Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2017 года N 369


О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 30.07.2020 N 183.
____________________________________________________________________



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:


1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359, следующие изменения:


1.1. В паспорте Программы строку "Объем бюджетных ассигнований Программы*" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований Программы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

утверждено в бюджете

441871,4

0

19209,4

205491,5

217170,5

2015

утверждено в бюджете

306635,7

0

12724,8

254261,4

39649,5

2016

план по Программе

1131926,0

62500,0

80688,5

954794,5

33943,0

утверждено в бюджете

310695,9

0

56663,5

254032,4

0

2017

план по Программе

1198665,6

0

108305,8

1061274,8

29085,0

утверждено в бюджете

387036,2

0

107879,5

279156,6

0

2018

план по Программе

1420915,0

62500,0

124571,9

1204612,1

29231,0

утверждено в бюджете

344086,9

-

80500,0

263586,9

0

2019

план по Программе

1245896,0

-

116574,1

1094947,9

34374,0

утверждено в бюджете

308878,3

-

47110,0

261768,3

0

2020

план по Программе

1247178,1

-

76502,7

1136159,4

34516,0

утверждено в бюджете

278868,3

-

17100,0

261768,3

0

".


1.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":


- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;


- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.


1.4. В подпрограмме "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ":


1.4.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

утверждено в бюджете

236512,9

-

19209,4

5241,5

212062,0

2015

утверждено в бюджете

77388,0

-

12724,8

27760,9

36902,3

2016

план по Программе

126992,9

-

56663,5

40309,4

30020,0

утверждено в бюджете

70556,6

-

56663,5

13893,1

0

2017

план по Программе

105142,1

-

53305,8

26816,3

25020,0

утверждено в бюджете

62849,2

-

52879,5

9969,7

0

2018

план по Программе

115266,8

-

41972,7

48274,1

25020,0

утверждено в бюджете

35683,9

-

25500,0

10183,9

0

2019

план по Программе

110978,5

-

59071,4

21887,1

30020,0

утверждено в бюджете

56941,9

-

47110,0

9831,9

0

2020

план по Программе

63589,3

-

19000,0

14569,3

30020,0

утверждено в бюджете

29531,9

-

17100,0

12431,9

0

".


1.4.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.


1.4.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":


- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;


- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.


1.5. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта":


1.5.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

     (утверждено в бюджете)

110556,0

-

-

108000,0

2556,0

2015

     (утверждено в бюджете)

141228,0

-

-

139931,0

1297,0

2016

     (план по Программе)

785860,

-

-

782897,0

2963,0

     (утверждено в бюджете)

143037,5

-

-

143037,5

0

2017

     (план по Программе)

952875,1

-

55000,0

894770,1

3105,0

     (утверждено в бюджете)

219260,0

-

55000,0

164260,0

0

2018

     (план по Программе)

981295,8

-

55000,0

923044,8

3251,0

     (утверждено в бюджете)

206194,8

-

55000,0

151194,8

0

2019

     (план по Программе)

1004140,9

-

55000,0

945746,9

3394,0

     (утверждено в бюджете)

152400,0

-

0

152400,0

0

2020

     (план по Программе)

1048373,7

-

55000,0

989837,7

3536,0

     (утверждено в бюджете)

149800,0

-

0

149800,0

0

".


1.5.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.


1.5.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":


- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению;


- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.


1.6. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":


1.6.1. В паспорте подпрограммы:


- строку "Целевые индикаторы" изложить в следующей редакции:


"

Целевые индикаторы

Достижение индекса "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты".

1. Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа.

2. Уровень средней заработной платы, руб.

3. Износ подвижного состава (положительная динамика)

";


- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

     (утверждено в бюджете)

94802,5

-

-

92250,0

2552,5

2015

     (утверждено в бюджете)

88019,7

0

0

86569,5

1450,2

2016

     (план по Программе)

204006,8

62500,0

24025,0

116521,8

960,0

     (утверждено в бюджете)

82100,0

0

0

82100,0

-

2017

     (план по Программе)

119543,0

0

0

118583,0

960,0

     (утверждено в бюджете)

87000,0

0

0

87000,0

-

2018

     (план по Программе)

270521,2

62500,0

24025,0

183036,2

960,0

     (утверждено в бюджете)

82500,0

-

-

82500,0

-

2019

     (план по Программе)

103931,7

-

-

102971,7

960,0

     (утверждено в бюджете)

80500,0

-

-

80500,0

-

2020

     (план по Программе)

108050,5

-

-

107090,5

960,0

     (утверждено в бюджете)

80500,0

-

-

80500,0

-

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»