____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 30.07.2020 N 183.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку "Объем бюджетных ассигнований Программы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | утверждено в бюджете | 441871,4 | 0 | 19209,4 | 205491,5 | 217170,5 | |
2015 | утверждено в бюджете | 306635,7 | 0 | 12724,8 | 254261,4 | 39649,5 | |
2016 | план по Программе | 1131926,0 | 62500,0 | 80688,5 | 954794,5 | 33943,0 | |
утверждено в бюджете | 366693,6 | 0 | 56663,5 | 254032,4 | 55997,7 | ||
2017 | план по Программе | 1198665,6 | 0 | 108305,8 | 1061274,8 | 29085,0 | |
утверждено в бюджете | 408342,3 | 0 | 79602,1 | 286045,8 | 42694,4 | ||
2018 | план по Программе | 1420915,0 | 62500,0 | 124571,9 | 1204612,1 | 29231,0 | |
утверждено в бюджете | 357239,9 | - | 88553,0 | 268686,9 | 0 | ||
2019 | план по Программе | 1245896,0 | - | 101574,1 | 1109947,9 | 34374,0 | |
утверждено в бюджете | 308878,3 | - | 29000,0 | 279878,3 | 0 | ||
2020 | план по Программе | 1247178,1 | - | 64402,7 | 1148259,4 | 34516,0 | |
утверждено в бюджете | 278868,3 | - | 4900,0 | 273968,3 | 0 |
".
1.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":
- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ":
1.4.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | утверждено в бюджете | 236512,9 | - | 19209,4 | 5241,5 | 212062,0 | |
2015 | утверждено в бюджете | 77388,0 | - | 12724,8 | 27760,9 | 36902,3 | |
2016 | план по Программе | 126992,9 | - | 56663,5 | 40309,4 | 30020,0 | |
утверждено в бюджете | 100964,6 | - | 56663,5 | 13893,1 | 30408,0 | ||
2017 | план по Программе | 105142,1 | - | 53305,8 | 26816,3 | 25020,0 | |
утверждено в бюджете | 68595,2 | - | 24799,3 | 14262,4 | 29533,5 | ||
2018 | план по Программе | 115266,8 | - | 41972,7 | 48274,1 | 25020,0 | |
утверждено в бюджете | 48836,9 | - | 33553,0 | 15283,9 | 0 | ||
2019 | план по Программе | 110978,5 | - | 44071,4 | 36887,1 | 30020,0 | |
утверждено в бюджете | 56941,9 | - | 29000,0 | 27941,9 | 0 | ||
2020 | план по Программе | 63589,3 | - | 6900,0 | 26669,3 | 30020,0 | |
утверждено в бюджете | 29531,9 | - | 4900,0 | 24631,9 | 0 |
".
1.4.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.4.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта":
1.5.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | (утверждено в бюджете) | 110556,0 | - | - | 108000,0 | 2556,0 | |
2015 | (утверждено в бюджете) | 141228,0 | - | - | 139931,0 | 1297,0 | |
2016 | (план по Программе) | 785860, | - | - | 782897,0 | 2963,0 | |
(утверждено в бюджете) | 165908,6 | - | - | 143037,5 | 22871,1 | ||
2017 | (план по Программе) | 952875,1 | - | 55000,0 | 894770,1 | 3105,0 | |
(утверждено в бюджете) | 231131,2 | - | 54802,8 | 164249,7 | 12078,7 | ||
2018 | (план по Программе) | 981295,8 | - | 55000,0 | 923044,8 | 3251,0 | |
(утверждено в бюджете) | 206194,8 | - | 55000,0 | 151194,8 | 0 | ||
2019 | (план по Программе) | 1004140,9 | - | 55000,0 | 945746,9 | 3394,0 | |
(утверждено в бюджете) | 152400,0 | - | 0 | 152400,0 | 0 | ||
2020 | (план по Программе) | 1048373,7 | - | 55000,0 | 989837,7 | 3536,0 | |
(утверждено в бюджете) | 149800,0 | - | 0 | 149800,0 | 0 |
".
1.5.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.5.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению;
- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":
1.6.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | (утверждено в бюджете) | 94802,5 | - | - | 92250,0 | 2552,5 | |
2015 | (утверждено в бюджете) | 88019,7 | 0 | 0 | 86569,5 | 1450,2 | |
2016 | (план по Программе) | 204006,8 | 62500,0 | 24025,0 | 116521,8 | 960,0 | |
(утверждено в бюджете) | 84818,6,0 | 0 | 0 | 82100,0 | 2718,6 | ||
2017 | (план по Программе) | 119543,0 | 0 | 0 | 118583,0 | 960,0 | |
(утверждено в бюджете) | 90460,2 | 0 | 0 | 89378,0 | 1082,2 | ||
2018 | (план по Программе) | 270521,2 | 62500,0 | 24025,0 | 183036,2 | 960,0 | |
(утверждено в бюджете) | 82500,0 | - | - | 82500,0 | - | ||
2019 | (план по Программе) | 103931,7 | - | - | 102971,7 | 960,0 | |
(утверждено в бюджете) | 80500,0 | - | - | 80500,0 | - | ||
2020 | (план по Программе) | 108050,5 | - | - | 107090,5 | 960,0 | |
(утверждено в бюджете) | 80500,0 | - | - | 80500,0 | - |