Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2023 года N 85-П


О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Семья и дети Камчатки", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 N 308-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 698-П.
____________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в государственную программу Камчатского края "Семья и дети Камчатки", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 N 308-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.


2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.



Председатель Правительства
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 15.02.2023 N 85-П



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 31.07.2017 N 308-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы

составляет 356 915,09922 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 33 572,41138 тыс. рублей;

2019 год - 33 840,35183 тыс. рублей;

2020 год - 51 899,58422 тыс. рублей;

2021 год - 45 968,59179 тыс. рублей;

2022 год - 44 907,46000 тыс. рублей;

2023 год - 46 253,90000 тыс. рублей;

2024 год - 51 944,60000 тыс. рублей;

2025 год - 48 528,20000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

5 955,00000 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 470,80000 тыс. рублей;

2022 год - 488,20000 тыс. рублей;

2023 год - 488,20000 тыс. рублей;

2024 год - 4 019,60000 тыс. рублей;

2025 год - 488,200000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 350 960,09922 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 33 572,41138 тыс. рублей;

2019 год - 33 840,35183 тыс. рублей;

2020 год - 51 899,58422 тыс. рублей;

2021 год - 45 497,79179 тыс. рублей;

2022 год - 44 419,26000 тыс. рублей;

2023 год - 45 765,70000 тыс. рублей;

2024 год - 47 925,20000 тыс. рублей;

2025 год - 48 040,00000 тыс. рублей

".


2. В паспорте подпрограммы 1 "Семья":


1) позицию "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:


"

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1

1) количество многодетных семей, зарегистрированных в Камчатском крае;

2) доля семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего количества семей с детьми, проживающих в Камчатском крае;

3) доля семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего количества обратившихся за социальными услугами семей с детьми в организации социального обслуживания;

4) количество публикаций в СМИ, социальных сетях, размещенной видеопродукции на телеканалах, радио-сюжетов, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства, здорового образа жизни;

5) количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, связанную с пропагандой традиционных семейных ценностей, их сохранением и восстановлением, с организацией помощи нуждающимся семьям

";


2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 185 927,91825 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 10 022,00000 тыс. рублей;

2019 год - 10 874,00000 тыс. рублей;

2020 год - 30 935,56825 тыс. рублей;

2021 год - 27 809,47000 тыс. рублей;

2022 год - 24 108,06000 тыс. рублей;

2023 год - 27 555,14000 тыс. рублей;

2024 год - 27 164,34000 тыс. рублей;

2025 год - 27 459,34000 тыс. рублей,

в том числе за счет средств краевого бюджета -

185 927,91825 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 10 022,00000 тыс. рублей;

2019 год - 10 874,00000 тыс. рублей;

2020 год - 30 935,56825 тыс. рублей;

2021 год - 27 809,47000 тыс. рублей;

2022 год - 24 108,06000 тыс. рублей;

2023 год - 27 555,14000 тыс. рублей;

2024 год - 27 164,34000 тыс. рублей;

2025 год - 27 459,34000 тыс. рублей

".


3. В паспорте подпрограммы 2 "Особый ребенок":


1) пункт 2 позиции "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:


"2) количество семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в программах отдыха, оздоровления и досуга в организациях социального обслуживания;";


2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 130 385,02778 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 15 795,41138 тыс. рублей;

2019 год - 15 434,35183 тыс. рублей;

2020 год - 14 239,86278 тыс. рублей;

2021 год - 13 732,32179 тыс. рублей;

2022 год - 16 240,00000 тыс. рублей;

2023 год - 15 497,16000 тыс. рублей;

2024 год - 21 578,66000 тыс. рублей;

2025 год - 17 867,26000 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

3 531,40000 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 3 531,40000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 126 853,62778 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 15 795,41138 тыс. рублей;

2019 год - 15 434,35183 тыс. рублей;

2020 год - 14 239,86278 тыс. рублей;

2021 год - 13 732,32179 тыс. рублей;

2022 год - 16 240,00000 тыс. рублей;

2023 год - 15 497,16000 тыс. рублей;

2024 год - 18 047,26000 тыс. рублей;

2025 год - 17 867,26000 тыс. рублей

".


4. В паспорте подпрограммы 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия":


1) пункт 2 позиции "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:


"2) количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении, либо отнесенных к данной категории, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа;";


2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 40 602,15319 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 7 755,00000 тыс. рублей;

2019 год - 7 532,00000 тыс. рублей;

2020 год - 6 724,15319 тыс. рублей;

2021 год - 4 426,80000 тыс. рублей;

2022 год - 4 559,40000 тыс. рублей;

2023 год - 3 201,60000 тыс. рублей;

2024 год - 3 201,60000 тыс. рублей;

2025 год - 3 201,60000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

2 423,60000 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 470,80000 тыс. рублей;

2022 год - 488,20000 тыс. рублей;

2023 год - 488,20000 тыс. рублей;

2024 год - 488,20000 тыс. рублей;

2025 год - 488,20000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 38 178,55319 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 7 755,00000 тыс. рублей;

2019 год - 7 532,00000 тыс. рублей;

2020 год - 6 724,15319 тыс. рублей;

2021 год - 3 956,00000 тыс. рублей;

2022 год - 4 071,20000 тыс. рублей;

2023 год - 2 713,40000 тыс. рублей;

2024 год - 2 713,40000 тыс. рублей;

2025 год - 2 713,40000 тыс. рублей

".


5. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции:



Приложение 1
к Программе



СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ" И ЕЕ ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

базовое значение (2015 год)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 1 "Семья"

1.1.

Количество многодетных семей, зарегистрированных в Камчатском крае

сем.

2727

3051

3254

3290

3790

3860

3958

3991

4047

4220

4260

1.2.

Доля семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего количества семей с детьми, проживающих в Камчатском крае

%

32,8

33,9

35,2

39,30

40,00

40,80

41,87

-

-

-

-

1.3.

Доля семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего количества обратившихся за социальными услугами семей с детьми в организации социального обслуживания;

%

-

-

-

-

-

-

-

98,00

98.5

98,70

98,70

1.4.

Количество публикаций в СМИ, социальных сетях, размещенной видеопродукции на телеканалах, радио-сюжетов, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства, здорового образа жизни

шт.

12

22

30

30

48

55

60

71

83

90

100

1.5.

Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, связанную с пропагандой традиционных семейных ценностей, их сохранением и восстановлением, с организацией помощи нуждающимся семьям

ед.

6

8

10

10

15

17

18

21

22

22

22

2.

Подпрограмма 2 "Особый ребенок"

2.1

Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов, проживающих в Камчатском крае

%

85,00

85,20

88,00

89,00

91,00

92,00

92,00

92,06

92,40

92,88

92,97

2.2.

Количество семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в программах отдыха, оздоровления и досуга в организациях социального обслуживания

сем.

18

33

50

70

110

137

152

152

155

155

157

2.3.

Количество семейных и родительских клубов для семей с детьми-инвалидами, кружков и групп поддержки для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях социального обслуживания

шт.

8

10

15

19

24

25

27

27

27

27

30

3.

Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия"

3.1.

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в Камчатском крае

чел.

606

508

502

493

487

481

480

475

470

470

470

3.2.

Количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении, либо отнесенных к данной категории, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа

сем.

505

464

452

437

421

421

420

420

418

415

415

3.3.

Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью

чел.

35

33

30

30

29

27

25

22

20

20

18

3.4.

Доля новорожденных детей, от которых отказались родители, от общей численности новорожденных детей в Камчатском крае

%

0,57

0,53

0,48

0,38

0,22

0,21

0,198

0,191

0,184

0,18

0,176



Приложение 2
к Программе



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ"

N п/п

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями Программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 1 "Семья"

1.1.

Основное мероприятие 1.1: "Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей и ответственного родительства"

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Министерство спорта Камчатского края; Агентство ЗАГС и архивного дела Камчатского края

2018

2025

Сохранение семейных традиций, формирование здоровых полноценных семей в Камчатском крае. Повышение родительской компетенции, педагогической культуры родителей, поддержка семейных клубов

Увеличение количества разводов, внебрачного и одинокого материнства, ослабление семейных связей

Показатели 1.1, 1.4 и 1.5 таблицы приложения 1 к Программе

1.2.

Основное мероприятие 1.2: "Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми"

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;

2018

2025

Создание условий для позитивного воспитания детей, совместного досуга, формирования полноценных семей, укрепление семейных традиций, повышение качества предоставляемых услуг. Повышение уровня профессиональной компетенции специалистов

Низкий уровень качества предоставляемых услуг. Низкий охват семей с детьми необходимыми услугами. Увеличение числа малообеспеченных семей. Снижение уровня профессиональной компетенции специалистов, работающих с семьями

Показатели 1.2 и 1.3 таблицы приложения 1 к Программе

2.

Подпрограмма 2 "Особый ребенок"

2.1.

Основное мероприятие 2.1: "Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе"

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; Министерство образования Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края

2018

2025

Организация комплексной помощи по абилитации и реабилитации детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Раннее выявление нарушений развития у ребенка и организация своевременной помощи

Низкий уровень количества семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в организациях социальной сферы, в общем количестве нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами

Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе

2.2.

Основное мероприятие 2.2: "Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями"

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2018

2025

Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, образование новых социальных связей, социальная интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников с помощью социокультурных технологий. Создание условий для обучения родителей навыкам ухода за детьми-инвалидами

Изолированность семей с детьми-инвалидами; отсутствие взаимодействия семей друг с другом, ограниченность и узость кругозора

Показатели 2.2 и 2.3 таблицы приложения 1 к Программе

2.3.

Основное мероприятие 2.3: "Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии"

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; Министерство образования Камчатского края

2018

2025

Обеспечение доступа к социальным услугам, повышение их качества. Повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих с данной категорией детей

Неполучение необходимого объема социальных услуг семьями с детьми-инвалидами, низкий уровень качества предоставляемых услуг. Снижение уровня профессиональной компетенции специалистов, работающих с семьями

Показатели 2.1 - 2.3 таблицы приложения 1 к Программе

3.

Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия"

3.1.

Основное мероприятие 3.1: "Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия"

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; Министерство образования Камчатского края

2018

2025

Сокращение числа несовершеннолетних и семей с детьми, оказавшихся в "группе риска". Увеличение числа подростков, повысивших уровень правовой информированности. Снижение количества отказов от новорожденных. Повышение уровня межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Увеличение числа детей, семей с детьми, состоящих на профилактических учетах. Увеличение числа "отказных" детей. Недостаточно эффективное межведомственное взаимодействие, несогласованность действий

Показатели 3.1 - 3.4 таблицы приложения 1 к Программе

3.2.

Основное мероприятие 3.2: "Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2018

2025

Сокращение размеров социального сиротства, численности родителей, лишенных родительских прав, сохранение ребенка в кровной семье. Оказание своевременной помощи семье на ранних стадиях неблагополучия, сокращение социально неблагополучных семей. Привлечение внимания общества к проблемам семейного и детского неблагополучия

Увеличение числа детей, отобранных у родителей. Увеличение числа семей, состоящих на профилактических учетах

Показатели 3.1 и 3.2 таблицы приложения 1 к Программе

3.3.

Основное мероприятие 3.3: "Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми"

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; Министерство образования Камчатского края

2018

2025

Сокращение числа детей, пострадавших от преступных посягательств; создание системы противодействия жестокому обращению с детьми; улучшение психологического здоровья пострадавших детей. Формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия по отношению к детям

Увеличение количества детей, ставших жертвами насилия. Отсутствие внимания общества к проблемам жестокости в отношении с детьми

Показатель 3.3 таблицы приложения 1 к Программе



Приложение 3
к Программе



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ"

N п/п

Наименование Программы /подпрограммы/ основного мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.)

ГРБС

ВСЕГО

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Государственная программа

Камчатского края "Семья и дети Камчатки"

Всего

356 915,09922

33 572,41138

33 840,35183

51 899,58422

45 968,59179

44 907,46000

46 253,90000

51 944,60000

48 528,20000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

356 915,09922

33 572,41138

33 840,35183

51 899,58422

45 968,59179

44 907,46000

46 253,90000

51 944,60000

48 528,20000

за счет средств федерального бюджета

815

5 955,00000

0,00000

0,00000

0,00000

470,80000

488,20000

488,20000

4 019,60000

488,20000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

350 960,09922

33 572,41138

33 840,35183

51 899,58422

45 497,79179

44 419,26000

45 765,70000

47 925,00000

48 040,00000

813

17 921,57872

2 525,00000

2 480,00000

1 669,57872

1 112,80000

3 045,00000

0,00000

3 544,60000

3 544,60000

814

79 013,22225

8 085,41138

8 354,35183

7 179,43725

10 504,52179

11 000,00000

11 296,50000

11 296,50000

11 296,50000

815

227 694,68625

18 742,52000

18 680,00000

33 813,65625

32 830,47000

26 410,04000

33 291,20000

31 905,90000

32 020,90000

816

9 442,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 150,00000

1 000,00000

1 100,00000

1 064,00000

1 064,00000

1 064,00000

858

16 076,61200

2 599,48000

2 706,00000

8 086,91200

0,00000

2 684,22000

0,00000

0,00000

0,00000

847

812,00000

120,00000

120,00000

0,00000

50,00000

180,00000

114,00000

114,00000

114,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 1 "Семья"

Всего

185 927,91825

10 022,00000

10 874,00000

30 935,56825

27 809,47000

24 108,06000

27 555,14000

27 164,34000

27 459,34000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

185 927,91825

10 022,00000

10 874,00000

30 935,56825

27 809,47000

24 108,06000

27 555,14000

27 164,34000

27 459,34000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

за счет средств краевого бюджета

185 927,91825

10 022,00000

10 874,00000

30 935,56825

27 809,47000

24 108,06000

27 555,14000

27 164,34000

27 459,34000

813

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

159 397,30625

5 802,52000

6 348,00000

21 698,65625

26 759,47000

20 143,84000

26 377,14000

25 986,34000

26 281,34000

816

9 442,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 150,00000

1 000,00000

1 100,00000

1 064,00000

1 064,00000

1 064,00000

858

16 076,61200

2 599,48000

2 706,00000

8 086,91200

0,00000

2 684,22000

0,00000

0,00000

0,00000

847

812,00000

120,00000

120,00000

0,00000

50,00000

180,00000

114,00000

114,00000

114,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

1.1. Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей и ответственного родительства

Всего

46 275,92200

6 877,00000

6 376,00000

7 696,91200

3 795,00000

6 389,22000

4 982,14000

4 964,85000

5 194,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

46 275,92200

6 877,00000

6 376,00000

7 696,91200

3 795,00000

6 389,22000

4 982,14000

4 964,85000

5 194,80000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

46 275,92200

6 877,00000

6 376,00000

7 696,91200

3 795,00000

6 389,22000

4 982,14000

4 964,85000

5 194,80000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

24 845,31000

2 657,52000

2 050,00000

3 360,00000

2 745,00000

2 425,00000

3 804,14000

3 786,85000

4 016,80000

816

9 442,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 150,00000

1 000,00000

1 100,00000

1 064,00000

1 064,00000

1 064,00000

858

11 176,61200

2 599,48000

2 706,00000

3 186,91200

0,00000

2 684,22000

0,00000

0,00000

0,00000

847

812,00000

120,00000

120,00000

0,00000

50,00000

180,00000

114,00000

114,00000

114,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

1.2. Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми

Всего

139 651,99625

3 145,00000

4 498,00000

23 238,65625

24 014,47000

17 718,84000

22 573,00000

22 199,49000

22 264,54000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

139 651,99625

3 145,00000

4 498,00000

23 238,65625

24 014,47000

17 718,84000

22 573,00000

22 199,49000

22 264,54000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

139 651,99625

3 145,00000

4 498,00000

23 238,65625

24 014,47000

17 718,84000

22 573,00000

22 199,49000

22 264,54000

813

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

134 551,99625

3 145,00000

4 298,00000

18 338,65625

24 014,47000

17 718,84000

22 573,00000

22 199,49000

22 264,54000

858

4 900,00000

0,00000

0,00000

4 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 2 "Особый ребенок"

Всего

130 385,02778

15 795,41138

15 434,35183

14 239,86278

13 732,32179

16 240,00000

15 497,16000

21 578,66000

17 867,26000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

130 385,02778

15 795,41138

15 434,35183

14 239,86278

13 732,32179

16 240,00000

15 497,16000

21 578,66000

17 867,26000

за счет средств федерального бюджета

815

3 531,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3531,40000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

126 853,62778

15 795,41138

15 434,35183

14 239,86278

13 732,32179

16 240,00000

15 497,16000

18 047,26000

17 867,26000

813

13 397,42553

1 310,00000

1 080,00000

800,42553

652,80000

2 465,00000

0,00000

3 544,60000

3 544,60000

814

79 013,22225

8 085,41138

8 354,35183

7 179,43725

10 504,52179

11 000,00000

11 296,50000

11 296,50000

11 296,50000

815

34 442,98000

6 400,00000

6 000,00000

6 260,00000

2 575,00000

2 775,00000

4 200,66000

3 206,16000

3 026,16000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

2.1. Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе

Всего

95 027,78121

9 894,02438

10 470,91183

10 264,70321

11 807,32179

12 939,34000

13 574,16000

16 626,56000

12 982,16000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

95 027,78121

9 894,02438

10 470,91183

10 264,70321

11 807,32179

12 939,34000

13 574,16000

16 626,56000

12 982,16000

за счет средств федерального бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3531,40000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

95 027,78121

9 894,02438

10 470,91183

10 264,70321

11 807,32179

12 939,34000

13 574,16000

13 095,16000

12 982,16000

813

1 885,56596

480,00000

300,00000

252,76596

252,80000

600,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

77 570,89525

7 394,02438

7 875,91183

6 906,93725

10 504,52179

11 000,00000

11 296,50000

11 296,50000

11 296,50000

815

15 571,32000

2 020,00000

2 295,00000

3 105,00000

1 050,00000

1 339,34000

2 277,66000

1 798,66000

1 685,66000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

2.2. Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями

Всего

14 196,61000

3 270,00000

2 775,00000

2 055,00000

810,00000

1 245,61000

1 723,00000

1 177,50000

1 140,50000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

14 196,61000

3 270,00000

2 775,00000

2 055,00000

810,00000

1 245,61000

1 723,00000

1 177,50000

1 140,50000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

14 196,61000

3 270,00000

2 775,00000

2 055,00000

810,00000

1 245,61000

1 723,00000

1 177,50000

1 140,50000

815

14 196,61000

3 270,00000

2 775,00000

2 055,00000

810,00000

1 245,61000

1 723,00000

1 177,50000

1 140,50000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.

2.3. Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии

Всего

17 629,23657

2 631,38700

2 188,44000

1 920,15957

1 115,00000

2 055,05000

200,00000

3 774,60000

3 744,60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

17 629,23657

2 631,38700

2 188,44000

1 920,15957

1 115,00000

2 055,05000

200,00000

3 774,60000

3 744,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

17 629,23657

2 631,38700

2 188,44000

1 920,15957

1 115,00000

2 055,05000

200,00000

3 774,60000

3 744,60000

813

11 511,85957

830,00000

780,00000

547,65957

400,00000

1 865,00000

0,00000

3 544,60000

3 544,60000

814

1 442,32700

691,38700

478,44000

272,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

4 675,05000

1 110,00000

930,00000

1 100,00000

715,00000

190,05000

200,00000

230,00000

200,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.

Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия"

Всего

40 602,15319

7 755,00000

7 532,00000

6 724,15319

4 426,80000

4 559,40000

3 201,60000

3 201,60000

3 201,60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

40 602,15319

7 755,00000

7 532,00000

6 724,15319

4 426,80000

4 559,40000

3 201,60000

3 201,60000

3 201,60000

за счет средств федерального бюджета

815

2 423,60000

0,00000

0,00000

0,00000

470,80000

488,20000

488,20000

488,20000

488,20000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

38 178,55319

7 755,00000

7 532,00000

6 724,15319

3 956,00000

4 071,20000

2 713,40000

2 713,40000

2 713,40000

813

4 324,15319

1 215,00000

1 200,00000

869,15319

460,00000

580,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

33 854,40000

6 540,00000

6 332,00000

5 855,00000

3 496,00000

3 491,20000

2 713,40000

2 713,40000

2 713,40000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.

3.1. Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия

Всего

22 128,82000

4 339,00000

4 757,00000

4 337,01000

2 543,00000

1 562,00000

1 530,27000

1 530,27000

1 530,27000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

22 128,82000

4 339,00000

4 757,00000

4 337,01000

2 543,00000

1 562,00000

1 530,27000

1 530,27000

1 530,27000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

22 128,82000

4 339,00000

4 757,00000

4 337,01000

2 543,00000

1 562,00000

1 530,27000

1 530,27000

1 530,27000

813

4 108,60000

1 140,00000

1 140,00000

818,60000

430,00000

580,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

18 020,22000

3 199,00000

3 617,00000

3 518,41000

2 113,00000

982,00000

1 530,27000

1 530,27000

1 530,27000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.

3.2. Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Всего

13 626,97000

2 195,00000

1 800,00000

1 866,59000

1 620,80000

1 628,20000

1 505,46000

1 505,46000

1 505,46000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

13 626,97000

2 195,00000

1 800,00000

1 866,59000

1 620,80000

1 628,20000

1 505,46000

1 505,46000

1 505,46000

за счет средств федерального бюджета

815

2 423,60000

0,00000

0,00000

0,00000

470,80000

488,20000

488,20000

488,20000

488,20000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

11 203,37000

2 195,00000

1 800,00000

1 866,59000

1 150,00000

1 140,00000

1 017,26000

1 017,26000

1 017,26000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12.

3.3. Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми

Всего

4 846,36319

1 221,00000

975,00000

520,55319

263,00000

1 369,20000

165,87000

165,87000

165,87000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 846,36319

1 221,00000

975,00000

520,55319

263,00000

1 369,20000

165,87000

165,87000

165,87000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

4 846,36319

1 221,00000

975,00000

520,55319

263,00000

1 369,20000

165,87000

165,87000

165,87000

813

215,55319

75,00000

60,00000

50,55319

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

4 630,81000

1 146,00000

915,00000

470,00000

233,00000

1 369,20000

165,87000

165,87000

165,87000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»