс. рублей;
2017 год - 3404068,9 тыс. рублей;
2018 год - 3137691,5 тыс. рублей;
2019 год - 3307645,8 тыс. рублей;
2020 год - 5222175,3 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 185143,8 тыс. рублей:
2014 год - 11334,7 тыс. рублей;
2015 год - 27187,4 тыс. рублей;
2016 год - 57863,7 тыс. рублей;
2017 год - 25315,6 тыс. рублей;
2018 год - 17233,3 тыс. рублей;
2019 год - 17448,8 тыс. рублей;
2020 год - 28655,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники -
1385209,8 тыс. рублей:
2014 год - 34361,6 тыс. рублей;
2015 год - 123117,8 тыс. рублей;
2016 год - 107449,9 тыс. рублей;
2017 год - 657403,7 тыс. рублей;
2018 год - 120297,2 тыс. рублей;
2019 год - 170329,6 тыс. рублей;
2020 год - 172250,0 тыс. рублей;


1.2. в разделе 6 Госпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации госпрограммы":

в абзаце втором цифры "28167779,38" заменить цифрами "28818141,48";

в абзаце третьем цифры "25130533,0" заменить цифрами "25238364,1";

в абзаце пятом цифры "177612,8" заменить цифрами "185143,8";

1.3. приложение N 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 1;

1.4. приложение N 2 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 2;

1.5. приложение N 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 3;

1.6. в приложении N 5 к Госпрограмме "Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения - 18 857,2 км;
объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) - 322,95 км;
прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог - 134,295 км;
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог - 188,655 км;
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года - 10 750,8 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - 57,0%;
количество населенных пунктов, получивших автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием - 34 единицы;
протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) и местного
значения и мостовых сооружений на них - 64,211 км/ 299,84 п.м;
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений - 775,502 км/ 358,61 п.м;
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и мостовых сооружений на них - 839,713 км/ 658,45 п.м;
количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения - 37 единиц;
количество построенных объектов с применением композитных материалов - 1 единица;
штатная численность работников управления (до 2017 года) - 12 чел.;


позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования на 2014 - 2020 гг. - 23968980,48 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 2443767,1 тыс. рублей;
2015 - 3357863,4 тыс. рублей;
2016 - 4545800,08 тыс. рублей;
2017 - 3026592,7 тыс. рублей;
2018 - 2619293,9 тыс. рублей;
2019 - 2817595,5 тыс. рублей;
2020 - 5157962,8 тыс. рублей;
источники финансирования:
- средства областного дорожного фонда - 22060248,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 - 2366074,4 тыс. рублей;
2015 - 2836431,6 тыс. рублей;
2016 - 3745197,0 тыс. рублей;
2017 - 2820488,1 тыс. рублей;
2018 - 2618535,0 тыс. рублей;
2019 - 2816640,5 тыс. рублей;
2020 - 4856882,0 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 1857778,78 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 - 76270,0 тыс. рублей;
2015 - 517063,2 тыс. рублей;
2016 - 767135,48 тыс. рублей;
2017 - 197310,1 тыс. рублей;
2018 - 0,0 тыс. рублей;
2019 - 0,0 тыс. рублей;
2020 - 300000,0 тыс. рублей;
- средства местных бюджетов -
50953,1 тыс. рублей:
2014 - 1422,7 тыс. рублей;
2015 - 4368,6 тыс. рублей;
2016 - 33467,6 тыс. рублей;
2017 - 8794,5 тыс. рублей;
2018 - 758,9 тыс. рублей;
2019 -955,0 тыс. рублей;
2020 - 1080,8 тыс. рублей;


в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":

в абзаце третьем цифры "23858659,78" заменить цифрами "23968980,48";

в абзаце четвертом цифры "21957458,9" заменить цифрами "22060248,6";

в приложении N 3 к подпрограмме:

раздел "Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог территориального значения и искусственных сооружений на них на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению N 4;

в приложении N 7 к подпрограмме:

разделы "Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Тамбовской области на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2014 - 2019 годы", "Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2017 год", "Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2018 год" и "Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению N 5.

в приложении N 8 к подпрограмме:

разделы "Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования на 2014 - 2019 годы", "Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2017 год", "Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2018 год" и "Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению N 6;

в приложении N 9 к подпрограмме:

разделы "Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2014-2019 годы", "Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2017 год" и "Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению N 7;

в приложении N 10 к подпрограмме:

разделы "Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2017 год" и "Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению N 8;

1.7. в приложении N 6 к Госпрограмме "Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Регулярность движения автобусов - 98,7%;
количество оборотных рейсов между областным центром и административными центрами муниципальных образований - 148306 единиц (за весь период реализации);
количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом -
13,6 тыс. человек;
количество единиц приобретенного подвижного состава 89 единиц (за весь период реализации);
количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей - 259 единиц (за весь период реализации);
количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающиеся) железнодорожным транспортом - 97,5 тыс. чел.;
количество выполненных парных авиарейсов -
650 единиц;
количество единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования - 13 единиц (за весь период реализации);
штатная численность работников управления
(до 2017 года) - 17 человек;


позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования -
3787720,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 412082,4 тыс. рублей;
2015 год - 429254,7 тыс. рублей;
2016 год - 465601,9 тыс. рублей;
2017 год - 1088181,1 тыс. рублей;
2018 год - 515374,9 тыс. рублей;
2019 год - 483534,3 тыс. рублей;
2020 год - 393691,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 43400,0 тыс. рублей:
2014 год - 43400,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 2793073,9 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 44000,0 тыс. рублей:
2014 год - 324408,8 тыс. рублей;
2015 год - 398138,3 тыс. рублей;
2016 год - 405506,1 тыс. рублей;
2017 год - 486610,3 тыс. рублей;
2018 год - 443454,1 тыс. рублей;
2019 год - 411514,9 тыс. рублей;
2020 год - 323441,4 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 43896,2 тыс. рублей:
2014 год - 9912,0 тыс. рублей;
2015 год - 9998,6 тыс. рублей;
2016 год - 7048,6 тыс. рублей;
2017 год - 5623,6 тыс. рублей;
2018 год - 5623,6 тыс. рублей;
2019 год - 5689,8 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники -
907350,6 тыс. рублей:
2014 год - 34361,6 тыс. рублей;
2015 год - 21117,8 тыс. рублей;
2016 год - 53047,2 тыс. рублей;
2017 год - 595947,2 тыс. рублей;
2018 год - 66297,2 тыс. рублей;
2019 год - 66329,6 тыс. рублей;
2020 год - 70250,0 тыс. рублей;


в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":

в абзаце втором цифры "3258347,2" заменить цифрами "3787720,7";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"из средств областного бюджета - 2793073,9 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44000,0 тыс. рублей;";

в абзаце шестом цифры "372350,6" заменить цифрами "907350,6".

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области
А.В.Никитин


Приложение 1
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 28.07.2017 N 709

Приложение 1
к государственной программе "Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства
Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

2011 год

2012 год базовый

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

процент

68,7

65,3

52,8

51,9

51,1

50,3

49,5

48,7

47,9

47,1

2.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году)

процент

0

3,4

15,9

16,8

17,3

18,1

18,9

20,7

21,5

22,3

3.

Перевезено пассажиров автомобильным транспортом

млн.чел.

92,4

92,9

92,9

93,0

93,1

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

4.

Пассажирооборот автомобильного транспорта

млн. пасс-км

1092,7

1095,1

1096,0

1097,0

1098,0

1269,1

1274,2

1274,2

1274,2

1274,2

5.

Пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

млн. пасс-км

70,2

70,2

66,6

53,0

27,0

43,3

40,0

40,0

40,0

40,0

6.

Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом

тыс.чел.

7,9

13,2

25,7

27,6

25,0

18,0

32,9

31,5

34,5

37,0

7.

Количество высококвалифицированных работников

чел.

219

236

253

270

287

295

329

346

8.

Количество созданных модернизированных высокопроизводительных рабочих мест

чел.

201

227

256

291

337

405

539

646

9.

Объем замещения жидкого топлива компримированным природным газом (метаном)

тыс.м(3)/год

291,6

1070,4

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

Подпрограмма "Совершенствование и развитие автомобильных дорог"

10.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:

км

9457,1

16711,5

18856,7

18856,7

18877,6

18790,7

18828,25

18828,4

18831,2

18857,2

10.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

2000,3

2000,3

2000,3

2000,3

2000,3

1995,1

1995,1

1995,1

1995,1

2002,1

10.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

7456,8

14711,2

16856,4

16856,4

16877,3

16795,6

16833,15

16833,3

16836,1

16855,1

11.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) <*>, в том числе:

км/
п.м

46,239

42,864/
30,460

57,77

66,33

51,244

41,842

38,438

11,508

27,588

86,0

11.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения <*>

км/
п.м

11,313

12,761/
30,460

9,361

10,201

14,25

14,91

3,65

11,401

10,0

47

11.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения <*>

км/
п.м

34,926

30,103

48,409

56,129

36,994

26,932

34,788

0,107

17,588

39,0

12.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог <*>, в том числе:

км

43,214

37,629

52,979

28,449

29,129

24,094

23,669

0,107

2,847

26

12.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

8,789

7,526

4,57

3,737

0

0

0

0

0

7

12.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

34,926

30,103

48,409

24,712

29,129

24,094

23,669

0,107

2,847

19

13.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:

км

2,524

5,235

4,791

37,881

22,115

17,748

14,769

11,401

24,741

60

13.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

2,524

5,235

4,791

6,464

14,25

14,91

3,65

11,401

10,0

40

13.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0

0

0

31,417

7,865

2,838

11,119

0

14,741

20

14.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

км

4197,89

8785,26

10046,6

10384,7

10510,7

10581,9

10636,1

10652,1

10703,3

10750,8

14.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

626,09

694,1

944,1

962,1

978,1

991,6

1007,5

1023,5

1039,4

1059,1

14.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

3571,8

8091,2

9102,5

9422,7

9532,6

9590,3

9628,6

9628,6

9663,9

9691,7

15.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а так же местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

%

х

х

х

х

х

56,3

56,5

56,6

56,8

57,0

16.

Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием

единица

3

9

19

3

5

3

10

0

0

13

17.

Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:

км/
п.м

0/ 4,58

0/29,15

0,175/
16,08

0

12,6/
65,3

5,011/
106,4

0,0/
128,14

0,0

26,6

20,0

17.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км/
п.м

0/ 4,58

0/29,15

0,175

0

12,6/
65,3

5,011/
106,4

0,0/
128,14

0,0

26,6

20,0

18.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:

км/
п.м

66,3/
477,015

116,713/
26,0

176,23

61,258/
44,2

114,268/
68,2

242851

102,464/
193,29

47,571/
52,92

109,09

98,0

18.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км/
п.м

27,874/ 398,165

28,231

129,096

4,038

5,1

73,766

15,4/
193,29

13,331/
52,92

38,83

70

18.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км/
п.м

38,415/
78,85

88,482/26,0

46,959

57,22/ 44,2

109,168/ 68,2

169,085

87,064

34,24

70,26

28

19.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, в том числе:

км

66,3/
481,599

116,713/55,15

176,405/16,05

61,258/
44,2

126,868/133,5

247,862/
106,4

102,464/
321,43

47,571/
52,92

135,69

118

19.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

27,874/
432,745

28,231/29,15

129,271/16,08

4,038

17,7/65,3

78,777/ 161,86

15,4/
321,43

13,331/
52,92

65,43

90

19.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

38,415/
78,85

88,482/
26,0

46,959

57,22/
44,2

109,168/
68,2

169,085

57,064

34,24/
0,0

70,26

28

20.

Количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения

единица

21

65

50

47

45

45

42

42

40

37

21.

Количество построенных объектов с применением композиционных материалов

единица

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

22.

Штатная численность работников управления

чел.

12

12

12

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

23.

Регулярность движения автобусов

процент

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

24.

Количество оборотных рейсов между областным центром и административными центрами муниципальных образований в год

единица

21170

21170

21170

21228

21170

21170

21170

21228

25.

Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом

тыс.чел.

15,1

14,6

12,6

13,2

13,2

13,3

6,3

6,3

6,3

13,6

26.

Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта

единица

10

10

10

44

4

5

20

5

5

6

27.

Количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей

единица

35

37

38

34

35

36

37

38

39

40

28.

Количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся) железнодорожным транспортом

тыс.чел.

292,0

244,1

201,0

170,0

85,0

87,5

90,0

92,5

95,0

97,5

29.

Количество выполненных парных авиарейсов

единица

305

407

395

408

398

300

584

550

600

650

30.

Количество приобретенных единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования

единица

2

2

1

3

1

1

3

1

1

3

31.

Штатная численность работников управления

чел.

19

17

Подпрограмма "Расширение использования газомоторного топлива"

32.

Совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

м(3)/час

4800

8000

6500

8200

9900

12000

33.

Обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (автобусов категорий М2 и М3), за весь период реализации

единица

18

28

67

91

119

147

34.

Доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского подвижного состава

процент

0,01

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»