Недействующий

О государственной программе Камчатского края "Семья и дети Камчатки" (с изменениями на 15 февраля 2023 года)



Приложение 3
к Программе



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ"

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 15.02.2023 N 85-П)

N п/п

Наименование Программы /подпрограммы/ основного мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.)

ГРБС

ВСЕГО

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Государственная программа

Камчатского края "Семья и дети Камчатки"

Всего

356 915,09922

33 572,41138

33 840,35183

51 899,58422

45 968,59179

44 907,46000

46 253,90000

51 944,60000

48 528,20000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

356 915,09922

33 572,41138

33 840,35183

51 899,58422

45 968,59179

44 907,46000

46 253,90000

51 944,60000

48 528,20000

за счет средств федерального бюджета

815

5 955,00000

0,00000

0,00000

0,00000

470,80000

488,20000

488,20000

4 019,60000

488,20000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

350 960,09922

33 572,41138

33 840,35183

51 899,58422

45 497,79179

44 419,26000

45 765,70000

47 925,00000

48 040,00000

813

17 921,57872

2 525,00000

2 480,00000

1 669,57872

1 112,80000

3 045,00000

0,00000

3 544,60000

3 544,60000

814

79 013,22225

8 085,41138

8 354,35183

7 179,43725

10 504,52179

11 000,00000

11 296,50000

11 296,50000

11 296,50000

815

227 694,68625

18 742,52000

18 680,00000

33 813,65625

32 830,47000

26 410,04000

33 291,20000

31 905,90000

32 020,90000

816

9 442,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 150,00000

1 000,00000

1 100,00000

1 064,00000

1 064,00000

1 064,00000

858

16 076,61200

2 599,48000

2 706,00000

8 086,91200

0,00000

2 684,22000

0,00000

0,00000

0,00000

847

812,00000

120,00000

120,00000

0,00000

50,00000

180,00000

114,00000

114,00000

114,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 1 "Семья"

Всего

185 927,91825

10 022,00000

10 874,00000

30 935,56825

27 809,47000

24 108,06000

27 555,14000

27 164,34000

27 459,34000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

185 927,91825

10 022,00000

10 874,00000

30 935,56825

27 809,47000

24 108,06000

27 555,14000

27 164,34000

27 459,34000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

за счет средств краевого бюджета

185 927,91825

10 022,00000

10 874,00000

30 935,56825

27 809,47000

24 108,06000

27 555,14000

27 164,34000

27 459,34000

813

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

159 397,30625

5 802,52000

6 348,00000

21 698,65625

26 759,47000

20 143,84000

26 377,14000

25 986,34000

26 281,34000

816

9 442,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 150,00000

1 000,00000

1 100,00000

1 064,00000

1 064,00000

1 064,00000

858

16 076,61200

2 599,48000

2 706,00000

8 086,91200

0,00000

2 684,22000

0,00000

0,00000

0,00000

847

812,00000

120,00000

120,00000

0,00000

50,00000

180,00000

114,00000

114,00000

114,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

1.1. Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей и ответственного родительства

Всего

46 275,92200

6 877,00000

6 376,00000

7 696,91200

3 795,00000

6 389,22000

4 982,14000

4 964,85000

5 194,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

46 275,92200

6 877,00000

6 376,00000

7 696,91200

3 795,00000

6 389,22000

4 982,14000

4 964,85000

5 194,80000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

46 275,92200

6 877,00000

6 376,00000

7 696,91200

3 795,00000

6 389,22000

4 982,14000

4 964,85000

5 194,80000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

24 845,31000

2 657,52000

2 050,00000

3 360,00000

2 745,00000

2 425,00000

3 804,14000

3 786,85000

4 016,80000

816

9 442,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 150,00000

1 000,00000

1 100,00000

1 064,00000

1 064,00000

1 064,00000

858

11 176,61200

2 599,48000

2 706,00000

3 186,91200

0,00000

2 684,22000

0,00000

0,00000

0,00000

847

812,00000

120,00000

120,00000

0,00000

50,00000

180,00000

114,00000

114,00000

114,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

1.2. Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми

Всего

139 651,99625

3 145,00000

4 498,00000

23 238,65625

24 014,47000

17 718,84000

22 573,00000

22 199,49000

22 264,54000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

139 651,99625

3 145,00000

4 498,00000

23 238,65625

24 014,47000

17 718,84000

22 573,00000

22 199,49000

22 264,54000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

139 651,99625

3 145,00000

4 498,00000

23 238,65625

24 014,47000

17 718,84000

22 573,00000

22 199,49000

22 264,54000

813

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

134 551,99625

3 145,00000

4 298,00000

18 338,65625

24 014,47000

17 718,84000

22 573,00000

22 199,49000

22 264,54000

858

4 900,00000

0,00000

0,00000

4 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 2 "Особый ребенок"

Всего

130 385,02778

15 795,41138

15 434,35183

14 239,86278

13 732,32179

16 240,00000

15 497,16000

21 578,66000

17 867,26000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

130 385,02778

15 795,41138

15 434,35183

14 239,86278

13 732,32179

16 240,00000

15 497,16000

21 578,66000

17 867,26000

за счет средств федерального бюджета

815

3 531,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3531,40000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

126 853,62778

15 795,41138

15 434,35183

14 239,86278

13 732,32179

16 240,00000

15 497,16000

18 047,26000

17 867,26000

813

13 397,42553

1 310,00000

1 080,00000

800,42553

652,80000

2 465,00000

0,00000

3 544,60000

3 544,60000

814

79 013,22225

8 085,41138

8 354,35183

7 179,43725

10 504,52179

11 000,00000

11 296,50000

11 296,50000

11 296,50000

815

34 442,98000

6 400,00000

6 000,00000

6 260,00000

2 575,00000

2 775,00000

4 200,66000

3 206,16000

3 026,16000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

2.1. Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе

Всего

95 027,78121

9 894,02438

10 470,91183

10 264,70321

11 807,32179

12 939,34000

13 574,16000

16 626,56000

12 982,16000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

95 027,78121

9 894,02438

10 470,91183

10 264,70321

11 807,32179

12 939,34000

13 574,16000

16 626,56000

12 982,16000

за счет средств федерального бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3531,40000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

95 027,78121

9 894,02438

10 470,91183

10 264,70321

11 807,32179

12 939,34000

13 574,16000

13 095,16000

12 982,16000

813

1 885,56596

480,00000

300,00000

252,76596

252,80000

600,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

77 570,89525

7 394,02438

7 875,91183

6 906,93725

10 504,52179

11 000,00000

11 296,50000

11 296,50000

11 296,50000

815

15 571,32000

2 020,00000

2 295,00000

3 105,00000

1 050,00000

1 339,34000

2 277,66000

1 798,66000

1 685,66000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

2.2. Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями

Всего

14 196,61000

3 270,00000

2 775,00000

2 055,00000

810,00000

1 245,61000

1 723,00000

1 177,50000

1 140,50000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

14 196,61000

3 270,00000

2 775,00000

2 055,00000

810,00000

1 245,61000

1 723,00000

1 177,50000

1 140,50000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

14 196,61000

3 270,00000

2 775,00000

2 055,00000

810,00000

1 245,61000

1 723,00000

1 177,50000

1 140,50000

815

14 196,61000

3 270,00000

2 775,00000

2 055,00000

810,00000

1 245,61000

1 723,00000

1 177,50000

1 140,50000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.

2.3. Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии

Всего

17 629,23657

2 631,38700

2 188,44000

1 920,15957

1 115,00000

2 055,05000

200,00000

3 774,60000

3 744,60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

17 629,23657

2 631,38700

2 188,44000

1 920,15957

1 115,00000

2 055,05000

200,00000

3 774,60000

3 744,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

17 629,23657

2 631,38700

2 188,44000

1 920,15957

1 115,00000

2 055,05000

200,00000

3 774,60000

3 744,60000

813

11 511,85957

830,00000

780,00000

547,65957

400,00000

1 865,00000

0,00000

3 544,60000

3 544,60000

814

1 442,32700

691,38700

478,44000

272,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

4 675,05000

1 110,00000

930,00000

1 100,00000

715,00000

190,05000

200,00000

230,00000

200,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.

Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия"

Всего

40 602,15319

7 755,00000

7 532,00000

6 724,15319

4 426,80000

4 559,40000

3 201,60000

3 201,60000

3 201,60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

40 602,15319

7 755,00000

7 532,00000

6 724,15319

4 426,80000

4 559,40000

3 201,60000

3 201,60000

3 201,60000

за счет средств федерального бюджета

815

2 423,60000

0,00000

0,00000

0,00000

470,80000

488,20000

488,20000

488,20000

488,20000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

38 178,55319

7 755,00000

7 532,00000

6 724,15319

3 956,00000

4 071,20000

2 713,40000

2 713,40000

2 713,40000

813

4 324,15319

1 215,00000

1 200,00000

869,15319

460,00000

580,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

33 854,40000

6 540,00000

6 332,00000

5 855,00000

3 496,00000

3 491,20000

2 713,40000

2 713,40000

2 713,40000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.

3.1. Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия

Всего

22 128,82000

4 339,00000

4 757,00000

4 337,01000

2 543,00000

1 562,00000

1 530,27000

1 530,27000

1 530,27000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

22 128,82000

4 339,00000

4 757,00000

4 337,01000

2 543,00000

1 562,00000

1 530,27000

1 530,27000

1 530,27000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

22 128,82000

4 339,00000

4 757,00000

4 337,01000

2 543,00000

1 562,00000

1 530,27000

1 530,27000

1 530,27000

813

4 108,60000

1 140,00000

1 140,00000

818,60000

430,00000

580,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

18 020,22000

3 199,00000

3 617,00000

3 518,41000

2 113,00000

982,00000

1 530,27000

1 530,27000

1 530,27000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.

3.2. Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Всего

13 626,97000

2 195,00000

1 800,00000

1 866,59000

1 620,80000

1 628,20000

1 505,46000

1 505,46000

1 505,46000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

13 626,97000

2 195,00000

1 800,00000

1 866,59000

1 620,80000

1 628,20000

1 505,46000

1 505,46000

1 505,46000

за счет средств федерального бюджета

815

2 423,60000

0,00000

0,00000

0,00000

470,80000

488,20000

488,20000

488,20000

488,20000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

11 203,37000

2 195,00000

1 800,00000

1 866,59000

1 150,00000

1 140,00000

1 017,26000

1 017,26000

1 017,26000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12.

3.3. Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми

Всего

4 846,36319

1 221,00000

975,00000

520,55319

263,00000

1 369,20000

165,87000

165,87000

165,87000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 846,36319

1 221,00000

975,00000

520,55319

263,00000

1 369,20000

165,87000

165,87000

165,87000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

4 846,36319

1 221,00000

975,00000

520,55319

263,00000

1 369,20000

165,87000

165,87000

165,87000

813

215,55319

75,00000

60,00000

50,55319

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

4 630,81000

1 146,00000

915,00000

470,00000

233,00000

1 369,20000

165,87000

165,87000

165,87000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000