____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 698-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Семья и дети Камчатки", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 N 308-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 31.07.2017 N 308-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 356 915,09922 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 33 572,41138 тыс. рублей; 2019 год - 33 840,35183 тыс. рублей; 2020 год - 51 899,58422 тыс. рублей; 2021 год - 45 968,59179 тыс. рублей; 2022 год - 44 907,46000 тыс. рублей; 2023 год - 46 253,90000 тыс. рублей; 2024 год - 51 944,60000 тыс. рублей; 2025 год - 48 528,20000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 5 955,00000 тыс. руб., из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 470,80000 тыс. рублей; 2022 год - 488,20000 тыс. рублей; 2023 год - 488,20000 тыс. рублей; 2024 год - 4 019,60000 тыс. рублей; 2025 год - 488,200000 тыс. рублей; краевого бюджета - 350 960,09922 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 33 572,41138 тыс. рублей; 2019 год - 33 840,35183 тыс. рублей; 2020 год - 51 899,58422 тыс. рублей; 2021 год - 45 497,79179 тыс. рублей; 2022 год - 44 419,26000 тыс. рублей; 2023 год - 45 765,70000 тыс. рублей; 2024 год - 47 925,20000 тыс. рублей; 2025 год - 48 040,00000 тыс. рублей |
".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Семья":
1) позицию "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 | 1) количество многодетных семей, зарегистрированных в Камчатском крае; 2) доля семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего количества семей с детьми, проживающих в Камчатском крае; 3) доля семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего количества обратившихся за социальными услугами семей с детьми в организации социального обслуживания; 4) количество публикаций в СМИ, социальных сетях, размещенной видеопродукции на телеканалах, радио-сюжетов, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства, здорового образа жизни; 5) количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, связанную с пропагандой традиционных семейных ценностей, их сохранением и восстановлением, с организацией помощи нуждающимся семьям |
";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 185 927,91825 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 10 022,00000 тыс. рублей; 2019 год - 10 874,00000 тыс. рублей; 2020 год - 30 935,56825 тыс. рублей; 2021 год - 27 809,47000 тыс. рублей; 2022 год - 24 108,06000 тыс. рублей; 2023 год - 27 555,14000 тыс. рублей; 2024 год - 27 164,34000 тыс. рублей; 2025 год - 27 459,34000 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 185 927,91825 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 10 022,00000 тыс. рублей; 2019 год - 10 874,00000 тыс. рублей; 2020 год - 30 935,56825 тыс. рублей; 2021 год - 27 809,47000 тыс. рублей; 2022 год - 24 108,06000 тыс. рублей; 2023 год - 27 555,14000 тыс. рублей; 2024 год - 27 164,34000 тыс. рублей; 2025 год - 27 459,34000 тыс. рублей |
".
3. В паспорте подпрограммы 2 "Особый ребенок":
1) пункт 2 позиции "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"2) количество семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в программах отдыха, оздоровления и досуга в организациях социального обслуживания;";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 130 385,02778 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 15 795,41138 тыс. рублей; 2019 год - 15 434,35183 тыс. рублей; 2020 год - 14 239,86278 тыс. рублей; 2021 год - 13 732,32179 тыс. рублей; 2022 год - 16 240,00000 тыс. рублей; 2023 год - 15 497,16000 тыс. рублей; 2024 год - 21 578,66000 тыс. рублей; 2025 год - 17 867,26000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 3 531,40000 тыс. руб., из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 3 531,40000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 126 853,62778 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 15 795,41138 тыс. рублей; 2019 год - 15 434,35183 тыс. рублей; 2020 год - 14 239,86278 тыс. рублей; 2021 год - 13 732,32179 тыс. рублей; 2022 год - 16 240,00000 тыс. рублей; 2023 год - 15 497,16000 тыс. рублей; 2024 год - 18 047,26000 тыс. рублей; 2025 год - 17 867,26000 тыс. рублей |
".
4. В паспорте подпрограммы 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия":
1) пункт 2 позиции "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"2) количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении, либо отнесенных к данной категории, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа;";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 40 602,15319 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 7 755,00000 тыс. рублей; 2019 год - 7 532,00000 тыс. рублей; 2020 год - 6 724,15319 тыс. рублей; 2021 год - 4 426,80000 тыс. рублей; 2022 год - 4 559,40000 тыс. рублей; 2023 год - 3 201,60000 тыс. рублей; 2024 год - 3 201,60000 тыс. рублей; 2025 год - 3 201,60000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 2 423,60000 тыс. руб., из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 470,80000 тыс. рублей; 2022 год - 488,20000 тыс. рублей; 2023 год - 488,20000 тыс. рублей; 2024 год - 488,20000 тыс. рублей; 2025 год - 488,20000 тыс. рублей; краевого бюджета - 38 178,55319 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 7 755,00000 тыс. рублей; 2019 год - 7 532,00000 тыс. рублей; 2020 год - 6 724,15319 тыс. рублей; 2021 год - 3 956,00000 тыс. рублей; 2022 год - 4 071,20000 тыс. рублей; 2023 год - 2 713,40000 тыс. рублей; 2024 год - 2 713,40000 тыс. рублей; 2025 год - 2 713,40000 тыс. рублей |
".
5. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции:
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ" И ЕЕ ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | ||||||||||
базовое значение (2015 год) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Подпрограмма 1 "Семья" | ||||||||||||
1.1. | Количество многодетных семей, зарегистрированных в Камчатском крае | сем. | 2727 | 3051 | 3254 | 3290 | 3790 | 3860 | 3958 | 3991 | 4047 | 4220 | 4260 |
1.2. | Доля семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего количества семей с детьми, проживающих в Камчатском крае | % | 32,8 | 33,9 | 35,2 | 39,30 | 40,00 | 40,80 | 41,87 | - | - | - | - |
1.3. | Доля семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего количества обратившихся за социальными услугами семей с детьми в организации социального обслуживания; | % | - | - | - | - | - | - | - | 98,00 | 98.5 | 98,70 | 98,70 |
1.4. | Количество публикаций в СМИ, социальных сетях, размещенной видеопродукции на телеканалах, радио-сюжетов, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства, здорового образа жизни | шт. | 12 | 22 | 30 | 30 | 48 | 55 | 60 | 71 | 83 | 90 | 100 |
1.5. | Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, связанную с пропагандой традиционных семейных ценностей, их сохранением и восстановлением, с организацией помощи нуждающимся семьям | ед. | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 |
2. | Подпрограмма 2 "Особый ребенок" | ||||||||||||
2.1 | Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов, проживающих в Камчатском крае | % | 85,00 | 85,20 | 88,00 | 89,00 | 91,00 | 92,00 | 92,00 | 92,06 | 92,40 | 92,88 | 92,97 |
2.2. | Количество семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в программах отдыха, оздоровления и досуга в организациях социального обслуживания | сем. | 18 | 33 | 50 | 70 | 110 | 137 | 152 | 152 | 155 | 155 | 157 |
2.3. | Количество семейных и родительских клубов для семей с детьми-инвалидами, кружков и групп поддержки для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях социального обслуживания | шт. | 8 | 10 | 15 | 19 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 |
3. | Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" | ||||||||||||
3.1. | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в Камчатском крае | чел. | 606 | 508 | 502 | 493 | 487 | 481 | 480 | 475 | 470 | 470 | 470 |
3.2. | Количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении, либо отнесенных к данной категории, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа | сем. | 505 | 464 | 452 | 437 | 421 | 421 | 420 | 420 | 418 | 415 | 415 |
3.3. | Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью | чел. | 35 | 33 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 18 |
3.4. | Доля новорожденных детей, от которых отказались родители, от общей численности новорожденных детей в Камчатском крае | % | 0,57 | 0,53 | 0,48 | 0,38 | 0,22 | 0,21 | 0,198 | 0,191 | 0,184 | 0,18 | 0,176 |
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ"
N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) | |
начала реализации | окончания реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Подпрограмма 1 "Семья" | ||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1: "Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей и ответственного родительства" | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Министерство спорта Камчатского края; Агентство ЗАГС и архивного дела Камчатского края | 2018 | 2025 | Сохранение семейных традиций, формирование здоровых полноценных семей в Камчатском крае. Повышение родительской компетенции, педагогической культуры родителей, поддержка семейных клубов | Увеличение количества разводов, внебрачного и одинокого материнства, ослабление семейных связей | Показатели 1.1, 1.4 и 1.5 таблицы приложения 1 к Программе |
1.2. | Основное мероприятие 1.2: "Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми" | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; | 2018 | 2025 | Создание условий для позитивного воспитания детей, совместного досуга, формирования полноценных семей, укрепление семейных традиций, повышение качества предоставляемых услуг. Повышение уровня профессиональной компетенции специалистов | Низкий уровень качества предоставляемых услуг. Низкий охват семей с детьми необходимыми услугами. Увеличение числа малообеспеченных семей. Снижение уровня профессиональной компетенции специалистов, работающих с семьями | Показатели 1.2 и 1.3 таблицы приложения 1 к Программе |
2. | Подпрограмма 2 "Особый ребенок" | ||||||
2.1. | Основное мероприятие 2.1: "Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе" | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; Министерство образования Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края | 2018 | 2025 | Организация комплексной помощи по абилитации и реабилитации детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Раннее выявление нарушений развития у ребенка и организация своевременной помощи | Низкий уровень количества семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в организациях социальной сферы, в общем количестве нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами | Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе |
2.2. | Основное мероприятие 2.2: "Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями" | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 2018 | 2025 | Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, образование новых социальных связей, социальная интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников с помощью социокультурных технологий. Создание условий для обучения родителей навыкам ухода за детьми-инвалидами | Изолированность семей с детьми-инвалидами; отсутствие взаимодействия семей друг с другом, ограниченность и узость кругозора | Показатели 2.2 и 2.3 таблицы приложения 1 к Программе |
2.3. | Основное мероприятие 2.3: "Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии" | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; Министерство образования Камчатского края | 2018 | 2025 | Обеспечение доступа к социальным услугам, повышение их качества. Повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих с данной категорией детей | Неполучение необходимого объема социальных услуг семьями с детьми-инвалидами, низкий уровень качества предоставляемых услуг. Снижение уровня профессиональной компетенции специалистов, работающих с семьями | Показатели 2.1 - 2.3 таблицы приложения 1 к Программе |
3. | Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" | ||||||
3.1. | Основное мероприятие 3.1: "Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия" | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; Министерство образования Камчатского края | 2018 | 2025 | Сокращение числа несовершеннолетних и семей с детьми, оказавшихся в "группе риска". Увеличение числа подростков, повысивших уровень правовой информированности. Снижение количества отказов от новорожденных. Повышение уровня межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Увеличение числа детей, семей с детьми, состоящих на профилактических учетах. Увеличение числа "отказных" детей. Недостаточно эффективное межведомственное взаимодействие, несогласованность действий | Показатели 3.1 - 3.4 таблицы приложения 1 к Программе |
3.2. | Основное мероприятие 3.2: "Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 2018 | 2025 | Сокращение размеров социального сиротства, численности родителей, лишенных родительских прав, сохранение ребенка в кровной семье. Оказание своевременной помощи семье на ранних стадиях неблагополучия, сокращение социально неблагополучных семей. Привлечение внимания общества к проблемам семейного и детского неблагополучия | Увеличение числа детей, отобранных у родителей. Увеличение числа семей, состоящих на профилактических учетах | Показатели 3.1 и 3.2 таблицы приложения 1 к Программе |
3.3. | Основное мероприятие 3.3: "Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми" | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; Министерство образования Камчатского края | 2018 | 2025 | Сокращение числа детей, пострадавших от преступных посягательств; создание системы противодействия жестокому обращению с детьми; улучшение психологического здоровья пострадавших детей. Формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия по отношению к детям | Увеличение количества детей, ставших жертвами насилия. Отсутствие внимания общества к проблемам жестокости в отношении с детьми | Показатель 3.3 таблицы приложения 1 к Программе |
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ"
N п/п | Наименование Программы /подпрограммы/ основного мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | |||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки" | Всего | 356 915,09922 | 33 572,41138 | 33 840,35183 | 51 899,58422 | 45 968,59179 | 44 907,46000 | 46 253,90000 | 51 944,60000 | 48 528,20000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 356 915,09922 | 33 572,41138 | 33 840,35183 | 51 899,58422 | 45 968,59179 | 44 907,46000 | 46 253,90000 | 51 944,60000 | 48 528,20000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 5 955,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 470,80000 | 488,20000 | 488,20000 | 4 019,60000 | 488,20000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 350 960,09922 | 33 572,41138 | 33 840,35183 | 51 899,58422 | 45 497,79179 | 44 419,26000 | 45 765,70000 | 47 925,00000 | 48 040,00000 | |||
813 | 17 921,57872 | 2 525,00000 | 2 480,00000 | 1 669,57872 | 1 112,80000 | 3 045,00000 | 0,00000 | 3 544,60000 | 3 544,60000 | |||
814 | 79 013,22225 | 8 085,41138 | 8 354,35183 | 7 179,43725 | 10 504,52179 | 11 000,00000 | 11 296,50000 | 11 296,50000 | 11 296,50000 | |||
815 | 227 694,68625 | 18 742,52000 | 18 680,00000 | 33 813,65625 | 32 830,47000 | 26 410,04000 | 33 291,20000 | 31 905,90000 | 32 020,90000 | |||
816 | 9 442,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 150,00000 | 1 000,00000 | 1 100,00000 | 1 064,00000 | 1 064,00000 | 1 064,00000 | |||
858 | 16 076,61200 | 2 599,48000 | 2 706,00000 | 8 086,91200 | 0,00000 | 2 684,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 812,00000 | 120,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 180,00000 | 114,00000 | 114,00000 | 114,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 1 "Семья" | Всего | 185 927,91825 | 10 022,00000 | 10 874,00000 | 30 935,56825 | 27 809,47000 | 24 108,06000 | 27 555,14000 | 27 164,34000 | 27 459,34000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 185 927,91825 | 10 022,00000 | 10 874,00000 | 30 935,56825 | 27 809,47000 | 24 108,06000 | 27 555,14000 | 27 164,34000 | 27 459,34000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 185 927,91825 | 10 022,00000 | 10 874,00000 | 30 935,56825 | 27 809,47000 | 24 108,06000 | 27 555,14000 | 27 164,34000 | 27 459,34000 | |||
813 | 200,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 159 397,30625 | 5 802,52000 | 6 348,00000 | 21 698,65625 | 26 759,47000 | 20 143,84000 | 26 377,14000 | 25 986,34000 | 26 281,34000 | |||
816 | 9 442,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 150,00000 | 1 000,00000 | 1 100,00000 | 1 064,00000 | 1 064,00000 | 1 064,00000 | |||
858 | 16 076,61200 | 2 599,48000 | 2 706,00000 | 8 086,91200 | 0,00000 | 2 684,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 812,00000 | 120,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 180,00000 | 114,00000 | 114,00000 | 114,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3. | 1.1. Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей и ответственного родительства | Всего | 46 275,92200 | 6 877,00000 | 6 376,00000 | 7 696,91200 | 3 795,00000 | 6 389,22000 | 4 982,14000 | 4 964,85000 | 5 194,80000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 46 275,92200 | 6 877,00000 | 6 376,00000 | 7 696,91200 | 3 795,00000 | 6 389,22000 | 4 982,14000 | 4 964,85000 | 5 194,80000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 46 275,92200 | 6 877,00000 | 6 376,00000 | 7 696,91200 | 3 795,00000 | 6 389,22000 | 4 982,14000 | 4 964,85000 | 5 194,80000 | |||
813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 24 845,31000 | 2 657,52000 | 2 050,00000 | 3 360,00000 | 2 745,00000 | 2 425,00000 | 3 804,14000 | 3 786,85000 | 4 016,80000 | |||
816 | 9 442,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 150,00000 | 1 000,00000 | 1 100,00000 | 1 064,00000 | 1 064,00000 | 1 064,00000 | |||
858 | 11 176,61200 | 2 599,48000 | 2 706,00000 | 3 186,91200 | 0,00000 | 2 684,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 812,00000 | 120,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 180,00000 | 114,00000 | 114,00000 | 114,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4. | 1.2. Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми | Всего | 139 651,99625 | 3 145,00000 | 4 498,00000 | 23 238,65625 | 24 014,47000 | 17 718,84000 | 22 573,00000 | 22 199,49000 | 22 264,54000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 139 651,99625 | 3 145,00000 | 4 498,00000 | 23 238,65625 | 24 014,47000 | 17 718,84000 | 22 573,00000 | 22 199,49000 | 22 264,54000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 139 651,99625 | 3 145,00000 | 4 498,00000 | 23 238,65625 | 24 014,47000 | 17 718,84000 | 22 573,00000 | 22 199,49000 | 22 264,54000 | |||
813 | 200,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 134 551,99625 | 3 145,00000 | 4 298,00000 | 18 338,65625 | 24 014,47000 | 17 718,84000 | 22 573,00000 | 22 199,49000 | 22 264,54000 | |||
858 | 4 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5. | Подпрограмма 2 "Особый ребенок" | Всего | 130 385,02778 | 15 795,41138 | 15 434,35183 | 14 239,86278 | 13 732,32179 | 16 240,00000 | 15 497,16000 | 21 578,66000 | 17 867,26000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 130 385,02778 | 15 795,41138 | 15 434,35183 | 14 239,86278 | 13 732,32179 | 16 240,00000 | 15 497,16000 | 21 578,66000 | 17 867,26000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 3 531,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3531,40000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 126 853,62778 | 15 795,41138 | 15 434,35183 | 14 239,86278 | 13 732,32179 | 16 240,00000 | 15 497,16000 | 18 047,26000 | 17 867,26000 | |||
813 | 13 397,42553 | 1 310,00000 | 1 080,00000 | 800,42553 | 652,80000 | 2 465,00000 | 0,00000 | 3 544,60000 | 3 544,60000 | |||
814 | 79 013,22225 | 8 085,41138 | 8 354,35183 | 7 179,43725 | 10 504,52179 | 11 000,00000 | 11 296,50000 | 11 296,50000 | 11 296,50000 | |||
815 | 34 442,98000 | 6 400,00000 | 6 000,00000 | 6 260,00000 | 2 575,00000 | 2 775,00000 | 4 200,66000 | 3 206,16000 | 3 026,16000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6. | 2.1. Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе | Всего | 95 027,78121 | 9 894,02438 | 10 470,91183 | 10 264,70321 | 11 807,32179 | 12 939,34000 | 13 574,16000 | 16 626,56000 | 12 982,16000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 95 027,78121 | 9 894,02438 | 10 470,91183 | 10 264,70321 | 11 807,32179 | 12 939,34000 | 13 574,16000 | 16 626,56000 | 12 982,16000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3531,40000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 95 027,78121 | 9 894,02438 | 10 470,91183 | 10 264,70321 | 11 807,32179 | 12 939,34000 | 13 574,16000 | 13 095,16000 | 12 982,16000 | |||
813 | 1 885,56596 | 480,00000 | 300,00000 | 252,76596 | 252,80000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 77 570,89525 | 7 394,02438 | 7 875,91183 | 6 906,93725 | 10 504,52179 | 11 000,00000 | 11 296,50000 | 11 296,50000 | 11 296,50000 | |||
815 | 15 571,32000 | 2 020,00000 | 2 295,00000 | 3 105,00000 | 1 050,00000 | 1 339,34000 | 2 277,66000 | 1 798,66000 | 1 685,66000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
7. | 2.2. Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями | Всего | 14 196,61000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 1 245,61000 | 1 723,00000 | 1 177,50000 | 1 140,50000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 14 196,61000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 1 245,61000 | 1 723,00000 | 1 177,50000 | 1 140,50000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 14 196,61000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 1 245,61000 | 1 723,00000 | 1 177,50000 | 1 140,50000 | |||
815 | 14 196,61000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 1 245,61000 | 1 723,00000 | 1 177,50000 | 1 140,50000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
8. | 2.3. Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии | Всего | 17 629,23657 | 2 631,38700 | 2 188,44000 | 1 920,15957 | 1 115,00000 | 2 055,05000 | 200,00000 | 3 774,60000 | 3 744,60000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 17 629,23657 | 2 631,38700 | 2 188,44000 | 1 920,15957 | 1 115,00000 | 2 055,05000 | 200,00000 | 3 774,60000 | 3 744,60000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 17 629,23657 | 2 631,38700 | 2 188,44000 | 1 920,15957 | 1 115,00000 | 2 055,05000 | 200,00000 | 3 774,60000 | 3 744,60000 | |||
813 | 11 511,85957 | 830,00000 | 780,00000 | 547,65957 | 400,00000 | 1 865,00000 | 0,00000 | 3 544,60000 | 3 544,60000 | |||
814 | 1 442,32700 | 691,38700 | 478,44000 | 272,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 4 675,05000 | 1 110,00000 | 930,00000 | 1 100,00000 | 715,00000 | 190,05000 | 200,00000 | 230,00000 | 200,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
9. | Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" | Всего | 40 602,15319 | 7 755,00000 | 7 532,00000 | 6 724,15319 | 4 426,80000 | 4 559,40000 | 3 201,60000 | 3 201,60000 | 3 201,60000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 40 602,15319 | 7 755,00000 | 7 532,00000 | 6 724,15319 | 4 426,80000 | 4 559,40000 | 3 201,60000 | 3 201,60000 | 3 201,60000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 2 423,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 470,80000 | 488,20000 | 488,20000 | 488,20000 | 488,20000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 38 178,55319 | 7 755,00000 | 7 532,00000 | 6 724,15319 | 3 956,00000 | 4 071,20000 | 2 713,40000 | 2 713,40000 | 2 713,40000 | |||
813 | 4 324,15319 | 1 215,00000 | 1 200,00000 | 869,15319 | 460,00000 | 580,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 33 854,40000 | 6 540,00000 | 6 332,00000 | 5 855,00000 | 3 496,00000 | 3 491,20000 | 2 713,40000 | 2 713,40000 | 2 713,40000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
10. | 3.1. Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия | Всего | 22 128,82000 | 4 339,00000 | 4 757,00000 | 4 337,01000 | 2 543,00000 | 1 562,00000 | 1 530,27000 | 1 530,27000 | 1 530,27000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 22 128,82000 | 4 339,00000 | 4 757,00000 | 4 337,01000 | 2 543,00000 | 1 562,00000 | 1 530,27000 | 1 530,27000 | 1 530,27000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 22 128,82000 | 4 339,00000 | 4 757,00000 | 4 337,01000 | 2 543,00000 | 1 562,00000 | 1 530,27000 | 1 530,27000 | 1 530,27000 | |||
813 | 4 108,60000 | 1 140,00000 | 1 140,00000 | 818,60000 | 430,00000 | 580,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 18 020,22000 | 3 199,00000 | 3 617,00000 | 3 518,41000 | 2 113,00000 | 982,00000 | 1 530,27000 | 1 530,27000 | 1 530,27000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
11. | 3.2. Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | Всего | 13 626,97000 | 2 195,00000 | 1 800,00000 | 1 866,59000 | 1 620,80000 | 1 628,20000 | 1 505,46000 | 1 505,46000 | 1 505,46000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 13 626,97000 | 2 195,00000 | 1 800,00000 | 1 866,59000 | 1 620,80000 | 1 628,20000 | 1 505,46000 | 1 505,46000 | 1 505,46000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 2 423,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 470,80000 | 488,20000 | 488,20000 | 488,20000 | 488,20000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 11 203,37000 | 2 195,00000 | 1 800,00000 | 1 866,59000 | 1 150,00000 | 1 140,00000 | 1 017,26000 | 1 017,26000 | 1 017,26000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
12. | 3.3. Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми | Всего | 4 846,36319 | 1 221,00000 | 975,00000 | 520,55319 | 263,00000 | 1 369,20000 | 165,87000 | 165,87000 | 165,87000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 4 846,36319 | 1 221,00000 | 975,00000 | 520,55319 | 263,00000 | 1 369,20000 | 165,87000 | 165,87000 | 165,87000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 4 846,36319 | 1 221,00000 | 975,00000 | 520,55319 | 263,00000 | 1 369,20000 | 165,87000 | 165,87000 | 165,87000 | |||
813 | 215,55319 | 75,00000 | 60,00000 | 50,55319 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 4 630,81000 | 1 146,00000 | 915,00000 | 470,00000 | 233,00000 | 1 369,20000 | 165,87000 | 165,87000 | 165,87000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |