ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ"
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 15.02.2023 N 85-П)
N п/п | Наименование Программы /подпрограммы/ основного мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | |||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки" | Всего | 356 915,09922 | 33 572,41138 | 33 840,35183 | 51 899,58422 | 45 968,59179 | 44 907,46000 | 46 253,90000 | 51 944,60000 | 48 528,20000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 356 915,09922 | 33 572,41138 | 33 840,35183 | 51 899,58422 | 45 968,59179 | 44 907,46000 | 46 253,90000 | 51 944,60000 | 48 528,20000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 5 955,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 470,80000 | 488,20000 | 488,20000 | 4 019,60000 | 488,20000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 350 960,09922 | 33 572,41138 | 33 840,35183 | 51 899,58422 | 45 497,79179 | 44 419,26000 | 45 765,70000 | 47 925,00000 | 48 040,00000 | |||
813 | 17 921,57872 | 2 525,00000 | 2 480,00000 | 1 669,57872 | 1 112,80000 | 3 045,00000 | 0,00000 | 3 544,60000 | 3 544,60000 | |||
814 | 79 013,22225 | 8 085,41138 | 8 354,35183 | 7 179,43725 | 10 504,52179 | 11 000,00000 | 11 296,50000 | 11 296,50000 | 11 296,50000 | |||
815 | 227 694,68625 | 18 742,52000 | 18 680,00000 | 33 813,65625 | 32 830,47000 | 26 410,04000 | 33 291,20000 | 31 905,90000 | 32 020,90000 | |||
816 | 9 442,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 150,00000 | 1 000,00000 | 1 100,00000 | 1 064,00000 | 1 064,00000 | 1 064,00000 | |||
858 | 16 076,61200 | 2 599,48000 | 2 706,00000 | 8 086,91200 | 0,00000 | 2 684,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 812,00000 | 120,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 180,00000 | 114,00000 | 114,00000 | 114,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 1 "Семья" | Всего | 185 927,91825 | 10 022,00000 | 10 874,00000 | 30 935,56825 | 27 809,47000 | 24 108,06000 | 27 555,14000 | 27 164,34000 | 27 459,34000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 185 927,91825 | 10 022,00000 | 10 874,00000 | 30 935,56825 | 27 809,47000 | 24 108,06000 | 27 555,14000 | 27 164,34000 | 27 459,34000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 185 927,91825 | 10 022,00000 | 10 874,00000 | 30 935,56825 | 27 809,47000 | 24 108,06000 | 27 555,14000 | 27 164,34000 | 27 459,34000 | |||
813 | 200,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 159 397,30625 | 5 802,52000 | 6 348,00000 | 21 698,65625 | 26 759,47000 | 20 143,84000 | 26 377,14000 | 25 986,34000 | 26 281,34000 | |||
816 | 9 442,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 150,00000 | 1 000,00000 | 1 100,00000 | 1 064,00000 | 1 064,00000 | 1 064,00000 | |||
858 | 16 076,61200 | 2 599,48000 | 2 706,00000 | 8 086,91200 | 0,00000 | 2 684,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 812,00000 | 120,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 180,00000 | 114,00000 | 114,00000 | 114,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3. | 1.1. Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей и ответственного родительства | Всего | 46 275,92200 | 6 877,00000 | 6 376,00000 | 7 696,91200 | 3 795,00000 | 6 389,22000 | 4 982,14000 | 4 964,85000 | 5 194,80000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 46 275,92200 | 6 877,00000 | 6 376,00000 | 7 696,91200 | 3 795,00000 | 6 389,22000 | 4 982,14000 | 4 964,85000 | 5 194,80000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 46 275,92200 | 6 877,00000 | 6 376,00000 | 7 696,91200 | 3 795,00000 | 6 389,22000 | 4 982,14000 | 4 964,85000 | 5 194,80000 | |||
813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 24 845,31000 | 2 657,52000 | 2 050,00000 | 3 360,00000 | 2 745,00000 | 2 425,00000 | 3 804,14000 | 3 786,85000 | 4 016,80000 | |||
816 | 9 442,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 150,00000 | 1 000,00000 | 1 100,00000 | 1 064,00000 | 1 064,00000 | 1 064,00000 | |||
858 | 11 176,61200 | 2 599,48000 | 2 706,00000 | 3 186,91200 | 0,00000 | 2 684,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 812,00000 | 120,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 180,00000 | 114,00000 | 114,00000 | 114,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4. | 1.2. Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми | Всего | 139 651,99625 | 3 145,00000 | 4 498,00000 | 23 238,65625 | 24 014,47000 | 17 718,84000 | 22 573,00000 | 22 199,49000 | 22 264,54000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 139 651,99625 | 3 145,00000 | 4 498,00000 | 23 238,65625 | 24 014,47000 | 17 718,84000 | 22 573,00000 | 22 199,49000 | 22 264,54000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 139 651,99625 | 3 145,00000 | 4 498,00000 | 23 238,65625 | 24 014,47000 | 17 718,84000 | 22 573,00000 | 22 199,49000 | 22 264,54000 | |||
813 | 200,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 134 551,99625 | 3 145,00000 | 4 298,00000 | 18 338,65625 | 24 014,47000 | 17 718,84000 | 22 573,00000 | 22 199,49000 | 22 264,54000 | |||
858 | 4 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5. | Подпрограмма 2 "Особый ребенок" | Всего | 130 385,02778 | 15 795,41138 | 15 434,35183 | 14 239,86278 | 13 732,32179 | 16 240,00000 | 15 497,16000 | 21 578,66000 | 17 867,26000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 130 385,02778 | 15 795,41138 | 15 434,35183 | 14 239,86278 | 13 732,32179 | 16 240,00000 | 15 497,16000 | 21 578,66000 | 17 867,26000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 3 531,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3531,40000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 126 853,62778 | 15 795,41138 | 15 434,35183 | 14 239,86278 | 13 732,32179 | 16 240,00000 | 15 497,16000 | 18 047,26000 | 17 867,26000 | |||
813 | 13 397,42553 | 1 310,00000 | 1 080,00000 | 800,42553 | 652,80000 | 2 465,00000 | 0,00000 | 3 544,60000 | 3 544,60000 | |||
814 | 79 013,22225 | 8 085,41138 | 8 354,35183 | 7 179,43725 | 10 504,52179 | 11 000,00000 | 11 296,50000 | 11 296,50000 | 11 296,50000 | |||
815 | 34 442,98000 | 6 400,00000 | 6 000,00000 | 6 260,00000 | 2 575,00000 | 2 775,00000 | 4 200,66000 | 3 206,16000 | 3 026,16000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6. | 2.1. Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе | Всего | 95 027,78121 | 9 894,02438 | 10 470,91183 | 10 264,70321 | 11 807,32179 | 12 939,34000 | 13 574,16000 | 16 626,56000 | 12 982,16000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 95 027,78121 | 9 894,02438 | 10 470,91183 | 10 264,70321 | 11 807,32179 | 12 939,34000 | 13 574,16000 | 16 626,56000 | 12 982,16000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3531,40000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 95 027,78121 | 9 894,02438 | 10 470,91183 | 10 264,70321 | 11 807,32179 | 12 939,34000 | 13 574,16000 | 13 095,16000 | 12 982,16000 | |||
813 | 1 885,56596 | 480,00000 | 300,00000 | 252,76596 | 252,80000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 77 570,89525 | 7 394,02438 | 7 875,91183 | 6 906,93725 | 10 504,52179 | 11 000,00000 | 11 296,50000 | 11 296,50000 | 11 296,50000 | |||
815 | 15 571,32000 | 2 020,00000 | 2 295,00000 | 3 105,00000 | 1 050,00000 | 1 339,34000 | 2 277,66000 | 1 798,66000 | 1 685,66000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7. | 2.2. Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями | Всего | 14 196,61000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 1 245,61000 | 1 723,00000 | 1 177,50000 | 1 140,50000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 14 196,61000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 1 245,61000 | 1 723,00000 | 1 177,50000 | 1 140,50000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 14 196,61000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 1 245,61000 | 1 723,00000 | 1 177,50000 | 1 140,50000 | |||
815 | 14 196,61000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 1 245,61000 | 1 723,00000 | 1 177,50000 | 1 140,50000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
8. | 2.3. Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии | Всего | 17 629,23657 | 2 631,38700 | 2 188,44000 | 1 920,15957 | 1 115,00000 | 2 055,05000 | 200,00000 | 3 774,60000 | 3 744,60000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 17 629,23657 | 2 631,38700 | 2 188,44000 | 1 920,15957 | 1 115,00000 | 2 055,05000 | 200,00000 | 3 774,60000 | 3 744,60000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 17 629,23657 | 2 631,38700 | 2 188,44000 | 1 920,15957 | 1 115,00000 | 2 055,05000 | 200,00000 | 3 774,60000 | 3 744,60000 | |||
813 | 11 511,85957 | 830,00000 | 780,00000 | 547,65957 | 400,00000 | 1 865,00000 | 0,00000 | 3 544,60000 | 3 544,60000 | |||
814 | 1 442,32700 | 691,38700 | 478,44000 | 272,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 4 675,05000 | 1 110,00000 | 930,00000 | 1 100,00000 | 715,00000 | 190,05000 | 200,00000 | 230,00000 | 200,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
9. | Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" | Всего | 40 602,15319 | 7 755,00000 | 7 532,00000 | 6 724,15319 | 4 426,80000 | 4 559,40000 | 3 201,60000 | 3 201,60000 | 3 201,60000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 40 602,15319 | 7 755,00000 | 7 532,00000 | 6 724,15319 | 4 426,80000 | 4 559,40000 | 3 201,60000 | 3 201,60000 | 3 201,60000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 2 423,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 470,80000 | 488,20000 | 488,20000 | 488,20000 | 488,20000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 38 178,55319 | 7 755,00000 | 7 532,00000 | 6 724,15319 | 3 956,00000 | 4 071,20000 | 2 713,40000 | 2 713,40000 | 2 713,40000 | |||
813 | 4 324,15319 | 1 215,00000 | 1 200,00000 | 869,15319 | 460,00000 | 580,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 33 854,40000 | 6 540,00000 | 6 332,00000 | 5 855,00000 | 3 496,00000 | 3 491,20000 | 2 713,40000 | 2 713,40000 | 2 713,40000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
10. | 3.1. Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия | Всего | 22 128,82000 | 4 339,00000 | 4 757,00000 | 4 337,01000 | 2 543,00000 | 1 562,00000 | 1 530,27000 | 1 530,27000 | 1 530,27000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 22 128,82000 | 4 339,00000 | 4 757,00000 | 4 337,01000 | 2 543,00000 | 1 562,00000 | 1 530,27000 | 1 530,27000 | 1 530,27000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 22 128,82000 | 4 339,00000 | 4 757,00000 | 4 337,01000 | 2 543,00000 | 1 562,00000 | 1 530,27000 | 1 530,27000 | 1 530,27000 | |||
813 | 4 108,60000 | 1 140,00000 | 1 140,00000 | 818,60000 | 430,00000 | 580,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 18 020,22000 | 3 199,00000 | 3 617,00000 | 3 518,41000 | 2 113,00000 | 982,00000 | 1 530,27000 | 1 530,27000 | 1 530,27000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
11. | 3.2. Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | Всего | 13 626,97000 | 2 195,00000 | 1 800,00000 | 1 866,59000 | 1 620,80000 | 1 628,20000 | 1 505,46000 | 1 505,46000 | 1 505,46000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 13 626,97000 | 2 195,00000 | 1 800,00000 | 1 866,59000 | 1 620,80000 | 1 628,20000 | 1 505,46000 | 1 505,46000 | 1 505,46000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 2 423,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 470,80000 | 488,20000 | 488,20000 | 488,20000 | 488,20000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 11 203,37000 | 2 195,00000 | 1 800,00000 | 1 866,59000 | 1 150,00000 | 1 140,00000 | 1 017,26000 | 1 017,26000 | 1 017,26000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
12. | 3.3. Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми | Всего | 4 846,36319 | 1 221,00000 | 975,00000 | 520,55319 | 263,00000 | 1 369,20000 | 165,87000 | 165,87000 | 165,87000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 4 846,36319 | 1 221,00000 | 975,00000 | 520,55319 | 263,00000 | 1 369,20000 | 165,87000 | 165,87000 | 165,87000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 4 846,36319 | 1 221,00000 | 975,00000 | 520,55319 | 263,00000 | 1 369,20000 | 165,87000 | 165,87000 | 165,87000 | |||
813 | 215,55319 | 75,00000 | 60,00000 | 50,55319 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 4 630,81000 | 1 146,00000 | 915,00000 | 470,00000 | 233,00000 | 1 369,20000 | 165,87000 | 165,87000 | 165,87000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |