Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 января 2018 года N 25-пП


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.10.2013 N 743-пП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Пензенской области от 03.06.2024 N 337-пП.
____________________________________________________________________



В целях уточнения объема финансирования в 2017 - 2020 годах, руководствуясь законами Пензенской области от 22.12.2016 N 2991-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (с последующими изменениями), от 20.12.2017 N 3132-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:


1. Внести в государственную программу Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 N 743-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), следующие изменения:


1.1. В Паспорте Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 65402899,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 9000694,3 тыс. рублей;

2015 год - 8871901,9 тыс. рублей;

2016 год - 9088104,0 тыс. рублей;

2017 год - 9466869,4 тыс. рублей;

2018 год - 10300299,5 тыс. рублей;

2019 год - 7258738,6 тыс. рублей;

2020 год - 11416291,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3329185,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1290309,4 тыс. рублей;

2015 год - 697065,5 тыс. рублей;

2016 год - 462509,6 тыс. рублей;

2017 год - 339553,6 тыс. рублей;

2018 год - 182720,1 тыс. рублей;

2019 год - 178500,4 тыс. рублей;

2020 год - 178526,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 61941114,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7683884,9 тыс. рублей;

2015 год - 8144336,4 тыс. рублей;

2016 год - 8588994,4 тыс. рублей;

2017 год - 9088315,8 тыс. рублей;

2018 год - 10117579,4 тыс. рублей;

2019 год - 7080238,2 тыс. рублей;

2020 год - 11237765,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.".


1.2. В Паспорте подпрограммы 1 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6301338,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 753115,4 тыс. рублей;

2015 год - 866842,8 тыс. рублей;

2016 год - 914606,2 тыс. рублей;

2017 год - 965157,3 тыс. рублей;

2018 год - 993247,3 тыс. рублей;

2019 год - 777514,8 тыс. рублей;

2020 год - 1030854,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1504160,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 264498,9 тыс. рублей;

2015 год - 459619,3 тыс. рублей;

2016 год - 280524,0 тыс. рублей;

2017 год - 262999,6 тыс. рублей;

2018 год - 82271,0 тыс. рублей;

2019 год - 77124,0 тыс. рублей;

2020 год - 77124,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 4797177,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 488616,5 тыс. рублей;

2015 год - 407223,5 тыс. рублей;

2016 год - 634082,2 тыс. рублей;

2017 год - 702157,7 тыс. рублей;

2018 год - 910976,3 тыс. рублей;

2019 год - 700390,8 тыс. рублей;

2020 год - 953730,6 тыс. рублей.".


1.3. В Паспорте подпрограммы 2 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12881505,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1358118,1 тыс. рублей;

2015 год - 561983,2 тыс. рублей;

2016 год - 1810463,3 тыс. рублей;

2017 год - 1911174,9 тыс. рублей;

2018 год - 2246739,8 тыс. рублей;

2019 год - 2131085,0 тыс. рублей;

2020 год - 2861940,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1580475,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 980542,1 тыс. рублей;

2015 год - 220438,1 тыс. рублей;

2016 год - 171776,4 тыс. рублей;

2017 год - 67244,5 тыс. рублей;

2018 год - 46844,3 тыс. рублей;

2019 год - 46814,9 тыс. рублей;

2020 год - 46814,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 11301029,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 377576,0 тыс. рублей;

2015 год - 341545,1 тыс. рублей;

2016 год - 1638686,9 тыс. рублей;

2017 год - 1843930,4 тыс. рублей;

2018 год - 2199895,5 тыс. рублей;

2019 год - 2084270,1 тыс. рублей;

2020 год - 2815125,8 тыс. рублей.".


1.4. В Паспорте подпрограммы 3 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 525281,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 21858,3 тыс. рублей;

2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

2018 год - 111666,2 тыс. рублей;

2019 год - 97355,6 тыс. рублей;

2020 год - 99974,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 10203,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 10203,9 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 515077,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 11654,4 тыс. рублей;

2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

2018 год - 111666,2 тыс. рублей;

2019 год - 97355,6 тыс. рублей;

2020 год - 99974,9 тыс. рублей.".


1.5. В Паспорте подпрограммы 4 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 1032551,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 160267,4 тыс. рублей;

2015 год - 162371,9 тыс. рублей;

2016 год - 149346,7 тыс. рублей;

2017 год - 140422,9 тыс. рублей;

2018 год - 144449,5 тыс. рублей;

2019 год - 136849,0 тыс. рублей;

2020 год - 138844,1 тыс. рублей.".


1.6. В Паспорте подпрограммы 5 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 1313858,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 108369,3 тыс. рублей;

2015 год - 128854,4 тыс. рублей;

2016 год - 137630,0 тыс. рублей;

2017 год - 171939,8 тыс. рублей;

2018 год - 254403,1 тыс. рублей;

2019 год - 227587,6 тыс. рублей;

2020 год - 285074,1 тыс. рублей.".


1.7. В Паспорте подпрограммы 6 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется из бюджета Пензенской области, федерального бюджета и иных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1381865,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 100325,8 тыс. рублей;

2015 год - 115171,8 тыс. рублей;

2016 год - 210400,4 тыс. рублей;

2017 год - 206455,8 тыс. рублей;

2018 год - 241889,3 тыс. рублей;

2019 год - 244175,4 тыс. рублей;

2020 год - 263447,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 135711,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 44630,0 тыс. рублей;

2019 год - 45540,9 тыс. рублей;

2020 год - 45540,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1113554,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 73825,8 тыс. рублей;

2015 год - 84671,8 тыс. рублей;

2016 год - 173800,4 тыс. рублей;

2017 год - 167455,8 тыс. рублей;

2018 год - 197259,3 тыс. рублей;

2019 год - 198634,5 тыс. рублей;

2020 год - 217906,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.".


1.8. В Паспорте подпрограммы 7 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14554960,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 6498640,0 тыс. рублей;

2015 год - 7006216,0 тыс. рублей;

2016 год - 171048,1 тыс. рублей;

2017 год - 205503,7 тыс. рублей;

2018 год - 239200,5 тыс. рублей;

2019 год - 214425,1 тыс. рублей;

2020 год - 219927,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 92012,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 35064,5 тыс. рублей;

2015 год - 17008,1 тыс. рублей;

2016 год - 7970,0 тыс. рублей;

2017 год - 8060,0 тыс. рублей;

2018 год - 7970,0 тыс. рублей;

2019 год - 7970,0 тыс. рублей;

2020 год - 7970,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 14462947,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 6463575,5 тыс. рублей;

2015 год - 6989207,9 тыс. рублей;

2016 год - 163078,1 тыс. рублей;

2017 год - 197443,7 тыс. рублей;

2018 год - 231230,5 тыс. рублей;

2019 год - 206455,1 тыс. рублей;

2020 год - 211957,1 тыс. рублей.".


1.9. В Паспорте подпрограммы 8 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 838140,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 119896,6 тыс. рублей;

2017 год - 150243,4 тыс. рублей;

2018 год - 190646,5 тыс. рублей;

2019 год - 182466,7 тыс. рублей;

2020 год - 194887,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 6620,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 2239,2 тыс. рублей;

2017 год - 1249,5 тыс. рублей;

2018 год - 1004,8 тыс. рублей;

2019 год - 1050,6 тыс. рублей;

2020 год - 1076,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 831520,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 117657,4 тыс. рублей;

2017 год - 148993,9 тыс. рублей;

2018 год - 189641,7 тыс. рублей;

2019 год - 181416,1 тыс. рублей;

2020 год - 193811,1 тыс. рублей.".


1.10. В Паспорте подпрограммы 9 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 26182924,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 5436418,3 тыс. рублей;

2017 год - 5531896,4 тыс. рублей;

2018 год - 5787778,2 тыс. рублей;

2019 год - 3157113,9 тыс. рублей;

2020 год - 6269717,5 тыс. рублей.".


1.11. В Паспорте подпрограммы 10 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 390472,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 69817,6 тыс. рублей;

2017 год - 88587,1 тыс. рублей;

2018 год - 90279,1 тыс. рублей;

2019 год - 90165,5 тыс. рублей;

2020 год - 51623,6 тыс. рублей.".


1.12. Подпрограмму 7 "Управление развитием отрасли" приложения N 1 "Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы" к Программе дополнить пунктом 7.5. следующего содержания:


"

7.5.

Доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуги паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и ее компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг

%

-

-

-

-

-

-

1,5

2,0

5,0

10,0

".


1.13. Приложение N 4 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на 2016 - 2020 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.14. Приложение N 6 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы" за счет всех источников финансирования на 2016 - 2020 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.


1.15. Приложение N 8 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы" за счет средств бюджета Пензенской области на 2016 - 2020 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.


1.16. Приложение N 10 "Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на 2016 - 2020 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.


3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего и контролирующего вопросы здравоохранения.



Губернатор
Пензенской области
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ



Приложение N 1
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 26 января 2018 г. N 25-пП



Приложение N 4
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие здравоохранения
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"



ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" НА 2016 - 2020 ГОДЫ

N

п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Единица измерения объема государственной услуги

Объем государственной услуги

Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 1.4. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения"

1.

Мероприятие 1.4.4. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (служба медицинской профилактики и спортивной медицины в Пензенской области)

1.1.

Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи

-

-

-

-

-

-

10911,9

24633,3

27419,6

24384

26251,3

1.2.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, амбулаторно. Обследования занимающихся спортом

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания,

с целью профилактики в год

количество посещений

30063

35685

69212

69212

69212

9300

30379,5

42768,8

38033,9

40946,4

Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"

2.

Мероприятие 2.1.7. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (фтизиатрия)

2.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Фтизиатрия" амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания,

с целью профилактики в год

количество посещений

194258

221620

206524

206524

206524

59018,3

70193,3

87241,9

83691,7

88039

2.2.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи),

не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Фтизиатрия" стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

1430

1244

1093

1093

1093

203612,7

199111

170543,4

197839,2

209992,5

2.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Фтизиатрия"

в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

135

142

140

140

140

3825

3406,4

4509,6

4412,7

4516,5

3.

Мероприятие 2.1.9. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ "Областной противотуберкулезный диспансер" по реабилитационной и санаторно-курортной помощи

3.1.

Санаторно-курортное лечение по профилю "фтизиатрия"

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

153

158

173

173

173

8072,0

7862,3

8240,9

8107,6

8329,9

Основное мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным"

4.

Мероприятие 2.3.3. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (наркология)

4.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Наркология" амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания,

с целью профилактики в год

количество посещений

123961

141600

115822

115822

115822

28424,6

32797,4

48490,8

42182,8

55008,4

4.2.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи),

не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Наркология" стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

12414

9658

8365

8365

8365

120544,9

134461,8

159775,8

150453,3

211825,3

4.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Наркология"

в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

245

311

321

321

321

2475,0

2499,5

4679,1

4564,7

4725,5

5.

Мероприятие 2.3.4. Расходы на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

5.1.

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи

работы

-

-

-

-

-

14980,2

24937,9

30059,2

29808,0

37843,1

Основное мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"

6.

Мероприятие 2.4.2. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (психиатрия)

6.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Психиатрия" амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

количество посещений

271791

288630

261915

261915

261915

55677,9

61363,7

95095,9

80486,1

90064,0

6.2.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Психиатрия" стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

7178

6902

7609

7609

7609

339693,9

369564,9

458865,6

422947,1

548063,3

6.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Психиатрия" в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

814

869

890

890

890

13950,0

13888,7

18092,9

17775,5

18385,4

7.

Мероприятие 2.4.3. Расходы на проведение судебно-психиатрической экспертизы

7.1.

Судебно-психиатрическая экспертиза

Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи

работы

-

-

-

-

-

7266,7

9609,4

10178,0

10000,4

10366,8

Основное мероприятие 2.8. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями"

8.

Мероприятие 2.8.3. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений

8.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Венерология", амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

количество посещений

251112,0

223275

213104

213104

213104

82982,6

86490,1

112845,6

111491,2

119304,5

8.2.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. ВИЧ-инфекция, амбулаторно.

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

количество посещений

23913,0

27760

36456

36456

36456

8.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Профпатология", амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

количество посещений

3700,0

4520

4218

4218

4218

8.4.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Венерология" стационарно.

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

1993

2021

1674

1674

1674

30335,5

46653,5

45982,0

45724,0

46860,6

8.5.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. ВИЧ-инфекция, стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

324

324

372

372

372

8.6.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Венерология" в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

1425

1595

1615

1615

1615

5369,5

6861,8

9489,8

9327,1

9644,8

Основное мероприятие 2.10. "Развитие службы крови"

9.

Мероприятие 2.10.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения (центры, станции и отделения переливания крови)

9.1.

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

Объем заготовки донорской крови в год

литры

14500

14500

14500

14500

14500

121992,4

115931,1

129078,2

128289,9

130433,7

Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка"

Основное мероприятие 3.2. "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"

10.

Мероприятие 3.2.1. Обеспечение медико-генетических исследований

10.1.

Обеспечение медико-генетических исследований

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

-

11 881,2

13 364,6

8 264,8

8884,1

Основное мероприятие 3.4. "Развитие специализированной медицинской помощи детям"

11.

Мероприятие 3.4.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения (дома ребенка)

11.1.

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей

Круглогодичное содержание детей

койко-дни

17920

17900

17900

17900

17900

38326,4

41677,1

49818,5

48230,1

49935,3

Основное мероприятие 3.6. "Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки, охраны здоровья семьи и репродукции"

12.

Мероприятие 3.6.3. Обеспечение медицинской помощи в центре охраны здоровья семьи и репродукции

12.1.

Медицинская помощь в центре охраны здоровья семьи и репродукции

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

-

11433,5

19121,3

11498,9

11793,7

Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

Основное мероприятие 4.1. "Развитие санаторно-курортного лечения"

13.

Мероприятие 4.1.5. Обеспечение санаторно-курортным лечением детей 4 - 7 лет (соматический профиль)

13.1.

Обеспечение санаторно-курортным лечением детей от 4 до 7 лет

Круглогодичное оздоровление детей по соматическому профилю

количество пациентов

0

1350

1350

1350

1350

0,0

25003,7

29340,6

27429,8

29424,9

Подпрограмма 5. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Основное мероприятие 5.1. "Оказание паллиативной помощи взрослым"

14.

Мероприятие 5.1.1. Оказание паллиативной помощи в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области

14.1.

Паллиативная медицинская помощь взрослым гражданам в условиях стационара

Оказание паллиативной медицинской помощи в стационаре

койко-дни

129932

142592

122298

122298

122298

135744,5

167996,0

236439,1

210038,6

256199,6

14.2.

Паллиативная медицинская помощь взрослым гражданам амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания,

с целью профилактики в год

количество посещений

23599

21140

17027

17027

17027

812,5

2980,7

16960,5

16541,1

27848,6

Основное мероприятие 5.2. "Оказание паллиативной помощи детям"

15.

Мероприятие 5.2.1. Обеспечение работы коек паллиативной помощи на базе ГБУЗ "Областной онкологический диспансер"

15.1.

Паллиативная медицинская помощь детям в условиях стационара

Оказание паллиативной медицинской помощи в стационаре

койко-дни

656,00

656,00

654,00

654,00

654,00

1073,0

963,1

1003,5

1007,9

1025,9

Подпрограмма 6. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 6.4. "Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием"

16.

Мероприятие 6.4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных учреждений (средние специальные учебные заведения)

16.1.

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по профилям "лечебное дело" и "сестринское дело"

Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов в соответствии с образовательными стандартами

среднегодовое количество обучающихся

1516

1514

1446

1446

1446

54544,7

70445,6

68660,7

68909,1

71490,6

Подпрограмма 7. "Управление развитием отрасли"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 7.4. "Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения"

17.

Мероприятие 7.4.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр"

17.1.

Предоставление консультационных и методических услуг

Выполнение работ по ведомственной статистике и управлению ресурсами здравоохранения

-

-

-

-

-

-

95070,3

88775,6

100299,7

94381,4

97248,7

Подпрограмма 8. "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 8.2. "Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств"

18.

Мероприятие 8.2.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"

18.1.

Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"

-

-

-

-

-

-

7297,2

8410,2

10643,4

11753,6

12061,4

Основное мероприятие 8.3. "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности"

19.

Мероприятие 8.3.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

19.1.

Проведение судебно-медицинской экспертизы. Патологическая анатомия

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

-

-

-

-

-

-

99975,6

124746,1

155499,3

152623,6

164261,9

20.

Мероприятие 8.3.3. Расходы на транспортировку тел умерших, не связанные с предоставлением ритуальных услуг

20.1.

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

5108,6

10258,6

15008,6

8630,0

8813,3

Основное мероприятие 8.4. "Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"

21.

Мероприятие 8.4.1. Расходы на организацию обработки очагов инфекционных и паразитарных заболеваний

21.1.

Организация и проведение камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

5276,0

5282,0

8175,4

8093,9

8359,5

Подпрограмма 10. "Развитие скорой медицинской помощи"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 10.1. "Развитие системы скорой медицинской помощи в неотложной и экстренной формах"

22.

Мероприятие 10.1.4. "Совершенствование оказания скорой специализированной, в том числе экстренной медицинской помощи, не включенной в территориальную программу ОМС

22.1.

Обеспечение психиатрических бригад СМП

Выезды скорой медицинской помощи психиатрического профиля

выезды (вызовы)

-

3970

4270

4270

4270

-

19247,7

19859,3

19811,8

20514,2

Основное мероприятие 10.3. "Совершенствование деятельности службы медицины катастроф"

23.

Мероприятие 10.3.1. Обеспечение деятельности ГБУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области"

23.1.

Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

9560,4

9927,6

11008,0

10941,9

11305,7

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»