ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июля 2017 года N 332-пП


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2013 N 805-пП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)


В целях уточнения объемов финансирования, в соответствии с Законом Пензенской области от 22.12.2016 N 2991-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Внести в государственную программу Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 N 805-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В Паспорте государственной программы:

1.1.1. Пункты 1, 7 в позиции "Целевые показатели государственной программы" изложить в следующей редакции:

"1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов.

7. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме обратившихся граждан и имеющих на них право.".

1.1.2. Пункт 2 "Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания" исключить.

1.1.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 53871658,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7560184,1 тыс. рублей;

2015 год - 7577603,0 тыс. рублей;

2016 год - 8231233,6 тыс. рублей;

2017 год - 8687476,6 тыс. рублей;

2018 год - 7382520,7 тыс. рублей;

2019 год - 7571289,7 тыс. рублей;

2020 год - 6861350,5 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета составляет 14158147,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2364272,7 тыс. рублей;

2015 год - 2432488,1 тыс. рублей;

2016 год - 2705031,1 тыс. рублей;

2017 год - 2038390,9 тыс. рублей;

2018 год - 1539585,9 тыс. рублей;

2019 год - 1539189,3 тыс. рублей;

2020 год - 1539189,3 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Пензенской области составляет 34961052,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 4584973,7 тыс. рублей;

2015 год - 4615603,2 тыс. рублей;

2016 год - 4831117,5 тыс. рублей;

2017 год - 5120207,0 тыс. рублей;

2018 год - 5172242,5 тыс. рублей;

2019 год - 5361408,1 тыс. рублей;

2020 год - 5275500,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 255171,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 58153,4 тыс. рублей;

2015 год - 47724,0 тыс. рублей;

2016 год - 48912,0 тыс. рублей;

2017 год - 38614,9 тыс. рублей;

2018 год - 30508,5 тыс. рублей;

2019 год - 30508,5 тыс. рублей;

2020 год - 750,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства составляют 4497287,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 552784,3 тыс. рублей;

2015 год - 481787,7 тыс. рублей;

2016 год - 646173,0 тыс. рублей;

2017 год - 1490263,8 тыс. рублей;

2018 год - 640183,8 тыс. рублей;

2019 год - 640183,8 тыс. рублей;

2020 год - 45911,2 тыс. рублей".


1.1.4. В позиции "Ожидаемые результаты реализации государственной программы":

1.1.4.1. пункты 1, 5 изложить в следующей редакции:

"1) доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 70%;

5) доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме обратившихся граждан и имеющих на них право, до 100%;";

1.1.4.2. пункт "2) удельного веса семей с детьми, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, до 35,5%;" исключить.

1.2. В Паспорте подпрограммы 1 государственной программы:

1.2.1 Пункты 5, 7, 8, 9, 20 в позиции "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения;

7) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;

8) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста;

9) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста;

20) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного).".

1.2.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 143333,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 69255,5 тыс. рублей;

2015 год - 11839,9 тыс. рублей;

2016 год - 14488,0 тыс. рублей;

2017 год - 23811,2 тыс. рублей;

2018 год - 9447,4 тыс. рублей;

2019 год - 7109,2 тыс. рублей;

2020 год - 7382,6 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 58067,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 35532,6 тыс. рублей;

2015 год - 6080,8 тыс. рублей;

2016 год - 6440,0 тыс. рублей;

2017 год - 10014,2 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 71454,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 25569,5 тыс. рублей;

2015 год - 5169,1 тыс. рублей;

2016 год - 7298,0 тыс. рублей;

2017 год - 11728,2 тыс. рублей;

2018 год - 8697,4 тыс. рублей;

2019 год - 6359,2 тыс. рублей;

2020 год - 6632,6 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 13812,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 8153,4 тыс. рублей;

2015 год - 590,0 тыс. рублей;

2016 год - 750,0 тыс. рублей;

2017 год - 2068,8 тыс. рублей;

2018 год - 750,0 тыс. рублей;

2019 год - 750,0 тыс. рублей;

2020 год - 750,0 тыс. рублей".


1.2.3. Пункты 5, 7, 8, 9, 20 в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"5) доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения до 57%;

7) доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста до 100%;

8) доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста до 50%;

9) доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста до 100%;

20) доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава: автобусного - до 16,2%, троллейбусного - до 29,8%.".

1.3. В Паспорте подпрограммы 2 государственной программы:

1.3.1. Позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению".


1.3.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 375728,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 66030,5 тыс. рублей;

2015 год - 55333,7 тыс. рублей;

2016 год - 61382,3 тыс. рублей;

2017 год - 75351,9 тыс. рублей;

2018 год - 55351,9 тыс. рублей;

2019 год - 55351,9 тыс. рублей;

2020 год - 6926,2 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 67797,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 61394,4 тыс. рублей;

2015 год - 47,0 тыс. рублей;

2016 год - 6095,6 тыс. рублей;

2017 год - 65,2 тыс. рублей;

2018 год - 65,2 тыс. рублей;

2019 год - 65,2 тыс. рублей;

2020 год - 65,2 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 307930,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 4636,1 тыс. рублей;

2015 год - 55286,7 тыс. рублей;

2016 год - 55286,7 тыс. рублей;

2017 год - 75286,7 тыс. рублей;

2018 год - 55286,7 тыс. рублей;

2019 год - 55286,7 тыс. рублей;

2020 год - 6861,0 тыс. рублей".


1.3.3. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2020 году предполагается увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, до 10,3%.".


1.4. В Паспорте подпрограммы 3 государственной программы:

1.4.1. Пункт 2 в позиции "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"2) Удельный вес получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, охваченных мобильными бригадами, от общего количества получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности.".

1.4.2. Пункт 2 в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"2) увеличение удельного веса получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, охваченных мобильными бригадами, от общего количества получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, до 40%;".

1.5. В Паспорте подпрограммы 4 государственной программы:

1.5.1. Пункт 9 в позиции "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"9) Доля граждан - участников программы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, ипотечным жилищным займам, в общем объеме граждан, изъявивших желание получить социальную выплату путем участия в подпрограмме.".

1.5.2. Позицию "Соисполнители подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Соисполнители подпрограммы

Министерство образования Пензенской области;

Департамент государственного имущества Пензенской области".


1.5.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 9569135,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1464468,4 тыс. рублей;

2015 год - 1540331,1 тыс. рублей;

2016 год - 1613010,8 тыс. рублей;

2017 год - 2390669,8 тыс. рублей;

2018 год - 1109823,4 тыс. рублей;

2019 год - 1109823,4 тыс. рублей;

2020 год - 341008,4 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1915617,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 493820,7 тыс. рублей;

2015 год - 551369,1 тыс. рублей;

2016 год - 487584,6 тыс. рублей;

2017 год - 275600,1 тыс. рублей;

2018 год - 53621,6 тыс. рублей;

2019 год - 53621,6 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2914870,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 367863,4 тыс. рублей;

2015 год - 460040,3 тыс. рублей;

2016 год - 431091,2 тыс. рублей;

2017 год - 588259,8 тыс. рублей;

2018 год - 386259,5 тыс. рублей;

2019 год - 386259,5 тыс. рублей;

2020 год - 295097,2 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 241359,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 50000,0 тыс. рублей;

2015 год - 47134,0 тыс. рублей;

2016 год - 48162,0 тыс. рублей;

2017 год - 36546,1 тыс. рублей;

2018 год - 29758,5 тыс. рублей;

2019 год - 29758,5 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 4497287,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 552784,3 тыс. рублей;

2015 год - 481787,7 тыс. рублей;

2016 год - 646173,0 тыс. рублей;

2017 год - 1490263,8 тыс. рублей;

2018 год - 640183,8 тыс. рублей;

2019 год - 640183,8 тыс. рублей;

2020 год - 45911,2 тыс. рублей".


1.6. В Паспорте подпрограммы 5 государственной программы:

1.6.1. Пункт 7 в позиции "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"7) Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области.".

1.6.2. Пункт 7 в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"7) Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области до 100%.".

1.7. В Паспорте подпрограммы 6 государственной программы:

1.7.1. Позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы

1) соответствие финансирования заявленным муниципальными образованиями объемам средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (без учета федеральных средств);

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению бюджетных обязательств (без учета федеральных средств);

3) соответствие финансирования отчетным документам организаций железнодорожного транспорта;

4) доля граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта в общей численности граждан, обратившихся за государственной социальной помощью на основании социального контракта и имеющих право.".


1.7.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 29733877,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 3869285,9 тыс. рублей;

2015 год - 3970918,8 тыс. рублей;

2016 год - 4437128,9 тыс. рублей;

2017 год - 4288245,9 тыс. рублей;

2018 год - 4283260,6 тыс. рублей;

2019 год - 4456690,3 тыс. рублей;

2020 год - 4428347,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1393739,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 133505,4 тыс. рублей;

2015 год - 260862,2 тыс. рублей;

2016 год - 489773,2 тыс. рублей;

2017 год - 346098,9 тыс. рублей;

2018 год - 81749,8 тыс. рублей;

2019 год - 81749,8 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 28340138,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 3735780,5 тыс. рублей;

2015 год - 3710056,6 тыс. рублей;

2016 год - 3947355,7 тыс. рублей;

2017 год - 3942147,0 тыс. рублей;

2018 год - 4201510,8 тыс. рублей;

2019 год - 4374940,5 тыс. рублей;

2020 год - 4428347,0 тыс. рублей".


1.7.3. Пункт 3 в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"3) доля граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта в общей численности граждан, обратившихся за государственной социальной помощью на основании социального контракта и имеющих право, до 100%."

1.8. В Паспорте подпрограммы 7 государственной программы:

1.8.1. Позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы

- доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме обратившихся граждан и имеющих на них право;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению полномочий Российской Федерации, переданных Пензенской области в части предоставления мер социальной поддержки.".


1.8.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 10741285,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1632800,8 тыс. рублей;

2015 год - 1609047,5 тыс. рублей;

2016 год - 1710773,8 тыс. рублей;

2017 год - 1412004,9 тыс. рублей;

2018 год - 1414026,7 тыс. рублей;

2019 год - 1413630,1 тыс. рублей;

2020 год - 1549001,5 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 10700952,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1632800,8 тыс. рублей;

2015 год - 1609047,5 тыс. рублей;

2016 год - 1709950,7 тыс. рублей;

2017 год - 1402127,5 тыс. рублей;

2018 год - 1404149,3 тыс. рублей;

2019 год - 1403752,7 тыс. рублей;

2020 год - 1539124,1 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 40332,7 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 823,1 тыс. рублей;

2017 год - 9877,4 тыс. рублей;

2018 год - 9877,4 тыс. рублей;

2019 год - 9877,4 тыс. рублей;

2020 год - 9877,4 тыс. рублей".


1.8.3. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"

- доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме обратившихся граждан и имеющих на них право, до 100%;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению полномочий Российской Федерации, переданных Пензенской области в части предоставления мер социальной поддержки.".


1.9. В разделе "Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется государственная программа":

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»