____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Республики Калмыкия от 17.12.2018 N 379.
____________________________________________________________________
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 года N 317 "О Государственной программе "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы".
Председатель Правительства
Республики Калмыкия
И.ЗОТОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 16 июня 2017 года N 210
1. В паспорте:
1) позицию "Задачи программы" изложить в следующей редакции:
"
| |
Задачи программы | Выполнение обязательств государства в отношении граждан - получателей мер социальной поддержки; Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей; Повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг; Координация выполнения мероприятий Государственной программы, мониторинг их реализации и контроль за реализацией мероприятий; Нормативное правовое, материально-техническое и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий Государственной программы; Контроль за проведением, выполнением и достижением целевых индикаторов. |
";
2) позицию "Целевые индикаторы и показатели госпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
| |
Целевые индикаторы и показатели госпрограммы | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения; Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания; Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, в процентах к предыдущему периоду.
|
";
3) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
| |
Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего - 12 788 682,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 1 158 433,1 тыс. рублей; 2014 год - 1 445 385,8 тыс. рублей; 2015 год - 1 781 046,4 тыс. рублей; 2016 год - 1 696 846,7 тыс. рублей; 2017 год - 1 806 215,5 тыс. рублей; 2018 год - 1 757 860,6 тыс. рублей; 2019 год - 1 757 850,3 тыс. рублей; 2020 год - 1 385 044,3 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 2 599 785,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 194 927,0 тыс. рублей; 2014 год - 456 787,5 тыс. рублей; 2015 год - 404 864,4 тыс. рублей; 2016 год - 427 219,5 тыс. рублей; 2017 год - 370 491,5 тыс. рублей; 2018 год - 372 689,4 тыс. рублей; 2019 год - 372 806,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. за счет средств республиканского бюджета всего, - 10 184 547,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 962 262,0 тыс. рублей; 2014 год - 987 287,1 тыс. рублей; 2015 год - 1 375 329,9 тыс. рублей; 2016 год - 1 268 685,1 тыс. рублей; 2017 год - 1 435 724,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 385 171,2 тыс. рублей; 2019 год - 1 385 044,3 тыс. рублей; 2020 год - 1 385 044,3 тыс. рублей. в т.ч. действующие расходные обязательства - 8 883 346,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 962 262,0 тыс. рублей; 2014 год - 987 287,1 тыс. рублей; 2015 год - 1 375 329,9 тыс. рублей; 2016 год - 1 268 685,1 тыс. рублей; 2017 год - 1 097 018,1 тыс. рублей, 2018 год - 1 037 940,5 тыс. рублей; 2019 год - 1 077 411,7 тыс. рублей; 2020 год - 1 077 411,7 тыс. рублей. за счет средств из внебюджетных источников - 4 349,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 1 244,1 тыс. рублей; 2014 год - 1 311,2 тыс. рублей; 2015 год - 852,1 тыс. рублей; 2016 год - 942,1 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей. |
";
4) позицию "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
| |
Ожидаемые результаты реализации Программы | Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления; Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении; Увеличение вклада социальных выплат из республиканского бюджета в сокращение дефицита доходов семей; Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания в 2013 - 2020 годах до 100 процентов; Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе; Рост рождаемости; Оздоровление 100 процентов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; осуществление перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств до 100 процентов; обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства, возложенных на них полномочий; осуществление государственных полномочий по обеспечению передачи органам местного самоуправления финансовых средств необходимых для осуществления государственных полномочий по организации опеки и попечительства недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан в Республике Калмыкия. Повышение уровня и качества предоставления социального обслуживания населения: Доведение к 2020 году удельного веса граждан, охваченных социальным обслуживанием до 99,8%, от общего числа граждан, обратившихся за получением социального обслуживания на дому и в полустационарных учреждениях социального обслуживания населения; Снижение к 2020 году удельного веса стационарных учреждений социального обслуживания населения, требующих проведения текущего и капитального ремонтов, реконструкции с 33% до 9%; Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, до 125,9% к предыдущему периоду
|
".
2. В разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы":
в абзаце двадцать пятом цифры "12 998 882,4" заменить цифрами "12 788 682,7";
в абзаце двадцать шестом цифры "1 872 581,7" заменить цифрами "2 599 785,3";
в абзаце двадцать седьмом цифры "11 121 951,2" заменить цифрами "10 184 547,9";
в абзаце двадцать восьмом цифры "8 333 848,5" заменить цифрами "8 883 346,1";
3. В подпрограмме 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан":
1) в паспорте:
позицию "Целевые индикаторы и показатели госпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
| |
Целевые индикаторы и показатели госпрограммы | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения; Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь; Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта;
|
";
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
| |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего - 9 587 563,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 808 459,7 тыс. рублей; 2014 год - 1 032 647,2 тыс. рублей; 2015 год - 1 422 605,1 тыс. рублей; 2016 год - 1 326 901,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 340 724,8 тыс. рублей; 2018 год - 1 342 922,7 тыс. рублей; 2019 год - 1 343 039,3 тыс. рублей; 2020 год - 970 263,7 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 2 462 300,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 166 654,7 тыс. рублей; 2014 год - 383 554,9 тыс. рублей; 2015 год - 397 091,0 тыс. рублей; 2016 год - 399 104,3 тыс. рублей; 2017 год - 370 461,1 тыс. рублей; 2018 год - 372 659,0 тыс. рублей; 2019 год - 372 775,6 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей. за счет средств республиканского бюджета, всего - 7 125 608,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 641 805,0 тыс. рублей; 2014 год - 649 047,7 тыс. рублей; 2015 год - 1 025 514,1 тыс. рублей; 2016 год - 928 186,7 тыс. рублей; 2017 год - 970 263,7 тыс. рублей; 2018 год - 970 263,7 тыс. рублей; 2019 год - 970 263,7 тыс. рублей; 2020 год - 970 263,7 тыс. рублей. в т.ч. действующие расходные обязательства - 6 158 693,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 641 805,0 тыс. рублей; 2014 год - 649 047,7 тыс. рублей; 2015 год - 1 025 514,1 тыс. рублей; 2016 год - 928 186,7 тыс. рублей; 2017 год - 731 495,1 тыс. рублей; 2018 год - 701 234,2 тыс. рублей; 2019 год - 740 705,4 тыс. рублей; 2020 год - 740 705,4 тыс. рублей. за счет средств из внебюджетных источников - 44,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 0,0 тыс. рублей; 2014 год - 44,6 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей. |
";
2) в разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
в абзаце двадцать седьмом цифры "9 247 603,4" заменить цифрами "9 587 563,5";
в абзаце двадцать восьмом цифры "1 735 157,8" заменить цифрами "2 462 300,6";
в абзаце двадцать девятом цифры "7 512 401,0" заменить цифрами "7 125 608,3";
в абзаце тридцатом цифры "5 789 572,6" заменить цифрами "6 158 693,6".
4. В подпрограмме 2 "Развитие эффективной системы социального обслуживания населения":
1) в паспорте:
позицию "Целевые индикаторы и показатели госпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
| |
Целевые индикаторы и показатели госпрограммы | Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий стационарных организаций);
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания;
Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации;
Доля государственных, муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений субъекта Российской Федерации;
Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности
|
";
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
| |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составляет 2 168 638,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 252 171,8 тыс. рублей; 2014 год - 277 318,1 тыс. рублей; 2015 год - 230 764,7 тыс. рублей; 2016 год - 225 358,4 тыс. рублей; 2017 год - 326 169,4 тыс. рублей; 2018 год - 285 618,6 тыс. рублей;
2019 год - 285 618,6 тыс. рублей;
2020 год - 285 618,6 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета всего - 2 164 333,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 250 927,7 тыс. рублей; 2014 год - 276 051,5 тыс. рублей; 2015 год - 229 912,6 тыс. рублей; 2016 год - 224 416,3 тыс. рублей; 2017 год - 326 169,4 тыс. рублей; 2018 год - 285 618,6 тыс. рублей;
2019 год - 285 618,6 тыс. рублей;
2020 год - 285 618,6 тыс. рублей.
в том числе действующие расходные обязательства - 1 935 322,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 250 927,7 тыс. рублей; 2014 год - 276 051,5 тыс. рублей; 2015 год - 229 912,6 тыс. рублей; 2016 год - 224 416,3 тыс. рублей; 2017 год - 257 093,4 тыс. рублей; 2018 год - 232 306,9 тыс. рублей;
2019 год - 232 306,9 тыс. рублей;
2020 год - 232 306,9 тыс. рублей.
за счет средств из внебюджетных источников - 4 304,9 тыс. рублей: 2013 год - 1 244,1 тыс. рублей; 2014 год - 1 266,6 тыс. рублей; 2015 год - 852,1 тыс. рублей; 2016 год - 942,1 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
|
";
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
| |
Ожидаемые результаты реализации Программы | усиление защиты прав и законных интересов пожилых людей; улучшение социального положения пожилых людей за счет выравнивания региональных показателей социального обслуживания, приближения и расширения объема предоставляемых услуг к потребностям общества; улучшение качества предоставляемых социальных услуг; повышение уровня социальной адаптации пожилых людей и упрочение социальных связей, усиление координации деятельности органов государственной власти, организаций и общественных объединений по предоставлению пожилым людям социальных услуг; доведение к 2020 году удельного веса граждан, охваченных социальным обслуживанием до 99,8%, от общего числа граждан, обратившихся за получением социального обслуживания на дому и в полустационарных учреждениях социального обслуживания населения повышение престижа профессии "социальный работник", приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения |
".
2) в разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
в абзаце одиннадцатом цифры "2 674 647,6" заменить цифрами "2 168 638,2";
в абзаце тринадцатом цифры "2 670 342,7" заменить цифрами "2 164 333,3";
в абзаце четырнадцатом цифры "1 766 727,0" заменить цифрами "1 935 322,2".
5. В подпрограмме 3 "Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан в Республике Калмыкия":
1) в паспорте:
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
| |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего - 383 360,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 58 697,0 тыс. рублей; 2014 год - 94 972,3 тыс. рублей; 2015 год - 31 863,4 тыс. рублей; 2016 год - 59 596,8 тыс. рублей; 2017 год - 34 565,3 тыс. рублей; 2018 год - 34 565,3 тыс. рублей; 2019 год - 34 565,3 тыс. рублей; 2020 год - 34 534,9 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 120 386,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 28 272,3 тыс. рублей; 2014 год - 63 880,6 тыс. рублей; 2015 год - 27,4 тыс. рублей; 2016 год - 28 115,2 тыс. рублей; 2017 год - 30,4 тыс. рублей; 2018 год - 30,4 тыс. рублей; 2019 год - 30,4 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. за счет средств республиканского бюджета всего - 262 973,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 30 424,7 тыс. рублей; 2014 год - 31 091,7 тыс. рублей; 2015 год - 31 836,0 тыс. рублей; 2016 год - 31 481,6 тыс. рублей; 2017 год - 34 534,9 тыс. рублей; 2018 год - 34 534,9 тыс. рублей; 2019 год - 34 534,9 тыс. рублей; 2020 год - 34 534,9 тыс. рублей. в том числе действующие расходные обязательства - 253 858,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 30 424,7 тыс. рублей; 2014 год - 31 091,7 тыс. рублей; 2015 год - 31 836,0 тыс. рублей; 2016 год - 31 481,6 тыс. рублей; 2017 год - 32 256,2 тыс. рублей; 2018 год - 32 256,2 тыс. рублей; 2019 год - 32 256,2 тыс. рублей; 2020 год - 32 256,2 тыс. рублей.
|
";
2) в разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
в абзаце седьмом цифры "420 757,9" заменить цифрами "383 360,3";
в абзаце восьмом цифры "120 325,9" заменить цифрами "120 386,7";
в абзаце девятом цифры "300 432,0" заменить цифрами "262 973,6";
в абзаце десятом цифры "244 515,6" заменить цифрами "253 858,8".
6. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы":
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
| |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего - 622 690,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 39 104,6 тыс. рублей; 2014 год - 29 396,2 тыс. рублей; 2015 год - 87 624,6 тыс. рублей; 2016 год - 84 600,5 тыс. рублей; 2017 год - 103 056,0 тыс. рублей; 2018 год - 93 054,0 тыс. рублей; 2019 год - 92 927,1 тыс. рублей; 2020 год - 92 927,1 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета всего - 622 690,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 39 104,6 тыс. рублей; 2014 год - 29 396,2 тыс. рублей; 2015 год - 87 624,6 тыс. рублей; 2016 год - 84 600,5 тыс. рублей; 2017 год - 103 056,0 тыс. рублей; 2018 год - 93 054,0 тыс. рублей; 2019 год - 92 927,1 тыс. рублей; 2020 год - 92 927,1 тыс. рублей; в том числе действующие расходные обязательства - 531 628,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 39 104,6 тыс. рублей; 2014 год - 29 396,2 тыс. рублей; 2015 год - 87 624,6 тыс. рублей; 2016 год - 84 600,5 тыс. рублей; 2017 год - 74 473,4 тыс. рублей; 2018 год - 72 143,2 тыс. рублей; 2019 год - 72 143,2 тыс. рублей; 2020 год - 72 143,2 тыс. рублей.
|
".
7. В подпрограмме 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014 - 2020 годы":
1) в паспорте позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
| |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего - 26 040,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 11 052,0 тыс. рублей; 2015 год - 8 188,5 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 700,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 700,0 тыс. рублей; 2019 год - 1 700,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 700,0 тыс. рублей; из федерального бюджета - 17 098,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 9 352,0 тыс. рублей; 2015 год - 7 746,0 тыс. рублей; из федерального бюджета - по результатам конкурса: 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; из республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) - 3 842,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 700,0 тыс. рублей; 2015 год - 442,5 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 1700,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; из республиканского бюджета (дополнительные объемы ресурсов) - 5 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 700,0 тыс. рублей; 2019 год - 1 700,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 700,0 тыс. рублей. |